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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Documento: SSO-P02.

01
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1.0 OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de peligros, evaluación de
riesgos y determinación de controles relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional en las actividades e
instalaciones relacionadas con los procesos de Gold Fields La Cima S.A.

2.0 ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Gold Fields La Cima S.A., así
como a todos sus contratistas y visitantes.

3.0 DEFINICIONES

3.1 Área de Riesgo Alto


Es aquella área o equipo asociado a una tarea con Riesgo Alto.

3.2 Consecuencia
Resultado o gravedad de un evento específico que afecta a Persona, Propiedad o Proceso.

3.3 Facilitador
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional que guiará a los participantes del IPER en el desarrollo adecuado
del proceso.

3.4 Gestión de Riesgos


Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificar peligros, evaluar, controlar y monitorear
los riesgos.

3.5 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)


Proceso que permite reconocer la existencia y características de los peligros para evaluar la magnitud de los
riesgos asociados, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir si dichos riesgos son
o no aceptables.

3.6 IPER General


Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles existentes en Gold Fields La Cima
S.A., esta dado por los registros de los IPER desarrollados.

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3.7 Lugar de Trabajo


Cualquier sitio físico en el cual se realizan actividades relacionadas con el trabajo bajo control de Gold Fields La
Cima S.A.

3.8 Mapa de Riesgos


Representación grafica de los diferentes niveles de riesgos identificados en el IPER.

3.9 Peligro
Condición o acto con el potencial de producir una lesión, enfermedad, daño a la propiedad o pérdida al proceso.

3.10 Probabilidad
Posibilidad de que un evento específico ocurra.

3.11 Riesgo
Es una medida del peligro y consiste en la combinación entre la probabilidad y consecuencia asignada a dicho
peligro.

3.12 Riesgo Aceptable:


Riesgo que ha sido reducido a un nivel que es tolerable para Gold Fields La Cima S.A, teniendo en cuenta las
obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.13 Riesgo No Aceptable:


Riesgo que ha sido reducido a un nivel que no es tolerable para Gold Fields La Cima S.A, teniendo en cuenta
las obligaciones legales y la Política de Seguridad y Salud Ocupacional.

3.14 Tarea rutinarias:


Secuencia de actividades que se realizan repetidamente mas de una vez dentro de un periodo de 3 meses, las
cuales pueden ser programadas y/o no programadas.

3.15 Tarea no rutinarias:


Actividades que se desarrollan eventualmente una vez cada 3 meses o mayor tiempo, las mismas que no son
repetitivas y/o no programadas.

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4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente de Área/Superintendente

¾ Dar las facilidades para que los trabajadores de su área de responsabilidad puedan participar en los
procesos IPER según se les solicite.
¾ Revisar y aprobar los resultados del proceso IPER e implementar los controles para los Riesgos No
Aceptables.

4.2 Supervisor y/o Trabajador participante del IPER

¾ Contribuir con su experiencia y participar de manera activa en el proceso IPER.

4.3 Coordinador/Inspector de Seguridad y Salud Ocupacional

¾ Facilitar el proceso de IPER y orientar a los participantes de acuerdo a la metodología.


¾ Mantener actualizado el IPER y verificar la implementación de los controles.
¾ Verificar que el IPER general se encuentre disponible en las zonas de trabajo.

4.4 Coordinador OHSAS 18001:2007

¾ Publicar y mantener actualizado los registros del IPER en la red interna del SIGESS

5.0 ESTANDARES

5.1 GENERALES

5.1.1 Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación y en el derecho de participar en las
actividades de Gestión de Riesgos de sus respectivas actividades y áreas de trabajo.

5.1.2 La Gestión de Riesgos considera la identificación de los peligros, evaluación de los riesgos e
implementación de las medidas de control en:

¾ Actividades rutinarias y no rutinarias.


¾ Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo incluyendo contratistas y visitantes.
¾ Comportamiento, capacidad física y otros factores asociados a las personas
¾ Peligros originados fuera del lugar de trabajo que puedan afectar la seguridad o salud del personal dentro
de las áreas de trabajo.

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¾ Peligros generados en la proximidad del lugar de trabajo generados por actividades o trabajos relacionados
a Gold Fields La Cima S.A.
¾ Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo provistos por Gold Fields La Cima S.A. u otros.
¾ Cambios o propuestas de cambios en la organización, actividades o materiales de Gold Fields La Cima S.A.
¾ Modificaciones al Sistema de Gestión de seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo cambios temporales y
sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades.
¾ Cualquier requerimiento legal aplicable relacionado a la Gestión de Riesgos y a la implementación de los
controles necesarios.
¾ Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y
organización del trabajo, incluyendo su adaptación a la capacidad humana.

5.1.3 Cada año en curso se realizara un proceso de Gestión de Riesgos mediante el cual se revisan los peligros
identificados así como los riesgos evaluados y controles implementados, lo que se registra de manera
electrónica en los formatos de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01) y es
publicado por el Coordinador OHSAS 18001:2007 en la red interna del SIGGESS.

5.1.4 Asimismo el formato Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades (SSO-P-
02.01-F02) de las actividades se actualiza después de cada proceso de gestión de riesgos indicado en el Ítem
5.1.3.

5.2 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

5.2.1 Adicionalmente y durante el año se realizara Gestión de Riesgos continua para las nuevas actividades,
proyectos o cambios, para lo cual se han definido dos tipos de procedimientos relacionados con la Gestión de
Riesgos:

¾ Procedimiento de Gestión del Cambio (SSO-P02.02).


¾ Procedimiento de Análisis Seguro de Tareas (SSO-P02.03).

5.2.2 Los riesgos relacionados a los nuevos proyectos, modificaciones o cambios en los procesos o
instalaciones se evaluarán por medio del procedimiento de Gestión del Cambio (SSO-P02.02). Toda Gestión de
Cambio se registrara en el formato Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01)

5.2.3 Los riesgos relacionados a las actividades rutinarias, no rutinarias, tareas nuevas del personal se
evaluarán por medio del procedimiento de Análisis Seguro de Tareas (SSO-P02.03). En caso se detecten
tareas, peligros, riesgos y controles adicionales, estos se registraran y se actualizara en el formato
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01)

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5.2.4 En caso de ocurrencia de incidentes de riesgo extremo a moderado, por generación de acciones
correctivas y preventivas o por peligros nuevos identificados, como consecuencias del análisis de causas raíz,
de los casos anteriormente mencionados durante el año, se procederá al análisis de la tarea respectiva en el
formato Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01), con la finalidad de revisar
los peligros identificados así como los riesgos evaluados y controles implementados.

5.3 DISPONIBILIDAD DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

5.3.1 Para fines de consulta se mantendrán de preferencia en la Cajas PETS ubicadas en las áreas de trabajo,
copias físicas vigentes de los IPER generales.

5.3.2 El IPER general será utilizado como tema de referencia para las Reuniones de Seguridad Diarias.

5.4 PROCESO DE GESTION DE RIESGOS

5.4.1 La Gestión de Riesgos consta de las siguientes etapas de acuerdo al anexo SSO-P02.01-A01:

¾ Establecer el Contexto
¾ Identificar los Peligros
¾ Evaluar los Riesgos
¾ Controlar los Riesgos
¾ Implementar y mantener los Controles

5.4.2 La etapa de Establecer el Contexto implica que el facilitador:

¾ Defina las áreas que serán consideradas en la evaluación.


¾ Defina las actividades o cambios que serán consideradas para la evaluación.
¾ Programe la hora, fecha y lugar donde se realizaran el Taller de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos (IPER).
¾ Defina quienes serán los participantes de manera que el IPER se realice en base a un equipo de
supervisores y trabajadores que están en la capacidad de proporcionar información especializada de la
actividad o cambio que se va a evaluar.
¾ Proporcione una breve explicación a los participantes sobre el proceso de Gestión de Riesgos y del llenado
del formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01)

5.4.3 La etapa de Identificar los Peligros implica que los participantes del IPER:

¾ Identifiquen en base a una tormenta de ideas los peligros para la actividad o cambio a nivel de tareas.

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¾ Consideren todos los posibles peligros por poco probables que parezcan, incluidos aquellos generados en
situaciones de emergencias.
¾ Para la identificación se utiliza como referencia la Lista No Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a
las Actividades (SSO-P-02.01-F02) de las actividades, en caso de que el peligros identificado no se
encuentre en el Listado mencionado, codificar el Peligro como: otros; y hacer la descripción del nuevo
peligro y riesgo en el casillero correspondiente del formato de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01).
¾ En el campo “Descripción de la Consecuencia” deberá considerarse hacerse las siguientes preguntas para
llenar dicho campo: ¿Qué? ¿Por qué?

5.4.4 La etapa de Evaluar y valorar los Riesgos implica que los participantes del IPER:

¾ Determinen la Consecuencia para Persona, Propiedad y Proceso considerando el evento más razonable o
lógico, no el mejor o peor caso. Se deberá de realizar sin tener en cuenta los controles actuales, en base al
anexo SSO-P02.01-A02.
¾ Para evaluar los tipos de lesiones debe utilizarse la Tabla de Criterios de Clasificación de Lesiones
Personales anexo SSO-P04.03-A01.
¾ Determinen la Probabilidad considerando la experiencia propia o de otras fuentes (histórico) y tomando en
cuenta la adecuación de los controles actuales así como el comportamiento y capacidad física de las
personas, en base al anexo SSO-P02.01-A03.
¾ Evalúen el Riesgo para cada Peligro combinando la Consecuencia más alta obtenida (Persona, Propiedad,
Proceso) y la Probabilidad en base al anexo SSO-P02.01-A04.
¾ De la evaluación del riesgo se determina la aceptabilidad del riesgo para el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud ocupacional, siendo el siguiente:

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Extremo No Aceptable

Bajo
Moderado Aceptable
Alto

5.4.5 La etapa de Controlar los Riesgos implica que los participantes del IPER:

¾ Definan los controles teniendo en cuenta la Jerarquía de Controles: Eliminación, Sustitución, Ingeniería,
Administrativos (señalización, entrenamiento, sistemas de alertas, procedimientos, rotación entre otros),
Equipo de Protección Personal. En caso no se pueda aplicar Eliminación o Sustitución se aplicaran los otros

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controles priorizando los controles del tipo Ingeniería.


¾ Identifiquen los Riesgos Extremos y Riesgos Altos a fin de poder priorizar la aplicación de controles.
¾ No inicien los trabajos con Riesgo Extremo hasta que se definan e implementen controles de manera que
estos sean eliminados o reducidos a un nivel de riesgo aceptable. En caso esto no se pueda lograr no se
realizara el trabajo.
¾ Definan controles para los Riesgos Altos de manera que estos sean reducidos. En caso esto no se pueda
lograr, se podrá realizar el trabajo solo con supervisión permanente. Independientemente que se pueda
reducir o no, todos los Riesgos Altos contaran con Procedimiento Estándar de Tareas (PET).
¾ Definir obligatoriamente controles para la Persona cuando existan Riesgos Altos o Extremos asociados a
dicho aspecto, aun cuando la valoración de la consecuencia de Propiedad y Proceso sea mayor o igual que
la valoración de la consecuencia para Persona. Este requerimiento se debe a que la Norma OHSAS
18001:2007 esta orientada a la prevención de lesiones y enfermedades de las Personas.
¾ Definan controles de manera opcional para los Riesgos Moderados y Riesgos Bajos
¾ Propongan los controles al Gerente o Superintendente del Área para su revisión y aprobación.
¾ Actualicen el IPER con los resultados obtenidos
¾ Redacten en base a los resultados obtenidos el Inventario de Tareas de Riesgo Alto, Ocupaciones
asociadas a los Riesgos altos, Equipos de Riesgo Alto y Áreas de Riesgo Alto los cuales estarán incluidos
dentro del IPER.
¾ Los Riesgos Extremos y Altos serán evaluados y considerados como un elemento de entrada para
establecer y revisar los objetivos y metas de seguridad y salud ocupacional.

5.4.6 La etapa de Implementar y Mantener los Controles implica que el Gerente o Superintendente responsable:

¾ Revise y aprueben los controles planteadas por los participantes del IPER.
¾ Implemente los controles priorizando aquellos que se aplican para los Riesgos Altos y Extremos.
¾ Verifique si los controles nuevos son efectivos y han reducido el riesgo a un nivel aceptable.
¾ Verifique que se realicen de preferencia Inspecciones Planificadas en los Equipos de Alto Riesgo y las
Áreas de Alto Riesgo y Observaciones Planificadas de Tareas para las Tareas de Alto Riesgo.
¾ Asegure que existen los manuales o procedimientos de operación y mantenimiento para los Equipos de Alto
Riesgo

6.0 CAPACITACION

6.1 Los facilitadores y supervisores que tengan como responsabilidad realizar Gestión de Riesgos deberán ser
capacitados mediante el curso respectivo organizado por el área de Gestión del Talento.

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7.0 ANEXOS

7.1 Diagrama de Flujo del Proceso de Gestión de Riesgos (Anexo SSO-P02.01-A01)

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7.2 Tabla de Consecuencia (Anexo SSO-P02.01-A02)

7.3 Tabla de Probabilidad (Anexo SSO-P02.01-A03)

7.4 Matriz de Riesgo (Anexo SSO-P02.01-A04)

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8.0 FORMATOS

8.1 Formato de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos IPER (SSO-P-02.01-F01)

8.2 Formato de Lista no Limitativa de Peligros y Riesgos Asociados a las Actividades (SSO-P-02.01-F02)

9.0 NORMAS REFERENCIALES

9.1 DS 046-2001-EM Reglamento de Seguridad e Higiene Minera, Art. 33, 77, 79.

9.2 DS 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 14, 40, 46, 47

9.3 Norma OHSAS 18001:2007, Requisito 4.3.1

Versión Fecha Aprobación


C 11/05/10 Tomás Chaparro Díaz

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