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REFERENCIA: CAT-PSGC-07

INFORME DE AUDITORIAS CLAVE: CAT-PAI-F02

INTERNAS
REV.:0
FECHA: 11/10/2016
PÁGINA:1 DE 2

FECHA DEL INFORME:


INFORME DE AUDITORIA

No. Informe: _______No. Auditoria: ________

Alcance de Auditoria: ISO 9001:2015 ISO 14001:2004 OSHAS 18001:2007

Integral Otra: _____________________

Alcance:

EQUIPO AUDITOR

Líder de Equipo Auditor:


Auditores Internos:

PERSONAL AUDITADO
NOMBRE DEPARTAMENTO

RESULTADOS GENERALES DE AUDITORIA


NO CONFORMIDADES OBSERVACIONES OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.- Objetivo
2.- Áreas Auditadas
3.- Domicilio
C.c.p Departamento responsable
Sistema de gestión de calidad
REFERENCIA: CAT-PSGC-07

INFORME DE AUDITORIAS CLAVE: CAT-PAI-F02

INTERNAS
REV.:0
FECHA: 11/10/2016
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4.- Desarrollo:

DEPARTAMENTO REQUISITOS HALLAZGOS RESULTADO

RESULTADO
A.- CUMPLE B.- NO CONFORMIDAD C.- OBSERVACIÓN D.- OPORTUNIDAD DE MEJORA E.- NO APLICA

5.- Comparación con Auditorias Previas


6.- Grado de Confianza de las Auditorías Internas
7.- Fortalezas
8.- Debilidades
9.- Conclusiones

En la próxima auditoría se verificaran las evidencias de cierre de las No conformidades y observaciones detectadas
en la presente auditoría, así como la efectividad de las acciones tomadas, debido a la probabilidad de riesgo en el
producto/servicio que proporciona la organización.

A T E N TA M E N T E

Auditor líder
Nombre firma y fecha

C.c.p Departamento responsable


Sistema de gestión de calidad

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