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INTERNAS
REV.:0
FECHA: 11/10/2016
PÁGINA:1 DE 2
Alcance:
EQUIPO AUDITOR
PERSONAL AUDITADO
NOMBRE DEPARTAMENTO
1.- Objetivo
2.- Áreas Auditadas
3.- Domicilio
C.c.p Departamento responsable
Sistema de gestión de calidad
REFERENCIA: CAT-PSGC-07
INTERNAS
REV.:0
FECHA: 11/10/2016
PÁGINA:2 DE 2
4.- Desarrollo:
RESULTADO
A.- CUMPLE B.- NO CONFORMIDAD C.- OBSERVACIÓN D.- OPORTUNIDAD DE MEJORA E.- NO APLICA
En la próxima auditoría se verificaran las evidencias de cierre de las No conformidades y observaciones detectadas
en la presente auditoría, así como la efectividad de las acciones tomadas, debido a la probabilidad de riesgo en el
producto/servicio que proporciona la organización.
A T E N TA M E N T E
Auditor líder
Nombre firma y fecha