Está en la página 1de 3

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO – BENEDICTO XVI

OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA

La empresa “SILLAS DEL ORIENTE” S.R.L. dedicada a la comercialización de


escritorios, es contribuyente del Régimen General del Impuesto a la Renta.

Sobre el particular, el contador de la citada empresa registra, las siguientes operaciones


de compra realizadas durante el mes de agosto de 2020:

1. Con fecha 15.08.2020 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderías) por


un valor total de S/. 12,000 más IGV al proveedor “SANTA CLARA” S.R.L.
según factura Nº 001-25980, con RUC 20101035356.
2. Con fecha, 16.08.2020 paga el R/23874653 Sedalib, RUC 20547686498 por un
importe total de S/ 250, fecha de vencimiento 20.08.2020.
3. Con fecha 18.08.2020 se adquiere útiles de escritorio por un valor total de S/.
500 incluido IGV al proveedor “BOOK CENTER según B/V Nº 001-120, con
RUC 20259865305, se paga en efectivo.
4. Con fecha 21.08.2020 se adquiere 120 Escritorios Personales (mercaderías) por
un valor total de S/. 60,000 más IGV al proveedor “INVERSIONES SANTA
CLAUX” S.R.L. según factura Nº 001-5640, con RUC 20252530305, se gira el
cheque Nº 003 para su cancelación.
5. Con fecha 25.08.2020 se adquiere 36 Escritorios Personales (mercaderías) por
un valor total de S/. 18,000 más IGV al proveedor “IMPORTACIONES 2000”
S.R.L. según factura Nº 001- 22980. RUC 20151536369.
6. Con fecha, 26.08.2020 paga el R/001-765498 Hidrandina, RUC 20164856768
por un importe total de S/ 1200, fecha de vencimiento 30.08.2020.
7. Con fecha 27.08.2020 se adquiere útiles de limpieza por un valor total de S/. 300
incluido IGV al proveedor “LIMPIATODO” según B/V Nº 001-765, con RUC
20654328925, se paga en efectivo.
8. Con fecha, 28.08.2020 paga el R/001-1234543 Movistar, RUC 20987654316
por un importe total de S/ 650, fecha de vencimiento 31.08.2020.
9. Con fecha 28.08.2020 devolvemos a nuestro proveedor “SANTA CLARA”
S.R.L 10 escritorios personales, adquiridos según factura Nº 001-25980,
emitiéndonos para tal efecto, la Nota de Crédito Nº 001-0001.
10. Con fecha 31.08.2020 nuestro proveedor “INVERSIONES SANTA CLAUX”
S.R.L. nos emite la Nota de Débito Nº 001-0001 por S/. 1,000 más IGV para
cobrarnos por la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura Nº
001-5640.

La empresa también realiza operaciones de ventas:

11. Con fecha 15.08.2020 se vende 24 escritorios personales (mercaderías) por un


valor total de S/. 24,000 más IGV al cliente “SANTA CLARA” S.R.L. RUC
20101525658, según factura Nº 001-0001.
12. Con fecha 17.08.2020 se efectúa la venta al contado de 30 escritorios personales
por un valor total de S/. 30,000 más IGV, a la empresa “SAN LUIS” S.A.C.
RUC 20141428285, según factura Nº 001-0002.
13. Con fecha 19.08.2020 se efectúa la venta al contado de 02 escritorios personales
por un valor total de S/. 2,000 más IGV, al Sr. Jaime Torres DNI 28765318 ,
según B/V Nº 001-0065.
14. Con fecha 21.08.2020 se vende 120 escritorios personales (mercaderías) por un
valor total de S/. 120,000 más IGV a “INVERSIONES SANTA CLAUX”
S.R.L. RUC 20656589894según factura Nº 001-0003.
15. Con fecha 25.08.2020 se vende 10 escritorios personales por un valor de US$
3,300 más IGV, a la empresa “DUIX” S.A.C, RUC 20898977776, emitiéndose
la Factura Nº 001-0004. El Tipo de Cambio de la fecha es de S/. 3.62.
16. Con fecha 27.08.2020 se efectúa la venta al contado de 100 escritorios
personales a un valor total de S/. 100,000 más IGV a la empresa “SAN LUIS”
S.A.C. RUC 20141428285 según factura Nº 001-0004.
17. Con fecha 28.08.2020 el cliente “SANTA CLARA” S.R.L. devuelve 10
escritorios personales, adquiridos según factura Nº 001-0001, emitiéndose para
tal efecto, la Nota de Crédito Nº 001-0001
18. Con fecha 29.08.2020 se efectúa la venta al contado de 04 escritorios personales
por un valor total de S/. 4,000 más IGV, a la Sra. Diana Mendoza DNI
12876549, según B/V Nº 001-0066.
19. Con fecha 31.08.2020 se emite la Nota de Débito Nº 001-0001 a la empresa
“INVERSIONES SANTA CLAUX” S.R.L. por S/. 1,000 más IGV para cobrarle
la diferencia de precio de los bienes vendidos, según factura Nº 001-0003.

También podría gustarte