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5/5/2020 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-CONTROL INTERNO-[GRUPO1]

Quiz 2 - Semana 7

Fecha de entrega 5 de mayo en 23:55 Puntos 90 Preguntas 10


Disponible 2 de mayo en 0:00 - 5 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

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Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MÁS RECIENTE Intento 1 79 minutos 36 de 90

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 6 de mayo en 23:55 al 7 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 36 de 90


Entregado el 5 de mayo en 13:44
Este intento tuvo una duración de 79 minutos.

Incorrecto Pregunta 1 0 / 9 pts

Metodología para la evaluación de la gestión de control interno. En la


etapa de ejecución para la evaluación de la gestión de control interno, se
deben ejecutar las siguientes acciones:

Realizar todos los ajustes respectivos.

Todas las anteriores.

Análisis de resultados y elaboración de informes evaluación.

Formulación de recomendaciones.

Incorrecto Pregunta 2 0 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. Responda falso o


verdadero, según corresponda. El proceso de Auditoría Interna,
adelantado por las Oficinas de Control Interno, su objetivo principal, es
ayudar a las organizaciones a cumplir sus objetivos, aportando a la

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mejorara continua a los procesos de gestión de riesgos, control y


gobierno.

Verdadero

Falso.

Incorrecto Pregunta 3 0 / 9 pts

ACTUALIZACIÓN DE MECI. Los principales cambios que se dieron en la


actualización del Modelo Estándar de Control Interno de 2005 a 2014 se
ven reflejados en que:

Los 29 elementos de control que hacían parte de la versión anterior del


Modelo se redefinen en 13 elementos que se desarrollan desde seis
Componentes.

Todas

La información y comunicación se convierten en componentes


transversales al Modelo

Los tres subsistemas de control a los que se refería la versión anterior se


convierten en dos Módulos de Control

Pregunta 4 9 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. María es auditora interna del DNP, ella


debe regirse de ciertas normas internacionales para poder ejecutar su
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responsabilidad de la manera adecuada y estas son:

Normas sobre atributos, desempeño y de planeación estratégica.

Normas sobre desempeño y de planeación estratégica.

Ninguna de las anteriores.

Normas sobre atributos, desempeño, implementación.

Pregunta 5 9 / 9 pts

Elementos del SCI. Los encargados de liderar el proceso de


implementación, mantenimiento y mejora del Modelo Estándar de Control
Interno son:

El representante de alta gerencia.

Comité de Coordinación de Control Interno.

2 y 3 son correctas.

El equipo MECI.

Incorrecto Pregunta 6 0 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PUBLICAS 2. EL Equipo MECI, está


conformado por representantes de las áreas de las entidades, con el fin
de tener retroalimentación entre el Modelo y dichas áreas. Cuáles de los
siguientes roles no pertenecen a este grupo:

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Es el puente informativo entre los funcionarios ejecutores y la alta


gerencia.

Fomentar una cultura en constante mejora del control.

Prestar asesoría a cada una de las áreas de la entidad.

Acompaña en la formulación y promoción del mejoramiento continuo.

Incorrecto Pregunta 7 0 / 9 pts

Auditorias entidades públicas. Responda falso o verdadero, según


corresponda. Dentro de los resultados de la auditoria de Pedro,
encuentra que como todos sus procesos están funcionando de una
manera correcta y que no debe hacer ningún tipo de ajuste, ni mejora.
¿Esto puede llegar a ocurrir?

Verdadero

Falso

Pregunta 8 9 / 9 pts

MECI 2014. En el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento del


MECI 2014, el componente Planes de Mejoramiento, donde se
establecen los planes administrativos con las acciones de mejoramiento
para fortalecer el desempeño de los procesos y áreas responsables
dentro de la organización pública, en procura de las metas y resultados
institucionales, se establece a partir de:

Todas

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Hallazgos de las auditorías internas y externas

Oportunidades de mejora

Acciones preventivas

Pregunta 9 9 / 9 pts

INFORMACIÓN Y COMUNICACION. En el eje transversal de MECI 2014


Información y Comunicación es el elemento que determina el recurso
humano como parte fundamental para operar alimentar y utilizar los
sistemas de Información, está contemplado en el componente:

Ambiente de control interno

Sistemas de Información y comunicación

Información y comunicación externa Respuesta correcta

Actividades de control interno

Incorrecto Pregunta 10 0 / 9 pts

AUDITORIA PARA ENTIDADES PÚBLICAS 3. La herramienta de


retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza las
debilidades y las fortalezas, con el fin de cumplir las metas y objetivos
trazados, se refiere a:

Todas las anteriores.

Autoevaluación institucional.

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Auditoria Interna.

El Plan de Mejoramiento.

Puntaje del examen: 36 de 90

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