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CARTILLA DE CONTROL

RIESGOS CRITICOS OPERACIONALES


RIESGO CRITICO

ATRAPAMIENTO Y/ O APLASTAMIENTO N° 2
PROYECTO / OBRA

FECHA / HORA

SUPERVISOR / RESPONSABLE

ESTE RIESGO CRÍTICO DEBE ESTAR IDENTIFICADO EN EL ANÁLISIS DE RIESGO DEL TRABAJO (ART)

PERSONAS
SI NO N/A
Trabajador(es) se encuentra(n) apto(s) para realizar el trabajo (condiciones
físicas y psicológicas).
Operador(es) de equipo(s) móviles cuentan con Certificacion Vigente.
El personal cuenta con capacitación en el Plan de Emergencia actualizado.
Operador de equipo móvil cuenta capacitación específica de acuerdo a
procedimiento interno.

EQUIPOS Y MATERIALES
SI NO N/A
Todos los equipos y/o máquinas que tengan partes móviles o presenten algún riesgo
de atrapamiento están señalizadas y/o protegidas adecuadamente.
Los equipos cuentan con programa de mantención y fueron chequeados con el
color correspondiente al mes.
Equipos cuentan con parada de emergencia y ésta se encuentra operativa.
Se verifica el correcto aseguramiento de caída de pilares y estructuras.

ACTIVIDAD
SI NO N/A
Se realiza el ART (Análisis de Riesgo del trabajo) antes de cada actividad,
evaluando los riesgos y determinando las medidas de control.
La actividad cuenta con un Procedimiento de Trabajo Seguro y el personal se
encuentra capacitado en éste.
El area de trabajo se encuentra correctamente segregada.
Se mantienen áreas de trabajo limpias y ordenadas.
Se utilizan los materiales correctos y certificados en maniobras de levante, carga
y descarga de materiales.
Personal conoce los Estándares, Procedimientos, instructivos asociados a la
Actividad.

En caso que ALGUNA respuesta sea NEGATIVA se debe DETENER la actividad para establecer una nueva planificación y evaluación de riesgos
asociados, en función de lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS.

OBSERVACIONES FIRMA PERSONA RESPONSABLE

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