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PERIODO: OCTUBRE - 2016

RUC: 10449854140
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZM

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DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
03 001
03 001
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000002 6
01 001 000003
01 001 000004
01 001 000005
01 001 000006
01 001 000007
01 001 000008
01 001 000009
01 001
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PERIODO: DICIEMBRE - 2016

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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000010 6
01 001 000011
01 001 000012
01 001 000013
01 001 000014
01 001 000015
01 001 000016
01 001 000017
01 001 000018
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PERIODO: ENERO - 2017

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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000019 6
01 001 000020
01 001 000021
01 001 000022
01 001 000023
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PERIODO: FEBRERO - 2017

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OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000024 6
01 001 000025
01 001 000026
01 001 000027
01 001 000028
01 001 000029
01 001 000030
01 001 000031
01 001 000032
01 001 000033
01 001 000034
01 001 000035
01 001 000036
01 001 000037
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OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000038 6
01 001 000039
01 001 000040
01 001 000041
01 001 000042
01 001 000043
01 001 000044
01 001 000045
01 001 000046
01 001 000047
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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000048 6
01 001 000049
01 001 000050
01 001 000051
01 001 000052
01 001 000053
01 001 000054
01 001 000055
01 001 000056
01 001 000057
01 001 000058
01 001 000059
01 001 000060
01 001 000061
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2017

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RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000062 6
01 001 000063
01 001 000064
01 001 000065
01 001 000066
01 001 000067
01 001 000068
01 001 000069
01 001 000070
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2017

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RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000071 6
01 001 000072
01 001 000073
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2017

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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000074 6
01 001 000075
01 001 000076
01 001 000077
01 001 000078
01 001 000079
01 001 000080
01 001 000081
01 001 000082
01 001 000083
01 001 000084
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2017

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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000085 6
01 001 000086
01 001 000087
01 001 000088
01 001 000089
01 001 000090
01 001 000091
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PERIODO:SETIEMBRE - 2017

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RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000092 6
01 001 000093
01 001 000094
01 001 000095
01 001 000096
01 001 000097
01 001 000098
01 001 000099
01 001 000100
01 001 000101
01 001 000102
TOTALES

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RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000103 6
01 001 000104
01 001 000105
01 001 000106
01 001 000107
01 001 000108
01 001 000109
01 001 000110
01 001 000111
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000103 6
01 001 000104
01 001 000105
01 001 000110
01 001 000111
TOTALES

PERIODO:DICIEMBRE - 2017

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ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000112 6
01 001 000113
01 001
01 001
01 001
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000114 6
01 001 000115
01 001 000116
01 001 000117
01 001 000118
01 001 000119
01 001 000120
01 001 000121
01 001 000122
01 001 000123
01 001 000124
TOTALES

PERIODO:FEBRERO - 2018

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000125 6
01 001 000126
01 001 000127
01 001 000128
01 001 000129
01 001 000130
01 001 000131
01 001 000132
03 001 000004
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000133 6
01 001
03 001 000005
03 001 000006
03 001 000007
03 001 000008
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
01 001
03 001 000009
03 001 000010
03 001 000011
03 001 000012
03 001 000013
03 001 000014
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000134 6
01 001 000135
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
01 001
03 001 00015
03 001 00016
03 001 00017
03 001 00018
03 001 00019
03 001 00020
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000136 6
01 001
03 001 00021
03 001 00022
03 001 00023
03 001 00024
03 001 00025
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000136 6
01 001
03 001
03 001
03 001
03 001
03 001 00025
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

RUC: 10449854140
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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000137 6
01 001 000138
03 001
03 001
03 001
03 001
03 001 00025
TOTALES
03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

289.83 52.17 342.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
289.83 52.17 342.00
4.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

242.37 43.63 286.00


216.10 38.90 255.00
254.24 45.76 300.00
326.27 58.73 385.00
220.34 39.66 260.00
1,066.10 191.90 1,258.00
537.29 96.71 634.00
330.51 59.49 390.00
0.00 0.00 0.00
3,193.22 574.78 3,768.00
48.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

127.12 22.88 150.00


208.47 37.53 246.00
143.22 25.78 169.00
144.07 25.93 170.00
240.68 43.32 284.00
169.49 30.51 200.00
145.76 26.24 172.00
838.98 151.02 990.00
1,081.36 z 194.64 1,276.00
3,099.15 557.85 3,657.00
46.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


847.46 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
44.49 8.01 52.50
677.97 122.03 800.00
2,629.24 473.26 3,102.50
39.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL


DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

254.24 45.76 300.00


330.51 59.49 390.00
144.07 25.93 170.00
84.75 15.25 100.00
562.71 101.29 664.00
326.27 58.73 385.00
94.92 17.08 112.00
847.46 152.54 1,000.00
110.17 19.83 130.00
544.07 97.93 642.00
205.08 36.92 242.00
847.46 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
305.08 54.92 360.00
4,868.64 876.36 5,745.00
73.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

40.68 7.32 48.00


402.92 72.53 475.45
330.51 59.49 390.00
181.36 32.64 214.00
623.73 112.27 736.00
296.61 53.39 350.00
184.75 33.25 218.00
0.00 0.00 0.00
194.92 35.08 230.00
548.31 98.69 647.00
2,803.77 504.68 3,308.45
42.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

127.12 22.88 150.00


0.00 0.00 0.00
220.34 39.66 260.00
114.41 20.59 135.00
713.56 128.44 842.00
61.02 10.98 72.00
847.46 152.54 1,000.00
488.98 88.02 577.00
0.00 0.00 0.00
1,016.95 183.05 1,200.00
130.51 23.49 154.00
0.00 0.00 0.00
51.69 9.31 61.00
144.07 25.93 170.00
3,916.10 704.90 4,621.00
59.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

74.58 13.42 88.00


147.46 26.54 174.00
195.76 35.24 231.00
1,101.69 198.31 1,300.00
47.46 8.54 56.00
847.46 152.54 1,000.00
216.10 38.90 255.00
330.51 59.49 390.00
69.41 12.49 81.90
3,030.42 545.48 3,575.90
45.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

406.78 73.22 480.00


264.41 47.59 312.00
90.68 16.32 107.00
761.86 137.14 899.00
11.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

1,694.92 305.08 2,000.00


243.39 43.81 287.20
847.46 152.54 1,000.00
568.64 102.36 671.00
94.92 17.08 112.00
134.75 24.25 159.00
328.81 59.19 388.00
101.69 18.31 120.00
330.93 59.57 390.50
84.75 15.25 100.00
51.69 9.31 61.00
4,481.95 806.75 5,288.70
67.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

115.25 20.75 136.00


288.14 51.86 340.00
115.34 20.76 136.10
847.46 152.54 1,000.00
779.66 140.34 920.00
152.54 27.46 180.00
0.00 0.00 0.00
2,298.39 413.71 2,712.10
34.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


0.00 0.00 0.00
197.46 35.54 233.00
364.41 65.59 430.00
610.17 109.83 720.00
222.88 40.12 263.00
118.64 21.36 140.00
847.46 152.54 1,000.00
196.61 35.39 232.00
330.51 59.49 390.00
135.59 24.41 160.00
3,871.19 696.81 4,568.00
58.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

95.76 17.24 113.00


262.71 47.29 310.00
101.69 18.31 120.00
145.76 26.24 172.00
394.07 70.93 465.00
805.08 144.92 950.00
292.37 52.63 345.00
330.51 59.49 390.00
44.07 7.93 52.00
2,472.03 444.97 2,917.00
37.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL


DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

188.98 34.02 223.00


366.19 65.91 432.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
555.17 99.93 655.10
8.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO
228.81 41.19 270.00
254.24 45.76 300.00
593.22 106.78 700.00
330.51 59.49 390.00
293.22 52.78 346.00
293.22 52.78 346.00
42.37 7.63 50.00
101.27 18.23 119.50
255.13 45.92 301.05
139.83 25.17 165.00
847.46 152.54 1,000.00
3,379.28 608.27 3,987.55
51.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

110.17 19.83 130.00


133.90 24.10 158.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
57.63 10.37 68.00
50.85 9.15 60.00
38.14 6.86 45.00
2,542.37 457.63 3,000.00
50.00 9.00 59.00 Agregar
2,983.05 536.95 3,520.00
45.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

1,000.00 180.00 1,180.00


0.00 0.00 0.00
271.19 48.81 320.00
254.24 45.76 300.00
237.29 42.71 280.00
254.24 45.76 300.00
2,016.95 363.05 2,380.00
30.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
313.56 56.44 370.00
296.61 53.39 350.00
292.37 52.63 345.00
305.08 54.92 360.00
322.03 57.97 380.00
262.71 47.29 310.00
1,792.37 322.63 2,115.00
27.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

254.24 45.76 300.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
237.29 42.71 280.00
491.53 88.47 580.00
7.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
313.56 56.44 370.00
330.51 59.49 390.00
326.27 58.73 385.00
317.80 57.20 375.00
322.03 57.97 380.00
330.51 59.49 390.00
1,940.68 349.32 2,290.00
29.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

1,694.92 305.08 2,000.00


0.00 0.00 0.00
313.56 56.44 370.00
330.51 59.49 390.00
326.27 58.73 385.00
317.80 57.20 375.00
322.03 57.97 380.00
3,305.08 594.92 3,900.00
50.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 Err:508 Err:508

03
URI, YOLANDA LUZMILA

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,271.19 228.81 1,500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,101.69 198.31 1,300.00 B/V
2,372.88 427.12 2,800.00
36.00 Err:508 Err:508
PERIODO:
OCTUBRE - 2016
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
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DE N° DE ORDEN
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O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:ENERO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MARZO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O
VIRTUAL,
N° DE DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:ABRIL - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
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O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:MAYO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:JUNIO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
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O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:JULIO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
AGOSTO - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
OCTUBRE - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
DEL
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
N° DE
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:ENERO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U
(TABLA 10) DEOTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MARZO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:ABRIL - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MAYO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:JUNIO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:JULIO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
AGOSTO - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 1.0316E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ROSAS YAURI, YOLANDA LUZMILA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
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18.81 3.39 22.20
18.81 3.39 22.20
279.66 50.34 330.00
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2151.28 387.23 ### 2538.51
PERIODO: ENERO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
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2 01 001 6
01 001
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01 001
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO:FEBRERO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
01 001
01 001
01 001
01 001
01 001
03 001
03 001
TOTALES
PERIODO: MARZO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
01 001
01 001
01 001
01 001
01 001
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
01 001 000003
01 001 000004
01 001 000005
01 001 000006
01 001 000007
01 001 000008
01 001 000009
01 001 000010
01 001 000011
01 001 000012
03 001 0001 - 0002
03 001 0003 - 0006
03 001 0007
03 001 0008 - 0011
03 001 0012 - 0014
03 001 0015 - 0016
03 001 0017
03 001 0018 - 0021
03 001 0022
03 001 0023 - 0028
03 001 0029 - 0033
03 001 0034 - 0038
03 001 0039 - 0040
03 001 0041 - 0043
03 001 0044 - 0047
03 001 0048 - 0050
03 001 0051 - 0054
03 001 0055 - 0057
03 001 0058 - 0059
03 001 0060
03 001 0061 - 0068
03 001 0069 - 0070
03 001 0071 - 0074
03 001 0075 - 0079
03 001 0080 - 0082
03 001 0083 - 0084
03 001 0085 - 0086
03 001 0087 - 0088
03 001 0089
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000013 6
2 01 001 000014 6
01 001 000015
01 001 000016
01 001 000017
01 001 000018
01 001 000019
01 001 000020
01 001 000021
01 001 000022
01 001 000023
01 001 000024
01 001 000025
01 001 000026
01 001 000027
01 001 000028
01 001 000029
01 001 000030
01 001 000031
01 001 000032
01 001 000033
01 001 000034
01 001 000035
01 001 000036
01 001 000037
01 001 000038
01 001 000039
01 001 000040
01 001 000041
01 001 000042
01 001 000043
01 001 000044
03 001 0090 - 0092
03 001 0093
03 001 0094 - 0095
03 001 0096 - 0103
03 001 0104 - 0105
03 001 0106 - 108
03 001 109 - 110
03 001 111
03 001 112 - 114
03 001 115
03 001 116 - 120
03 001 121
03 001 122
03 001 123 - 124
03 001 125 - 135
03 001 136 - 137
03 001 138 - 139
03 001 140 - 143
03 001 144 - 149
03 001 150 - 152
03 001 153 - 157
03 001 158 - 160
03 001 161 - 164
03 001 165 - 166
03 001 167 - 169
03 001 170 - 173
03 001 174 - 181
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000045 6
2 01 001 000046 6
01 001 000047
01 001 000048
01 001 000049
01 001 000050
01 001 000051
01 001 000052
01 001 000053
01 001 000054
01 001 000055
01 001 000056
01 001 000057
01 001 000058
01 001 000059
01 001 000060
01 001 000061
01 001 000062
01 001 000063
01 001 000064
01 001 000065
01 001 000066
01 001 000067
01 001 000068
01 001 000069
03 001 182 - 183
03 001 184 - 191
03 001 192 - 195
03 001 196 - 201
03 001 202 - 204
03 001 205 - 206
03 001 207 - 209
03 001 210 - 213
03 001 214 - 215
03 001 216 - 225
03 001 226 - 227
03 001 228 - 229
03 001 230
03 001 231 - 237
03 001 238 - 241
03 001 242 - 244
03 001 245 - 247
03 001 248 - 250
03 001 251 - 253
03 001 254
03 001 255 - 256
03 001 257 - 262
03 001 263 - 266
03 001 267 - 268
03 001 269 - 273
03 001 274 - 277
03 001 278 - 282
03 001 283 - 286
03 001 287 - 291
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000070 6
2 01 001 000071 6
01 001 000072
01 001 000073
01 001 000074
01 001 000075
01 001 000076
01 001 000077
01 001 000078
01 001 000079
01 001 000080
01 001 000081
01 001 000082
01 001 000083
01 001 000084
01 001 000085
01 001 000086
01 001 000087
01 001 000088
01 001 000089
01 001 000090
01 001 000091
01 001 000092
01 001 000093
01 001 000094
01 001 000095
01 001 000096
01 001 000097
01 001 000098
01 001 000099
01 001 000100
01 001 000101
01 001 000102
01 001 000103
01 001 000104
01 001 000105
01 001 000106
03 001 292 - 293
03 001 294 - 296
03 001 297 - 301
03 001 302 - 303
03 001 304 - 309
03 001 310 - 313
03 001 314 - 315
03 001 316
03 001 317 - 320
03 001 321 - 324
03 001 325
03 001 326 - 328
03 001 329 - 333
03 001 334 - 341
03 001 342 - 344
03 001 345 - 350
03 001 351 - 354
03 001 355 - 357
03 001 358 - 359
03 001 360 - 364
03 001 365 - 371
03 001 372 - 373
03 001 374 - 380
03 001 381 - 382
03 001 383 - 387
03 001 388 - 389
03 001 390 - 392
03 001 393 - 395
03 001 396 - 399
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000107 6
2 01 001 000108 6
01 001 000109
01 001 000110
01 001 000111
01 001 000112
01 001 000113
01 001 000114
01 001 000115
01 001 000116
01 001 000117
01 001 000118
01 001 000119
01 001 000120
01 001 000121
01 001 000122
01 001 000123
01 001 000124
01 001 000125
01 001 000126
01 001 000127
01 001 000128
01 001 000129
01 001 000130
01 001 000131
01 001 000132
01 001 000133
01 001 000134
01 001 000135
01 001 000136
01 001 000137
01 001 000138
03 001 400 - 404
03 001 405 - 410
03 001 411 - 413
03 001 414 - 418
03 001 419 - 420
03 001 421
03 001 422 - 423
03 001 424 - 425
03 001 426 - 432
03 001 433 - 438
03 001 439 - 441
03 001 442 - 445
03 001 446 - 449
03 001 450
03 001 451 - 453
03 001 454 - 456
03 001 457 - 461
03 001 462 - 466
03 001 467 - 468
03 001 469 - 474
03 001 475 - 480
03 001 481 - 485
03 001 486 - 492
03 001 493 - 495
03 001 496 - 500
03 001 501 - 505
03 001 506 - 510
03 001 511 - 515
03 001 516 - 518
03 001 519 - 521
03 001 522 - 526
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000139 6
2 01 001 000140 6
01 001 000141
01 001 000142
01 001 000143
01 001 000144
01 001 000145
01 001 000146
01 001 000147
01 001 000148
01 001 000149
01 001 000150
01 001 000151
01 001 000152
01 001 000153
01 001 000154
01 001 000155
01 001 000156
01 001 000157
01 001 000158
01 001 000159
01 001 000160
01 001 000161
01 001 000162
01 001 000163
01 001 000164
01 001 000165
01 001 000166
01 001 000167
01 001 000168
01 001 000169
01 001 000170
01 001 000171
01 001 000172
01 001 000173
01 001 000174
01 001 000175
01 001 000176
01 001 000177
01 001 000178
01 001 000179
01 001 000180
03 001 527 - 532
03 001 533 - 539
03 001 540 - 543
03 001 544 - 549
03 001 550
03 001 551 - 553
03 001 554 - 557
03 001 558 - 561
03 001 562 - 567
03 001 568 - 570
03 001 571 - 575
03 001 576 - 578
03 001 579 - 582
03 001 583 - 586
03 001 587 - 588
03 001 589 - 591
03 001 592 - 594
03 001 595 - 599
03 001 600 - 601
03 001 602
03 001 603 - 606
03 001 607 - 610
03 001 611 - 612
03 001 613 - 618
03 001 619 - 621
03 001 622 - 624
03 001 625 - 627
03 001 628
03 001 629 - 633
03 001 634 - 635
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000181 6
2 01 001 000182 6
01 001 000183
01 001 000184
01 001 000185
01 001 000186
01 001 000187
01 001 000188
01 001 000189
01 001 000190
01 001 000191
01 001 000192
01 001 000193
01 001 000194
01 001 000195
01 001 000196
01 001 000197
01 001 000198
01 001 000199
01 001 000200
01 001 000201
01 001 000202
01 001 000203
01 001 000204
01 001 000205
03 001 636 - 640
03 001 641 - 642
03 001 643 - 644
03 001 645 - 647
03 001 648 - 650
03 001 651 - 652
03 001 653
03 001 654 - 655
03 001 656 - 660
03 001 661 - 663
03 001 664 - 668
03 001 669 - 670
03 001 671 - 675
03 001 676 - 679
03 001 680 - 683
03 001 684 - 686
03 001 687 - 689
03 001 690 - 692
03 001 693 - 694
03 001 695 - 696
03 001 697 - 699
03 001 700 - 701
03 001 702 - 705
03 001 706 - 707
03 001 708 - 709
03 001 710 - 711
03 001 712 - 715
03 001 716 - 720
03 001 721 - 724
03 001 725 - 728
03 001 729 - 732
TOTALES
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000206 6
2 01 001 000207 6
01 001 000208
01 001 000209
01 001 000210
01 001 000211
01 001 000212
01 001 000213
01 001 000214
01 001 000215
01 001 000216
01 001 000217
01 001 000218
01 001 000219
01 001 000220
01 001 000221
01 001 000222
01 001 000223
01 001 000224
01 001 000225
01 001 000226
01 001 000227
01 001 000228
01 001 000229
01 001 000230
03 001 733 - 736
03 001 737 - 740
03 001 741 - 742
03 001 743 - 746
03 001 747
03 001 748 - 749
03 001 750 - 751
03 001 752 - 753
03 001 754 - 755
03 001 756 - 757
03 001 758 - 761
03 001 762 - 765
03 001 766 - 771
03 001 772 - 775
03 001 776 - 777
03 001 778 - 781
03 001 782 - 785
03 001 786 - 788
03 001 789
03 001 790 - 792
03 001 793 - 801
03 001 802 - 803
03 001 804 - 805
03 001 806
03 001 807
03 001 808 - 812
03 001 813 - 814
03 001 815
03 001 816
03 001 817 - 824
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000231 6
2 01 001 000232 6
01 001 000233
01 001 000234
01 001 000235
01 001 000236
01 001 000237
01 001 000238
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01 001 000240
01 001 000241
01 001 000242
01 001 000243
01 001 000244
01 001 000245
01 001 000246
01 001 000247
01 001 000248
01 001 000249
01 001 000250
01 001 000251
01 001 000252
01 001 000253
01 001 000254
01 001 000255
01 001 000256
01 001 000257
01 001 000258
01 001 000259
01 001 000260
01 001 000261
01 001 000262
01 001 000263
01 001 000264
01 001 000265
01 001 000266
01 001 000267
01 001 000268
01 001 000269
03 001 825
03 001 826 - 830
03 001 831 - 832
03 001 833
03 001 834 - 835
03 001 836 - 842
03 001 843 - 844
03 001 845 - 851
03 001 852 - 854
03 001 855 - 858
03 001 859 - 860
03 001 861
03 001 862 - 865
03 001 866 - 872
03 001 873 - 874
03 001 875
03 001 876
03 001 877 - 878
03 001 879
03 001 880
03 001 881 - 883
03 001 884 - 885
03 001 886 - 887
03 001 888
03 001 889 - 890
03 001 891 - 892
03 001 893
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000270 6
2 01 001 000271 6
01 001 000272
01 001 000273
01 001 000274
01 001 000275
01 001 000276
01 001 000277
01 001 000278
01 001 000279
01 001 000280
01 001 000281
01 001 000282
01 001 000283
01 001 000284
01 001 000285
01 001 000286
01 001 000287
01 001 000288
03 001 894
03 001 895 - 896
03 001 897 - 898
03 001 899 - 901
03 001 902
03 001 903
03 001 904 - 905
03 001 906 - 908
03 001 909 - 911
03 001 912
03 001 913 - 916
03 001 917
03 001 918 - 919
03 001 920 - 921
03 001 922 - 924
03 001 925 - 926
03 001 927 - 929
03 001 930
03 001 931
03 001 932 - 933
03 001 934 - 935
03 001 936 - 938
03 001 939
03 001 940 - 943
03 001 944 - 947
03 001 948 - 949
TOTALES

PERIODO:FEBRERO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000289 6
2 01 001 000290 6
01 001 000291
01 001 000292
01 001 000293
01 001 000294
01 001 000295
01 001 000296
01 001 000297
01 001 000298
01 001 000299
01 001 000300
01 001 000301
01 001 000302
01 001 000303
01 001 000304
03 001 950
03 001 951 - 952
03 001 953 - 956
03 001 957
03 001 958 - 959
03 001 960
03 001 961 - 962
03 001 963 - 966
03 001 967 - 969
03 001 970
03 001 971 - 972
03 001 973
03 001 974 - 975
03 001 976 - 978
03 001 979 - 980
03 001 981 - 983
03 001 984 - 989
03 001 990
03 001 991 - 993
03 001 994 - 995
03 001 996 - 997
03 001 998 - 1000
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000305 6
2 01 001 000306 6
01 001 000307
01 001 000308
01 001 000309
01 001 000310
01 001 000311
01 001 000312
01 001 000313
01 001 000314
01 001 000315
01 001 000316
01 001 000317
01 001 000318
01 001 000319
01 001 000320
01 001 000321
01 001 000322
01 001 000323
03 001 1001
03 001 1002 - 1007
03 001 1008 - 1010
03 001 1011 - 1014
03 001 1015 - 1018
03 001 1019 - 1021
03 001 1022
03 001 1023 - 1025
03 001 1026 - 1027
03 001 1028 - 1030
03 001 1031 - 1032
03 001 1033 - 1034
03 001 1035
03 001 1036
03 001 1037
03 001 1038 - 1040
03 001 1041 - 1044
03 001 1045 - 1047
03 001 1048
03 001 1049 - 1050
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000324 6
2 01 001 000325 6
03 001 1051
03 001 1052
03 001 1053
03 001 1054 - 1055
03 001 1056
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000326 6
03 001 1057 - 1059
03 001 1060
03 001 1061
03 001 1062 - 1063
03 001 1064
03 001 1065 - 1067
03 001 1068
03 001 1069 - 1071
03 001 1072 - 1073
03 001 1074 - 1075
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000327 6
01 001 000328
01 001 000329
01 001 000330
03 001 1076
03 001 1077 - 1078
03 001 1079
03 001 1080
03 001 1081 - 1085
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000331 6
01 001 000332
03 001 1086
03 001 1087
03 001 1088 - 1089
03 001 1090 - 1092
03 001 1093
03 001 1094
03 001 1095 - 1096
03 001 1097 - 1098
03 001 1099
03 001 1100 - 1101
03 001 1102
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia
NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
01 001
03 001 1103
03 001 1104 - 1106
03 001 1107
03 001 1108
03 001 1109
03 001 1110
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000333 6
01 001 000334
03 001 1111
03 001 1112 - 1115
03 001 1116 - 1117
03 001 1118 - 1120
03 001 1121
03 001 1122 - 1126
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000333 6
01 001 000334
03 001 1111
03 001 1112 - 1115
03 001 1116 - 1117
03 001 1118 - 1120
03 001 1121
03 001 1122 - 1126
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2017

RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COCHACHIN MORALES, Erika Dia

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000333 6
01 001 000334
03 001 1127 - 1129
03 001 1130
03 001 1131
03 001 1132
03 001 1133
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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DE LA O RAZÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000335 6
01 001 000336
01 001 000337
01 001 000338
03 001 1134 - 1135
03 001 1136
03 001 1137
03 001 1138 - 1139
03 001 1140
03 001 1141
03 001 1142 - 1144
03 001 1145
03 001 1146
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017

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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000339 6
01 001 000340
01 001 000341
01 001 000342
01 001 000343
03 001 1147 - 1148
03 001 1149 - 1154
03 001 1155
03 001 1156 - 1159
03 001 1160
03 001 1161
03 001 1162 - 1164
03 001 1165 - 1166
03 001 1167 - 1168
03 001 1169
03 001 1170 - 1171
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2018

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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000344 6
01 001 000345
03 001 1172
03 001 1173 - 1174
03 001 1175 - 1176
03 001 1177
03 001 1178
03 001 1179
03 001 1180
03 001 1181 - 1182
03 001 1183
03 001 1184
03 001 1185 - 1186
03 001 1187
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2018

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DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000346 6
01 001 000347
01 001 000348
01 001 000349
01 001 000350
03 001 1188
03 001 1189
03 001 1190 - 1191
03 001 1192 - 1193
03 001 1194 - 1195
03 001 1196
03 001 1197
03 001 1198
03 001 1199
03 001 1200
03 001 1201
03 001 1202 - 1204
03 001 1205
TOTALES

PERIODO:MARZO - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000351 6
03 001 1206
03 001 1207
03 001 1208
03 001 1209
03 001 1210
03 001 1211 - 1214
03 001 1215
03 001 1216
03 001 1217
TOTALES

PERIODO:ABRIL - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000352 6
01 001 000353
01 001 000354
01 001 000355
01 001 000356
01 001 000357
01 001 000358
01 001 000359
01 001 000360
01 001 000361
01 001 000362
01 001 000363
01 001 000364
01 001 000365
01 001 000366
03 001 1218 - 1219
03 001 1220 - 1221
03 001 1222
03 001 1223 - 1224
03 001 1225
03 001 1226
03 001 1227 - 1228
03 001 1229
03 001 1230
03 001 1231 - 1232
03 001 1233 - 1235
03 001 1236
TOTALES

PERIODO:MAYO - 2018

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DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000352 6
01 001 000353
01 001 000354
01 001 000355
01 001 000356
01 001 000357
01 001 000358
01 001 000359
01 001 000360
01 001 000361
01 001 000362
01 001 000363
01 001 000364
01 001 000365
01 001 000366
03 001 1218 - 1219
03 001 1220 - 1221
03 001 1222
03 001 1223 - 1224
03 001 1225
03 001 1226
03 001 1227 - 1228
03 001 1229
03 001 1230
03 001 1231 - 1232
03 001 1233 - 1235
03 001 1236
TOTALES

PERIODO:JUNIO - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000352 6
01 001 000353
01 001 000354
01 001 000355
01 001 000356
01 001 000357
01 001 000358
01 001 000359
01 001 000360
01 001 000361
01 001 000362
01 001 000363
01 001 000364
01 001 000365
01 001 000366
03 001 1218 - 1219
03 001 1220 - 1221
03 001 1222
03 001 1223 - 1224
03 001 1225
03 001 1226
03 001 1227 - 1228
03 001 1229
03 001 1230
03 001 1231 - 1232
03 001 1233 - 1235
03 001 1236
TOTALES

PERIODO:JULIO - 2018

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CÓDIGO N° DE
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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000352 6
01 001 000353
01 001 000354
01 001 000355
01 001 000356
01 001 000357
01 001 000358
01 001 000359
01 001 000360
01 001 000361
01 001 000362
01 001 000363
01 001 000364
01 001 000365
01 001 000366
03 001 1218 - 1219
03 001 1220 - 1221
03 001 1222
03 001 1223 - 1224
03 001 1225
03 001 1226
03 001 1227 - 1228
03 001 1229
03 001 1230
03 001 1231 - 1232
03 001 1233 - 1235
03 001 1236
TOTALES

PERIODO:
AGOSTO - 2018

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000352 6
01 001 000356
01 001 000357
01 001 000366
03 001 1231 - 1232
03 001 1233 - 1235
03 001 1236
TOTALES
03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

5.08 0.92 6.00


28.81 5.19 34.00
31.78 5.72 37.50
11.86 2.14 14.00
20.34 3.66 24.00
13.56 2.44 16.00
31.36 5.64 37.00
0.00 0.00 0.00
16.95 3.05 20.00
25.42 4.58 30.00
19.49 3.51 23.00
10.17 1.83 12.00
27.12 4.88 32.00
63.56 11.44 75.00
17.97 3.23 21.20
84.49 15.21 99.70
38.56 6.94 45.50
16.95 3.05 20.00
20.34 3.66 24.00
93.64 16.86 110.50
6.78 1.22 8.00
44.49 8.01 52.50
35.17 6.33 41.50
58.47 10.53 69.00
18.64 3.36 22.00
20.34 3.66 24.00
56.78 10.22 67.00
27.97 5.03 33.00
239.83 43.17 283.00
31.36 5.64 37.00
15.25 2.75 18.00
18.64 3.36 22.00
309.15 55.65 364.80
47.46 8.54 56.00
141.95 25.55 167.50
49.15 8.85 58.00
33.05 5.95 39.00
50.00 9.00 59.00
126.27 22.73 149.00
16.95 3.05 20.00
10.17 1.83 12.00
1,935.34 348.36 2,283.70
29.00 348.00 377.00

03
N MORALES, Erika Diana
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

15.25 2.75 18.00


99.15 17.85 117.00
34.75 6.25 41.00
67.46 12.14 79.60
60.17 10.83 71.00
13.56 2.44 16.00
20.34 3.66 24.00
0.00 0.00 0.00
12.71 2.29 15.00
32.20 5.80 38.00
0.00 0.00 0.00
23.73 4.27 28.00
17.80 3.20 21.00
93.64 16.86 110.50
147.46 26.54 174.00
49.15 8.85 58.00
16.95 3.05 20.00
10.17 1.83 12.00
8.98 1.62 10.60
31.36 5.64 37.00
8.47 1.53 10.00
0.00 0.00 0.00
7.63 1.37 9.00
487.71 87.79 575.50
196.61 35.39 232.00
6.36 1.14 7.50
32.20 5.80 38.00
15.25 2.75 18.00
33.90 6.10 40.00
30.93 5.57 36.50
32.20 5.80 38.00
40.68 7.32 48.00
52.54 9.46 62.00
26.27 4.73 31.00
9.32 1.68 11.00
241.53 43.47 285.00
19.49 3.51 23.00
144.92 26.08 171.00
66.95 12.05 79.00
6.78 1.22 8.00
78.81 14.19 93.00
16.53 2.97 19.50
58.14 10.46 68.60
3.39 0.61 4.00
28.81 5.19 34.00
20.34 3.66 24.00
191.95 34.55 226.50
18.64 3.36 22.00
11.86 2.14 14.00
82.20 14.80 97.00
199.58 35.92 235.50
23.73 4.27 28.00
215.25 38.75 254.00
97.03 17.47 114.50
124.58 22.42 147.00
16.53 2.97 19.50
33.22 5.98 39.20
79.24 14.26 93.50
243.64 43.86 287.50
3,758.05 676.45 4,434.50
56.00 478.00 534.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

26.69 4.81 31.50


33.90 6.10 40.00
5.93 1.07 7.00
10.17 1.83 12.00
20.34 3.66 24.00
36.78 6.62 43.40
16.95 3.05 20.00
16.95 3.05 20.00
38.98 7.02 46.00
12.71 2.29 15.00
0.00 0.00 0.00
16.95 3.05 20.00
55.08 9.92 65.00
0.00 0.00 0.00
33.90 6.10 40.00
308.47 55.53 364.00
352.54 63.46 416.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
385.59 69.41 455.00
53.39 9.61 63.00
134.75 24.25 159.00
68.22 12.28 80.50
52.97 9.53 62.50
8.90 1.60 10.50
302.12 54.38 356.50
61.44 11.06 72.50
127.54 22.96 150.50
112.71 20.29 133.00
132.20 23.80 156.00
39.83 7.17 47.00
81.36 14.64 96.00
17.80 3.20 21.00
226.69 40.81 267.50
11.44 2.06 13.50
16.10 2.90 19.00
16.95 3.05 20.00
106.78 19.22 126.00
56.78 10.22 67.00
35.59 6.41 42.00
275.85 49.65 325.50
43.22 7.78 51.00
97.88 17.62 115.50
40.68 7.32 48.00
20.76 3.74 24.50
196.36 35.34 231.70
86.44 15.56 102.00
42.37 7.63 50.00
63.56 11.44 75.00
48.73 8.77 57.50
127.54 22.96 150.50
33.47 6.03 39.50
86.44 15.56 102.00
4,232.71 761.89 4,994.60
63.00 713.00 776.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

12.71 2.29 15.00


103.39 18.61 122.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
169.49 30.51 200.00
263.98 47.52 311.50
16.95 3.05 20.00
91.53 16.47 108.00
15.25 2.75 18.00
0.00 0.00 0.00
30.51 5.49 36.00
0.00 0.00 0.00
33.90 6.10 40.00
14.41 2.59 17.00
56.78 10.22 67.00
8.47 1.53 10.00
12.71 2.29 15.00
13.56 2.44 16.00
25.42 4.58 30.00
15.25 2.75 18.00
10.17 1.83 12.00
8.47 1.53 10.00
16.53 2.97 19.50
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
115.68 20.82 136.50
38.14 6.86 45.00
25.42 4.58 30.00
107.63 19.37 127.00
20.34 3.66 24.00
122.03 21.97 144.00
15.25 2.75 18.00
30.51 5.49 36.00
12.71 2.29 15.00
7.63 1.37 9.00
18.64 3.36 22.00
24.58 4.42 29.00
139.41 25.09 164.50
20.34 3.66 24.00
49.15 8.85 58.00
49.58 8.92 58.50
14.41 2.59 17.00
10.17 1.83 12.00
147.46 26.54 174.00
61.02 10.98 72.00
13.56 2.44 16.00
83.05 14.95 98.00
134.75 24.25 159.00
410.34 73.86 484.20
33.81 6.09 39.90
152.54 27.46 180.00
19.07 3.43 22.50
28.14 5.06 33.20
55.93 10.07 66.00
99.83 17.97 117.80
91.53 16.47 108.00
76.27 13.73 90.00
135.59 24.41 160.00
8.47 1.53 10.00
346.19 62.31 408.50
13.56 2.44 16.00
50.85 9.15 60.00
41.53 7.47 49.00
29.66 5.34 35.00
3,833.56 690.04 4,523.60
58.00 690.00 748.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

126.69 22.81 149.50


15.25 2.75 18.00
161.02 28.98 190.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
55.08 9.92 65.00
16.95 3.05 20.00
38.14 6.86 45.00
62.29 11.21 73.50
22.46 4.04 26.50
13.56 2.44 16.00
76.27 13.73 90.00
12.71 2.29 15.00
21.19 3.81 25.00
157.63 28.37 186.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
48.31 8.69 57.00
61.02 10.98 72.00
76.27 13.73 90.00
22.88 4.12 27.00
12.71 2.29 15.00
13.56 2.44 16.00
52.54 9.46 62.00
100.00 18.00 118.00
95.34 17.16 112.50
0.00 0.00 0.00
47.63 8.57 56.20
25.00 4.50 29.50
58.05 10.45 68.50
0.00 0.00 0.00
259.32 46.68 306.00
166.53 29.97 196.50
47.88 8.62 56.50
105.51 18.99 124.50
14.41 2.59 17.00
11.86 2.14 14.00
13.14 2.36 15.50
19.49 3.51 23.00
221.61 39.89 261.50
143.98 25.92 169.90
29.66 5.34 35.00
123.73 22.27 146.00
63.14 11.36 74.50
23.73 4.27 28.00
92.37 16.63 109.00
27.12 4.88 32.00
57.63 10.37 68.00
67.97 12.23 80.20
22.88 4.12 27.00
50.42 9.08 59.50
45.76 8.24 54.00
69.07 12.43 81.50
53.05 9.55 62.60
38.14 6.86 45.00
111.02 19.98 131.00
255.93 46.07 302.00
52.97 9.53 62.50
70.34 12.66 83.00
24.58 4.42 29.00
49.15 8.85 58.00
95.76 17.24 113.00
3,913.90 704.50 4,618.40
59.00 582.00 641.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

9.32 1.68 11.00


0.00 0.00 0.00
162.71 29.29 192.00
416.95 75.05 492.00
11.86 2.14 14.00
17.80 3.20 21.00
16.10 2.90 19.00
33.90 6.10 40.00
15.25 2.75 18.00
27.97 5.03 33.00
8.47 1.53 10.00
20.34 3.66 24.00
13.56 2.44 16.00
12.71 2.29 15.00
9.32 1.68 11.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17.80 3.20 21.00
0.00 0.00 0.00
7.63 1.37 9.00
0.00 0.00 0.00
41.53 7.47 49.00
8.90 1.60 10.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
141.95 25.55 167.50
13.56 2.44 16.00
22.46 4.04 26.50
10.59 1.91 12.50
47.46 8.54 56.00
10.59 1.91 12.50
0.00 0.00 0.00
8.47 1.53 10.00
61.86 11.14 73.00
177.12 31.88 209.00
64.83 11.67 76.50
15.25 2.75 18.00
47.88 8.62 56.50
176.10 31.70 207.80
146.61 26.39 173.00
82.20 14.80 97.00
10.17 1.83 12.00
33.90 6.10 40.00
137.29 24.71 162.00
66.53 11.97 78.50
433.90 78.10 512.00
91.53 16.47 108.00
83.05 14.95 98.00
70.17 12.63 82.80
13.56 2.44 16.00
41.53 7.47 49.00
13.39 2.41 15.80
29.24 5.26 34.50
63.56 11.44 75.00
57.63 10.37 68.00
28.81 5.19 34.00
13.56 2.44 16.00
36.44 6.56 43.00
58.47 10.53 69.00
19.49 3.51 23.00
136.02 24.48 160.50
31.69 5.71 37.40
140.68 25.32 166.00
22.03 3.97 26.00
49.15 8.85 58.00
120.76 21.74 142.50
49.15 8.85 58.00
3,730.76 671.54 4,402.30
56.00 672.00 728.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

38.14 6.86 45.00


14.41 2.59 17.00
1,288.98 232.02 1,521.00
2,466.10 443.90 2,910.00
1,394.92 251.08 1,646.00
14.41 2.59 17.00
378.81 68.19 447.00
35.59 6.41 42.00
135.59 24.41 160.00
22.88 4.12 27.00
10.17 1.83 12.00
115.25 20.75 136.00
11.86 2.14 14.00
25.42 4.58 30.00
35.59 6.41 42.00
11.02 1.98 13.00
16.10 2.90 19.00
10.17 1.83 12.00
23.73 4.27 28.00
15.25 2.75 18.00
44.92 8.08 53.00
0.00 0.00 0.00
17.80 3.20 21.00
52.54 9.46 62.00
95.76 17.24 113.00
111.02 19.98 131.00
30.93 5.57 36.50
16.10 2.90 19.00
198.31 35.69 234.00
31.78 5.72 37.50
34.32 6.18 40.50
16.95 3.05 20.00
56.78 10.22 67.00
154.66 27.84 182.50
38.14 6.86 45.00
35.17 6.33 41.50
104.24 18.76 123.00
77.54 13.96 91.50
49.15 8.85 58.00
131.36 23.64 155.00
40.25 7.25 47.50
58.90 10.60 69.50
42.37 7.63 50.00
20.76 3.74 24.50
33.90 6.10 40.00
35.17 6.33 41.50
202.97 36.53 239.50
38.98 7.02 46.00
18.22 3.28 21.50
22.46 4.04 26.50
6.78 1.22 8.00
74.15 13.35 87.50
99.58 17.92 117.50
137.97 24.83 162.80
79.32 14.28 93.60
37.29 6.71 44.00
8,310.93 1,495.97 9,806.90
125.00 1496.00 1621.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

22.46 4.04 26.50


0.00 0.00 0.00
11.02 1.98 13.00
33.90 6.10 40.00
18.22 3.28 21.50
9.32 1.68 11.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
22.88 4.12 27.00
20.76 3.74 24.50
35.59 6.41 42.00
63.98 11.52 75.50
1,144.07 205.93 1,350.00
25.42 4.58 30.00
27.12 4.88 32.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
35.59 6.41 42.00
29.66 5.34 35.00
7.20 1.30 8.50
66.95 12.05 79.00
29.66 5.34 35.00
284.08 51.14 335.22
95.34 17.16 112.50
22.46 4.04 26.50
47.46 8.54 56.00
51.69 9.31 61.00
70.34 12.66 83.00
6.78 1.22 8.00
17.37 3.13 20.50
48.31 8.69 57.00
54.24 9.76 64.00
10.17 1.83 12.00
56.36 10.14 66.50
27.97 5.03 33.00
45.76 8.24 54.00
73.73 13.27 87.00
38.56 6.94 45.50
18.64 3.36 22.00
29.15 5.25 34.40
35.17 6.33 41.50
32.20 5.80 38.00
8.47 1.53 10.00
16.10 2.90 19.00
111.36 20.04 131.40
11.44 2.06 13.50
13.98 2.52 16.50
21.19 3.81 25.00
5.08 0.92 6.00
56.78 10.22 67.00
13.98 2.52 16.50
8.05 1.45 9.50
8.47 1.53 10.00
124.58 22.42 147.00
3,153.83 567.69 3,721.52 1,281.30
47.00 505.00 552.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

23.31 4.19 27.50


42.37 7.63 50.00
35.59 6.41 42.00
21.19 3.81 25.00
0.00 0.00 0.00
8.90 1.60 10.50
15.25 2.75 18.00
40.68 7.32 48.00
35.59 6.41 42.00
0.00 0.00 0.00
38.56 6.94 45.50
148.31 26.69 175.00
9,336.44 1,680.56 11,017.00
2,159.75 388.75 2,548.50
890.68 160.32 1,051.00
20.34 3.66 24.00
11.86 2.14 14.00
20.34 3.66 24.00
167.71 30.19 197.90
8.47 1.53 10.00
15.25 2.75 18.00
35.59 6.41 42.00
72.03 12.97 85.00
87.71 15.79 103.50
12.71 2.29 15.00
133.90 24.10 158.00
10.17 1.83 12.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
88.98 16.02 105.00
101.69 18.31 120.00
8.47 1.53 10.00
35.59 6.41 42.00
38.14 6.86 45.00
69.49 12.51 82.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
35.59 6.41 42.00
13.56 2.44 16.00
6.78 1.22 8.00
49.24 8.86 58.10
17.80 3.20 21.00
69.49 12.51 82.00
62.71 11.29 74.00
117.80 21.20 139.00
32.63 5.87 38.50
67.88 12.22 80.10
26.27 4.73 31.00
36.86 6.64 43.50
24.15 4.35 28.50
12.71 2.29 15.00
40.25 7.25 47.50
88.56 15.94 104.50
28.81 5.19 34.00
4.24 0.76 5.00
5.51 0.99 6.50
27.12 4.88 32.00
25.42 4.58 30.00
6.78 1.22 8.00
21.61 3.89 25.50
29.66 5.34 35.00
85.59 15.41 101.00
22.03 3.97 26.00
30.68 5.52 36.20
17.37 3.13 20.50
28.81 5.19 34.00
14,855.76 2,674.04 17,529.80
223.00 2225.00 2448.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

35.59 6.41 42.00


22.88 4.12 27.00
76.27 13.73 90.00
36.44 6.56 43.00
20.34 3.66 24.00
35.59 6.41 42.00
41.53 7.47 49.00
63.81 11.49 75.30
35.59 6.41 42.00
88.98 16.02 105.00
33.90 6.10 40.00
11.02 1.98 13.00
35.68 6.42 42.10
58.47 10.53 69.00
68.64 12.36 81.00
50.85 9.15 60.00
35.59 6.41 42.00
0.00 0.00 0.00
15.25 2.75 18.00
55.93 10.07 66.00
32.20 5.80 38.00
28.39 5.11 33.50
27.97 5.03 33.00
8.47 1.53 10.00
9.75 1.75 11.50
48.64 8.76 57.40
79.24 14.26 93.50
100.42 18.08 118.50
25.42 4.58 30.00
19.07 3.43 22.50
6.78 1.22 8.00
25.42 4.58 30.00
50.85 9.15 60.00
67.37 12.13 79.50
53.39 9.61 63.00
102.54 18.46 121.00
6.78 1.22 8.00
20.76 3.74 24.50
15.68 2.82 18.50
27.97 5.03 33.00
16.95 3.05 20.00
10.17 1.83 12.00
47.03 8.47 55.50
45.59 8.21 53.80
11.02 1.98 13.00
1,710.25 307.85 2,018.10
26.00 308.00 334.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

21.19 3.81 25.00


16.10 2.90 19.00
10.17 1.83 12.00
0.00 0.00 0.00
77.12 13.88 91.00
13.56 2.44 16.00
7.63 1.37 9.00
55.08 9.92 65.00
24.58 4.42 29.00
29.66 5.34 35.00
327.12 58.88 386.00
76.27 13.73 90.00
13.56 2.44 16.00
63.56 11.44 75.00
60.17 10.83 71.00
63.56 11.44 75.00
43.22 7.78 51.00
47.03 8.47 55.50
88.98 16.02 105.00
12.71 2.29 15.00
30.51 5.49 36.00
27.97 5.03 33.00
35.59 6.41 42.00
121.19 21.81 143.00
25.85 4.65 30.50
5.93 1.07 7.00
80.51 14.49 95.00
58.47 10.53 69.00
16.10 2.90 19.00
28.81 5.19 34.00
20.76 3.74 24.50
16.53 2.97 19.50
246.61 44.39 291.00
6.78 1.22 8.00
25.42 4.58 30.00
16.95 3.05 20.00
35.59 6.41 42.00
34.32 6.18 40.50
1,885.17 339.33 2,224.50
28.00 339.00 367.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

120.34 21.66 142.00


9.32 1.68 11.00
18.64 3.36 22.00
15.25 2.75 18.00
830.51 149.49 980.00
392.37 70.63 463.00
86.02 15.48 101.50
21.19 3.81 25.00
18.64 3.36 22.00
10.17 1.83 12.00
45.76 8.24 54.00
0.00 0.00 0.00
77.12 13.88 91.00
22.03 3.97 26.00
109.75 19.75 129.50
17.80 3.20 21.00
12.71 2.29 15.00
69.75 12.55 82.30
86.44 15.56 102.00
12.71 2.29 15.00
151.69 27.31 179.00
39.83 7.17 47.00
70.08 12.62 82.70
33.05 5.95 39.00
18.64 3.36 22.00
16.95 3.05 20.00
69.49 12.51 82.00
232.63 41.87 274.50
188.98 34.02 223.00
14.83 2.67 17.50
11.86 2.14 14.00
21.19 3.81 25.00
10.93 1.97 12.90
25.42 4.58 30.00
75.42 13.58 89.00
68.47 12.33 80.80
72.03 12.97 85.00
14.41 2.59 17.00
65.68 11.82 77.50
3,178.14 572.06 3,750.20
48.00 -11178.00 -11130.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

132.20 23.80 156.00


27.12 4.88 32.00
6.78 1.22 8.00
42.37 7.63 50.00
17.80 3.20 21.00
12.71 2.29 15.00
11.02 1.98 13.00
250.00 45.00 295.00
4.00 -437.00 -433.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

18.64 3.36 22.00


38.98 7.02 46.00
7.63 1.37 9.00
16.95 3.05 20.00
8.47 1.53 10.00
7.63 1.37 9.00
37.71 6.79 44.50
20.34 3.66 24.00
21.19 3.81 25.00
18.64 3.36 22.00
4.24 0.76 5.00
200.42 36.08 236.50
3.00 Err:508 Err:508

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO
13.56 2.44 16.00
8.47 1.53 10.00
46.61 8.39 55.00
0.00 0.00 0.00
13.56 2.44 16.00
105.93 19.07 125.00
6.36 1.14 7.50
5.08 0.92 6.00
43.64 7.86 51.50
243.22 43.78 287.00
4.00 21.00 25.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

49.15 8.85 58.00


6.78 1.22 8.00
30.51 5.49 36.00
25.42 4.58 30.00
15.25 2.75 18.00
101.27 18.23 119.50
6.36 1.14 7.50
49.15 8.85 58.00
8.47 1.53 10.00
11.86 2.14 14.00
27.54 4.96 32.50
25.42 4.58 30.00
5.08 0.92 6.00
362.29 65.21 427.50
5.00 65.00 70.00

03
N MORALES, Erika Diana
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
8.47 1.53 10.00
16.10 2.90 19.00
70.17 12.63 82.80
6.78 1.22 8.00
6.78 1.22 8.00
38.98 7.02 46.00
147.29 26.51 173.80
2.00 27.00 29.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


25.42 4.58 30.00
4.24 0.76 5.00
53.39 9.61 63.00
66.95 12.05 79.00
28.81 5.19 34.00
7.63 1.37 9.00
120.34 21.66 142.00
306.78 55.22 362.00
5.00 Err:508 Err:508

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


25.42 4.58 30.00
4.24 0.76 5.00
53.39 9.61 63.00
66.95 12.05 79.00
28.81 5.19 34.00
7.63 1.37 9.00
120.34 21.66 142.00
306.78 55.22 362.00
5.00 55.00 60.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
220.68 39.72 260.40
10.17 1.83 12.00
21.19 3.81 25.00
4.24 0.76 5.00
19.92 3.58 23.50
276.19 49.71 325.90
4.00 50.00 54.00

03
N MORALES, Erika Diana
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
35.59 6.41 42.00
51.27 9.23 60.50
32.20 5.80 38.00
1.69 0.31 2.00
5.93 1.07 7.00
235.59 42.41 278.00
6.36 1.14 7.50
80.51 14.49 95.00
46.61 8.39 55.00
28.39 5.11 33.50
16.10 2.90 19.00
540.25 97.25 637.50
8.00 -7316.00 -7308.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

8.47 1.53 10.00


8.47 1.53 10.00
10.59 1.91 12.50
124.58 22.42 147.00
587.29 105.71 693.00
162.29 29.21 191.50
96.61 17.39 114.00
11.86 2.14 14.00
253.47 45.63 299.10
34.75 6.25 41.00
11.86 2.14 14.00
103.81 18.69 122.50
31.19 5.61 36.80
38.81 6.99 45.80
100.00 18.00 118.00
21.19 3.81 25.00
1,605.25 288.95 1,894.20
24.00 64.00 88.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

4.66 0.84 5.50


24.58 4.42 29.00
8.47 1.53 10.00
106.36 19.14 125.50
38.14 6.86 45.00
3.39 0.61 4.00
38.98 7.02 46.00
5.42 0.98 6.40
22.88 4.12 27.00
36.44 6.56 43.00
32.63 5.87 38.50
43.47 7.83 51.30
25.42 4.58 30.00
12.71 2.29 15.00
403.56 72.64 476.20
6.00 Err:508 Err:508

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


33.90 6.10 40.00
8.47 1.53 10.00
0.00 0.00 0.00
87.71 15.79 103.50
58.05 10.45 68.50
60.17 10.83 71.00
34.75 6.25 41.00
109.32 19.68 129.00
31.78 5.72 37.50
16.10 2.90 19.00
55.76 10.04 65.80
5.08 0.92 6.00
5.93 1.07 7.00
2.97 0.53 3.50
3.39 0.61 4.00
41.53 7.47 49.00
6.78 1.22 8.00
561.69 101.11 662.80
8.00 101.00 109.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

32.20 5.80 38.00


4.24 0.76 5.00
6.78 1.22 8.00
7.63 1.37 9.00
25.42 4.58 30.00
39.83 7.17 47.00
59.32 10.68 70.00
35.59 6.41 42.00
12.37 2.23 14.60
38.14 6.86 45.00
261.53 47.07 308.60
4.00 47.00 51.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
163.56 29.44 193.00
2,186.44 393.56 2,580.00
888.14 159.86 1,048.00
2,544.49 458.01 3,002.50
3,371.19 606.81 3,978.00
1,684.75 303.25 1,988.00
29.66 5.34 35.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
68.64 12.36 81.00
99.15 17.85 117.00
12.71 2.29 15.00
24.58 4.42 29.00
34.32 6.18 40.50
101.69 18.31 120.00
83.90 15.10 99.00
11.44 2.06 13.50
7.63 1.37 9.00
24.58 4.42 29.00
75.42 13.58 89.00
10.17 1.83 12.00
11,447.88 2,060.62 13,508.50
172.00 2061.00 2233.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
211.86 38.14 250.00
3.00 38.00 41.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
275.85 49.65 325.50
275.85 49.65 325.50
4.00 50.00 54.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,680.51 1,202.49 7,883.00
6,680.51 1,202.49 7,883.00
100.00 1202.00 1302.00

03
N MORALES, Erika Diana

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
PERIODO: ENERO - 2016
RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: FEBRERO - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
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DEL
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O FÍSICO O DUA,
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VIRTUAL,
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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 10460189280
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DEL
CORRELATIV FORMULARIO
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O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
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REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
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N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
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REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: JULIO - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
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O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: AGOSTO - 2016


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
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TE DE PAGO,
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O FÍSICO O DUA,
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VIRTUAL,
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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016
RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
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TE DE PAGO,
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CORRELATIV FORMULARIO
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O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2016
RUC: 10460189280
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O FÍSICO O DUA,
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VIRTUAL,
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UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC: 10460189280
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VIRTUAL,
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DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
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DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
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1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
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DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO - 2017


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
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VIRTUAL,
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CÓDIGO DEPENDENCI U
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DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
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S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
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EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
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1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:FEBRERO - 2017
RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto
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(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
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1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

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PERIODO: MARZO - 2017


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto

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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
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DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2017


RUC: 10460189280
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Tello Salazar Ernesto

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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
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DEL
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O
VIRTUAL,
N° DE DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
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DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
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O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
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EL CRÉDITO
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SETIEMBRE - 2017
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S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
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EL CRÉDITO
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DEOTROS
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UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
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EL CRÉDITO
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NOVIEMBRE - 2017
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DEOTROS
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EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
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EL CRÉDITO
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PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
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O FÍSICO
N° DE
O DUA,
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DSI O
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REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
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TOT

PERIODO: ENERO - 2018


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O FÍSICO O DUA,
N° DE
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REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
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TOT

PERIODO:FEBRERO - 2018
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O FÍSICO O DUA,
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VIRTUAL,
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CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
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TOT

PERIODO: MARZO - 2018


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COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
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TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


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O FÍSICO
N° DE
O DUA,
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DSI O
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REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: MAYO - 2018


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O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2018


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O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2018


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N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:AGOSTO - 2018
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O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
/C
IO
O
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DESTINADAS A D
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A
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N
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0.00 0.00 E 0.00
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DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IY
S
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II
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BASE O S TOTAL
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127.54 22.96 O
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P
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U
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176.27 31.73 E
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S
208.00
R
S
21.19 3.81 A
25.00
I
Y
354.24 63.76 C
N
/C 418.00
IO
IO
391.85 70.53 O
O 462.38
N
G
N
0.00 0.00 D
E 0.00
R
E
E
1074.47 193.41 S
A
S
V
1267.88
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A
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D
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V
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IS
ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
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S
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II
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N
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D V
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R
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A
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A
1331.69 239.71 ---AC V 1571.40
I
D
A
426.71 76.81 O
O
Q
D 503.52
P
N
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A
63.56 11.44 E
IE
S
75.00
R
S
0.00 0.00 A
0.00
I
Y
0.00 0.00 C
N
/C 0.00
IO
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0.00 0.00 O
O 0.00
N
G
N
0.00 0.00 D
E 0.00
R
E
E
S
1821.97 327.95 A
S
V
2149.92
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D
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A
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I
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DESTINADAS A D
N
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Y
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I
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184.75 33.25 --- 218.00
3.39 0.61 4.00
466.77 84.02 550.79
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71.19 12.81 84.00
180.51 32.49 G 213.00
276.27 49.73 R 326.00
A
219.49 39.51 A
V 259.00
D
A
99.15 17.85 Q
D 117.00
U
A
192.37 34.63 IS 227.00
149.15 26.85 S 176.00
I
Y
69.92 12.58 C
/ 82.50
IO
35.59 6.41 O 42.00
54.24 9.76 N
D 64.00
E
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3454.22 621.76 S 4075.98
E
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134.32 24.18 O
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E 268.00
R
S
40.68 7.32 A
48.00
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I
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N
G
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R
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A 168.00
V
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A
S
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22.88 4.12 27.00
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16.95 3.05 G 20.00
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A
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V 60.00
D
A
4.24 0.76 Q
D 5.00
U
A
45.76 8.24 I
S
54.00
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IY
123.05 22.15 /C 145.20
I
O
3.39 0.61 O 4.00
315.25 56.75 N
D 372.00
E
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4231.86 761.73 S 4993.59
E
G
X
R
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DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IY
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II
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BASE O S TOTAL
N
SI
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IMPONIBLE IGV AG
E
O
IP
DV
B
A
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L
S
R
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A
---C A
45.76 8.24 54.00
I
309.93 55.79 O
O 365.72
P
N
146.40 26.35 E
E 172.75
R
S
84.24 15.16 A
99.40
189.83 34.17 C
N 224.00
I
O
131.39 23.65 O 155.04
N
G
1764.03 317.52 E 2081.55
R
52.37 9.43 S
A 61.80
V
25.42 4.58 A 30.00
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A
26.27 4.73 S 31.00
38.14 6.86 45.00
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25.42 4.58 30.00
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118.64 21.36 140.00
G
R
A
A
V
D
A
Q
D
U
A
161.44 29.06 I
S
190.50
15.25 2.75 S 18.00
IY
52.54 9.46 C
/ 62.00
I
O
76.27 13.73 O 90.00
199.58 35.92 N
D 235.50
E
E
4153.75 747.68 S 4901.43
E
G
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A
O
V
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A
A
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ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IS
Y
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B IMPORTE
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BASE O S TOTAL
N
S IC
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A
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IMPONIBLE IGV O G
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DV
B
A
E
L
S
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A
--- A
16.95 3.05 C 20.00
I
405.88 73.06 O
O 478.94
P
N
8.47 1.53 E
E 10.00
R
S
133.47 24.03 A
157.50
92.29 16.61 C
N 108.90
IO
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N
G
135.59 24.41 E 160.00
R
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V
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A
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D
E
E
S
E
G
X
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P
A
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V
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A
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ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IY
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II
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BASE O S TOTAL
N
S IC
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IP
DV
B
A
E
L
S
R
E
A
--- A
485.59 87.41 C 573.00
I
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P
N
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R
S
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323.36
12.71 2.29 C
N 15.00
IO
3.39 0.61 O 4.00
N
G
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R
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A 363.01
V
274.03 49.33 A 323.36
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A
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A
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V 130.00
D
A
10.17 1.83 Q
D 12.00
U
A
75.00 13.50 I
S
88.50
27.12 4.88 S 32.00
IY
219.07 39.43 C
/ 258.50
I
O
50.85 9.15 O 60.00
0.00 0.00 N
D 0.00
E
E
3699.87 665.98 S 4365.85
E
G
X
R
P
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D
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B
A
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I
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O 80.56
P
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E
E
R
S
A
C
N
IO
O
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A
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D
A
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D 798.91
U
A
51.69 9.31 I
S
61.00
225.00 40.50 S 265.50
IY
98.31 17.69 C
/ 116.00
I
O
78.98 14.22 O 93.20
152.54 27.46 N
D 180.00
E
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E
G
X
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A
A
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ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
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OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IS
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BASE O S TOTAL
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IMPONIBLE IGV G
IP
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B
A
E
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A
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I
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O 25.00
P
N
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R
S
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104.77
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N 28.00
IO
76.27 13.73 O 90.00
N
G
12.71 2.29 E 15.00
R
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A 345.00
V
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A
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U
A
I
S
S
IY
C
/
I
O
O
0.00 0.00 N
D 0.00
E
E
2876.97 517.85 S 3394.82
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G
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IS
ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN IY
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BASE O S TOTAL
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IMPONIBLE IGV O G
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A
109.32 19.68 --- A
C 129.00
I
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P
N
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E 92.80
R
S
88.98 16.02 A
105.00
118.48 21.33 C
N 139.81
IO
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N
G
40.68 7.32 E 48.00
R
93.22 16.78 S
A 110.00
V
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A
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S
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A
3.39 0.61 E
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S
4.00
R
S
38.14 6.86 A
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164.24 29.56 C
N
/C 193.80
IO
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1152.54 207.46 O O 1360.00
N
G
N
130.51 23.49 D
E 154.00
R
E
E
1800.93 324.17 S
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V
2125.10
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12.71 2.29 15.00
I
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N
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E 300.00
R
S
538.14 96.86 A
635.00
33.90 6.10 C
N 40.00
I
O
113.56 20.44 O 134.00
N
G
529.66 95.34 E 625.00
R
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A 209.00
V
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A
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25.42 4.58 30.00
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S
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477.54 85.96 ---R I 563.50
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218.64 39.36 O
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V 258.00
P
N
D
A
454.24 81.76 E
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Q
D 536.00
R
S
U
184.07 33.13 A
A 217.20
IS
C
N
88.14 15.86 S
II 104.00
O
Y
597.88 107.62 /C O 705.50
N
IG
775.42 139.58 EO R
O 915.00
S
A
N
537.29 96.71 D
V
634.00
E
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3333.22 599.98 A
S
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3933.20
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353.39 63.61 E
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O
0.00 0.00 A
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C
N
0.00 0.00 D
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321.58 57.89 S
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0.00 0.00 N
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296.61 53.39 S 350.00
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0.00 0.00 A
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C
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0.00 0.00 D
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455.93 82.07 S
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0.00 0.00 E
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0.00 0.00 IO 0.00
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P 0.00
IN
0.00 0.00 E
Y
E 0.00
C
/R
S
I
0.00 0.00 A
O
O
0.00
C
N
0.00 0.00 N
IO
D 0.00
E
O
E
0.00 0.00 S
N
G
0.00
E
R
G
S
X
A
R
P
V
A
O
A
V
R
D
A
T
A
D
A
S
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
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D
E
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IMPONIBLE IGV PG
G
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EV
R
S
B
R
A
L
A
A
V
A
E
D
C
A
Q
ID
O
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A
IP
591.00
N
S
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S
E 15.00
IR
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Y 138.00
A
C
/C
IN
0.00 0.00 O
I
O
0.00
O
0.00 0.00 O
N
D 0.00
N
E
G
E
630.51 113.49 E
S
R
S
744.00
A
E
G
V
X
R
A
P
A
D
O
V
A
R
A
S
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
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I
B
M
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N
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BASE S TOTAL
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C
I
O
O
P
N
E
E
R
S
G
R
A
A
V
D
411.02 73.98 ---AQ 485.00
D
U
32.20 5.80 A
I
38.00
S
37.29 6.71 S 44.00
I
608.58 109.55 Y 718.13
C
/
I
50.85 9.15 O
O
60.00
126.69 22.81 N
D 149.50
E
E
1266.63 227.99 S 1494.63
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
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N
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BASE S TOTAL
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S
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IMPONIBLE IGV G
PG
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EV
S
B
A
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L
A
V
A
A
E
D
A
C
Q
D
I
O
261.86 47.14 ---UA
O
IP
309.00
S
N
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IR
Y
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A
C
/
IC
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N
I
O
87.60
O
0.00 0.00 O
N
D 0.00
N
E
E
G
1042.03 187.57 E
S
R
S
1229.60
E
A
G
X
V
R
P
A
A
O
D
V
R
A
A
T
S
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
M
B IMPORTE
IAI
P
A
N
BASE O S TOTAL
S
AIC
O
N
E
IMPONIBLE IGV D
PG
IA
V
E
B
S
R
L
A
E
A
C
283.05 50.95 ---IO
O 334.00
P
N
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E
R
21.19 3.81 S
A
25.00
86.44 15.56 C
N 102.00
IO
O
N
G
E
R
S
A
V
A
Q
D
U
A
I
S
S
I
Y
C
/
I
16.95 3.05 O
O
20.00
238.98 43.02 N
D 282.00
E
E
1548.54 278.74 S 1827.28
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
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D
E
N
IMPONIBLE IGV PG
IA
EV
S
B
G
R
L
R
A
A
E
A
C
A
V
ID
16.95 3.05 ---OA
O
Q
P
20.00
D
N
U
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A
IE
0.00
R
S
0.00 0.00 S
S 0.00
A
IC
0.00 0.00 Y
N 0.00
C
I/
O
IO
0.00 0.00 O
O
0.00
N
0.00 0.00 G
N 0.00
E
D
R
E
S
E
16.95 3.05 A
S
V
20.00
E
A
G
X
D
R
P
A
A
O
S
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O IC
D
E
N
IMPONIBLE IGV PG
IA
EV
S
B
R
L
A
A
E
C
I
43.73 7.87 ---O O
P
51.60
N
579.99 104.40 EE 684.38
R
12.71 2.29 S 15.00
A
C
8.47 1.53 N
I 10.00
O
21.19 3.81 O 25.00
N
657.00 118.26 G E
R
775.26
S
106.78 19.22 A 126.00
V
2417.37 435.13 A 2852.50
D
A
S
203.39 36.61 240.00
G
440.68 79.32 R 520.00
A
152.54 27.46 A
V 180.00
D
271.19 48.81 A
Q 320.00
D
U
59.32 10.68 A
I
70.00
S
133.47 24.03 S 157.50
I
567.80 102.20 Y 670.00
C
/
I
82.88 14.92 O
O
97.80
2244.07 403.93 N
D 2648.00
E
E
8002.58 1440.46 S 9443.05
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O IC
D
E
N
IMPONIBLE IGV PG
IA
EV
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 ---O
O
P
0.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
0.00 0.00 A
0.00
0.00 0.00 S 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
E
X
P
O
R
T
A
C
I
ADQUISICIONES GRAVADAS Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
Y
I
IMPORTE
B
M
AI
A
P
BASE S TOTAL
S
O
O IC
E
N
IMPONIBLE IGV PG
I
EV
B
R
L
A
E
C
I
0.00 0.00 ---O 0.00
N
0.00 0.00 E 0.00
0.00 0.00 S 0.00
0.00 0.00 N 0.00
O
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 G 0.00
R
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
0.00 0.00 A
0.00
G
0.00 0.00 S
R 0.00
A
0.00 0.00 A
V 0.00
D
0.00 0.00 A
Q 0.00
D
U
0.00 0.00 A
I
0.00
S
0.00 0.00 S 0.00
I
0.00 0.00 Y 0.00
C
/
I
0.00 0.00 O
O
0.00
0.00 0.00 N
D 0.00
E
E
0.00 0.00 S 0.00
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O IC
D
E
N
IMPONIBLE IGV PG
IA
EV
S
B
R
L
A
A
E
C
I
244.07 43.93 ---OO
P
288.00
N
129.58 23.32 E
E 152.90
R
2550.85 459.15 A S 3010.00
C
N
I
O
O
N
G
E
R
S
A
V
R
A
A
V
D
A
Q
D
U
A
I
S
2783.05 500.95 S 3284.00
I
2581.36 464.64 Y 3046.00
C
/
I
0.00 0.00 O
O
0.00
0.00 0.00 N
D 0.00
E
E
8288.90 1492.00 S 9780.90
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E
DE EXPORTACIÓN S
Y
IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O IC
D
E
N
IMPONIBLE IGV PG
IA
EV
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 ---O
O
P
0.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
A
S
PERIODO:MARZO - 2011
RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° SERIE
N° DE
COMPROBANTE IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TOY/O TIPO O
SERIE
DE LA
UNICO PAGO MAQUIN NÚMERO TIPO NÚMERO
O DE LA
OPERACIÓ (TABLA 10) A (TABLA 2)
DOCUMENTO
N REGISTR
1 01 001
ADORA 000001
2 01 001 000002
3 03 001 00001
4 03 001 00002
5 03 001 003 - 005
6 03 001 00006
7 03 001 007 - 008
8 03 001 00009
9 03 001 00010
10 03 001 011 - 012

PERIODO: ABRIL - 2011


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° SERIE
N° DE
COMPROBANTE IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO O
SERIE
DE LA
UNICO PAGO MAQUIN NÚMERO TIPO NÚMERO
O DE
OPERACIÓ (TABLA 10) A LA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N REGISTR
1 01 001
ADORA 000003
2 01 001 000004
01 001 000005
01 001 000006
3 03 001 013
4 03 001 014
5 03 001 015
6 03 001 016
7 03 001 017

PERIODO: MAYO - 2012


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° SERIE
N° DE
COMPROBANTE IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO O
SERIE
DE LA
UNICO PAGO MAQUIN NÚMERO TIPO NÚMERO
O DE
OPERACIÓ (TABLA 10) A LA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N REGISTR
1 01 001
ADORA 000007
2 01 001 000008
01 001 000009
01 001 000010

PERIODO: JUNIO - 2012


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE D INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° SERIE
N° DE
COMPROBANTE IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO O
SERIE
DE LA
UNICO PAGO MAQUIN NÚMERO TIPO NÚMERO
O DE
OPERACIÓ (TABLA 10) A LA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N REGISTR
#REF! 03 001
ADORA 19 - 20
E TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE


FACTURAD IMPORTE
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
APELLIDO O IMPONIBLE
DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
SY EXPORTAC
DENOMINA
NOMBRES,
O OPERACIÓ COMPROBAN CAMBIO FECHA TIPO
IÓN
CIÓN
RAZÓN N TE DE PAGO (TABLA 10)
GRAVADA
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

84.75 15.25 100.00

101.69 18.31 120.00

101.69 18.31 120.00

305.08 54.92 360.00

101.69 18.31 120.00

161.02 28.98 190.00

101.69 18.31 120.00

101.69 18.31 120.00

203.39 36.61 240.00


1,262.71 227.29 1,490.00
25.25 3.81
29.07

E TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE


FACTURAD IMPORTE
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
APELLIDO O IMPONIBLE
DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
SY EXPORTAC
DENOMINA
NOMBRES,
O OPERACIÓ COMPROBAN CAMBIO FECHA TIPO
IÓN
CIÓN
RAZÓN N TE DE PAGO (TABLA 10)
GRAVADA
SOCIAL
118.64 21.36 140.00

296.61 53.39 350.00

296.61 53.39 350.00

381.36 68.64 450.00

101.69 18.31 120.00

25.42 4.58 30.00

135.59 24.41 160.00


338.98 61.02 400.00

194.92 35.08 230.00


1,889.83 340.17 2,230.00
37.80 340.17
377.97

E TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE


FACTURAD IMPORTE
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
APELLIDO O IMPONIBLE
DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
SY EXPORTAC
DENOMINA
NOMBRES,
O OPERACIÓ COMPROBAN CAMBIO FECHA TIPO
IÓN
CIÓN
RAZÓN N TE DE PAGO (TABLA 10)
GRAVADA
SOCIAL
337.29 60.71 398.00

337.29 60.71 398.00

337.29 60.71 398.00

337.29 60.71 398.00


1,349.15 242.85 1,592.00
26.98 -169.02

E TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE


FACTURAD IMPORTE
TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
APELLIDO O IMPONIBLE
DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
SY EXPORTAC
DENOMINA
NOMBRES,
O OPERACIÓ COMPROBAN CAMBIO FECHA TIPO
IÓN
CIÓN
RAZÓN N TE DE PAGO (TABLA 10)
GRAVADA
SOCIAL
254.24 45.76 300.00
254.24 45.76 300.00
5.08 Err:508
NCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
MENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
SERIE DEANTE
PAGO O
DOCUMEN
TO

NCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


MENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
SERIE DEANTE
PAGO O
DOCUMEN
TO
NCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
MENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
SERIE DEANTE
PAGO O
DOCUMEN
TO

NCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


MENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
SERIE DEANTE
PAGO O
DOCUMEN
TO
PERIODO: MARZO- 2011
RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO,
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
2 8/31/2009 01 001 023407
CIÓN 6
3 9/3/2009 01 001 - 023615 6

PERIODO: ABRIL- 2011


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO,
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
2 8/31/2009 01 001 CIÓN
023407 6

3 9/3/2009 01 001 - 023615 6

PERIODO: MAYO - 2012


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
2 8/31/2009 01 001 CIÓN
023407 6

3 9/3/2009 01 001 - 023615 6

PERIODO: JUNIO - 2012


RUC: 20542043611
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO,
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
CIÓN
S
E
X
G
P
R
O
A
R
G
V
T
R
A
A
D
NSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L. C
V
A
ADQUISICIONES ID
A
S
GRAVADAS Ó
D
Q T
INFORMACIÓN DEL N
A R
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O UD O
PROVEEDOR OPERACIONES S
I
E IT
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS SB
Y R
C IMPORTE
IDENTIDAD Y U
Y NOMBRES, BASE I
T O TOTAL
IA
/A T
IMPONIB C
I S
NÚMERO DENOMINACIÓN IGV G R
O
LE IN
O RAZÓN V
O G
S
O
A O
SOCIAL P
D
N
D S
Y
20511999368 Resinas & Derivados S.A.C. 508.47 91.53 -E E
A 600.00
R
S
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 648.31 116.69 A
E 765.00
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 84.75 15.25 -X C
G 100.00
A
TOTALES 1241.53 223.47 PIR1465.00
O
A
O
N
R
V
P
E
T
A
E
S
A
D
R
NSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L. C
A
ADQUISICIONES IN
S
C
GRAVADAS O
Ó
IT
G
INFORMACIÓN DEL N R
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O R D
O
PROVEEDOR OPERACIONES G
E
N
A IT
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS R
Y
S
E
V B
RIMPORTE
IDENTIDAD A C
A
T
S
A U
O TOTAL
Y NOMBRES, BASE D
IV A
IMPONIB I
D
Q T
S
NÚMERO DENOMINACIÓN IGV G
A
N
A R
O
LE U
V
D
O G
O RAZÓN IS
A
S
O
A
P
D
SOCIAL SS
E
20511999368 Resinas & Derivados S.A.C. 84.75 15.25 -Y IY
A
100.00
R
S
/C
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 84.75 15.25 A
O 100.00
I
33.90 6.10 C
A 40.00
O
254.24 45.76 ID 300.00
N
O
O
E
559.32 100.68 E 660.00
N
P
169.49 30.51 S 200.00
E
E
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 690.68 124.32 - S
R
X 815.00
G
TOTALES 1877.12 337.88 R A
P 2215.00
N
C
O
A
O
IV
R
O
T
A
G
N
A
D
R
E
C
NSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L. A
A
S
IS
ADQUISICIONES
V
Ó T
GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL A
N R
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O D D O
PROVEEDOR OPERACIONES E IT
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN A
APELLIDOS Y
SB
IDENTIDAD SR IMPORTE
C
U
Y NOMBRES, BASE T O TOTAL
IIA T
S
IMPONIB
NÚMERO DENOMINACIÓN IGV G
N R
O
LE
O RAZÓN V
O
A G
S
P
D O
E
A S
Y
R
S
A
C
A
SOCIAL
20511999368 Resinas & Derivados S.A.C. 16.95 3.05 -G 20.00
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 84.75 15.25 R 100.00
76.27 13.73 A 90.00
42.37 7.63 V
A 50.00
A
D
16.95 3.05 20.00
D
Q
67.80 12.20 A
U 80.00
127.12 22.88 S
I 150.00
33.90 6.10 S 40.00
Y
I
508.47 91.53 600.00
/C
169.49 30.51 O 200.00
I
127.12 22.88 O 150.00
169.49 30.51 D
N 200.00
169.49 30.51 E
E 200.00
423.73 76.27 S 500.00
E
84.75 15.25 X
G 100.00
20514484059 Carguero Chinito S.A.C. 169.49 30.51-PR 200.00
O
TOTALES 2288.14 411.86 A R
2700.00
V
T
A
A
D
NSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L. C
A
ADQUISICIONES IS
GRAVADAS Ó T
INFORMACIÓN DEL N
GRAVADAS Y/O R
DESTINADAS A D O
PROVEEDOR OPERACIONES E IT
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y
SB RIMPORTE
IDENTIDAD T C
U
Y NOMBRES, BASE O TOTAL
IIAT
S
IMPONIB
NÚMERO DENOMINACIÓN IGV G
N R
O
LE
O RAZÓN V
O
A G
S
P
D O
SOCIAL S
E
A Y
20511999368 Resinas & Derivados S.A.C. 165.25 29.75 -R 195.00
S
TOTALES 165.25 29.75 A 195.00
C
A
I
O
O
N
P
E
E
S
R
A
N
C
O
I
O
G
N
R
E
A
S
V
A
D
A
S
CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
N° DE
DEPÓSITO O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE MODIFICA
BANTE TIPO N° DEL
PAGO COMPRO
EMITIDO FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO (TABLA BANTE
DE PAGO
POR NÚMERO DE CAMBIO
NO
DOMICILI 10) O
DOCUME
ADO (2) o EMISIÓN NTO
INVOIS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


N° DE
DEPÓSITO O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE MODIFICA
BANTE TIPO N° DEL
PAGO COMPRO
EMITIDO FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO (TABLA BANTE
DE PAGO
POR NÚMERO DE CAMBIO
NO
DOMICILI 10) O
DOCUME
ADO (2) o EMISIÓN NTO
INVOIS

CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


N° DE
DEPÓSITO O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE MODIFICA
BANTE TIPO N° DEL
PAGO COMPRO
EMITIDO FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO (TABLA BANTE
DE PAGO
POR NÚMERO DE CAMBIO
NO
DOMICILI 10) O
DOCUME
ADO (2) o EMISIÓN NTO
INVOIS
CONSTANCIA DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
N° DE
DEPÓSITO O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE MODIFICA
BANTE TIPO N° DEL
PAGO COMPRO
EMITIDO FECHA DE FECHA TIPO SERIE
SUJETO (TABLA BANTE
DE PAGO
POR NÚMERO DE CAMBIO
NO
DOMICILI 10) O
DOCUME
ADO (2) o EMISIÓN NTO
INVOIS
PERIODO: ENERO - 2014
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002086
2 01 001 0002087
01 001 0002088
01 001 0002089
01 001 0002090
01 001 0002091
01 001 0002092
01 001 0002093
01 001 0002094
01 001 0002095
01 001 0002096
01 001 0002097
01 001 0002098
01 001 0002099
01 001 0002100
01 001 0002101
01 001 0002102
01 001 0002103
01 001 0002104
01 001 0002105
01 001 0002106
01 001 0002107
01 001 0002108
01 001 0002109
01 001 0002110
01 001 0002111
01 001 0002112
01 001 0002113
01 001 0002114
01 001 0002115
01 001 0002116
3 01 001 0002117
4 01 001 0002118
5 01 001 0002119
01 001 0002120
01 001 0002121
01 001 0002122
01 001 0002123
01 001 0002124
01 001 0002125
01 001 0002126
01 001 0002127
01 001 0002128
01 001 0002129
01 001 0002130
01 001 0002131
01 001 0002132
01 001 0002133
01 001 0002134
01 001 0002135
01 001 0002136
01 001 0002137
01 001 0002138
01 001 0002139
01 001 0002140
01 001 0002141
01 001 0002142
01 001 0002143
01 001 0002144
01 001 0002145
01 001 0002146
01 001 0002147
01 001 0002148
01 001 0002149
01 001 0002150
01 001 0002151
01 001 0002152
01 001 0002153
01 001 0002154
01 001 0002155
01 001 0002156
01 001 0002157
01 001 0002158
01 001 0002159
01 001 0002160
01 001 0002161
01 001 0002162
01 001 0002163
01 001 0002164
01 001 0002165
01 001 0002166
01 001 0002167
01 001 0002168
01 001 0002169
01 001 0002170
01 001 0002171
01 001 0002172
03 001 1388 - 1394
03 001 1395
03 001 1396 - 1397
03 001 1398 - 1399
03 001 1400 - 1401
03 001 1402 - 1403
03 001 1404 - 1405
03 001 1406
03 001 1407
03 001 1408 - 1409
03 001 1410
03 001 1411 - 1413
03 001 1414 - 1415
03 001 1416 - 1417
03 001 1418
03 001 1419 - 1420
03 001 1421 - 1423
03 001 1424
03 001 1425
03 001 1426 - 1430
03 001 1431 - 1432
03 001 1433 - 1435

PERIODO: FEBRERO - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002173
2 01 001 0002174
01 001 0002175
01 001 0002176
01 001 0002177
01 001 0002178
01 001 0002179
01 001 0002180
01 001 0002181
01 001 0002182
01 001 0002183
01 001 0002184
01 001 0002185
01 001 0002186
01 001 0002187
01 001 0002188
01 001 0002189
01 001 0002190
01 001 0002191
01 001 0002192
01 001 0002193
01 001 0002194
01 001 0002195
01 001 0002196
01 001 0002197
01 001 0002198
01 001 0002199
01 001 0002200
01 001 0002201
01 001 0002202
01 001 0002203
3 01 001 0002204
4 01 001 0002205
5 01 001 0002206
01 001 0002207
01 001 0002208
01 001 0002209
01 001 0002210
01 001 0002211
01 001 0002212
01 001 0002213
01 001 0002214
01 001 0002215
01 001 0002216
01 001 0002217
01 001 0002218
01 001 0002219
01 001 0002220
01 001 0002221
01 001 0002222
01 001 0002223
01 001 0002224
01 001 0002225
01 001 0002226
01 001 0002227
01 001 0002228
01 001 0002229
01 001 0002230
01 001 0002231
01 001 0002232
01 001 0002233
01 001 0002234
01 001 0002235
01 001 0002236
01 001 0002237
01 001 0002238
01 001 0002239
01 001 0002240
01 001 0002241
01 001 0002242
01 001 0002243
01 001 0002244
01 001 0002245
01 001 0002246
03 001 1436 - 1438
03 001 1439 - 1441
03 001 1442 - 1445
03 001 1446 - 1448
03 001 1449 - 1451
03 001 1452
03 001 1453 - 1456
03 001 1457 - 1462
03 001 1463
03 001 1464
03 001 1465
03 001 1466 - 1469
03 001 1470 - 1471
03 001 1472 - 1473
03 001 1474 - 1476
03 001 1477 - 1481
03 001 1482 - 1483
03 001 1484 - 1488
03 001 1489 - 1492
03 001 1493 - 1496
03 001 1497 - 1501
03 001 1502 - 1504
03 001 1505 - 1506
03 001 1507 - 1509

PERIODO: MARZO - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002247
2 01 001 0002248
01 001 0002249
01 001 0002250
01 001 0002251
01 001 0002252
01 001 0002253
01 001 0002254
01 001 0002255
01 001 0002256
01 001 0002257
01 001 0002258
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03 001 1547 - 1549
03 001 1550
03 001 1551 - 1553

PERIODO: ABRIL - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002325
2 01 001 0002326
01 001 0002327
01 001 0002328
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03 001 001604
03 001 001605
03 001 1606 - 1607

PERIODO: MAYO - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O TO
N° DE
CÓDIGO Y/O
DE LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002407
2 01 001 0002408
01 001 0002409
01 001 0002410
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03 001 1619 - 1620
03 001 1621 - 1622
03 001 1623
03 001 1624
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03 001 1626
03 001 1627 - 1631
03 001 1632 - 1635
03 001 1636
03 001 1637 - 1638
03 001 1639 - 1640
03 001 1641
03 001 1642
03 001 1643

PERIODO: JUNIO - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002490
2 01 001 0002491
01 001 0002492
01 001 0002493
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01 001 0002531
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01 001 0002561
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01 001 0002568
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01 001 0002571
01 001 0002572
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01 001 0002580
03 001 1644 - 1645
03 001 1646 - 1647
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03 001 1669 - 1670
03 001 1671 - 1675
03 001 1676 - 1677
03 001 1678 - 1680
03 001 1681
03 001 1682 - 1686
03 001 1687
03 001 1688 - 1689
03 001 1690 - 1692
03 001 1693
03 001 1694
03 001 1695 - 1703
03 001 1704 - 1706
03 001 1707 - 1708
03 001 1709 - 1712
03 001 1713 - 1719
03 001 1720 - 1727

PERIODO: JULIO - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0002581
2 01 001 0002582
3 01 001 0002583
4 01 001 0002584
5 01 001 0002585
6 01 001 0002586
7 01 001 0002587
8 01 001 0002588
9 01 001 0002589
10 01 001 0002590
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15 01 001 0002595
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PERIODO:SETIEMBRE - 2014
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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CORRELAT
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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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160 03 001 2173 - 2176
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170 03 001 2224

PERIODO: DICIEMBRE - 2014


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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2 01 001 0003230
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PERIODO: ENERO - 2015


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0003343
2 01 001 0003344
3 01 001 0003345
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126 03 001 2396 - 2399

PERIODO: FEBRERO - 2015


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0003441
2 01 001 0003442
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PERIODO: MARZO - 2015


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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2 01 001 0003522
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PERIODO: ABRIL - 2015


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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PERIODO: MAYO - 2015


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0003721
2 01 001 0003722
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PERIODO: JUNIO - 2015


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CORRELAT
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COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
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DE LA
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PERIODO: JULIO - 2015


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COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
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TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
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O LA
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PERIODO: AGOSTO - 2015


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COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
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DE LA
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O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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N DORA
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PERIODO: OCTUBRE - 2015


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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
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DE LA
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NOVIEMBRE - 2015
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REGISTRO VENCIMIEN N° DE
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PERIODO:DICIEMBRE - 2015
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
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PERIODO:FEBRERO - 2016
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O CÓDIGO DE PAGO TO
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DE LA
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141 03 001 3793 - 3794

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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2 01 001 0005416
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147 03 001 3972 - 3973

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0005534
2 01 001 0005535
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PERIODO:
SETIEMBRE - 2016
RUC: 0
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CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
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REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
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DE LA
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PERIODO:
OCTUBRE - 2016
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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NOVIEMBRE - 2016
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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PERIODO:
FEBRERO - 2017
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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CORRELAT
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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
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UNICO PAGO MAQUINA
O LA
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PERIODO: ABRIL - 2017


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
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UNICO PAGO MAQUINA
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OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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PERIODO: MAYO - 2017


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO: JUNIO - 2017


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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PERIODO: JULIO - 2017


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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CORRELAT
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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO
Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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PERIODO:AGOSTO - 2017
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
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Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
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PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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CORRELAT
DEL EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
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Y/O
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PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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146 03 001 5566

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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137 9/28/2017 03 001 5643 - 5646

PERIODO:ENERO - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0007921
2 1 1 01 001 0007922
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142 9/24/2017 03 001 5707 - 5708

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 0008040
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PERIODO:MARZO - 2018
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
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143 9/24/2017 03 001 5909 - 5913

PERIODO: ABRIL - 2018


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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PERIODO: MAYO - 2018


RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO: JUNIO - 2018


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN
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CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO: JULIO - 2018


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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194 7/30/2018 03 001 6279 - 6285
195 7/31/2018 03 001 6286 - 6292

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
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UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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OCTUBRE - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O TO
N° DE
CÓDIGO Y/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
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OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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171 9/29/2018 03 001 6652 - 6653

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
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PERIODO:ENERO - 2019
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL C


CORRELAT EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
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PERIODO:
FEBRERO - 2019
RUC: 0
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN

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DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
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132 2/26/2019 03 001 6925
133 2/28/2019 03 001 6926 - 6929
SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.
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DE LA DE LA QUE
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IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
325.42 58.58 384.00

98.31 17.69 116.00

192.37 34.63 227.00

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16.95 3.05 20.00

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34.75 6.25 41.00

16.95 3.05 20.00

95.76 17.24 113.00

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0.00 0.00 0.00

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12.71 2.29 15.00

12.71 2.29 15.00

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0.00 0.00 0.00

57.63 10.37 68.00

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0.00 0.00 0.00

25.42 4.58 30.00

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0.00 0.00 0.00


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16.95 3.05 20.00

207.63 37.37 245.00

101.69 18.31 120.00

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16.95 3.05 20.00

195.76 35.24 231.00

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0.00 0.00 0.00

11.86 2.14 14.00

177.97 32.03 210.00

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28.81 5.19 34.00

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111.86 20.14 132.00

104.66 18.84 123.50


23,430.34 4,217.46 27,647.80
351.46 4217.46

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INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
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DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
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IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
59.32 10.68 70.00

145.76 26.24 172.00

31.36 5.64 37.00

161.02 28.98 190.00

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0.00 0.00 0.00

25.42 4.58 30.00

25.42 4.58 30.00

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25.42 4.58 30.00

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0.00 0.00 0.00

77.97 14.03 92.00

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0.00 0.00 0.00

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107.63 19.37 127.00

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0.00 0.00 0.00

119.49 21.51 141.00

16.95 3.05 20.00

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0.00 0.00 0.00

737.29 132.71 870.00

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119.49 21.51 141.00

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19,436.86 3,498.64 22,935.50
291.55 3498.64

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
27.12 4.88 32.00

27.97 5.03 33.00

145.76 26.24 172.00

84.75 15.25 100.00

72.03 12.97 85.00

16.95 3.05 20.00

318.64 57.36 376.00

73.73 13.27 87.00

144.07 25.93 170.00

144.07 25.93 170.00


78.81 14.19 93.00

59.32 10.68 70.00

122.88 22.12 145.00

13.56 2.44 16.00

199.15 35.85 235.00

211.02 37.98 249.00

30.51 5.49 36.00

33.90 6.10 40.00

256.78 46.22 303.00

135.59 24.41 160.00

0.00 0.00 0.00

27.12 4.88 32.00

146.61 26.39 173.00

242.37 43.63 286.00

21.19 3.81 25.00

324.58 58.42 383.00

25.42 4.58 30.00

847.46 152.54 1,000.00

556.78 100.22 657.00

65.25 11.75 77.00

218.64 39.36 258.00

139.83 25.17 165.00

423.73 76.27 500.00

147.03 26.47 173.50

255.93 46.07 302.00

29.66 5.34 35.00

23.73 4.27 28.00

72.03 12.97 85.00

59.32 10.68 70.00

143.22 25.78 169.00

426.27 76.73 503.00

87.29 15.71 103.00

116.10 20.90 137.00

847.46 152.54 1,000.00

30.51 5.49 36.00


19.49 3.51 23.00

76.27 13.73 90.00

203.39 36.61 240.00

15.25 2.75 18.00

8.47 1.53 10.00

54.24 9.76 64.00

163.14 29.36 192.50

177.97 32.03 210.00

152.54 27.46 180.00

335.59 60.41 396.00

12.71 2.29 15.00

203.39 36.61 240.00

1,296.61 233.39 1,530.00

122.03 21.97 144.00

57.63 10.37 68.00

113.56 20.44 134.00

143.22 25.78 169.00

200.00 36.00 236.00

595.34 107.16 702.50

0.00 0.00 0.00

364.41 65.59 430.00

206.78 37.22 244.00

1,388.14 249.86 1,638.00

448.31 80.69 529.00

254.24 45.76 300.00

132.20 23.80 156.00

33.05 5.95 39.00

144.07 25.93 170.00

225.42 40.58 266.00

0.00 0.00 0.00

248.31 44.69 293.00

14.41 2.59 17.00

659.32 118.68 778.00

149.15 26.85 176.00

274.58 49.42 324.00


207.63 37.37 245.00

42.37 7.63 50.00

130.51 23.49 154.00

20.34 3.66 24.00

127.97 23.03 151.00

227.12 40.88 268.00

15.25 2.75 18.00

56.78 10.22 67.00

172.88 31.12 204.00

14.41 2.59 17.00

10.17 1.83 12.00

390.25 70.25 460.50

10.17 1.83 12.00

44.92 8.08 53.00

66.10 11.90 78.00

30.51 5.49 36.00

41.53 7.47 49.00

55.08 9.92 65.00


17,631.36 3,173.64 20,805.00
264.47 3173.64

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
905.08 162.92 1,068.00

704.24 126.76 831.00

0.00 0.00 0.00

201.69 36.31 238.00

184.75 33.25 218.00

219.07 39.43 258.50

35.59 6.41 42.00

100.00 18.00 118.00


46.61 8.39 55.00

169.49 30.51 200.00

122.88 22.12 145.00

46.61 8.39 55.00

47.46 8.54 56.00

225.42 40.58 266.00

241.53 43.47 285.00

207.63 37.37 245.00

23.73 4.27 28.00

594.49 107.01 701.50

84.75 15.25 100.00

207.63 37.37 245.00

30.51 5.49 36.00

211.86 38.14 250.00

72.03 12.97 85.00

118.64 21.36 140.00

16.95 3.05 20.00

232.20 41.80 274.00

184.75 33.25 218.00

16.95 3.05 20.00

177.97 32.03 210.00

101.69 18.31 120.00

18.64 3.36 22.00

169.49 30.51 200.00

42.37 7.63 50.00

107.63 19.37 127.00

84.75 15.25 100.00

0.00 0.00 0.00

122.03 21.97 144.00

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76.27 13.73 90.00

182.20 32.80 215.00

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144.07 25.93 170.00

11.02 1.98 13.00


127.12 22.88 150.00

122.03 21.97 144.00

27.12 4.88 32.00

283.05 50.95 334.00

17.80 3.20 21.00

179.66 32.34 212.00

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16.95 3.05 20.00

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144.07 25.93 170.00

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12.71 2.29 15.00

12.71 2.29 15.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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139.83 25.17 165.00

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100.00 18.00 118.00

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14,209.32 2,557.68 16,767.00
213.14 2557.68

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
PARTE
NOMBRES,
EXPORTAC DE
NÚMERO DENOMINA
O OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
BASE DE
CIÓN
RAZÓN N ANTE
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
176.27 31.73 208.00

50.85 9.15 60.00

33.90 6.10 40.00

144.92 26.08 171.00

0.00 0.00 0.00

57.63 10.37 68.00

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177.12 31.88 209.00

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176.27 31.73 208.00

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76.27 13.73 90.00

194.92 35.08 230.00

35.59 6.41 42.00

137.29 24.71 162.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

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151.69 27.31 179.00

0.00 0.00 0.00

33.90 6.10 40.00

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0.00 0.00 0.00

237.63 42.77 280.40

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

203.39 36.61 240.00

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16.95 3.05 20.00

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138.98 25.02 164.00
15,034.66 2,706.24 17,740.90
225.52 2531.73

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CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
71.19 12.81 84.00

55.08 9.92 65.00

124.58 22.42 147.00

176.27 31.73 208.00

204.24 36.76 241.00

18.64 3.36 22.00

200.00 36.00 236.00

125.85 22.65 148.50

0.00 0.00 0.00

126.27 22.73 149.00

107.63 19.37 127.00

100.00 18.00 118.00

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107.63 19.37 127.00

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110.17 19.83 130.00

25.42 4.58 30.00


517.80 93.20 611.00

259.32 46.68 306.00

150.00 27.00 177.00

116.10 20.90 137.00

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161.02 28.98 190.00

499.15 89.85 589.00

161.02 28.98 190.00

15.25 2.75 18.00

74.58 13.42 88.00

233.05 41.95 275.00

144.07 25.93 170.00

8.47 1.53 10.00

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47.46 8.54 56.00

23.73 4.27 28.00

28.81 5.19 34.00

12.71 2.29 15.00

211.86 38.14 250.00

152.54 27.46 180.00

71.19 12.81 84.00

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61.02 10.98 72.00

49.15 8.85 58.00

54.24 9.76 64.00

101.69 18.31 120.00

29.66 5.34 35.00

565.68 101.82 667.50

49.15 8.85 58.00

33.90 6.10 40.00

15.25 2.75 18.00

71.19 12.81 84.00

228.39 41.11 269.50

200.00 36.00 236.00

225.85 40.65 266.50


36.44 6.56 43.00

1,348.31 242.69 1,591.00

0.00 0.00 0.00

50.85 9.15 60.00

623.73 112.27 736.00

97.46 17.54 115.00

89.83 16.17 106.00

237.29 42.71 280.00

597.46 107.54 705.00

442.80 79.70 522.50

690.68 124.32 815.00

173.73 31.27 205.00

15.25 2.75 18.00

150.85 27.15 178.00

866.10 155.90 1,022.00

157.63 28.37 186.00

15.25 2.75 18.00

208.47 37.53 246.00

0.00 0.00 0.00

762.71 137.29 900.00

1,206.78 217.22 1,424.00

33.90 6.10 40.00

168.64 30.36 199.00

25.42 4.58 30.00

25.42 4.58 30.00

1,617.80 291.20 1,909.00

194.92 35.08 230.00

241.10 43.40 284.50

23.73 4.27 28.00

86.44 15.56 102.00

151.69 27.31 179.00

228.81 41.19 270.00

104.24 18.76 123.00

12.71 2.29 15.00

27.97 5.03 33.00


263.56 47.44 311.00

104.24 18.76 123.00

200.00 36.00 236.00

12.71 2.29 15.00

21.19 3.81 25.00

15.25 2.75 18.00

116.10 20.90 137.00

140.68 25.32 166.00

223.73 40.27 264.00

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294.07 52.93 347.00

28.81 5.19 34.00

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99.58 17.92 117.50

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128.81 23.19 152.00

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281.36 50.64 332.00

706.78 127.22 834.00


22,797.03 4,103.47 26,900.50
341.96 493.87

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
25.42 4.58 30.00

137.29 24.71 162.00

72.03 12.97 85.00


136.44 24.56 161.00

27.12 4.88 32.00

13.56 2.44 16.00

21.19 3.81 25.00

29.66 5.34 35.00

273.73 49.27 323.00

8.47 1.53 10.00

118.22 21.28 139.50

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337.29 60.71 398.00

342.37 61.63 404.00

253.39 45.61 299.00

37.29 6.71 44.00

25.42 4.58 30.00

21.19 3.81 25.00

292.37 52.63 345.00

72.03 12.97 85.00

150.00 27.00 177.00

201.69 36.31 238.00

273.73 49.27 323.00

0.00 0.00 0.00

262.71 47.29 310.00

150.00 27.00 177.00

63.56 11.44 75.00

30.51 5.49 36.00

25.42 4.58 30.00

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113.56 20.44 134.00

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25.42 4.58 30.00

0.00 0.00 0.00

203.39 36.61 240.00


86.44 15.56 102.00

204.24 36.76 241.00

0.00 0.00 0.00

52.54 9.46 62.00

271.19 48.81 320.00

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16.95 3.05 20.00

222.88 40.12 263.00

144.07 25.93 170.00

288.98 52.02 341.00

44.07 7.93 52.00

1,694.92 305.08 2,000.00

27.97 5.03 33.00

152.54 27.46 180.00

157.63 28.37 186.00

39.83 7.17 47.00

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18.64 3.36 22.00

203.39 36.61 240.00

42.37 7.63 50.00

258.47 46.53 305.00

272.88 49.12 322.00

88.14 15.86 104.00

704.24 126.76 831.00

117.80 21.20 139.00


0.00 0.00 0.00

8.47 1.53 10.00

148.31 26.69 175.00

144.07 25.93 170.00

368.64 66.36 435.00

57.63 10.37 68.00

29.66 5.34 35.00

177.12 31.88 209.00

63.56 11.44 75.00

105.93 19.07 125.00

213.14 38.36 251.50

288.14 51.86 340.00

33.90 6.10 40.00

227.97 41.03 269.00

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440.80 5289.56

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
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DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
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SOCIAL
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63.56 11.44 75.00

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381.50 4581.57

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
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SOCIAL
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27,146.61 4,886.39 32,033.00
407.20 4878.46

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
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NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

25.42 4.58 30.00

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405.57 4866.86

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
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NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
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SOCIAL
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0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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25.42 4.58 30.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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12/30/1899 209.32 37.68 247.00

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32,401.27 5,832.23 38,233.50
486.02 5830.40

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
343.22 61.78 405.00

280.51 50.49 331.00

21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

35.59 6.41 42.00

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150.00 27.00 177.00

0.00 0.00 0.00

181.36 32.64 214.00

33.90 6.10 40.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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27.12 4.88 32.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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104.24 18.76 123.00

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245.76 44.24 290.00

55.08 9.92 65.00

88.56 15.94 104.50

214.41 38.59 253.00

55.08 9.92 65.00

109.32 19.68 129.00

42.37 7.63 50.00

57.63 10.37 68.00

181.36 32.64 214.00

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143.22 25.78 169.00


48.31 8.69 57.00

15.25 2.75 18.00

48.31 8.69 57.00

247.46 44.54 292.00

62.71 11.29 74.00

205.93 37.07 243.00

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7.63 1.37 9.00

274.58 49.42 324.00

143.22 25.78 169.00

435.59 78.41 514.00

19.49 3.51 23.00

1,694.92 305.08 2,000.00

194.07 34.93 229.00

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516.95 93.05 610.00

91.95 16.55 108.50

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11.86 2.14 14.00

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101.69 18.31 120.00

122.88 22.12 145.00

0.00 0.00 0.00

20.34 3.66 24.00

208.90 37.60 246.50

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0.00 0.00 0.00

80.51 14.49 95.00

13.56 2.44 16.00

500.00 90.00 590.00

33.90 6.10 40.00

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932.20 167.80 1,100.00

355.08 63.92 419.00


59.32 10.68 70.00

33.05 5.95 39.00

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122.88 22.12 145.00

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15.25 2.75 18.00

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80.51 14.49 95.00

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11.86 2.14 14.00

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200.00 36.00 236.00

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181.36 32.64 214.00

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12/30/1899 7.63 1.37 9.00

66.95 12.05 79.00

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11.86 2.14 14.00

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29.66 5.34 35.00

45.76 8.24 54.00

339.83 61.17 401.00


23,806.36 4,285.14 28,091.50
357.10 3988.60

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
975.42 175.58 1,151.00

927.97 167.03 1,095.00

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0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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15.25 2.75 18.00

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23,571.19 4,242.81 27,814.00
353.57 4242.81

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
430.51 77.49 508.00

12.71 2.29 15.00

806.78 145.22 952.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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15.25 2.75 18.00

0.00 0.00 0.00

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30.51 5.49 36.00

0.00 0.00 0.00

50.85 9.15 60.00

119.49 21.51 141.00

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11.02 1.98 13.00

16.95 3.05 20.00

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161.02 28.98 190.00

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50.85 9.15 60.00

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0.00 0.00 0.00

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199.15 35.85 235.00

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92.54 16.66 109.20

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277.12 49.88 327.00


24,405.68 4,393.02 28,798.70
366.09 4393.02

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

137.29 24.71 162.00

12.71 2.29 15.00

92.37 16.63 109.00

42.37 7.63 50.00

182.20 32.80 215.00

0.00 0.00 0.00

192.80 34.70 227.50

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1,008.47 181.53 1,190.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

225.42 40.58 266.00

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88.98 16.02 105.00

398.31 71.69 470.00

19.49 3.51 23.00

0.00 0.00 0.00

25.42 4.58 30.00

200.00 36.00 236.00

47.46 8.54 56.00

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25.42 4.58 30.00

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16.95 3.05 20.00

16.95 3.05 20.00

20.34 3.66 24.00

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194.92 35.08 230.00

0.00 0.00 0.00

210.17 37.83 248.00

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0.00 0.00 0.00

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12/30/1899 23.73 4.27 28.00

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126.27 22.73 149.00


19,697.46 3,545.54 23,243.00
295.46 1698.94

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
119.49 21.51 141.00

82.20 14.80 97.00

27.97 5.03 33.00

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30.51 5.49 36.00

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33.90 6.10 40.00

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168.64 30.36 199.00

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0.00 0.00 0.00

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152.54 27.46 180.00

156.78 28.22 185.00

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122.03 21.97 144.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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16.95 3.05 20.00

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135.59 24.41 160.00

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147.46 26.54 174.00

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26,501.69 4,770.31 31,272.00
397.53 396.74

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
110.17 19.83 130.00

49.15 8.85 58.00

18.64 3.36 22.00

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114.41 20.59 135.00

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0.00 0.00 0.00

194.07 34.93 229.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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29.66 5.34 35.00

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38.14 6.86 45.00

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34,516.53 6,212.97 40,729.50
517.75 6026.74

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
38.14 6.86 45.00

12.71 2.29 15.00

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186.44 33.56 220.00

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21.19 3.81 25.00

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107.63 19.37 127.00

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463.56 5562.15

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
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DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

64.41 11.59 76.00

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16.95 3.05 20.00

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0.00 0.00 0.00

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161.02 28.98 190.00

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92.37 16.63 109.00

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40.68 7.32 48.00

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668.64 120.36 789.00

72.88 13.12 86.00

12/30/1899 620.34 111.66 732.00

344.92 62.08 407.00

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8.47 1.53 10.00


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231.36 41.64 273.00


32,566.53 5,861.97 38,428.50
488.50 5861.97

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
127.12 22.88 150.00

50.85 9.15 60.00

142.37 25.63 168.00

310.17 55.83 366.00

15.25 2.75 18.00

0.00 0.00 0.00

389.83 70.17 460.00

114.41 20.59 135.00

50.85 9.15 60.00

222.88 40.12 263.00

15.25 2.75 18.00

144.92 26.08 171.00

72.88 13.12 86.00

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40.68 7.32 48.00

14.41 2.59 17.00

16.95 3.05 20.00

194.07 34.93 229.00

16.95 3.05 20.00

227.12 40.88 268.00

422.03 75.97 498.00

423.73 76.27 500.00

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0.00 0.00 0.00

144.07 25.93 170.00

142.37 25.63 168.00

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8.47 1.53 10.00

90.68 16.32 107.00

150.85 27.15 178.00

88.14 15.86 104.00

8.47 1.53 10.00

18.64 3.36 22.00

126.27 22.73 149.00

2,542.37 457.63 3,000.00

0.00 0.00 0.00

5.93 1.07 7.00

12.71 2.29 15.00

16.95 3.05 20.00

12.71 2.29 15.00

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371.63 #VALUE!

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
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DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
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FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
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RAZÓN
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30,074.15 5,413.35 35,487.50
451.11 5412.13

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
496.61 89.39 586.00

0.00 0.00 0.00

8.47 1.53 10.00

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0.00 0.00 0.00

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152.54 27.46 180.00

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419.93 5039.16

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
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158.47 28.53 187.00

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12.71 2.29 15.00

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26,745.76 4,814.24 31,560.00
401.19 4814.24

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
25.42 4.58 30.00

12.71 2.29 15.00

155.93 28.07 184.00

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0.00 0.00 0.00

33.90 6.10 40.00

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25.42 4.58 30.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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307.20 3686.42

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
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SOCIAL
0.00 0.00 0.00

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DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
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IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
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220.34 39.66 260.00

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0.00 0.00 0.00

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12/30/1899 444.07 79.93 524.00

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377.63 4531.50

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
103.39 18.61 122.00

14.41 2.59 17.00

135.59 24.41 160.00

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186.44 33.56 220.00

166.95 30.05 197.00

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21.19 3.81 25.00

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186.44 33.56 220.00

0.00 0.00 0.00

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186.44 33.56 220.00

33.90 6.10 40.00

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29.66 5.34 35.00

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0.00 0.00 0.00

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29,377.97 5,288.03 34,666.00
440.67 5288.03

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
38.14 6.86 45.00

12.71 2.29 15.00

25.42 4.58 30.00

322.03 57.97 380.00

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0.00 0.00 0.00

94.92 17.08 112.00

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84.75 15.25 100.00

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182.20 32.80 215.00

18.64 3.36 22.00

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161.02 28.98 190.00


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170.34 30.66 201.00

33.90 6.10 40.00

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0.00 0.00 0.00

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44.07 7.93 52.00

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84.75 15.25 100.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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12/30/1899 135.59 24.41 160.00

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383.90 69.10 453.00

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188.98 34.02 223.00


30,503.39 5,490.61 35,994.00
457.55 5490.61

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
100.85 18.15 119.00

169.49 30.51 200.00

593.22 106.78 700.00

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19.07 3.43 22.50


8.47 1.53 10.00

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12.71 2.29 15.00

84.75 15.25 100.00

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8.47 1.53 10.00

16.95 3.05 20.00

194.92 35.08 230.00

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114.41 20.59 135.00

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0.00 0.00 0.00

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228.81 41.19 270.00

228.81 41.19 270.00

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0.00 0.00 0.00

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152.54 27.46 180.00

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152.54 27.46 180.00

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0.00 0.00 0.00

50.85 9.15 60.00

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0.00 0.00 0.00

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30.51 5.49 36.00

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30.51 5.49 36.00

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0.00 0.00 0.00

220.34 39.66 260.00

100.00 18.00 118.00

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0.00 0.00 0.00

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O IÓN LA
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505.72 6068.67

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


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NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
67.80 12.20 80.00

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0.00 0.00 0.00

8.47 1.53 10.00

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132.20 23.80 156.00

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25.42 4.58 30.00

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29,989.83 5,398.17 35,388.00
449.85 5398.17 509.00
87

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
167.80 30.20 198.00

171.19 30.81 202.00

155.93 28.07 184.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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213.56 38.44 252.00


29,063.56 5,231.44 34,295.00
435.95 5231.44

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
234.75 42.25 277.00

110.17 19.83 130.00

285.59 51.41 337.00

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0.00 0.00 0.00

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25.42 4.58 30.00

0.00 0.00 0.00

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44.92 8.08 53.00


161.02 28.98 190.00

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224.58 40.42 265.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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152.54 27.46 180.00

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42.37 7.63 50.00

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224.58 40.42 265.00

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28,356.36 5,104.14 33,460.50
425.35 5104.14

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
139.83 25.17 165.00

423.73 76.27 500.00

66.10 11.90 78.00

12.71 2.29 15.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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230.08 41.42 271.50


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543.88 6526.53

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
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DE LA DE LA QUE
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NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
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SOCIAL
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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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156.78 28.22 185.00


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393.22 4718.67

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
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FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
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NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

15.25 2.75 18.00

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16.10 2.90 19.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

152.54 27.46 180.00

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0.00 0.00 0.00

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194.92 35.08 230.00

15.25 2.75 18.00

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29.66 5.34 35.00

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194.92 35.08 230.00

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0.00 0.00 0.00

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67.80 12.20 80.00

147.46 26.54 174.00

59.32 10.68 70.00

32.20 5.80 38.00

74.58 13.42 88.00

21.19 3.81 25.00

0.00 0.00 0.00

191.53 34.47 226.00

137.29 24.71 162.00

0.00 0.00 0.00

21.19 3.81 25.00

16.95 3.05 20.00

228.81 41.19 270.00

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20.34 3.66 24.00

200.00 36.00 236.00

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23.73 4.27 28.00

25.42 4.58 30.00

153.39 27.61 181.00

147.46 26.54 174.00

7.20 1.30 8.50

202.54 36.46 239.00

0.00 0.00 0.00

21.19 3.81 25.00

12/30/1899 657.63 118.37 776.00

80.51 14.49 95.00

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1,053.81 189.69 1,243.50

8.90 1.60 10.50

166.53 29.97 196.50

142.37 25.63 168.00

265.25 47.75 313.00

23.73 4.27 28.00

161.02 28.98 190.00

10.17 1.83 12.00

169.49 30.51 200.00

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66.95 12.05 79.00

105.93 19.07 125.00


23,432.20 4,217.80 27,650.00
351.48 4217.80

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
16.95 3.05 20.00

144.92 26.08 171.00

15.25 2.75 18.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

71.19 12.81 84.00

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32.20 5.80 38.00

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0.00 0.00 0.00

447.46 80.54 528.00

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200.00 36.00 236.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

61.86 11.14 73.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84.75 15.25 100.00

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152.54 27.46 180.00

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0.00 0.00 0.00

64.41 11.59 76.00

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29.66 5.34 35.00

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0.00 0.00 0.00

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159.32 28.68 188.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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16.95 3.05 20.00

161.02 28.98 190.00

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0.00 0.00 0.00


200.00 36.00 236.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

122.03 21.97 144.00

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0.00 0.00 0.00

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12/30/1899 268.64 48.36 317.00

10.17 1.83 12.00

295.34 53.16 348.50


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172.03 30.97 203.00

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124.58 22.42 147.00

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195.76 35.24 231.00

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437.29 78.71 516.00

379.66 68.34 448.00

283.90 51.10 335.00


32,906.36 5,923.14 38,829.50
493.60 5923.14

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
64.41 11.59 76.00

15.25 2.75 18.00


25.42 4.58 30.00

25.42 4.58 30.00

211.86 38.14 250.00

12.71 2.29 15.00

15.25 2.75 18.00

220.34 39.66 260.00

12.71 2.29 15.00

84.75 15.25 100.00

44.07 7.93 52.00

0.00 0.00 0.00

166.95 30.05 197.00

147.46 26.54 174.00

63.56 11.44 75.00

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161.02 28.98 190.00

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288.98 52.02 341.00

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0.00 0.00 0.00

16.95 3.05 20.00

127.97 23.03 151.00

122.03 21.97 144.00

0.00 0.00 0.00

170.34 30.66 201.00

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33.90 6.10 40.00

11.02 1.98 13.00

105.93 19.07 125.00

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152.54 27.46 180.00

279.66 50.34 330.00


66.10 11.90 78.00

76.27 13.73 90.00

76.27 13.73 90.00

101.69 18.31 120.00

0.00 0.00 0.00

42.37 7.63 50.00

110.59 19.91 130.50

432.20 77.80 510.00

25.42 4.58 30.00

21.19 3.81 25.00

555.93 100.07 656.00

174.58 31.42 206.00

62.71 11.29 74.00

287.29 51.71 339.00

117.80 21.20 139.00

144.07 25.93 170.00

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127.97 23.03 151.00

42.37 7.63 50.00

271.19 48.81 320.00

107.63 19.37 127.00

16.95 3.05 20.00

111.86 20.14 132.00

118.64 21.36 140.00

16.95 3.05 20.00

197.46 35.54 233.00

16.95 3.05 20.00

152.54 27.46 180.00

147.46 26.54 174.00

131.36 23.64 155.00

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250.00 45.00 295.00


45.76 8.24 54.00

182.20 32.80 215.00

80.51 14.49 95.00

97.46 17.54 115.00

21.19 3.81 25.00

0.00 0.00 0.00

176.27 31.73 208.00

205.93 37.07 243.00

21.19 3.81 25.00

208.47 37.53 246.00

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8.47 1.53 10.00

305.08 54.92 360.00

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216.10 38.90 255.00

188.14 33.86 222.00

12.71 2.29 15.00

169.49 30.51 200.00

152.54 27.46 180.00

220.34 39.66 260.00

28.81 5.19 34.00

228.81 41.19 270.00

205.93 37.07 243.00

33.90 6.10 40.00

33.90 6.10 40.00

369.49 66.51 436.00

54.24 9.76 64.00

12/30/1899 334.75 60.25 395.00

33.90 6.10 40.00

316.95 57.05 374.00

133.05 23.95 157.00

292.37 52.63 345.00

332.63 59.87 392.50

129.66 23.34 153.00


259.32 46.68 306.00

76.69 13.81 90.50

316.10 56.90 373.00

16.95 3.05 20.00

264.83 47.67 312.50

22.03 3.97 26.00

90.68 16.32 107.00

159.32 28.68 188.00

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129.66 23.34 153.00

177.97 32.03 210.00

195.76 35.24 231.00

44.92 8.08 53.00

517.80 93.20 611.00

101.69 18.31 120.00

80.51 14.49 95.00

16.95 3.05 20.00

67.80 12.20 80.00

11.02 1.98 13.00

411.86 74.14 486.00

352.54 63.46 416.00


21,984.32 3,957.18 25,941.50
329.76 3957.18

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
CARGOS
NO TIPO
DOCUMENTO DE APELLIDO O IMPONIBLE IGV Y/O TOTAL
DE LA DE LA QUE
FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY EXPORTAC IPM
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ PARTE DE COMPROB CAMBIO
NOMBRES,
O IÓN LA
CIÓN N BASE DE
ANTE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
161.02 28.98 190.00

84.75 15.25 100.00

35.59 6.41 42.00

46.61 8.39 55.00


232.20 41.80 274.00

161.02 28.98 190.00

13.56 2.44 16.00

0.00 0.00 0.00

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NO TIPO
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SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE NO TOTAL
DOCUMENTO DE APELLIDO IGV Y/O QUE
DE LA DE LA FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
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SOCIAL
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SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
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TRIBUTOS IMPORTE
Y
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O IMPONIBLE NO TOTAL
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21,480.93 3,866.57 25,347.50
322.21 3866.57

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IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
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GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
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182.20 32.80 215.00

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0.00 0.00 0.00

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351.68 4220.19

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EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
21.19 3.81 25.00

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21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

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199.15 35.85 235.00

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33.90 6.10 40.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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8.47 1.53 10.00

12/30/1899 114.41 20.59 135.00

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24,526.27 4,414.73 28,941.00
367.89 4414.73
SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE
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Y IMPORTE
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O IMPONIBLE NO TOTAL
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DE LA DE LA FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
O IÓN LA
CIÓN N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
305.08 54.92 360.00

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0.00 0.00 0.00

15.25 2.75 18.00

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0.00 0.00 0.00

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205.93 37.07 243.00

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0.00 0.00 0.00

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29.66 5.34 35.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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25.42 4.58 30.00

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307.46 3689.47

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SOCIAL
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EXPORTAC PARTE DE
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DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

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24,713.14 4,448.36 29,161.50
370.70 4448.36

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

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EXPORTAC PARTE DE
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DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
0.00 0.00 0.00

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101.69 18.31 120.00

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21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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395.67 4748.03

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.


OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE
TRIBUTOS
Y IMPORTE
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CARGOS TIPO
O IMPONIBLE NO TOTAL
DOCUMENTO DE APELLIDO IGV Y/O QUE
DE LA DE LA FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
152.54 27.46 180.00

2,000.00 360.00 2,360.00

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0.00 0.00 0.00

67.80 12.20 80.00

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205.93 37.07 243.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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25.42 4.58 30.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

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114.41 20.59 135.00

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463.81 5565.74

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE NO TOTAL
DOCUMENTO DE APELLIDO IGV Y/O QUE
DE LA DE LA FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
382.63 68.87 451.50

21.19 3.81 25.00

119.49 21.51 141.00

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0.00 0.00 0.00

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29.66 5.34 35.00

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110.17 19.83 130.00

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152.54 27.46 180.00

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152.54 27.46 180.00

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18.64 3.36 22.00

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0.00 0.00 0.00


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16.95 3.05 20.00

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CIÓNO N BASE ANTE
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207.63 37.37 245.00

93.22 16.78 110.00

161.02 28.98 190.00

255.08 45.92 301.00

423.73 76.27 500.00

308.47 55.53 364.00

38.14 6.86 45.00

50.85 9.15 60.00

177.97 32.03 210.00

0.00 0.00 0.00

15.25 2.75 18.00

195.76 35.24 231.00

16.95 3.05 20.00

205.93 37.07 243.00

21.19 3.81 25.00

67.80 12.20 80.00

184.75 33.25 218.00

152.54 27.46 180.00

305.08 54.92 360.00

93.22 16.78 110.00

294.07 52.93 347.00

255.93 46.07 302.00

47.46 8.54 56.00

21.19 3.81 25.00

12.71 2.29 15.00

72.03 12.97 85.00

788.14 141.86 930.00

207.63 37.37 245.00

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15.25 2.75 18.00

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144.07 25.93 170.00

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0.00 0.00 0.00

212.71 38.29 251.00

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0.00 0.00 0.00

33.90 6.10 40.00

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12/30/1899 377.97 68.03 446.00

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5.51 0.99 6.50

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42.37 7.63 50.00

225.42 40.58 266.00


303.39 54.61 358.00

18.64 3.36 22.00

171.61 30.89 202.50

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46.61 8.39 55.00

205.93 37.07 243.00

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573.31 103.19 676.50

359.32 64.68 424.00

475.42 85.58 561.00

0.00 0.00 0.00


29,466.10 5,303.90 34,770.00
442.00 5303.90

SA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.

OTROS
INFORMACIÓN DEL C VALOR BASE
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE NO TOTAL
DOCUMENTO DE APELLIDO IGV Y/O QUE
DE LA DE LA FORMAN DEL DE
IDENTIDAD SY IPM
EXPORTAC PARTE DE
NOMBRES,
NÚMERO DENOMINA OPERACIÓ COMPROB CAMBIO
IÓN LA
CIÓNO N BASE ANTE
DE
RAZÓN
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
SOCIAL
423.73 76.27 500.00

83.05 14.95 98.00

50.85 9.15 60.00

152.54 27.46 180.00

55.08 9.92 65.00

67.80 12.20 80.00

21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

67.80 12.20 80.00


18.64 3.36 22.00

0.00 0.00 0.00

55.08 9.92 65.00

50.85 9.15 60.00

418.22 75.28 493.50

42.37 7.63 50.00

186.44 33.56 220.00

52.54 9.46 62.00

327.54 58.96 386.50

211.86 38.14 250.00

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286.44 51.56 338.00

148.31 26.69 175.00

67.80 12.20 80.00

5.08 0.92 6.00

140.68 25.32 166.00

42.37 7.63 50.00

0.00 0.00 0.00

40.68 7.32 48.00

139.83 25.17 165.00

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40.68 7.32 48.00

16.95 3.05 20.00

80.51 14.49 95.00

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15.25 2.75 18.00

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27.97 5.03 33.00

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59.32 10.68 70.00


93.22 16.78 110.00

72.03 12.97 85.00

177.97 32.03 210.00

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67.80 12.20 80.00

67.80 12.20 80.00

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152.54 27.46 180.00

0.00 0.00 0.00

618.64 111.36 730.00

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0.00 0.00 0.00

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21.19 3.81 25.00

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0.00 0.00 0.00

67.80 12.20 80.00

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0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00

118.64 21.36 140.00

0.00 0.00 0.00

182.20 32.80 215.00

182.20 32.80 215.00

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0.00 0.00 0.00

33.90 6.10 40.00

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222.88 40.12 263.00

0.00 0.00 0.00


22,800.42 4,104.08 26,904.50
342.00 4104.08
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

3,304.00
12,697.00
9,330.50
4,637.00

2,812.00
3,247.00

2,206.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,290.50
10,486.50
10,007.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
5,645.00

9,948.00
6,334.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,699.00

12,958.00
4,711.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
2,612.50

9,661.00
2,648.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
5,442.50

8,274.00
3,910.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
1,592.00

16,171.00
3,180.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,953.50
10,790.50
4,162.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,653.00
9,526.50
3,362.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,082.00
9,835.50
3,399.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,231.50
11,570.50
2,768.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,640.00
4,910.00
2,458.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,734.00

11,908.50
5,114.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
2,314.00

12,113.50
2,091.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,073.00

10,292.00
4,501.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,176.00

14,636.50
1,268.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,493.00
6,777.50
2,154.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
1,608.00

15,122.00
3,540.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
1,277.00

8,764.00
2,898.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,553.00
14,876.50
4,416.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,904.50
7,446.00
1,691.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
2,634.00

8,995.50
2,539.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
2,058.00

9,362.50
10,325.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

2,278.50
11,076.00
9,157.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

6,099.50
11,052.50
8,111.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,139.00

7,682.50
9,175.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
2,408.00

11,243.50
17,765.50
2,573.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

9,829.00
9,323.50
4,269.00

422.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
8,446.00
7,779.50
#REF!
82.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,142.00
11,648.00
8,638.50

7,173.50
1,564.50

3,102.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
3,695.00
10,193.50
4,409.00
2,958.50

4,269.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,098.50
8,096.00
7,002.50
4,550.00

2,871.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

830.00
8,434.00
8,126.50
5,278.50

3,810.00
3,029.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

4,848.50
8,014.00
12,222.00
1,812.00

2,544.00
4,578.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
6,217.00
11,050.50
5,657.00

3,006.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,534.00
8,211.00
7,830.50

1,159.00
4,792.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
5,563.00
10,380.00

3,707.00
3,922.20

4,093.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
4,675.00
9,248.50

8,987.50
5,037.50

857.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,598.00
5,657.00
9,383.00

3,790.50
2,787.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
7,045.00
9,315.00

5,630.40
2,053.50

5,157.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
3,256.00
6,819.50
10,820.50

1,515.00
3,602.00

3,148.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
8,013.00
9,848.00
5,269.00

3,744.50

4,251.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

6,634.00
8,770.50
10,935.00

2,314.00
3,987.00

3,973.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO

1,028.50
7,433.00
8,373.00
7,845.50

1,329.00

2,326.00

3,311.50
3,786.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
6,240.00
6,733.50
7,280.50
3,944.00

2,314.50

2,749.50
3,434.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
0.00
0.00
0.00

0.00
2,446.00

3,277.00

2,460.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
11,430.00
8,829.50
9,454.50

1,785.50

1,518.50

2,006.50
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
6,846.00
9,812.00
8,761.00

2,506.50
2,918.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
7,195.00
14,853.00
13,153.00

1,769.00
2,451.50

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO


O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
7,170.00
7,408.00
8,215.50

1,611.00

2,551.50

4,575.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL
COMPROB
FECHA TIPO SERIE
DEANTE
PAGO O
(TABLA 10) DOCUMEN
TO
6,499.00
9,881.50

2,233.00

1,656.00
5,492.00
PERIODO: ENERO - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE DE
PAGO,
DOCUME
NTO, N°
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2014


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ABRIL - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2014


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2014


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JULIO - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE
O DSI IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:AGOSTO - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
DICIEMBRE - 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ENERO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2015


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ABRIL - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MAYO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JUNIO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JULIO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:AGOSTO - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:OCTUBRE - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ENERO - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE
O DSI IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PERIODO:FEBRERO - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PERIODO: MARZO - 2016


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PERIODO: MAYO - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1)
ÓN DOCUMENT A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
1 11)
IMPORTA
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PERIODO: JULIO - 2016


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PERIODO:AGOSTO - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

PERIODO:OCTUBRE - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
CIÓN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEE
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE ENTOO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PERIODO:FEBRERO - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

2016
12/13/2016 1 F024 10638 20100085578
12/23/2016 1 F024 11002 20100085578
PERIODO: MARZO - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO COMPROBA O (TABLA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
OO DE ENTO DE LA
DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA POR
OTROS
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PERIODO: ABRIL - 2017


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
EMITIDOS
VIRTUAL,
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA POR
OTROS
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
#REF!
#REF!

PERIODO: MAYO - 2017


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PERIODO: JUNIO - 2017


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
DEL
O O
OO COMPROBA ENTO DE LA DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
NTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PERIODO: JULIO - 2017


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PERIODO:AGOSTO - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA ENTOO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PERIODO:OCTUBRE - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEE
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10

11

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
OO DE LA DE LIQUIDAC
NTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO DE O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PERIODO: ENERO - 2018


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PERIODO:FEBRERO - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
FORMUL
DE EMISIÓN FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
DEL
COBRANZ
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA VIRTUAL,
A U
DE DEPENDE DE LIQUIDAC TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA 10) DUA OTROS
IÓN DE
NCIA
DOCUME
NTOS
EMITIDOS
DE LA EL
POR
O DE
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
O EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#REF!

PERIODO: MARZO - 2018


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
#REF!
#REF!
#REF!
PERIODO: ABRIL - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#REF!

PERIODO: MAYO - 2018


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
CIÓN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
#REF!

PERIODO: JUNIO - 2018


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#REF!

PERIODO: JULIO - 2018


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#REF!
#REF!

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#REF!

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
#REF!

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
#REF!

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#REF!

PERIODO: ENERO - 2019


RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#REF!

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE TRANSPORTES SAN JOSE DE
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓ
BANTE DE
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEE
DE FECHA FORMUL
DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO FÍSICO
DEL O
VIRTUAL,
N° DE
DEL DUA, DSI
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
OCÓDIGO
O COMPROBA ENTO
O (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
A U
LIQUIDAC
DE DEPENDE TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA EL DE
POR
OTROS
IÓN
PAGO DE NCIA
OPERACI O ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
1 11)
IMPORTA
AR
2 CIÓN
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#REF!
SPORTES SAN JOSE DE JANGAS S.R.L.
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1554.98 279.90 1834.88
2826.90 508.84 3335.74
1137.99 204.84 1342.83
254.07 45.73 299.80
1861.21 335.02 2196.23
631.08 113.59 744.67
2609.77 469.76 3079.53
1494.06 268.93 1762.99
891.08 160.39 1051.47
4916.38 884.95 5801.32
750.87 135.16 886.03
1468.55 264.34 1732.89
-29.38 -5.29 -34.67
846.47 152.36 998.83
-25.37 -4.57 -29.94
30.51 5.49 36.00
2037.02 366.66 2403.68
330.51 59.49 390.00
33.90 6.10 40.00
3.39 0.61 4.00
101.69 18.31 120.00
27.12 4.88 32.00
508.47 91.53 600.00
338.98 61.02 400.00
3.39 0.61 4.00
914.07 164.53 1078.60
TOT 25517.70 4593.19 30110.89

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ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A DEPÓSITO
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2543.59 457.85 3001.44
2838.73 510.97 3349.70
4429.19 797.26 5226.45
3027.55 544.96 3572.51
153.69 27.66 181.35
83.50 15.03 98.53
2238.95 403.01 2641.96
-2238.95 -403.01 -2641.96
-2190.25 -394.24 -2584.49
-149.62 -26.93 -176.55
-11.03 -1.98 -13.01
2921.63 525.89 3447.52
2136.61 384.59 2521.20
1822.03 327.97 2150.00
162.90 29.32 192.22
16.95 3.05 20.00
20.34 3.66 24.00
256.66 46.20 302.86
57.63 10.37 68.00
3.39 0.61 4.00
3.39 0.61 4.00
16.95 3.05 20.00
20.34 3.66 24.00
515.47 92.78 608.25
71.19 12.81 84.00
296.61 53.39 350.00
TOT 19047.44 3428.54 22475.98

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GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DEPÓSITO
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DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3483.00 626.94 4109.94
6425.55 1156.60 7582.15
811.83 146.13 957.96
1537.48 276.75 1814.23
-10.17 -1.83 -12.00
302.62 54.47 357.09
1206.78 217.22 1424.00
10.17 1.83 12.00
1476.37 265.75 1742.12
10.17 1.83 12.00
1733.05 311.95 2045.00
3.39 0.61 4.00
472.08 84.97 557.05
178.68 32.16 210.84
3.39 0.61 4.00
539.36 97.08 636.44
TOT 18183.74 3273.07 21456.82

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APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
4438.75 798.97 5237.72
2690.30 484.25 3174.55
3549.64 638.93 4188.57
751.82 135.33 887.14
-20.34 -3.66 -24.00
10.17 1.83 12.00
27.12 4.88 32.00
10.17 1.83 12.00
67.80 12.20 80.00
305.08 54.92 360.00
57.63 10.37 68.00
17.80 3.20 21.00
TOT 11905.92 2143.07 14048.99
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APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2190.25 394.24 2584.49
2237.00 402.66 2639.66
1122.50 202.05 1324.54
2693.89 484.90 3178.79
379.79 68.36 448.15
159.41 28.69 188.10
61.42 11.06 72.48
5683.39 1023.01 6706.40
107.29 19.31 126.60
25.42 4.58 30.00
20.34 3.66 24.00
8.47 1.53 10.00
101.69 18.31 120.00
3.39 0.61 4.00
TOT 14794.25 2662.97 17457.22

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APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
153.81 27.69 181.50
141.96 25.55 167.51
966.94 174.05 1140.99
142.88 25.72 168.60
2047.63 368.57 2416.20
59.42 10.70 70.12
891.28 160.43 1051.71
3979.78 716.36 4696.14
3104.85 558.87 3663.72
2666.43 479.96 3146.39
1662.54 299.26 1961.80
1362.77 245.30 1608.07
211.99 38.16 250.15
80.39 14.47 94.86
2106.88 379.24 2486.12
101.69 18.31 120.00
25.42 4.58 30.00
12.71 2.29 15.00
305.08 54.92 360.00
6.78 1.22 8.00
13.56 2.44 16.00
8.47 1.53 10.00
TOT 20053.29 3609.59 23662.88

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INFORMACIÓN DEL N° DE
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GRAVADAS Y/O DEPÓSITO
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DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2198.12 395.66 2593.78
15339.83 2761.17 18101.00
374.80 67.46 442.26
1191.53 214.47 1406.00
6857.72 1234.39 8092.11
6.78 1.22 8.00
12.71 2.29 15.00
-109.91 -19.78 -129.69
2226.63 400.79 2627.42
361.45 65.06 426.51
-437.20 -78.70 -515.90
-767.03 -138.07 -905.10
1267.25 228.11 1495.36
-4.50 -0.81 -5.31
10.17 1.83 12.00
30.51 5.49 36.00
169.49 30.51 200.00
20.34 3.66 24.00
6.78 1.22 8.00
500.06 90.01 590.07 FR
TOT 29255.52 5265.99 34521.51

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GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3653.24 657.58 4310.82
5787.54 1041.76 6829.30
292.39 52.63 345.02
19.49 3.51 23.00
1614.74 290.65 1905.40
540.16 97.23 637.39
-182.67 -32.88 -215.55
-5.89 -1.06 -6.95
-195.58 -35.20 -230.78
1120.16 201.63 1321.79
423.73 76.27 500.00
288.90 52.00 340.90
1923.73 346.27 2270.00
123.98 22.32 146.30
38.14 6.86 45.00
152.54 27.46 180.00
2777.15 499.89 3277.04
1121.93 201.95 1323.88
878.31 158.10 1036.41
115.99 20.88 136.86
1235.50 222.39 1457.89
99.48 17.91 117.39
278.64 50.16 328.80
6.78 1.22 8.00
887.10 159.68 1046.78
279.66 50.34 330.00
33.90 6.10 40.00
177.97 32.03 210.00
67.80 12.20 80.00
10.17 1.83 12.00
16.95 3.05 20.00
10.17 1.83 12.00
633.90 114.10 748.00
1249.50 224.91 1474.41
3.39 0.61 4.00
8.47 1.53 10.00
40.68 7.32 48.00
TOT 25528.05 4595.05 30123.10

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GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O DEPÓSITO
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DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
327.54 58.96 386.50
686.80 123.62 810.42
131.06 23.59 154.65
14135.69 2544.43 16680.12
2133.04 383.95 2516.99
2859.95 514.79 3374.74
1585.35 285.36 1870.72
2903.39 522.61 3426.00
2925.71 526.63 3452.34
223.14 40.17 263.31
472.12 84.98 557.10
291.16 52.41 343.57
6.78 1.22 8.00
6.78 1.22 8.00
23.73 4.27 28.00
16.95 3.05 20.00
107.25 19.31 126.56
4.24 0.76 5.00
30.00 5.40 35.40
TOT 28870.69 5196.72 34067.41

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APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2651.75 477.31 3129.06
2545.66 458.22 3003.88
998.86 179.80 1178.66
14135.61 2544.41 16680.02
793.22 142.78 936.00
458.26 82.49 540.75
1151.62 207.29 1358.91
414.05 74.53 488.58
1878.81 338.19 2217.00
875.41 157.57 1032.98
1199.15 215.85 1415.00
101.69 18.31 120.00
159.32 28.68 188.00
108.60 19.55 128.15
3.39 0.61 4.00
57.06 10.27 67.33
TOT 27532.48 4955.85 32488.32

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APELLIDOS IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3321.51 597.87 3919.38
3020.37 543.67 3564.04
7118.50 1281.33 8399.83
6559.32 1180.68 7740.00
4840.68 871.32 5712.00
2793.01 502.74 3295.75
254.24 45.76 300.00
10.17 1.83 12.00
20.34 3.66 24.00
2325.76 418.64 2744.40
12.71 2.29 15.00
8.47 1.53 10.00
TOT 30285.08 5451.32 35736.40

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IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
889.83 160.17 1050.00
2807.54 505.36 3312.90
985.13 177.32 1162.45
3236.52 582.57 3819.10
-20.36 -3.66 -24.02
1304.34 234.78 1539.13
351.39 63.25 414.64
4653.54 837.64 5491.18
4247.14 764.49 5011.63
112.06 20.17 132.23
1003.51 180.63 1184.14
511.31 92.04 603.35
3.39 0.61 4.00
310.03 55.81 365.84
769.88 138.58 908.46
1709.77 307.76 2017.53
16.95 3.05 20.00
27.12 4.88 32.00
27.12 4.88 32.00
288.14 51.86 340.00
50.85 9.15 60.00
3.39 0.61 4.00
3.39 0.61 4.00
61.02 10.98 72.00
8.47 1.53 10.00
3.39 0.61 4.00
TOT 23364.87 4205.68 27570.55
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
402.72 72.49 475.21
221.58 39.88 261.46
559.32 100.68 660.00
630.86 113.55 744.41
511.83 92.13 603.96
-255.05 -45.91 -300.96
106.78 19.22 126.00
316.19 56.91 373.10
1284.75 231.25 1516.00
1931.34 347.64 2278.98
301.95 54.35 356.30
160.37 28.87 189.24
228.60 41.15 269.75
371.28 66.83 438.11
6069.58 1092.52 7162.10
915.93 164.87 1080.80
3720.34 669.66 4390.00
2854.58 513.82 3368.40
2216.27 398.93 2615.20
1367.39 246.13 1613.52
20.34 3.66 24.00
6.78 1.22 8.00
10.17 1.83 12.00
37.29 6.71 44.00
3.39 0.61 4.00
44.07 7.93 52.00
47.46 8.54 56.00
12.71 2.29 15.00
TOT 24098.80 4337.78 28436.58

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
984.00 177.12 1161.12
89.60 16.13 105.73
817.90 147.22 965.12
217.86 39.21 257.07
6354.69 1143.84 7498.53
838.37 150.91 989.28
3394.37 610.99 4005.36
311.22 56.02 367.24
-10.23 -1.84 -12.07
-20.09 -3.62 -23.71
2867.34 516.12 3383.46
245.49 44.19 289.68
95.21 17.14 112.35
123.09 22.16 145.25
4300.85 774.15 5075.00
169.57 30.52 200.10
1021.56 183.88 1205.44
948.53 170.73 1119.26
1466.67 264.00 1730.67
47.46 8.54 56.00
23.73 4.27 28.00
3.39 0.61 4.00
TOT 24290.56 4372.30 28662.87

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
115.75 20.84 136.59
76.79 13.82 90.61
2206.78 397.22 2604.00
450.85 81.15 532.00
508.47 91.53 600.00
5217.80 939.20 6157.00
2565.38 461.77 3027.14
2529.24 455.26 2984.51
2206.78 397.22 2604.00
658.98 118.62 777.60
2457.90 442.42 2900.33
567.45 102.14 669.59
318.06 57.25 375.31
640.02 115.20 755.22
61.02 10.98 72.00
71.19 12.81 84.00
10.17 1.83 12.00
6.78 1.22 8.00
3.39 0.61 4.00
28.81 5.19 34.00
140.68 25.32 166.00
118.64 21.36 140.00
-165.85 -29.85 -195.70
37.29 6.71 44.00
3.39 0.61 4.00
375.42 67.58 443.00
3.39 0.61 4.00
TOT 21214.58 3818.62 25033.20

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
367.49 66.15 433.64
403.71 72.67 476.38
4037.40 726.73 4764.13
562.96 101.33 664.29
970.12 174.62 1144.74
1254.32 225.78 1480.10
257.92 46.43 304.35
-41.04 -7.39 -48.43
-82.43 -14.84 -97.27
2792.37 502.63 3295.00
651.23 117.22 768.45
651.96 117.35 769.31
4822.74 868.09 5690.83
16.95 3.05 20.00
875.27 157.55 1032.82
2221.97 399.95 2621.92
10.17 1.83 12.00
254.24 45.76 300.00
3571.85 642.93 4214.78
6.78 1.22 8.00
322.03 57.97 380.00
214.41 38.59 253.00
20.34 3.66 24.00
131.47 23.66 155.13
3.39 0.61 4.00
TOT 24297.61 4373.57 28671.18

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1880.96 338.57 2219.53
87.06 15.67 102.73
124.44 22.40 146.84
4389.36 790.09 5179.45
1481.40 266.65 1748.05
165.85 29.85 195.70
2860.59 514.91 3375.50
185.78 33.44 219.22
900.16 162.03 1062.19
6025.59 1084.61 7110.20
9299.72 1673.95 10973.67
193.09 34.76 227.85
473.61 85.25 558.85
445.46 80.18 525.64
-474.97 -85.49 -560.47
1278.20 230.08 1508.28
137.67 24.78 162.45
37.29 6.71 44.00
10.17 1.83 12.00
434.75 78.25 513.00
2271.97 408.95 2680.92
2611.53 470.07 3081.60
3.39 0.61 4.00
161.03 28.99 190.02
13.56 2.44 16.00
3.39 0.61 4.00
59.91 10.78 70.69
177.97 32.03 210.00
217.25 39.11 256.36
3.39 0.61 4.00
1114.50 200.61 1315.11
127.12 22.88 150.00
TOT 36701.17 6606.21 43307.39

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1057.08 190.27 1247.35
1682.73 302.89 1985.62
171.77 30.92 202.69
1211.42 218.06 1429.48
2882.99 518.94 3401.93
8.47 1.53 10.00
380.25 68.45 448.70
1593.44 286.82 1880.26
1707.29 307.31 2014.60
149.75 26.95 176.70
955.51 171.99 1127.50
69.15 12.45 81.60
1298.21 233.68 1531.89
6880.35 1238.46 8118.81
13.56 2.44 16.00
396.38 71.35 467.73
10.17 1.83 12.00
4311.56 776.08 5087.64
6.78 1.22 8.00
3424.25 616.37 4040.62
1895.10 341.12 2236.22
23.73 4.27 28.00
3.39 0.61 4.00
44.07 7.93 52.00
6.78 1.22 8.00
716.70 129.01 845.71
134.75 24.25 159.00
1586.44 285.56 1872.00
TOT 32622.08 5871.97 38494.05

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
13902.13 2502.38 16404.52
7.20 1.30 8.50
4743.06 853.75 5596.81
1315.90 236.86 1552.76
2402.54 432.46 2835.00
2738.14 492.86 3231.00
1861.86 335.14 2197.00
159.05 28.63 187.68
646.08 116.29 762.38
2644.07 475.93 3120.00
20.34 3.66 24.00
13.56 2.44 16.00
10.17 1.83 12.00
892.81 160.71 1053.52
1832.40 329.83 2162.23
738.98 133.02 872.00
3.39 0.61 4.00
TOT 33931.69 6107.70 40039.40
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POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1544.92 278.08 1823.00
1513.10 272.36 1785.46
5102.95 918.53 6021.48
520.34 93.66 614.00
592.97 106.73 699.70
-320.26 -57.65 -377.91
594.66 107.04 701.70
-594.77 -107.06 -701.83
1034.65 186.24 1220.89
58.84 10.59 69.43
-596.17 -107.31 -703.48
2360.18 424.83 2785.01
-634.58 -114.22 -748.80
1145.93 206.27 1352.20
3923.65 706.26 4629.91
203.39 36.61 240.00
254.24 45.76 300.00
-16.20 -2.92 -19.11
975.83 175.65 1151.48
6.78 1.22 8.00
6.78 1.22 8.00
263.56 47.44 311.00
466.10 83.90 550.00
237.29 42.71 280.00
10.17 1.83 12.00
228.66 41.16 269.82
1857.30 334.31 2191.61
905.93 163.07 1069.00
269.07 48.43 317.50
3896.44 701.36 4597.80
397.54 71.56 469.10
25.42 4.58 30.00
2611.53 470.07 3081.60
8.47 1.53 10.00
1125.42 202.58 1328.00
300.00 54.00 354.00
2.54 0.46 3.00
124.58 22.42 147.00
33.90 6.10 40.00
6.78 1.22 8.00
16.95 3.05 20.00
TOT 30464.88 5483.68 35948.56

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2507.98 451.44 2959.42
-429.52 -77.31 -506.84
3312.52 596.25 3908.77
429.11 77.24 506.35
2999.15 539.85 3538.99
1567.22 282.10 1849.31
701.26 126.23 827.49
10.17 1.83 12.00
13.56 2.44 16.00
355.93 64.07 420.00
27.12 4.88 32.00
16.95 3.05 20.00
689.04 124.03 813.07
574.58 103.42 678.00
27.12 4.88 32.00
20.34 3.66 24.00
254.24 45.76 300.00
3.39 0.61 4.00
440.68 79.32 520.00
3678.38 662.11 4340.49
924.37 166.39 1090.76
577.32 103.92 681.24
3.39 0.61 4.00
25.42 4.58 30.00
62.71 11.29 74.00
3752.57 675.46 4428.03
291.53 52.47 344.00
13.56 2.44 16.00
TOT 22850.08 4113.01 26963.10

17548.73

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
12636.60 2274.59 14911.19
-430.47 -77.49 -507.96
1906.67 343.20 2249.87
1252.00 225.36 1477.36
1442.71 259.69 1702.40
2242.37 403.63 2646.00
2401.92 432.34 2834.26
2244.92 404.08 2649.00
489.32 88.08 577.40
TOT 24186.03 4353.48 28539.51

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
359.32 64.68 424.00
6162.86 1109.31 7272.17
446.40 80.35 526.75
2402.53 432.46 2834.99
1204.14 216.75 1420.89
10.17 1.83 12.00
2730.46 491.48 3221.94
1400.05 252.01 1652.06
733.98 132.12 866.10
10.17 1.83 12.00
620.34 111.66 732.00
279.66 50.34 330.00
10.17 1.83 12.00
3.39 0.61 4.00
3.39 0.61 4.00
498.64 89.76 588.40
6344.57 1142.02 7486.59
1281.36 230.64 1512.00
4101.69 738.31 4840.00
695.34 125.16 820.50
946.92 170.45 1117.37
67.80 12.20 80.00
166.10 29.90 196.00
16.95 3.05 20.00
20.34 3.66 24.00
10.17 1.83 12.00
3896.44 701.36 4597.80
TOT 34423.35 6196.20 40619.56

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2028.98 365.22 2394.20
2291.66 412.50 2704.16
4829.11 869.24 5698.34
3220.40 579.67 3800.07
4173.97 751.31 4925.28
2573.17 463.17 3036.34
732.20 131.80 864.00
877.77 158.00 1035.77
94.07 16.93 111.00
891.53 160.47 1052.00
1310.77 235.94 1546.71
288.61 51.95 340.56
6610.82 1189.95 7800.77
469.92 84.58 554.50
932.20 167.80 1100.00
128.81 23.19 152.00
10.17 1.83 12.00
10.17 1.83 12.00
470.34 84.66 555.00
3.39 0.61 4.00
152.54 27.46 180.00
483.05 86.95 570.00
54.24 9.76 64.00
3.39 0.61 4.00
216.95 39.05 256.00
169.49 30.51 200.00
226.17 40.71 266.88
TOT 33253.88 5985.70 39239.58

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
13566.82 2442.03 16008.85
3324.72 598.45 3923.17
3320.21 597.64 3917.85
221.89 39.94 261.83
224.33 40.38 264.71
1770.00 318.60 2088.60
412.95 74.33 487.28
1234.32 222.18 1456.50
2838.98 511.02 3350.00
1310.56 235.90 1546.46
2420.55 435.70 2856.25
37.29 6.71 44.00
698.36 125.71 824.07
37.29 6.71 44.00
TOT 31418.28 5655.29 37073.57

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
13733.54 2472.04 16205.57
317.80 57.20 375.00
-148.25 -26.68 -174.93
1926.84 346.83 2273.67
526.07 94.69 620.76
1161.72 209.11 1370.83
2283.48 411.03 2694.51
1330.61 239.51 1570.12
3695.89 665.26 4361.15
5677.18 1021.89 6699.07
1832.50 329.85 2162.35
TOT 32337.37 5820.73 38158.10

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
230.18 41.43 271.61
1333.36 240.01 1573.37
7227.33 1300.92 8528.25
3.39 0.61 4.00
4758.12 856.46 5614.58
1139.98 205.20 1345.18
224.58 40.42 265.00
40.68 7.32 48.00
3.39 0.61 4.00
8.47 1.53 10.00
27.12 4.88 32.00
125.42 22.58 148.00
125.42 22.58 148.00
3.39 0.61 4.00
37.29 6.71 44.00
10.17 1.83 12.00
406.78 73.22 480.00
6.78 1.22 8.00
27.12 4.88 32.00
589.83 106.17 696.00
3.39 0.61 4.00
10.17 1.83 12.00
33.90 6.10 40.00
6.78 1.22 8.00
611.02 109.98 721.00
482.20 86.80 569.00
3.39 0.61 4.00
20.34 3.66 24.00
3.39 0.61 4.00
TOT 17503.38 3150.61 20653.99

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3896.44 701.36 4597.80
2118.64 381.36 2500.00
1906.78 343.22 2250.00
1159.32 208.68 1368.00
3896.44 701.36 4597.80
6883.33 1239.00 8122.33
-1224.47 -220.41 -1444.88
16.95 3.05 20.00
3.39 0.61 4.00
37.29 6.71 44.00
13.56 2.44 16.00
254.24 45.76 300.00
3.39 0.61 4.00
10.17 1.83 12.00
2057.84 370.41 2428.26
TOT 21033.31 3786.00 24819.31

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
179.29 32.27 211.56
1157.53 208.36 1365.89
2741.94 493.55 3235.48
2279.56 410.32 2689.88
5780.35 1040.46 6820.81
-169.71 -30.55 -200.26
1092.38 196.63 1289.01
374.46 67.40 441.86
1995.10 359.12 2354.22
272.00 48.96 320.96
859.25 154.67 1013.92
6487.75 1167.79 7655.54
578.01 104.04 682.05
3.39 0.61 4.00
10.17 1.83 12.00
13.56 2.44 16.00
30.51 5.49 36.00
94.92 17.08 112.00
20.34 3.66 24.00
10.17 1.83 12.00
TOT 23810.95 4285.97 28096.92

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O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
INVOIS
SOCIAL
843.77 151.88 995.65
364.57 65.62 430.19
874.52 157.41 1031.93
438.22 78.88 517.10
1599.20 287.86 1887.06
288.19 51.87 340.06
239.25 43.06 282.31
96.66 17.40 114.06
101.69 18.31 120.00
13487.32 2427.72 15915.04
201.69 36.31 238.00
350.85 63.15 414.00
480.51 86.49 567.00
969.49 174.51 1144.00
501.69 90.31 592.00
2379.66 428.34 2808.00
2644.07 475.93 3120.00
720.34 129.66 850.00
1693.22 304.78 1998.00
254.24 45.76 300.00
6.78 1.22 8.00
3005.08 540.92 3546.00
1996.37 359.35 2355.72
16.95 3.05 20.00
50.85 9.15 60.00
TOT 33605.19 6048.93 39654.12

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
4001.41 720.25 4721.66
1920.09 345.62 2265.71
3401.79 612.32 4014.11
805.24 144.94 950.18
394.93 71.09 466.02
409.44 73.70 483.14
399.69 71.94 471.64
246.87 44.44 291.31
4651.36 837.24 5488.60
745.70 134.23 879.93
1934.62 348.23 2282.85
1752.74 315.49 2068.24
6701.58 1206.28 7907.87
1210.63 217.91 1428.54
716.95 129.05 846.00
-438.41 -78.91 -517.32
10.17 1.83 12.00
2793.08 502.75 3295.84
135.59 24.41 160.00
63.56 11.44 75.00
3.39 0.61 4.00
6.78 1.22 8.00
10.17 1.83 12.00
TOT 31877.38 5737.93 37615.31

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DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
742.40 133.63 876.03
3579.70 644.35 4224.05
1459.47 262.71 1722.18
12543.96 2257.91 14801.87
1507.70 271.39 1779.09
650.36 117.06 767.42
2526.96 454.85 2981.82
5003.39 900.61 5904.00
429.34 77.28 506.62
466.10 83.90 550.00
1913.42 344.42 2257.84
1748.56 314.74 2063.30
288.14 51.86 340.00
10.17 1.83 12.00
138.98 25.02 164.00
6.78 1.22 8.00
1583.05 284.95 1868.00
314.41 56.59 371.00
254.24 45.76 300.00
TOT 35167.14 6330.08 41497.22

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1035.09 186.32 1221.41
4986.17 897.51 5883.68
1075.92 193.67 1269.59
2440.68 439.32 2880.00
1652.54 297.46 1950.00
5346.00 962.28 6308.28
144.07 25.93 170.00
838.98 151.02 990.00
1054.34 189.78 1244.12
569.50 102.51 672.01
1439.13 259.04 1698.18
1895.09 341.12 2236.21
953.15 171.57 1124.72
2899.60 521.93 3421.53
330.89 59.56 390.45
1647.46 296.54 1944.00
20.34 3.66 24.00
186.44 33.56 220.00
27.12 4.88 32.00
6.78 1.22 8.00
3.39 0.61 4.00
16.95 3.05 20.00
3.39 0.61 4.00
2966.10 533.90 3500.00
24.58 4.42 29.00
3.39 0.61 4.00
3.39 0.61 4.00
33.90 6.10 40.00
101.69 18.31 120.00
352.54 63.46 416.00
TOT 32058.62 5770.55 37829.17

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Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
947.85 170.61 1118.46
3917.47 705.14 4622.61
722.00 129.96 851.96
10333.07 1859.95 12193.02
436.67 78.60 515.27
889.75 160.15 1049.90
256.59 46.19 302.78
4261.19 767.02 5028.21
166.10 29.90 196.00
3.39 0.61 4.00
3892.16 700.59 4592.74
3.39 0.61 4.00
64.41 11.59 76.00
10.17 1.83 12.00
400.00 72.00 472.00
TOT 26304.20 4734.76 31038.95

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NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1708.27 307.49 2015.76
3495.38 629.17 4124.55
2109.15 379.65 2488.80
1499.53 269.92 1769.45
12540.22 2257.24 14797.46
450.29 81.05 531.34
1115.85 200.85 1316.70
116.09 20.90 136.98
691.07 124.39 815.46
2579.66 464.34 3044.00
882.20 158.80 1041.00
2196.13 395.30 2591.43
13.56 2.44 16.00
37.29 6.71 44.00
8.47 1.53 10.00
233.16 41.97 275.13
6.78 1.22 8.00
270.34 48.66 319.00
84.75 15.25 100.00
TOT 30038.19 5406.87 35445.07

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2848.65 512.76 3361.41
2913.10 524.36 3437.46
2218.14 399.26 2617.40
1271.60 228.89 1500.49
5478.67 986.16 6464.83
7394.95 1331.09 8726.04
1165.59 209.81 1375.39
2140.10 385.22 2525.31
861.75 155.11 1016.86
39.76 7.16 46.92
39.76 7.16 46.92
1246.73 224.41 1471.14
-854.15 -153.75 -1007.90
-27.31 -4.92 -32.23
776.34 139.74 916.08
1601.69 288.31 1890.00
262.71 47.29 310.00
3.39 0.61 4.00
16.95 3.05 20.00
3.39 0.61 4.00
186.44 33.56 220.00
27.12 4.88 32.00
TOT 29615.37 5330.77 34946.14

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
63.59 11.45 75.04
5039.25 907.06 5946.31
-27.12 -4.88 -32.00
-4.75 -0.86 -5.61
3211.36 578.05 3789.41
8117.49 1461.15 9578.64
3307.99 595.44 3903.43
3120.34 561.66 3682.00
356.19 64.11 420.30
2764.76 497.66 3262.42
151.94 27.35 179.28
-6.02 -1.08 -7.10
2961.86 533.14 3495.00
142.44 25.64 168.08
3216.97 579.05 3796.02
705.63 127.01 832.65
1694.92 305.08 2000.00
40.68 7.32 48.00
TOT 34857.52 6274.35 41131.87

RENUSA 15000.47
RENUSA 6536.11
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
12712.26 2288.21 15000.47
5539.07 997.03 6536.11
1603.39 288.61 1892.00
6149.92 1106.99 7256.91
808.63 145.55 954.18
523.73 94.27 618.00
311.86 56.14 368.00
33.90 6.10 40.00
135.59 24.41 160.00
72.46 13.04 85.50
6.78 1.22 8.00
8.47 1.53 10.00
TOT 27906.07 5023.09 32929.16

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1184.61 213.23 1397.84
4077.23 733.90 4811.13
2966.10 533.90 3500.00
847.46 152.54 1000.00
2600.03 468.01 3068.03
665.09 119.72 784.80
1440.68 259.32 1700.00
1708.47 307.53 2016.00
1569.70 282.55 1852.25
71.19 12.81 84.00
5728.93 1031.21 6760.14
TOT 22859.48 4114.71 26974.19

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POR
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
807.71 145.39 953.10
1355.82 244.05 1599.87
2165.65 389.82 2555.47
1396.61 251.39 1648.00
4190.84 754.35 4945.19
7921.40 1425.85 9347.25
461.02 82.98 544.00
3715.25 668.75 4384.00
172.88 31.12 204.00
29.66 5.34 35.00
1694.92 305.08 2000.00
81.36 14.64 96.00
37.29 6.71 44.00
237.29 42.71 280.00
342.37 61.63 404.00
127.12 22.88 150.00
72.03 12.97 85.00
3706.21 667.12 4373.33
TOT 28515.42 5132.78 33648.20

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IMPONIBL SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
8292.42 1492.64 9785.06
4036.52 726.57 4763.09
8522.03 1533.97 10056.00
1694.92 305.08 2000.00
130.51 23.49 154.00
88.14 15.86 104.00
54.24 9.76 64.00
16.95 3.05 20.00
3.39 0.61 4.00
17.80 3.20 21.00
0.00 0.00 0.00
TOT 22856.91 4114.24 26971.15

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POR
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
774.73 139.45 914.18
3230.40 581.47 3811.87
2535.31 456.36 2991.67
4197.85 755.61 4953.46
3201.85 576.33 3778.18
6395.75 1151.23 7546.98
898.42 161.72 1060.13
418.64 75.36 494.00
1298.31 233.69 1532.00
259.32 46.68 306.00
106.78 19.22 126.00
133.90 24.10 158.00
6.78 1.22 8.00
98.31 17.69 116.00
13.56 2.44 16.00
TOT 23569.90 4242.58 27812.48
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POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
10280.91 1850.56 12131.47
3287.24 591.70 3878.94
6069.52 1092.51 7162.03
4591.53 826.47 5418.00
223.73 40.27 264.00
177.97 32.03 210.00
264.41 47.59 312.00
281.36 50.64 332.00
28.81 5.19 34.00
0.00 0.00 0.00
TOT 25205.46 4536.98 29742.44

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
4320.78 777.74 5098.52
2472.16 444.99 2917.15
7204.42 1296.80 8501.22
1307.71 235.39 1543.09
642.37 115.63 758.00
884.75 159.25 1044.00
4160.95 748.97 4909.92
2610.61 469.91 3080.52
2222.24 400.00 2622.24
919.83 165.57 1085.40
557.58 100.36 657.95
894.92 161.08 1056.00
81.36 14.64 96.00
23.73 4.27 28.00
16.95 3.05 20.00
11.86 2.14 14.00
158.47 28.52 186.99
5.93 1.07 7.00
TOT 28496.61 5129.39 33626.00

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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1529.13 275.24 1804.38
5239.10 943.04 6182.13
5431.00 977.58 6408.58
659.32 118.68 778.00
4706.09 847.10 5553.18
2438.64 438.96 2877.60
435.12 78.32 513.45
1410.32 253.86 1664.18
562.89 101.32 664.21
132.20 23.80 156.00
722.03 129.97 852.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 23265.85 4187.85 27453.71

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DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1476.25 265.72 1741.97
3334.90 600.28 3935.18
1896.61 341.39 2238.00
6234.26 1122.17 7356.42
5665.38 1019.77 6685.15
2331.49 419.67 2751.16
8.47 1.53 10.00
274.58 49.42 324.00
25.42 4.58 30.00
76.27 13.73 90.00
63.56 11.44 75.00
254.24 45.76 300.00
4.24 0.76 5.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 21645.66 3896.22 25541.88

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IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3716.17 668.91 4385.09
271.35 48.84 320.20
999.33 179.88 1179.21
2655.04 477.91 3132.95
10258.92 1846.61 12105.53
2848.34 512.70 3361.05
4700.17 846.03 5546.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 25449.34 4580.88 30030.22

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Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2438.12 438.86 2876.98
3197.17 575.49 3772.66
394.07 70.93 465.00
2996.17 539.31 3535.48
898.40 161.71 1060.11
2195.89 395.26 2591.14
152.54 27.46 180.00
6563.86 1181.49 7745.35
1321.15 237.81 1558.96
1144.92 206.08 1351.00
289.83 52.17 342.00
2160.18 388.83 2549.02
38.14 6.86 45.00
483.05 86.95 570.00
15.25 2.75 18.00
27.12 4.88 32.00
194.92 35.08 230.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 24510.77 4411.94 28922.71

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Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
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E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2126.48 382.77 2509.25
10946.15 1970.31 12916.45
4237.29 762.71 5000.00
305.08 54.92 360.00
10.17 1.83 12.00
38.14 6.86 45.00
3.39 0.61 4.00
8.47 1.53 10.00
10.17 1.83 12.00
1179.66 212.34 1392.00
288.14 51.86 340.00
737.29 132.71 870.00
5.93 1.07 7.00
1125.42 202.58 1328.00
427.97 77.03 505.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 21449.75 3860.95 25310.70

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Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3168.44 570.32 3738.76
2337.41 420.73 2758.14
3693.39 664.81 4358.20
162.51 29.25 191.76
3700.31 666.05 4366.36
9939.69 1789.15 11728.84
2854.12 513.74 3367.86
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 25855.86 4654.06 30509.92
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APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
7952.91 1431.52 9384.44
5261.93 947.15 6209.08
3174.77 571.46 3746.23
5822.01 1047.96 6869.97
25.42 4.58 30.00
27.12 4.88 32.00
8.47 1.53 10.00
264.41 47.59 312.00
16.95 3.05 20.00
4.24 0.76 5.00
399.15 71.85 471.00
972.46 175.04 1147.50
325.42 58.58 384.00
20.34 3.66 24.00
6.78 1.22 8.00
6.78 1.22 8.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 24289.17 4372.05 28661.22

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IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2757.53 496.36 3253.89
7247.17 1304.49 8551.66
3925.77 706.64 4632.41
1231.59 221.69 1453.27
1904.21 342.76 2246.97
3205.04 576.91 3781.95
1151.36 207.24 1358.60
424.41 76.39 500.81
517.97 93.24 611.21
2086.74 375.61 2462.36
1423.83 256.29 1680.12
209.39 37.69 247.08
473.90 85.30 559.20
881.36 158.64 1040.00
4.24 0.76 5.00
219.49 39.51 259.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 27664.01 4979.52 32643.53

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DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
849.51 152.91 1002.42
1756.10 316.10 2072.20
832.96 149.93 982.89
324.41 58.39 382.80
2425.51 436.59 2862.10
119.76 21.56 141.32
207.06 37.27 244.33
4077.13 733.88 4811.01
665.75 119.83 785.58
12.71 2.29 15.00
3965.65 713.82 4679.47
4.24 0.76 5.00
162.71 29.29 192.00
43.22 7.78 51.00
15461.82 2783.13 18244.95
30.51 5.49 36.00
27.12 4.88 32.00
3.39 0.61 4.00
61.02 10.98 72.00
35.59 6.41 42.00
42.37 7.63 50.00
13.56 2.44 16.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 31122.09 5601.98 36724.07

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APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3604.44 648.80 4253.24
3564.48 641.61 4206.09
838.45 150.92 989.37
5271.49 948.87 6220.36
175.73 31.63 207.36
603.23 108.58 711.81
6331.44 1139.66 7471.10
211.73 38.11 249.85
2251.21 405.22 2656.42
1979.02 356.22 2335.24
154.80 27.86 182.66
495.16 89.13 584.28
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 25481.18 4586.61 30067.79

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APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
3489.48 628.11 4117.59
642.14 115.59 757.72
6230.16 1121.43 7351.59
1834.67 330.24 2164.91
4314.78 776.66 5091.44
1730.75 311.54 2042.29
-222.64 -40.08 -262.72
86.44 15.56 102.00
3986.79 717.62 4704.42
754.24 135.76 890.00
127.12 22.88 150.00
21.19 3.81 25.00
4234.32 762.18 4996.50
25.42 4.58 30.00
4.24 0.76 5.00
427.97 77.03 505.00
25.42 4.58 30.00
3.39 0.61 4.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 27715.88 4988.86 32704.74

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DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
2991.45 538.46 3529.91
2087.20 375.70 2462.90
742.30 133.61 875.91
2934.35 528.18 3462.53
261.74 47.11 308.85
1879.66 338.34 2218.00
1363.56 245.44 1609.00
1450.93 261.17 1712.10
471.86 84.93 556.79
8.47 1.53 10.00
7200.04 1296.01 8496.04
5932.20 1067.80 7000.00
59.32 10.68 70.00
8.47 1.53 10.00
967.37 174.13 1141.50
48.31 8.69 57.00
58.47 10.53 69.00
30.51 5.49 36.00
1346.19 242.31 1588.50
169.49 30.51 200.00
1226.27 220.73 1447.00
59.32 10.68 70.00
23.73 4.27 28.00
411.35 74.04 485.39
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 31732.56 5711.86 37444.42

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IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
804.29 144.77 949.06
1075.27 193.55 1268.82
1527.30 274.91 1802.21
2825.15 508.53 3333.68
1174.49 211.41 1385.89
4614.49 830.61 5445.10
-65.93 -11.87 -77.80
3762.77 677.30 4440.07
862.92 155.33 1018.25
6438.05 1158.85 7596.90
3.39 0.61 4.00
3031.40 545.65 3577.05
6.78 1.22 8.00
122.03 21.97 144.00
2513.39 452.41 2965.80
325.42 58.58 384.00
4.24 0.76 5.00
3.39 0.61 4.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 29028.85 5225.19 34254.04

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APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
619.34 111.48 730.82
1584.48 285.21 1869.69
550.78 99.14 649.92
580.60 104.51 685.11
2704.47 486.80 3191.27
659.47 118.70 778.17
633.22 113.98 747.20
221.03 39.79 260.82
648.32 116.70 765.02
1021.28 183.83 1205.11
5056.25 910.13 5966.38
3846.27 692.33 4538.60
3755.66 676.02 4431.68
751.69 135.31 887.00
100.00 18.00 118.00
6.78 1.22 8.00
10.17 1.83 12.00
5954.43 1071.80 7026.23
4726.80 850.82 5577.63
20.34 3.66 24.00
294.92 53.08 348.00
305.97 55.07 361.05
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 34052.27 6129.41 40181.68

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DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
6708.74 1207.57 7916.31
25.42 4.58 30.00
598.89 107.80 706.68
59.32 10.68 70.00
20.34 3.66 24.00
966.12 173.90 1140.02
254.64 45.84 300.48
5644.49 1016.01 6660.50
44.07 7.93 52.00
3805.43 684.98 4490.40
5219.47 939.50 6158.97
1891.24 340.42 2231.66
59.32 10.68 70.00
27.12 4.88 32.00
306.78 55.22 362.00
1465.56 263.80 1729.36
2415.26 434.75 2850.01
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 29512.21 5312.20 34824.40

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INFORMACIÓN DEL N° DE
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DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
IMPONIBL SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN IGV NÚMERO DE
E NO
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
1155.93 208.07 1364.00
1405.08 252.92 1658.00
3862.49 695.25 4557.74
45.76 8.24 54.00
3.39 0.61 4.00
172.88 31.12 204.00
153.39 27.61 181.00
54.24 9.76 64.00
50.85 9.15 60.00
6368.80 1146.38 7515.18
50.85 9.15 60.00
1882.20 338.80 2221.00
228.81 41.19 270.00
1469.98 264.60 1734.58
6416.36 1154.94 7571.30
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 23321.01 4197.78 27518.79
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
PERIODO: JUNIO - 2011
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000001
2 01 001 000002
2 01 001 000003
3 01 001 000004
3 01 001 000005
4 03 001 2001 - 2060
4 03 001 2061 - 2067
5 03 001 2068 - 2072
5 03 001 2073 - 2077
6 03 001 2078 - 2084
6 03 001 2085 - 2086
7 03 001 2087 - 2093
7 03 001 2094 - 2100
8 03 001 2101 - 2102
8 03 001 2103 - 2104
9 03 001 2105 - 2111
9 03 001 2112 - 2118
10 03 001 2119 - 2121
10 03 001 2122 -
11 03 001 2123 - 2124
11 03 001 2125 - 2126
12 03 001 2127

PERIODO: JULIO - 2011


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000006
2 01 001 000007
2 01 001 000008
3 01 001 000009
3 01 001 000010
4 03 001 000011
4 03 001 000012
5 03 001 000013
5 03 001 000014
6 03 001 000015
6 03 001 2128-2130
7 03 001 2131
7 03 001 2132-2134
8 03 001 2135
8 03 001 2136-3137
9 03 001 2138-2140
9 03 001 2141
10 03 001 2142
10 03 001 2143
11 03 001 2144
12 03 001 2145-2151
13 03 001 2152
14 03 001 2153-2154
15 03 001 2155-2158
16 03 001 2159-2162
17 03 001 2163
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19 03 001 2169
20 03 001 2170
21 03 001 2171
22 03 001 2172-2173
23 03 001 2174-2175
24 03 001 2176

PERIODO:AGOSTO - 2011
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000016
2 01 001 000017
2 01 001 000018
3 01 001 000019
3 01 001 000020
4 03 001 000021
4 03 001 000022
5 03 001 000023
5 03 001 000024
6 03 001 2177 - 2181
7 03 001 2182
7 03 001 2183
8 03 001 2184 - 2202
8 03 001 2203
9 03 001 2204
9 03 001 2205 - 2213
10 03 001 2214 - 2220
10 03 001 2221 - 2223
11 03 001 2224 - 2226
12 03 001 2227 - 2228
13 03 001 2229
PERIODO:
SETIEMBRE - 2011
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000025
2 01 001 000026
2 01 001 000027
3 01 001 000028
3 01 001 000029
4 03 001 000030
4 03 001 000031
5 03 001 000032
5 03 001 000033
6 03 001 2230
7 03 001 2231 - 2232
7 03 001 2233
8 03 001 2234 - 2238
8 03 001 2239
9 03 001 2240 - 2243
9 03 001 2244
10 03 001 2245 - 2246
10 03 001 2247 - 2250
11 03 001 2251 - 2252
12 03 001 2253
2254 - 2258
2259
2260 - 2261
13 03 001 2262 - 2265

PERIODO:
OCTUBRE - 2011
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000034
2 01 001 000035
2 01 001 000036
3 01 001 000037
3 03 001 2265
4 03 001 2266 - 2271
4 03 001 2272
5 03 001 2273 - 2276
5 03 001 2277 - 2278
6 03 001 2279 - 2280
7 03 001 2281 - 2282
7 03 001 2283 - 2286
8 03 001 2287 - 2288
8 03 001 2289
9 03 001 2290 - 2293
9 03 001 2294

PERIODO: NOVIEMBRE - 2011


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000038
2 01 001 000039
2 01 001 000040
3 01 001 000041
3 01 001 000042
4 01 001 000043
4 03 001 2295 - 2297
5 03 001 2298 - 2300
5 03 001 2301
6 03 001 2302
7 03 001 2303
7 03 001 2304 - 2306
8 03 001 2307
8 03 001 2308
9 03 001 2309
9 03 001 2310 - 2311

PERIODO: DICIEMBRE - 2011


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000044
2 01 001 000045
2 01 001 000046
3 01 001 000047
3 01 001 000048
4 01 001 000049
01 001 000050
01 001 000051
01 001 000052
01 001 000053
01 001 000054
01 001 000055
01 001 000056
01 001 000057
01 001 000058
01 001 000059
01 001 000060
01 001 000061
4 03 001 2312 - 2313
5 03 001 2314 - 2317
5 03 001 2318
6 03 001 2319 - 2320
7 03 001 2321 2327
7 03 001 2328 - 2330
8 03 001 2331
8 03 001 2332

PERIODO:ENERO - 2012
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA

EMISIÓN
CORRELAT DE O DOCUMENTO
DEL
IVO
DEL
N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O IDENTIDAD
O TO

N° DE
CÓDIGO Y/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO PAGO RO
LA

DE LA MAQUINA
O
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA

1 01 001 000062
2 01 001 000063
2 01 001 000064
3 01 001 000065
3 01 001 000066
4 01 001 000067
01 001 000068
01 001 000069
01 001 000070
4 03 001 2333 - 2336
5 03 001 2337
5 03 001 2338
6 03 001 2339 - 2342
7 03 001 2343 - 2346
7 03 001 2347

PERIODO:
FEBRERO - 2012
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000071
2 01 001 000072
2 01 001 000073
3 01 001 000074
3 01 001 000075
4 01 001 000076
01 001 000077
01 001 000078
01 001 000079
01 001 000080
01 001 000081
01 001 000082
01 001 000083
01 001 000084
01 001 000085
01 001 000086
01 001 000087
01 001 000088
01 001 000089
01 001 000090
01 001 000091
4 03 001 002348
5 03 001 2349 - 2362
5 03 001 2363 - 2364
6 03 001 2365 - 2366
7 03 001 2367
2368 - 2369
2370 - 2375
2376
2377 - 2378
2379
2380
2381 - 2384
2385 - 2391
7 03 001 2392 - 2396

PERIODO: MARZO - 2012


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COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000092
2 01 001 000093
2 01 001 000094
3 01 001 000095
3 01 001 000096
4 01 001 000097
01 001 000098
01 001 000099
01 001 000100
01 001 000101
01 001 000102
4 03 001 002397
5 03 001 2398 - 2402
5 03 001 2403 - 2406
6 03 001 2407
7 03 001 2408 - 2409
2410
2411
2412
2413 - 2420
2421 - 2422
2423 - 2431
2432 - 2433
2434 - 2439
2440 - 2442
2443 - 2449
2450 - 2454
2455 - 2456
2457 - 2474
2475 - 2489
2490 - 2491
2492 - 2500
7 03 001 2501 - 2503

PERIODO: ABRIL - 2012


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COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000103
2 01 001 000104
3 01 001 000105
4 01 001 000106
5 01 001 000107
6 01 001 000108
7 01 001 000109
8 01 001 000110
9 01 001 000111
10 01 001 000112
11 01 001 000113
12 03 001 2504 - 2507
13 03 001 2508 2510
14 03 001 2511 - 2513
15 03 001 2514 - 2516
16 03 001 2517 - 2522
17 03 001 2523 2527
18 03 001 2528 - 2532
19 03 001 2533
20 03 001 2534
21 03 001 2535 - 2538
22 03 001 2539 - 2544
23 03 001 2545 2546
24 03 001 2547
25 03 001 2548 2550
26 03 001 2551
27 03 001 2552 - 2554

PERIODO: MAYO - 2012


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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000114
2 01 001 000115
3 01 001 000116
4 01 001 000117
5 01 001 000118
12 03 001 2555
13 03 001 2556
14 03 001 2557 - 2560
15 03 001 2561 - 2562
16 03 001 2563
17 03 001 2564
18 03 001 2565 - 2566
19 03 001 2567 - 2568
20 03 001 2569

PERIODO: JUNIO - 2012


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UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000119
2 01 001 000120
3 01 001 000121
4 01 001 000122
5 01 001 000123
01 001 000124
01 001 000125
01 001 000126
01 001 000127
01 001 000128
01 001 000129
01 001 000130
01 001 000131
01 001 000132
01 001 000133
01 001 000134
01 001 000135
01 001 000136
01 001 000137
01 001 000138
01 001 000139
01 001 000140
01 001 000141
01 001 000142
01 001 000143
12 03 001 2570
13 03 001 2571 - 2573
14 03 001 2574 - 2575
15 03 001 2576
16 03 001 2577
17 03 001 2578 - 2579
18 03 001 2580 - 2581
19 03 001 2582
03 001 2583
03 001 2584
03 001 2585
03 001 2586 - 2587
20 03 001 2588

PERIODO: JULIO - 2012


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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000144
2 01 001 000145
3 01 001 000146
4 01 001 000147
5 01 001 000148
12 03 001 2589 - 2593
13 03 001 2594 -2597
14 03 001 2598 - 2600
15 03 001 2601 - 2603
16 03 001 2604
17 03 001 2605 -2606
18 03 001 2607 - 2610
19 03 001 2611
03 001 2612
03 001 2613
03 001 2614 - 2616
03 001 2617
20 03 001 2618 - 2621

PERIODO: AGOSTO - 2012


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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000149
2 01 001 000150
3 01 001 000151
4 01 001 000152
5 01 001 000153
6 01 001 000154
7 01 001 000155
8 01 001 000156
9 01 001 000157
10 01 001 000158
11 01 001 000159
12 01 001 000160
13 01 001 000161
15 01 001 000162
16 03 001 2622 - 2625
17 03 001 2626 - 2628
18 03 001 2629 - 2631
19 03 001 2632 - 2633
20 03 001 2634 - 2639
21 03 001 2640 - 2641
22 03 001 0002642
23 03 001 0002643
24 03 001 0002644
25 03 001 2645 - 2646
26 03 001 0002647
27 03 001 0002648

PERIODO:SETIEMBRE - 2012
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000163
2 01 001 000164
3 01 001 000165
4 01 001 000166
5 01 001 000167
6 01 001 000168
7 01 001 000169
8 01 001 000170
9 01 001 000171
10 01 001 000172
11 01 001 000173
12 01 001 000174
13 01 001 000175
15 01 001 000176
01 001 000177
01 001 000178
01 001 000179
01 001 000180
16 03 001 2649 - 2654
17 03 001 2655
18 03 001 2656 - 2657
19 03 001 2658
20 03 001 2659
21 03 001 2660 - 2663
22 03 001 2664 - 2666
23 03 001 2667 - 2668
24 03 001 2669 - 2670
25 03 001 2671 - 2673

PERIODO: OCTUBRE - 2012


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000181
2 01 001 000182
3 01 001 000183
4 01 001 000184
5 01 001 000185
6 01 001 000186
7 01 001 000187
8 01 001 000188
9 01 001 000189
10 01 001 000190
11 01 001 000191
16 03 001 2674 - 2675
17 03 001 2676
18 03 001 2677 - 2678
19 03 001 2679 - 2681
20 03 001 2682
21 03 001 2683
22 03 001 2684 - 2685
23 03 001 2686 - 2690

PERIODO:NOVIEMBRE - 2012
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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000192
2 01 001 000193
3 01 001 000194
4 01 001 000195
5 01 001 000196
6 01 001 000197
7 01 001 000198
8 01 001 000199
9 01 001 000200
10 01 001 000201
11 01 001 000202
01 001 000203
01 001 000204
01 001 000205
01 001 000206
16 03 001 2691 - 2695
17 03 001 2696 - 2697
18 03 001 2698 - 2700
19 03 001 2701 - 2703
20 03 001 2704 - 2705
21 03 001 2706
22 03 001 2707
2708
2709 - 2710
2711
2712 - 2713
23 03 001 2714 - 2715

PERIODO:DICIEMBRE - 2012
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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000207
2 01 001 000208
3 01 001 000209
4 01 001 000210
5 01 001 000211
6 01 001 000212
7 01 001 000213
8 01 001 000214
9 01 001 000215
10 01 001 000216
16 03 001 0002716
17 03 001 0002717
18 03 001 2718 - 2722
19 03 001 0002723
20 03 001 2724 - 2726
21 03 001 2727 - 2729
22 03 001 2730 - 2731
03 001 2732 - 2738
03 001 0002739
03 001 2740 - 2742
03 001 2743 - 2744
03 001 2745 - 2746
03 001 2747 - 2751
23 03 001 0002752

PERIODO: ENERO- 2013


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DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000217
2 01 001 000218
3 01 001 000219
16 03 001 0002716
17 03 001 0002717
18 03 001 2718 - 2722
19 03 001 0002753
20 03 001 2754 - 2755
21 03 001 2756 - 2759
22 03 001 2760 - 2767
03 001 2768 - 2770
03 001 0002771
03 001 0002772
03 001 2773 - 2775
03 001 2776 - 2781
03 001 2782 - 2784
03 001 2785 - 2787
03 001 0002788
03 001 2789 - 2791
03 001 2792 - 2794
03 001 0002795
03 001 0002796
03 001 0002797
23 03 001 2798 - 2800

PERIODO: FEBRERO- 2013


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DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000220
2 01 001 000221
3 01 001 000222
01 001 000223
01 001 000224
01 001 000225
01 001 000226
01 001 000227
01 001 000228
01 001 000229
16 03 001 0002801
17 03 001 0002802
18 03 001 2803 - 2804
19 03 001 2805 - 2807
20 03 001 2808 - 2811
21 03 001 002812
22 03 001 2813 - 2814
03 001 2815 - 2816
03 001 002817
03 001 2818 - 2819
03 001 2820 - 2823

PERIODO: MARZO- 2013


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000230
2 01 001 000231
3 01 001 000232
01 001 000233
01 001 000234
01 001 000235
01 001 000236
16 03 001 0002824
17 03 001 0002825
18 03 001 0002826
19 03 001 2827 - 2828
20 03 001 2829 - 2834
21 03 001 002835
22 03 001 2836 - 2837
03 001 0002838
03 001 0002839
03 001 0002840
03 001 2841 - 2843
PERIODO: ABRIL - 2013
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000237
2 01 001 000238
3 01 001 000239
01 001 000240
01 001 000241
01 001 000242
01 001 000243
01 001 000244
01 001 000245
01 001 000246
01 001 000247
01 001 000248
01 001 000249
01 001 000250
01 001 000251
01 001 000252
01 001 000253
16 03 001 2844 - 2846
17 03 001 2847 - 2848
18 03 001 0002849
19 03 001 0002850
20 03 001 0002851
21 03 001 2852 - 2854
22 03 001 2855 - 2856
03 001 2857 - 2860
03 001 2861 - 2862
03 001 2863 - 2864
PERIODO: MAYO - 2013
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000254
2 01 001 000255
3 01 001 000256
01 001 000257
01 001 000258
01 001 000259
16 03 001 2865 - 2866
17 03 001 002867
18 03 001 2868 - 2869
19 03 001 2870 - 2873
20 03 001 002874
21 03 001 002875
22 03 001 2876 - 2877
03 001 002878
03 001 2879 - 2880
03 001 2881 - 2882
03 001 2883 - 2886

PERIODO: JUNIO - 2013


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000260
2 01 001 000261
3 01 001 000262
4 01 001 000263
5 01 001 000264
6 01 001 000265
7 01 001 000266
8 01 001 000267
9 01 001 000268
10 01 001 000269
11 01 001 000270
12 03 001 2887 - 2888
13 03 001 2889 - 2890
14 03 001 002891
15 03 001 002892
16 03 001 002893
17 03 001 2894 - 2898
18 03 001 2899 - 2900
19 03 001 2901 - 2902
20 03 001 2903 - 2904
21 03 001 002905
002906
22 03 001 002907

PERIODO: JULIO - 2013


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000271
2 01 001 000272
3 01 001 000273
4 01 001 000274
5 01 001 000275
#REF! 03 001 2908 - 2909
#REF! 03 001 2910 - 2912
#REF! 03 001 2913 - 2915
#REF! 03 001 2916 - 2918
#REF! 03 001 2919 - 2920
#REF! 03 001 2921
#REF! 03 001 2922 - 2924
#REF! 03 001 2925
#REF! 03 001 2926 - 2928
#REF! 03 001 2929
2930
#REF! 03 001 2931

PERIODO: AGOSTO - 2013


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O SERIE DE
N° O IDENTIDAD
NÚME
ODE LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000276
2 01 001 000277
3 01 001 000278
4 01 001 000279
5 01 001 000280
6 01 001 000281
7 01 001 000282
8 01 001 000283
9 01 001 000284
10 01 001 000285
11 01 001 000286
#REF! 03 001 002932
#REF! 03 001 002933
#REF! 03 001 002934
#REF! 03 001 2935 - 2936
#REF! 03 001 2937
#REF! 03 001 2938 - 2939
#REF! 03 001 2940
#REF! 03 001 2941
#REF! 03 001 2942
#REF! 03 001 2943
2944
2945
2946
2947 - 2948
#REF! 03 001 2949 - 2950

PERIODO:SETIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMA


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
CÓDIGO COMPROBANTE TOY/O
ODE
SERIE O IDENTIDAD
NÚME
LA DE PAGO TIPO SERIE DE
MAQUINA NÚMERO TIPO
UNICO O PAGO RO
OPERACIÓ (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000287
2 01 001 000288
3 01 001 000289
4 01 001 000290
5 01 001 000291
6 03 001 002951
7 03 001 002952
8 03 001 2953 - 2956
9 03 001 002957
10 03 001 002958
11 03 001 002959
12 03 001 2960 - 2962
13 03 001 2963 - 2966
14 03 001 2967 - 2968
15 03 001 2969 - 2970

PERIODO: OCTUBRE - 2013


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000292
2 03 001 2971 - 2972
3 03 001 0002973
4 03 001 0002974
5 03 001 2975 - 2978
6 03 001 2979 - 2980
7 03 001 0002981
8 03 001 2982 - 2983
9 03 001 0002984
10 03 001 2985 - 2989
11 03 001 2990 - 2991
12 03 001 2992 - 2995
13 03 001 0002996
14 03 001 0002997
15 03 001 0002998

PERIODO:NOVIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000293
2 01 001 000294
3 03 001 0002999
4 03 001 0003000
PERIODO:DICIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000293
2 01 001 000294
3 03 001 0002999
4 03 001 0003000

PERIODO:ENERO - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000295
2 01 001 000296
3 01 001 000297
4 01 001 000298

PERIODO:MARZO - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000299
2 01 001 000300
3 01 001 000301
01 001 000302
03 001 003001
03 001 3002 - 3003
03 001 3004 - 3006
03 001 3007 - 3008

PERIODO: ABRIL - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000303
2 03 001 3009 - 3012
3 03 001 3013 - 3014
03 001 0003015
03 001 3016 - 3018
03 001 0003019
03 001 3020 - 3021
03 001 0003022
03 001 0003023
03 001 0003024

PERIODO: MAYO - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


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CORRELAT DE O DOCUMENTO
DEL
IVO
DEL
N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN N° DE
COMPROBANTE Y/O SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000304
01 001 000305
2 03 001 3025 - 3027
3 03 001 3028
03 001 3029 - 3030
03 001 3031 - 3034
03 001 3035 - 3041
03 001 3042 - 3043
03 001 0003044
03 001 3045 - 3067
03 001 3068 - 3072
03 001 3073 - 3088

PERIODO: JUNIO - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000306
01 001 000307
01 001 000308
01 001 000309
01 001 000310
01 001 000311
2 03 001 3089
3 03 001 3090 - 3101
03 001 3102
03 001 3103 - 3111
03 001 3112 - 3114
03 001 3115 - 3119
03 001 3120 - 3122
03 001 3123 - 3129
03 001 3130
03 001 3131 - 3132
03 001 3133 - 3136
03 001 3137 - 3138
03 001 3139 - 3146

PERIODO: JULIO - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000312
01 001 000313
01 001 000314
01 001 000315
2 03 001 3147
3 03 001 3148 - 3150
03 001 3151 - 3152
03 001 3153 - 3154
03 001 3155 - 3156
03 001 3157 - 3159
03 001 3160 - 3162
03 001 3163
03 001 3164 - 3176
03 001 3177 - 3183
03 001 3184 - 3188
03 001 3189
03 001 3190 - 3199
03 001 3200 - 3202
03 001 3203

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
1 01 001 000316
01 001 000317
01 001 000318
01 001 000319
01 001 000320
01 001 000321
01 001 000322
01 001 000323
2 03 001 3204 - 3205
3 03 001 3206
03 001 3207
03 001 3208
03 001 3209 - 3219
03 001 3220 - 3225
03 001 3226 - 3227
03 001 3228 - 3235
03 001 3236
03 001 3237
03 001 3238 - 3239
03 001 3240 - 3243
03 001 3244 - 3245

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SETIEMBRE - 2014
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000324
01 001 000325
2 03 001 3246 - 3247
3 03 001 3248 - 3250
03 001 3251
03 001 3252
03 001 3253
03 001 3254
03 001 3255 - 3256
03 001 3257
03 001 3258
03 001 3259
03 001 3260 - 3263
03 001 3264

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OCTUBRE - 2014
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000326
01 001 000327
01 001 000328
01 001 000329
01 001 000330
2 03 001 3265 - 3267
3 03 001 3268 - 3270
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03 001 3276
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03 001 3312 - 3313
03 001 3314 - 3323
03 001 3324 - 3325

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2014
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000331
01 001 000332
01 001 000333
2 03 001 3326 - 3327
3 03 001 3328
03 001 3329 - 3330
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03 001 3336 - 3340
03 001 3341 - 3342
03 001 3343
03 001 3344
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03 001 3373 - 3375
03 001 3376
03 001 3377 - 3378

PERIODO:
DICIEMBRE - 2014
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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000334
01 001 000335
01 001 000336
01 001 000337
2 03 001 3379 - 3380
3 03 001 3381 - 3382
03 001 3383
03 001 3384
03 001 3385
03 001 3386 - 3389
03 001 3390 - 3392
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03 001 3405
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03 001 3416 - 3419
03 001 3420 - 3421

PERIODO: ENERO - 2015


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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000338
01 001 000339
01 001 000340
01 001 000341
01 001 000342
01 001 000343
01 001 000344
2 03 001 3422 - 3424
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03 001 3434
03 001 3435 - 3436
03 001 3437
03 001 3438 - 3439
03 001 3440
03 001 3441 - 3443
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03 001 3449 - 3453
03 001 3454
03 001 3455
03 001 3456 - 3459
PERIODO:
FEBRERO - 2015
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000345
01 001 000346
01 001 000347
01 001 000348
01 001 000349
01 001 000350
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3 03 001 3461 - 3465
03 001 3466
03 001 3467
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03 001 3471
03 001 3472
03 001 3473 - 3475
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03 001 3493
03 001 3494
03 001 3495
03 001 3496 - 3498
PERIODO: MARZO - 2015
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000351
01 001 000352
01 001 000353
01 001 000354
01 001 000355
01 001 000356
2 03 001 3499
3 03 001 3500 - 3502
03 001 3503 - 3504
03 001 3505 - 3509
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03 001 3515
03 001 3516 - 3517
03 001 3518 - 3519
03 001 3520
03 001 3521 - 3523
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03 001 3525 - 3528
03 001 3529
03 001 3530
03 001 3531 - 3532
03 001 3533 - 3534
03 001 3535
03 001 3536 - 3538

PERIODO: ABRIL - 2015


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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000357
01 001 000358
2 03 001 3539 - 3541
3 03 001 3542 - 3544
03 001 3545 - 3549
03 001 3550
03 001 3551 - 3552
03 001 3553
03 001 3554 - 3555
03 001 3556
03 001 3557
03 001 3558 - 3559
03 001 3560 - 3561
03 001 3562 - 3565
03 001 3566 - 3568
03 001 3569 - 3571
03 001 3572 - 3573
03 001 3574 - 3578
03 001 3579 - 3583

PERIODO: MAYO - 2015


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SERIE O IDENTIDAD
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000359
01 001 000360
01 001 000361
01 001 000362
01 001 000363
01 001 000364
01 001 000365
01 001 000366
01 001 000367
01 001 000368
01 001 000369
01 001 000370
01 001 000371
01 001 000372
01 001 000373
01 001 000374
01 001 000375
2 03 001 3584 - 3587
3 03 001 3588
03 001 3589 - 3591
03 001 3592
03 001 3593 - 3595
03 001 3596 - 3598
03 001 3599 - 3600
03 001 3601 - 3602
03 001 3603 - 3606
03 001 3607 - 3608
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03 001 3650 - 3653
03 001 3654 - 3658
03 001 3659 - 3666
03 001 3667 - 3668

PERIODO: JUNIO - 2015


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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000376
01 001 000377
01 001 000378
01 001 000379
01 001 000380
01 001 000381
2 03 001 3669 - 3671
3 03 001 3672 - 3673
03 001 3674 - 3678
03 001 3679 - 3682
03 001 3683 - 3691
03 001 3692 - 3693
03 001 3694 - 3698
03 001 3699
03 001 3700 - 3701
03 001 3702 - 3714
03 001 3715
03 001 3716 - 3720
03 001 3721 - 3726
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03 001 3736 - 3746
03 001 3747 - 3751
03 001 3752 - 3759
03 001 3760
03 001 3761 - 3770
03 001 3771 - 3800

PERIODO: JULIO - 2015


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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000382
01 001 000383
01 001 000384
01 001 000385
01 001 000386
2 03 001 3801
3 03 001 3802 - 3804
03 001 3805 - 3809
03 001 3810 - 3819
03 001 3820 - 3822
03 001 3823 - 3839
03 001 3840 - 3842
03 001 3843 - 3858
03 001 3859 - 3866
03 001 3867
03 001 3868 - 3877
03 001 3878 - 3884
03 001 3885 - 3886
03 001 3887 - 3891
03 001 3892 - 3893
03 001 3894 - 3897
03 001 3898 - 3900
03 001 3951 - 3957
03 001 3958 - 3963

PERIODO:AGOSTO - 2015
RUC: 10447403191
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SERIE O IDENTIDAD
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000387
01 001 000388
01 001 000389
01 001 000390
01 001 000391
01 001 000392
01 001 000393
01 001 000394
01 001 000395
01 001 000396
01 001 000397
2 03 001 3964 - 3966
3 03 001 3967 - 3970
03 001 3971 - 3976
03 001 3977 - 3978
03 001 3979 - 3987
03 001 3988 - 3998
03 001 3999 - 4000
03 001 4001 - 4009
03 001 4010 - 4015
03 001 4016 - 4017
03 001 4018 - 4019
03 001 4020 - 4028
03 001 4029 - 4030
03 001 4031 - 4033
03 001 4034 - 4044
03 001 4045 - 4050
03 001 4051 - 4058
03 001 4059 - 4062
03 001 4063 - 4064
03 001 4065 - 4077
03 001 4078 - 4084
03 001 4085 - 4093

PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000398
01 001 000399
01 001 000400
01 001 000401
01 001 000402
01 001 000403
2 03 001 4094 - 4096
3 03 001 4097 - 4099
03 001 4100 - 4101
03 001 4102 - 4104
03 001 4105 - 4112
03 001 4113 - 4119
03 001 4120 - 4124
03 001 4125 - 4129
03 001 4130 - 4135
03 001 4136 - 4139
03 001 4140 - 4143
03 001 4144 - 4149
03 001 4150 - 4151
03 001 4152 - 4160
03 001 4161 - 4163
03 001 4164 - 4169
03 001 4170 - 4172
03 001 4173 - 4177
03 001 4178 - 4183
03 001 4184 - 4189
03 001 4190 - 4196
03 001 4197
03 001 4198 - 4200
03 002 0001 - 0002
03 002 0003 - 0004

PERIODO:
OCTUBRE - 2015
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000404
01 001 000405
01 001 000406
01 001 000407
01 001 000408
2 03 001 4201 - 4202
3 03 001 4203 - 4204
03 001 4205 - 4207
03 001 4208 - 4212
03 001 4213 - 4214
03 001 4215 - 4221
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03 001 4223 - 4225
03 001 4226
03 001 4227 - 4230
03 001 4231
03 001 4232 - 4236
03 001 4237 - 4239
03 001 4240
03 001 4241 - 4245
03 001 4246 - 4248
03 001 4249 - 4254
03 001 4255 - 4258
03 001 4259
03 001 4260 - 4265
03 001 4266 - 4269
03 001 4270 - 4276
03 001 4277 - 4278
03 002 00005 - 00007
03 002 00008 - 00009

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000501
01 001 000502
01 001 000503
2 03 001 4279 - 4281
3 03 001 4282 - 4284
03 001 4285
03 001 4286
03 001 4287 - 4289
03 001 4290 - 4295
03 001 4296 - 4299
03 001 4300 - 4304
03 001 4305 - 4307
03 001 4308 - 4309
03 001 4310 - 4312
03 001 4313 - 4315
03 001 4316 - 4319
03 001 4320
03 001 4321 - 4325
03 001 4326 - 4329
03 001 4330 - 4332
03 001 4333 - 4334
03 001 4335 - 4337
03 001 4338 - 4339
03 001 4340 - 4341
03 001 4342 - 4344
03 001 4345 - 4348
03 001 4349 - 4358
03 002 00010 - 00012
03 002 00013 - 00015
03 002 00016 - 00018

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000504
01 001 000505
2 03 001 4359 - 4364
3 03 001 4365 - 4368
03 001 4369 - 4370
03 001 4371 - 4375
03 001 4376 - 4378
03 001 4379 - 4380
03 001 4381 - 4387
03 001 4388 - 4394
03 001 4395 - 4403
03 001 4404 - 4406
03 001 4407 - 4409
03 001 4410 - 4411
03 001 4412
03 001 4413 - 4416
03 001 4417 - 4419
03 002 0019 - 0023
03 002 0024 - 0030
03 002 0031
03 002 0032 - 0035
03 002 0036 - 0037
03 002 0038 - 0040
03 002 0041 - 0045
03 002 0046 - 0049
03 002 0050
03 002 0051
03 002 0052
03 002 0053 - 0065

PERIODO:ENERO - 2016
RUC: 10447403191
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
01 001 000506
01 001 000507
2 03 001 4420 - 4421
3 03 001 4422 - 4429
03 001 4430 - 4431
03 001 4432 - 4433
03 001 4434 - 4442
03 001 4443 - 4445
03 001 4446 - 4447
03 001 4448 - 4450
03 001 4451
03 001 4452 - 4455
03 001 4456 4460
03 001 4461
03 001 4462 - 4463
03 001 4464 - 4465
03 001 4466 - 4468
03 002 0066 - 0067
03 002 0068 - 0069
03 002 0070 - 0071
03 002 0072 - 0076
03 002 0077
03 002 0078 - 0083
03 002 0084 - 0085
03 002 0086
03 002 0087 - 0090

PERIODO:
FEBRERO - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 03 001 4469 - 4472
3 03 001 4473 - 4477
03 001 4478 - 4480
03 001 4481 - 4485
03 001 4486 - 4488
03 001 4489 - 4491
03 001 4492 - 4494
03 001 4495 - 4500
03 002 0091 - 0096
03 002 0097 - 0100
03 002 0101 - 0104
03 002 0105 - 0106
03 002 0107 - 0108
03 002 0109 - 0114

PERIODO:MARZO - 2016
RUC: 10447403191
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000508
3 01 001 0000509
03 001 4501 - 4502
03 001 4503 - 4505
03 001 004506
03 001 004507
03 001 4508 - 4511
03 001 4512 - 4514
03 001 004515
03 001 4516 - 4518
03 002 115 - 118
03 002 000119
03 002 120 - 122
03 002 123 - 125
03 002 126 - 127
03 002 128 - 130
03 002 131 - 133
03 002 134 - 135
03 002 00136
03 002 137 - 139
03 002 140 - 142

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 10447403191
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000510
3 01 001 0000511
01 001 0000512
03 001 4519 - 4521
03 001 4522 - 4525
03 001 4526 - 4530
03 001 4531 - 4537
03 001 4538 - 4539
03 001 4540 - 4541
03 001 4542 - 4549
03 001 4550
03 001 4551 - 4554
03 001 4555 - 4558
03 001 4559 - 4566
03 002 143 - 145
03 002 146 - 150

PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 10447403191
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000513
3 01 001 0000514
03 001 4567 - 4569
03 001 4570
03 001 4571
03 001 4572 - 4573
03 001 4574
03 001 4575 - 4577
03 001 4578 - 4580
03 001 4581 - 4587
03 001 4588
03 001 4589 - 4590
03 001 4591 - 4594
03 001 4595
03 001 4596
03 001 4597
03 001 4598 - 4608
03 001 4609 - 4611
03 002 151 - 154
03 002 155 - 160
03 002 161 - 162
03 002 163 - 168
03 002 169 - 170
03 002 171
03 002 172
03 002 173 - 175
03 002 176 - 178
03 002 179 - 184
03 002 185 - 192

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000515
03 001 4612 - 4615
03 001 4616 - 4624
03 001 4625 - 4628
03 001 4629 - 4632
03 001 4633 - 4637
03 001 4638 - 4641
03 001 4642
03 001 4643 - 4647
03 001 4648
03 001 4649
03 001 4650
03 002 193 - 194
03 002 195 - 196
03 002 197 - 199
03 002 200 - 201
03 002 202 - 203
03 002 204
03 002 205 - 207
03 002 208 - 215
03 002 216 - 222
03 002 223 - 225
03 002 226
03 002 227 - 233
03 002 234
03 002 235 - 236

PERIODO: JULIO - 2016


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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000516
01 001 0000517
03 001 4651 - 4656
03 001 4657 - 4663
03 001 4664
03 001 4665 - 4670
03 001 4671 - 4674
03 001 4675 - 4681
03 001 4682 - 4689
03 001 4690 - 4692
03 001 4693 - 4695
03 001 4696 - 4700
03 002 237 - 239
03 002 240 - 243
03 002 244 - 246
03 002 247 - 250
03 002 251 - 253
03 002 254 - 257
03 002 258 - 269
03 002 270 - 273
03 002 274
03 002 275
03 002 276 - 279
03 002 280
03 002 281 - 284
03 002 285 - 290
03 002 291 - 293

PERIODO:AGOSTO - 2016
RUC: 10447403191
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000518
01 001 0000519
01 001 0000520
03 001 4701 - 4705
03 001 4706 - 4709
03 001 4710 - 4714
03 001 4715 - 4716
03 001 4717 - 4721
03 001 4722 - 4723
03 001 4724 - 4733
03 001 4734 - 4736
03 001 4737 - 4743
03 001 4744 - 4745
03 001 4746 - 4748
03 001 4749
03 001 4750
03 002 294
03 002 295 - 298
03 002 299 - 303
03 002 304 - 309
03 002 310 - 315
03 002 316
03 002 317 - 318
03 002 319 - 332
03 002 333 - 345
03 002 346 - 349
03 002 350

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 03 001 4751 - 4752
03 001 4753 - 4759
03 001 4760 - 4764
03 001 4765 - 4772
03 001 4773 - 4778
03 001 4779 - 4784
03 001 4785 - 4786
03 001 4787 - 4791
03 001 4792 - 4795
03 001 4796 - 4797
03 001 004798
03 001 4799 - 4800
03 002 351 - 352
03 002 353 - 355
03 002 356 - 360
03 002 361 - 362
03 002 363 - 367
03 002 368 - 372
03 002 373 - 376
03 002 377 - 382
03 002 383
03 002 384 - 386
03 002 387 - 389
03 002 390 - 393

PERIODO:
OCTUBRE - 2016
RUC: 10447403191
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O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000521
03 001 4801 - 4803
03 001 4804 - 4805
03 001 4806 - 4810
03 001 4811 - 4815
03 001 4816
03 001 4817 - 4818
03 001 4819 - 4821
03 001 4822
03 001 4823
03 001 4824 - 4830
03 001 4831 - 4833
03 001 4834
03 001 4835
03 001 4836 - 4838
03 001 4839 - 4841
03 001 4842 - 4843
03 001 4844 - 4849
03 001 4850
03 002 394 - 395
03 002 396 - 398
03 002 399 - 400

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000522
01 001 0000523
01 001 0000524
01 001 0000525
01 001 0000526
01 001 0000527
01 001 0000528
01 001 0000529
01 001 0000530
03 001 4851 - 4855
03 001 4856 - 4859
03 001 4860 - 4865
03 001 4866 - 4867
03 001 4868 - 4869
03 001 4870 - 4871
03 001 4872 - 4879
03 001 4880
03 001 4881 - 4882
03 001 4883 - 4885
03 001 4886
03 001 4887
03 001 4888 - 4900
03 002 401
03 002 402
03 002 403 - 405

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
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DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000531
01 001 0000532
03 002 406
03 002 407
03 002 408
03 002 409 - 411
03 002 412 - 414
03 002 415 - 416
03 002 417
03 002 418 - 421
03 002 422 - 423
03 002 424 - 427
03 002 428 - 430
03 002 431 - 433
03 002 434 - 435
03 002 436 - 437
03 002 438

PERIODO:ENERO - 2017
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000533
01 001 0000534
01 001 0000535
01 001 0000536
03 001 4901
03 001 4902
03 001 4903
03 001 4904
03 001 4905-4906
03 001 4907
03 001 4908
03 001 4909
03 001 4910
03 001 4911
03 001 4912 - 4914
03 001 4915
03 001 4916
03 001 4917
03 001 4918 - 4922
03 001 4923 - 4927
03 001 4928 - 4930
03 001 4931
03 001 4932 - 4933
03 002 439 - 441
03 002 442
03 002 443

PERIODO:
FEBRERO - 2017
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000537
01 001 0000538
03 001 4934 - 4935
03 001 4936 - 4937
03 001 4938
03 001 4939 - 4941
03 001 4942 - 4943
03 001 4944
03 001 4945
03 001 4946
03 001 4947 - 4948
03 001 4949
03 001 4950

PERIODO:MARZO - 2017
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NÚME
UNICO PAGO RO
LA
DE LA MAQUINA
O
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000539
01 001 0000540
03 001 4951 - 4952
03 001 4953
03 001 4954
03 001 4955
03 001 4956 - 4959
03 001 4960 - 4961
03 001 4962 - 4964
03 001 4965
03 002 444 - 445
03 002 446
03 002 447
03 002 448 - 449
03 002 450
03 002 451 - 453

PERIODO: ABRIL - 2017


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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000541
01 001 0000542
01 001 0000543
01 001 0000544
03 001 4966
03 001 4967 - 4974
03 001 4975 - 4977
03 001 4978 - 4980
03 001 4981
03 001 4982 - 4983
03 001 4984
03 001 4985 - 4986
03 001 4987 - 4990
03 001 4991 - 4993
03 001 4994 - 4995
03 001 4996
03 001 4997 - 4999
03 001 5000
03 002 454
03 002 455 - 456
03 002 457 - 460
03 002 461 - 463
03 002 464 - 466
03 002 467 - 469

PERIODO: MAYO - 2017


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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000545
01 001 0000546
01 001 0000547
01 001 0000548
01 001 0000549
01 001 0000550
01 001 0000551
01 001 0000552
01 001 0000553
01 001 0000554
03 001 5001 - 5003
03 001 5004 - 5006
03 001 5007
03 001 5008
03 001 5009
03 001 5010 - 5011
03 001 5012 - 5018
03 001 5019 - 5026
03 001 5027 - 5030
03 001 5031 - 5038
03 001 5039 - 5040
03 002 470 - 472
03 002 473 - 474
03 002 475 - 476
03 002 477 - 485
03 002 486 - 488
03 002 489 - 493
03 002 494 - 495
03 002 496
03 002 497 - 498
03 002 499
03 002 500
03 002 501
03 002 502 - 503
03 002 504
03 002 505 - 507
03 002 508 - 510
03 002 511 - 513

PERIODO: JUNIO - 2017


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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000555
03 001 5041 - 5044
03 001 5045 - 5049
03 001 5050
03 001 5051 - 5052
03 001 5053 - 5061
03 001 5062 - 5063
03 001 5064 - 5065
03 001 5066
03 002 514 - 515
03 002 516 - 519
03 002 520 - 523
03 002 524
03 002 525 - 527
03 002 528 - 530
03 002 531 - 535
03 002 536 - 538
03 002 539 - 544
03 002 545 - 553
03 002 554 - 556
03 002 557 - 563
03 002 564 - 569
03 002 570 - 571
03 002 572 - 575
03 002 576
03 002 577 - 584
03 002 585 - 589
03 002 590 - 593
03 002 594 - 595
03 002 596 - 597
PERIODO: JULIO - 2017
RUC: 10447403191
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000556
01 001 0000557
01 001 0000558
01 001 0000559
01 001 0000560
01 001 0000561
01 001 0000562
01 001 0000563
01 001 0000564
01 001 0000565
03 001 5067 - 5068
03 001 5069 - 5073
03 001 5074 - 5084
03 001 5085 - 5088
03 001 5089 - 5092
03 001 5093 - 5105
03 001 5106 - 5108
03 001 5109 - 5111
03 001 51112 - 5113
03 001 5114 - 5119
03 001 5120 - 5124
03 001 5125 - 5131
03 001 5132 - 5133
03 001 5134 - 5139
03 001 5140 - 5143
03 001 5144 - 5145
03 001 5146
03 001 5147 - 5150
03 001 5151 - 5154
03 001 5155
03 002 598 - 606
03 002 607 - 608
03 002 609 - 610
03 002 611 - 614
03 002 615 - 620
03 002 621 - 622

PERIODO:AGOSTO - 2017
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NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000566
01 001 0000567
01 001 0000568
01 001 0000569
01 001 0000570
01 001 0000571
01 001 0000572
01 001 0000573
01 001 0000574
01 001 0000575
01 001 0000576
01 001 0000577
01 001 0000578
01 001 0000579
01 001 0000580
03 001 5156 - 5158
03 001 5159 - 5164
03 001 5165 - 5171
03 001 5172 - 5175
03 001 5176 - 5182
03 001 5183 - 5186
03 001 5187 - 5192
03 001 5193 - 5195
03 001 5196 - 5206
03 001 5207 - 5212
03 001 5213 - 5217
03 001 5218 - 5220
03 001 5221 - 5226
03 001 5227
03 001 5228 - 5238
03 001 5239 - 5241
03 001 5242 - 5246
03 001 5247 - 5250
03 002 623 - 630
03 002 631 - 642
03 002 643 - 644
03 002 645 - 647
03 002 648 - 650
03 002 651 - 654
03 002 655 - 667
03 002 621 - 622

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000581
01 001 0000582
01 001 0000583
01 001 0000584
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01 001 0000587
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03 001 5271
03 001 5272
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03 001 5275
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03 002 668 - 672
03 002 673 - 676
03 002 677 - 680
03 002 681 - 682
03 002 683 - 686
03 002 687 - 691
03 002 692 - 695
03 002 696 - 698
03 002 699
03 002 700 - 703
03 002 704 - 706

PERIODO:
OCTUBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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CORRELAT
DEL DE O DOCUMENTO
DEL N° DOCUMENTO DE
IVO
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE Y/O N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO DE PAGO TO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
NÚME
DE LA
UNICO PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000588
01 001 0000589
01 001 0000590
01 001 0000591
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01 001 0000596
03 001 5287 - 5289
03 001 5290 - 5291
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03 001 5296
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03 001 5307
03 002 707
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03 002 733
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03 002 742 - 747
03 002 748
03 002 749
03 002 750

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


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CORRELAT DE O DOCUMENTO
DEL DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000597
03 001 5308 - 5310
03 001 5311 - 5312
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03 001 5327 - 5330
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03 002 751
03 002 752 - 754
03 002 755 - 760
03 002 761 - 766

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
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CORRELAT DE O DOCUMENTO
DEL DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000598
03 001 5345 - 5349
03 001 5350
03 001 5351 - 5352
03 001 5353
03 001 5354 - 5362
03 001 5363 - 5366
03 001 5367 - 5368
03 002 767 - 770
03 002 771
03 002 772
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03 002 776
03 002 777 - 779
03 002 780
03 002 781
03 002 782
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03 002 789 - 792
03 002 793 - 794
03 002 795 - 796
03 002 797 - 799
03 002 800

PERIODO:ENERO - 2018
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DEL
IVO
DEL
N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000599
01 001 0000600
03 001 5369 - 5373
03 001 5374 - 5378
03 001 5379
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03 001 5381 - 5384
03 001 5385 - 5386
03 001 5387 - 5389
03 001 5390 - 5391
03 001 5392
03 001 5393 - 5395
03 001 5396 - 5399
03 001 5400
03 001 5401 - 5403
03 001 5404 - 5405
03 001 5406
03 001 5407 - 5413

PERIODO:
FEBRERO - 2018
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DEL DEL
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REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000601
01 001 0000602
01 001 0000603
01 001 0000604
03 001 5414 - 5416
03 001 5417 - 5419
03 001 5420
03 001 5421 - 5422
03 001 5423
03 001 5424 - 5425
03 001 5426 - 5427
03 001 5428 - 5429
03 001 5430 - 5431
03 001 5432 - 5434
03 001 5435
03 001 5436 - 5439
03 001 5440

PERIODO:MARZO - 2018
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REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000605
01 001 0000606
03 001 5441 - 5445
03 001 5446 - 5448
03 001 5449 - 5451
03 001 5452 - 5453
03 001 5454 - 5457
03 001 5458 - 5466
03 001 5467 - 5469
03 001 5470 - 5473
03 001 5474 - 5475
03 001 5476 - 5478
03 001 5479 - 5483
03 001 5484 - 5488
03 001 5489 - 5490
03 001 5491 - 5494
03 001 005495
03 001 5496 - 5500
03 002 801
03 002 802
03 002 803 - 804
03 002 805 - 807
03 002 808 - 809
03 002 810

PERIODO: ABRIL - 2018


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COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000607
01 001 0000608
01 001 0000609
01 001 0000610
01 001 0000611
03 002 811 - 813
03 002 814 - 816
03 002 817 - 818
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03 002 833 - 834
03 002 835 - 837
03 002 838
03 002 839 - 840
03 002 841
03 002 842
03 002 843
03 002 844
03 002 845 - 846
03 002 847 - 850

PERIODO: MAYO - 2018


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COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000612
01 001 0000613
01 001 0000614
01 001 0000615
01 001 0000616
03 001 5501 - 5502
03 001 5503 - 5506
03 001 5507 - 5508
03 001 5509 - 5510
03 001 5511
03 001 5512
03 001 5513 - 5516
03 001 5517 - 5520
03 001 5521 - 5522
03 001 5523 - 5524
03 001 5525 - 5526
03 001 5527 - 5529
03 001 5530 - 5531

PERIODO: JUNIO - 2018


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000617
01 001 0000618
01 001 0000619
01 001 0000620
01 001 0000621
01 001 0000622
03 001 5532 - 5533
03 001 5534 - 5537
03 001 5538 - 5539
03 001 5540 - 5542
03 001 5543 - 5546
03 001 5547 - 5550
03 002 851 - 856
03 002 857 - 860
03 002 861 - 866
03 002 867 - 874
03 002 875 - 878
03 002 879 - 881
03 002 882 - 884
03 002 000885
03 002 886 - 888
03 002 889 - 892
03 002 893 - 895
03 002 896 - 902
03 002 903 - 906

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000623
01 001 0000624
01 001 0000625
03 001 5532 - 5533
03 001 5534 - 5537
03 001 5538 - 5539
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03 001 5543 - 5546
03 001 5547 - 5550
03 002 907 - 908
03 002 909 - 910
03 002 911 - 914
03 002 915 - 917
03 002 918 - 920
03 002 921 - 922
03 002 000923
03 002 000924
03 002 925 - 927
03 002 928 - 933
03 002 934 - 935
03 002 936 - 938
03 002 939 - 942
03 002 000943
03 002 944 - 945
03 002 000946
03 002 947 - 950

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000626
01 001 0000627
01 001 0000628
01 001 0000629
01 001 0000630
01 001 0000631
01 001 0000632
01 001 0000633
01 001 0000634
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01 001 0000640
01 001 0000641
01 001 0000642
03 001 5551 - 5553
03 001 5554 - 5556
03 001 5557 - 5559
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03 001 5581
03 001 5582
03 001 5583 - 5587
03 001 5588
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03 001 5598 - 5600
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03 001 5603
03 001 5604 - 5608
03 001 5609

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000643
01 001 0000644
01 001 0000645
01 001 0000646
01 001 0000647
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01 001 0000650
03 001 5610
03 001 5611 - 5620
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03 001 5646 - 5649
03 001 5650
03 001 5651 - 5652
03 001 5653 - 5656
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03 002 0951 - 0954
03 002 0955
03 002 0956
03 002 0957
03 002 0958 - 0960

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO PAGO RO
LA
DE LA MAQUINA
O
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000649
01 001 0000650
03 001 5659 - 5663
03 001 5664 - 5665
03 001 5666
03 001 5667 - 5671
03 001 5672
03 001 5673
03 001 5674 - 5676
03 001 5677 - 5678
03 001 5679 - 5680
03 001 5681 - 5684
03 001 5685
03 001 5686 - 5687
03 001 5688 - 5692
03 001 5693 - 5696
03 001 5697 - 5698
03 001 5699 - 5710
03 001 5711 - 5725
03 001 5726 - 5728
03 001 5729
03 002 0961
03 002 0962 - 0965
03 002 0966 - 0970
03 002 0971 - 0973
03 002 0974 - 0976
03 002 0977

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIEN


EMISIÓN
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DEL DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
COMPROBANTE SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000651
01 001
03 001 5730
03 001 5731 - 5735
03 001 5736 - 5737
03 001 5738
03 001 5739 - 5741
03 001 5742 - 5743
03 001 5744
03 001 5745 - 5746
03 001 5747 - 5750
03 001 5751 - 5752
03 001 5753
03 002 0978 - 0979
03 002 0980
03 002 0981
03 002 0982
03 002 0983

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000652
01 001 0000653
01 001 0000654
01 001 0000655
01 001 0000656
01 001 0000657
01 001 0000658
01 001 0000659
01 001 0000660
01 001 0000661
01 001 0000662
03 001 5754
03 001 5755 - 5756
03 001 5757
03 001 5758 - 5760
03 001 5761
03 001 5762 - 5764
03 001 5765
03 001 5766 - 5769
03 001 5770 - 5773
03 001 5774
03 001 5775
03 001 5776 - 5779
03 001 5780 - 5783
03 001 5784 - 5786
03 001 5787 - 5788
03 001 5789 - 5792
03 001 5793

PERIODO:ENERO - 2019
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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DEL DEL
IVO N° DOCUMENTO DE
REGISTRO VENCIMIEN
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N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO PAGO RO
LA
DE LA MAQUINA
O
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000663
03 001 5794
03 001 5795
03 001 5796 - 5797
03 001 5798
03 001 5799
03 001 5800
03 001 5801
03 001 5802
03 001 5803
03 001 5804 - 5805
03 001 5806 - 5807
03 001 5808 - 5810

PERIODO:
FEBRERO - 2019
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO TOY/O NÚME
DE PAGO TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO
UNICO
DE LA PAGO MAQUINA RO
O LA
OPERACIÓ (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
DOCUMENTO
N DORA
2 01 001 0000664
01 001 0000665
01 001 0000666
01 001 0000667
01 001 0000668
01 001 0000669
01 001 0000670
01 001 0000671
01 001 0000672
03 001 5811 - 5813
03 001 5814
03 001 5815
03 001 5816
03 001 5817
03 001 5818 - 5819
03 001 5820 - 5823
03 001 5824
03 001 5825
03 001 5826 - 5827
03 001 5828 - 5830
03 001 5831 - 5834
03 001 5835 - 5838
03 001 5839
IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

750.85 135.15 886.00

1,618.64 291.36 1,910.00

6,497.63 1,169.57 7,667.20

1,438.98 259.02 1,698.00

571.27 102.83 674.10

594.07 106.93 701.00

516.95 93.05 610.00

244.49 44.01 288.50

448.14 80.66 528.80

644.24 115.96 760.20

54.24 9.76 64.00

44.92 8.08 53.00

468.22 84.28 552.50

337.29 60.71 398.00

263.56 47.44 311.00

11.86 2.14 14.00

129.24 23.26 152.50

454.24 81.76 536.00

20.76 3.74 24.50


15,109.58 2,719.72 17,829.30
227.00 Err:508
IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 170.34 30.66 201.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,148.31 206.69 1,355.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,279.66 950.34 6,230.00

41.53 7.47 49.00

750.00 135.00 885.00

1,170.76 210.74 1,381.50

30.51 5.49 36.00

246.61 44.39 291.00

0.00 0.00 0.00

14.41 2.59 17.00

1,399.15 251.85 1,651.00

238.98 43.02 282.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8.90 1.60 10.50

0.00 0.00 0.00

115.25 20.75 136.00

149.15 26.85 176.00

287.71 51.79 339.50

986.86 177.64 1,164.50

0.00 0.00 0.00

150.51 27.09 177.60

0.00 0.00 0.00

348.31 62.69 411.00


0.00 0.00 0.00

865.68 155.82 1,021.50

176.69 31.81 208.50

84.75 15.25 100.00


13,664.07 2,459.53 16,123.60
205.00 51.65

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 1,625.42 292.58 1,918.00

1,779.66 320.34 2,100.00

1,997.46 359.54 2,357.00

744.07 133.93 878.00

0.00 0.00 0.00

851.69 153.31 1,005.00

991.53 178.47 1,170.00

0.00 0.00 0.00

262.71 47.29 310.00

273.31 49.19 322.50

488.14 87.86 576.00

100.85 18.15 119.00

5,994.24 1,078.96 7,073.20

11.86 2.14 14.00

4.24 0.76 5.00

1,315.27 236.75 1,552.02

2,408.05 433.45 2,841.50

357.20 64.30 421.50

1,156.78 208.22 1,365.00

305.08 54.92 360.00

10.17 1.83 12.00


20,677.73 3,721.99 24,399.72
310.00 3721.99

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 61.02 10.98 72.00

763.56 137.44 901.00

148.31 26.69 175.00

0.00 0.00 0.00

1,625.42 292.58 1,918.00

1,779.66 320.34 2,100.00

577.12 103.88 681.00

0.00 0.00 0.00

152.54 27.46 180.00

142.37 25.63 168.00

2.54 0.46 3.00

176.27 31.73 208.00

1,651.27 297.23 1,948.50

13.56 2.44 16.00

1,935.55 348.40 2,283.95

15.25 2.75 18.00

19.49 3.51 23.00

110.17 19.83 130.00

209.32 37.68 247.00

6.78 1.22 8.00

109.75 19.75 129.50

15.25 2.75 18.00

44.07 7.93 52.00

74.15 13.35 87.50


9,633.43 1,734.02 11,367.45
145.00 Err:508
IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

913.56 164.44 1,078.00

216.10 38.90 255.00

24.49 4.41 28.90

832.12 149.78 981.90

158.05 28.45 186.50

103.22 18.58 121.80

21.19 3.81 25.00

143.22 25.78 169.00

6.47 1.17 7.64

587.71 105.79 693.50

27.97 5.03 33.00

23.31 4.19 27.50

502.12 90.38 592.50

1.27 0.23 1.50


3,560.80 640.94 4,201.74
53.00 0.11

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 1,460.17 262.83 1,723.00

0.00 0.00 0.00

45.76 8.24 54.00

388.14 69.86 458.00


611.86 110.14 722.00

461.02 82.98 544.00

2,902.12 522.38 3,424.50

2,337.71 420.79 2,758.50

11.02 1.98 13.00

14.41 2.59 17.00

0.00 0.00 0.00

48.31 8.69 57.00

55.08 9.92 65.00

12.71 2.29 15.00

88.14 15.86 104.00

29.66 5.34 35.00


8,466.10 1,523.90 9,990.00
127.00 Err:508

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 4,988.14 897.86 5,886.00

2,093.22 376.78 2,470.00

5,057.63 910.37 5,968.00

624.58 112.42 737.00

1,272.03 228.97 1,501.00

623.73 112.27 736.00

793.22 142.78 936.00

2,466.10 443.90 2,910.00

3,961.02 712.98 4,674.00

250.85 45.15 296.00

0.00 0.00 0.00

3,305.08 594.92 3,900.00

1,543.22 277.78 1,821.00


211.86 38.14 250.00

0.00 0.00 0.00

427.12 76.88 504.00

0.00 0.00 0.00

2,350.85 423.15 2,774.00

225.00 40.50 265.50

309.75 55.75 365.50

72.03 12.97 85.00

27.54 4.96 32.50

3,466.99 624.06 4,091.05

45.34 8.16 53.50

0.00 0.00 0.00

116.10 20.90 137.00


34,231.40 6,161.65 40,393.05
513.00 60.20 573.20

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


IMPORTE

FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
APELLI
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR
ES,

DENOM EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
NTE
N

O
RAZÓN DE
GRAVADA
SOCIA PAGO
L

230.51 41.49 272.00

371.02 66.78 437.80

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

305.93 55.07 361.00

25.42 4.58 30.00

848.98 152.82 1,001.80

3,367.80 606.20 3,974.00

881.36 158.64 1,040.00

9,083.05 1,634.95 10,718.00


12.71 2.29 15.00

630.51 113.49 744.00

712.71 128.29 841.00

331.36 59.64 391.00

12.71 2.29 15.00


16,814.07 3,026.53 19,840.60
252.00 Err:508 Err:508

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 942.80 169.70 1,112.50

297.46 53.54 351.00

432.20 77.80 510.00

5,827.97 1,049.03 6,877.00

0.00 0.00 0.00

3,867.37 696.13 4,563.50

326.27 58.73 385.00

1,074.58 193.42 1,268.00

416.95 75.05 492.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,084.75 195.25 1,280.00

23.31 4.19 27.50

1,121.19 201.81 1,323.00

1,752.97 315.53 2,068.50

0.00 0.00 0.00

2,186.02 393.48 2,579.50

1,087.29 195.71 1,283.00

0.00 0.00 0.00

1,267.80 228.20 1,496.00

18.64 3.36 22.00


31.36 5.64 37.00

4,982.20 896.80 5,879.00

56.61 10.19 66.80

196.61 35.39 232.00

44.49 8.01 52.50

50.85 9.15 60.00

4,690.85 844.35 5,535.20

59.32 10.68 70.00

642.37 115.63 758.00

77.63 13.97 91.60

63.73 11.47 75.20

332.20 59.80 392.00

734.83 132.27 867.10

45.42 8.18 53.60


33,736.02 6,072.48 39,808.50
506.00 6072.48 6,578.48

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,186.44 393.56 2,580.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

235.59 42.41 278.00

0.00 0.00 0.00

45.76 8.24 54.00

1,508.47 271.53 1,780.00

3,544.92 638.08 4,183.00

726.27 130.73 857.00

7.03 1.27 8.30


530.51 95.49 626.00

360.59 64.91 425.50

38.98 7.02 46.00

8.47 1.53 10.00

63.56 11.44 75.00

373.73 67.27 441.00

86.86 15.64 102.50

814.83 146.67 961.50

63.56 11.44 75.00

1,162.63 209.27 1,371.90

178.81 32.19 211.00

697.03 125.47 822.50

1,155.08 207.92 1,363.00

1,311.02 235.98 1,547.00

515.68 92.82 608.50

73.64 13.26 86.90

5,709.75 1,027.75 6,737.50

1,135.17 204.33 1,339.50

141.53 25.47 167.00

1,321.61 237.89 1,559.50

390.68 70.32 461.00


24,388.22 4,389.88 28,778.10
366.00 -4.10 361.90

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 966.10 173.90 1,140.00

99.15 17.85 117.00

558.47 100.53 659.00

762.71 137.29 900.00


223.31 40.19 263.50

1,628.39 293.11 1,921.50

1,702.12 306.38 2,008.50

83.90 15.10 99.00

514.41 92.59 607.00

153.81 27.69 181.50

6,522.03 1,173.97 7,696.00

73.31 13.19 86.50

114.41 20.59 135.00

343.22 61.78 405.00

451.27 81.23 532.50

1,037.29 186.71 1,224.00

97.88 17.62 115.50

484.75 87.25 572.00

61.86 11.14 73.00

25.42 4.58 30.00

161.44 29.06 190.50

33.47 6.03 39.50

16.95 3.05 20.00

38.98 7.02 46.00

63.56 11.44 75.00

8.47 1.53 10.00

24.58 4.42 29.00


16,251.27 2,925.23 19,176.50
244.00 4.35 248.35

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 3,500.00 630.00 4,130.00

1,508.47 271.53 1,780.00


0.00 0.00 0.00

155.08 27.92 183.00

254.24 45.76 300.00

305.08 54.92 360.00

16.95 3.05 20.00

1,244.49 224.01 1,468.50

783.05 140.95 924.00

10.17 1.83 12.00

7.03 1.27 8.30

108.05 19.45 127.50

189.83 34.17 224.00

8.47 1.53 10.00


8,090.93 1,456.37 9,547.30
121.00 1456.37 1,577.37

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 2,847.46 512.54 3,360.00

228.81 41.19 270.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

77.97 14.03 92.00

169.49 30.51 200.00

0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

38.98 7.02 46.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

106.78 19.22 126.00

1,037.29 186.71 1,224.00


0.00 0.00 0.00

6,311.86 1,136.14 7,448.00

101.69 18.31 120.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

618.64 111.36 730.00

1,230.93 221.57 1,452.50

140.68 25.32 166.00

223.73 40.27 264.00

533.90 96.10 630.00

197.46 35.54 233.00

231.36 41.64 273.00

22.88 4.12 27.00

221.61 39.89 261.50

21.19 3.81 25.00

25.42 4.58 30.00

59.32 10.68 70.00

221.61 39.89 261.50

204.24 36.76 241.00

181.78 32.72 214.50

8.47 1.53 10.00

68.22 12.28 80.50

225.00 40.50 265.50

12.71 2.29 15.00


16,411.86 2,954.14 19,366.00
246.00 2954.14 3,200.14

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

294.49 53.01 347.50


392.37 70.63 463.00

2,728.81 491.19 3,220.00

0.00 0.00 0.00

176.27 31.73 208.00

1,020.76 183.74 1,204.50

61.44 11.06 72.50

2,263.98 407.52 2,671.50

4.66 0.84 5.50

23.31 4.19 27.50

2,627.12 472.88 3,100.00

156.78 28.22 185.00

11.86 2.14 14.00

17.37 3.13 20.50

483.14 86.96 570.10

4.24 0.76 5.00

3,765.25 677.75 4,443.00


14,031.86 2,525.74 16,557.60
210.00 1975.67 2,185.67

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 1,154.24 207.76 1,362.00

212.71 38.29 251.00

114.41 20.59 135.00

0.00 0.00 0.00

100.85 18.15 119.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

76.27 13.73 90.00


322.88 58.12 381.00

0.00 0.00 0.00

1,710.17 307.83 2,018.00

0.00 0.00 0.00

2,254.24 405.76 2,660.00

171.19 30.81 202.00

88.56 15.94 104.50

25.42 4.58 30.00

46.61 8.39 55.00

3,294.92 593.08 3,888.00

19.49 3.51 23.00

61.69 11.11 72.80

18.64 3.36 22.00

11.86 2.14 14.00

37.29 6.71 44.00

8.47 1.53 10.00

5.93 1.07 7.00


9,735.85 1,752.45 11,488.30
146.00 29 169

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 169.49 30.51 200.00

0.00 0.00 0.00

78.39 14.11 92.50

915.25 164.75 1,080.00

768.64 138.36 907.00

148.73 26.77 175.50

797.46 143.54 941.00

0.00 0.00 0.00

362.29 65.21 427.50


32.20 5.80 38.00

0.00 0.00 0.00

108.47 19.53 128.00

369.92 66.58 436.50

191.53 34.47 226.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,786.44 1,941.56 12,728.00

6,460.17 1,162.83 7,623.00

153.81 27.69 181.50

8.90 1.60 10.50

30.51 5.49 36.00

8.47 1.53 10.00

14.41 2.59 17.00

121.19 21.81 143.00

108.05 19.45 127.50

114.41 20.59 135.00

95.76 17.24 113.00

36.44 6.56 43.00


21,880.93 3,938.57 25,819.50
328.00 0 322

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 296.61 53.39 350.00

310.17 55.83 366.00

557.63 100.37 658.00

19.49 3.51 23.00

25.42 4.58 30.00

0.00 0.00 0.00

183.05 32.95 216.00


0.00 0.00 0.00

2,847.46 512.54 3,360.00

4,513.56 812.44 5,326.00

61.02 10.98 72.00

750.85 135.15 886.00

23.73 4.27 28.00

50.00 9.00 59.00

180.42 32.48 212.90

21.19 3.81 25.00

11.44 2.06 13.50

199.15 35.85 235.00

3,447.88 620.62 4,068.50


13,499.07 2,429.83 15,928.90
202.00 32 228

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 8,898.31 1,601.69 10,500.00

2,923.73 526.27 3,450.00

3,894.07 700.93 4,595.00

3,767.80 678.20 4,446.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

266.10 47.90 314.00

1,880.51 338.49 2,219.00

802.54 144.46 947.00

0.00 0.00 0.00

603.39 108.61 712.00

211.86 38.14 250.00

762.71 137.29 900.00

258.47 46.53 305.00


84.75 15.25 100.00

3,422.46 616.04 4,038.50

5,522.03 993.97 6,516.00

5,812.71 1,046.29 6,859.00

83.47 15.03 98.50

66.95 12.05 79.00

74.58 13.42 88.00

11.02 1.98 13.00

2.97 0.53 3.50

103.39 18.61 122.00

18.22 3.28 21.50

138.98 25.02 164.00

12.71 2.29 15.00


39,623.73 7,132.27 46,756.00
594.00 135 729

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 226.27 40.73 267.00

9,067.80 1,632.20 10,700.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

661.02 118.98 780.00

48.31 8.69 57.00

371.19 66.81 438.00

181.86 32.74 214.60

0.00 0.00 0.00

2,121.19 381.81 2,503.00

73.73 13.27 87.00

228.81 41.19 270.00

350.85 63.15 414.00


112.71 20.29 133.00

2,959.32 532.68 3,492.00

89.83 16.17 106.00

17.80 3.20 21.00

488.39 87.91 576.30

8.47 1.53 10.00

14.41 2.59 17.00

15.68 2.82 18.50

25.42 4.58 30.00

343.22 61.78 405.00

4.24 0.76 5.00


17,410.51 3,133.89 20,544.40
261.00 64 325

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 76.27 13.73 90.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.17 1.83 12.00

161.86 29.14 191.00

217.37 39.13 256.50

372.46 67.04 439.50

2.54 0.46 3.00

5.08 0.92 6.00

16.95 3.05 20.00


70.34 12.66 83.00

2,164.93 389.69 2,554.62

47.46 8.54 56.00

30.93 5.57 36.50

42.37 7.63 50.00

65.25 11.75 77.00

50.00 9.00 59.00

8.47 1.53 10.00

8.47 1.53 10.00

15.25 2.75 18.00

10.59 1.91 12.50


3,376.80 607.82 3,984.62
51.00 608 659
13

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 50.85 9.15 60.00

0.00 0.00 0.00

134.75 24.25 159.00

0.00 0.00 0.00

16.95 3.05 20.00

166.95 30.05 197.00

0.00 0.00 0.00

60.17 10.83 71.00

98.64 17.76 116.40

237.29 42.71 280.00

15.25 2.75 18.00

3.39 0.61 4.00

33.90 6.10 40.00

143.64 25.86 169.50


107.63 19.37 127.00

8.47 1.53 10.00

8.47 1.53 10.00

13.56 2.44 16.00

16.95 3.05 20.00

44.07 7.93 52.00

130.93 23.57 154.50


1,291.86 232.54 1,524.40
19.00 211 230

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 172.03 30.97 203.00

3,389.83 610.17 4,000.00

0.00 0.00 0.00

525.42 94.58 620.00

216.10 38.90 255.00

112.80 20.30 133.10

2,812.71 506.29 3,319.00

9.75 1.75 11.50

84.75 15.25 100.00

51.69 9.31 61.00

36.44 6.56 43.00

191.53 34.47 226.00

2,514.41 452.59 2,967.00

16.95 3.05 20.00

5.51 0.99 6.50

14.41 2.59 17.00

4,751.69 855.31 5,607.00

95.76 17.24 113.00


15,001.78 2,700.32 17,702.10
225.00 273 498
IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O
NOMBR EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 1,016.95 183.05 1,200.00

1,114.41 200.59 1,315.00

1,366.53 245.97 1,612.50

533.90 96.10 630.00

34.75 6.25 41.00

0.00 0.00 0.00

216.10 38.90 255.00

696.61 125.39 822.00

44.92 8.08 53.00

0.00 0.00 0.00

9,127.12 1,642.88 10,770.00

3,648.31 656.69 4,305.00

7,033.90 1,266.10 8,300.00

2,885.59 519.41 3,405.00

7,033.90 1,266.10 8,300.00

0.00 0.00 0.00

47.46 8.54 56.00

45.76 8.24 54.00

40.68 7.32 48.00

6.78 1.22 8.00

17.80 3.20 21.00

63.56 11.44 75.00

803.81 144.69 948.50

24.58 4.42 29.00

30.51 5.49 36.00

9.92 1.78 11.70

69.49 12.51 82.00


35,913.31 6,464.39 42,377.70
539.00 -294 245
IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O
NOMBR EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 2,593.22 466.78 3,060.00

164.83 29.67 194.50

177.97 32.03 210.00

5.08 0.92 6.00

1,108.47 199.53 1,308.00

79.66 14.34 94.00

85.51 15.39 100.90

6.36 1.14 7.50

50.85 9.15 60.00

475.85 85.65 561.50

42.37 7.63 50.00

1.69 0.31 2.00

47.03 8.47 55.50

125.42 22.58 148.00

27.12 4.88 32.00

13.56 2.44 16.00

78.39 14.11 92.50


5,083.39 915.01 5,998.40
76.00 19 95

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O
NOMBR EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 542.37 97.63 640.00

166.10 29.90 196.00

0.00 0.00 0.00


3,528.81 635.19 4,164.00

0.00 0.00 0.00

4,352.54 783.46 5,136.00

2,694.92 485.08 3,180.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,391.53 250.47 1,642.00

451.69 81.31 533.00

19.49 3.51 23.00

45.76 8.24 54.00

41.53 7.47 49.00

2,097.46 377.54 2,475.00

45.76 8.24 54.00

101.69 18.31 120.00

127.12 22.88 150.00

6.86 1.24 8.10

41.10 7.40 48.50

3.81 0.69 4.50

71.19 12.81 84.00

45.76 8.24 54.00


15,775.51 2,839.59 18,615.10
237.00 63 300

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O
NOMBR EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 91.53 16.47 108.00

6,245.76 1,124.24 7,370.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

516.95 93.05 610.00

152.12 27.38 179.50

12.29 2.21 14.50


11.86 2.14 14.00

4,100.00 738.00 4,838.00

171.19 30.81 202.00

11.86 2.14 14.00

116.10 20.90 137.00

11.02 1.98 13.00

72.03 12.97 85.00

33.90 6.10 40.00

3.81 0.69 4.50

17.37 3.13 20.50


11,567.80 2,082.20 13,650.00
174.00 44 218

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 4,237.29 762.71 5,000.00

0.00 0.00 0.00

183.90 33.10 217.00

122.03 21.97 144.00

16.95 3.05 20.00

260.59 46.91 307.50

25.42 4.58 30.00

16.95 3.05 20.00

76.27 13.73 90.00

398.31 71.69 470.00

12.71 2.29 15.00

11.02 1.98 13.00

37.29 6.71 44.00

18.64 3.36 22.00

957.63 172.37 1,130.00

44.07 7.93 52.00

79.66 14.34 94.00


38.14 6.86 45.00

39.83 7.17 47.00

2.54 0.46 3.00

7.63 1.37 9.00

1.69 0.31 2.00

932.20 167.80 1,100.00

4.24 0.76 5.00

119.75 21.55 141.30

67.80 12.20 80.00


7,712.54 1,388.26 9,100.80
116.00 1388 1,504

IAZ JOSIAS

INFORMA VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
ES, GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 6.78 1.22 8.00

4,322.03 777.97 5,100.00

3,389.83 610.17 4,000.00

55.93 10.07 66.00

17.80 3.20 21.00

148.31 26.69 175.00

5.51 0.99 6.50

37.29 6.71 44.00

19.49 3.51 23.00

728.81 131.19 860.00

19.92 3.58 23.50

46.61 8.39 55.00

59.75 10.75 70.50

33.05 5.95 39.00

27.12 4.88 32.00


8,918.22 1,605.28 10,523.50
134.00 37 171
IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 2,071.19 372.81 2,444.00

234.32 42.18 276.50

6.78 1.22 8.00

55.93 10.07 66.00

66.10 11.90 78.00

41.53 7.47 49.00

32.20 5.80 38.00

34.75 6.25 41.00

31.36 5.64 37.00

1,205.93 217.07 1,423.00

559.32 100.68 660.00

70.34 12.66 83.00

16.95 3.05 20.00

8.47 1.53 10.00

12.71 2.29 15.00


4,447.88 800.62 5,248.50
67.00 801 868 67

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 19.49 3.51 23.00

34.32 6.18 40.50

13.56 2.44 16.00

42.37 7.63 50.00


109.75 19.75 129.50
2.00 20 22 2

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

1,220.34 219.66 1,440.00

8.47 1.53 10.00

1,101.69 198.31 1,300.00


2,330.51 419.49 2,750.00
35.00 419 454 35

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L
2,118.64 381.36 2,500.00

25.85 4.65 30.50

0.00 0.00 0.00

88.98 16.02 105.00

55.08 9.92 65.00

81.36 14.64 96.00

296.61 53.39 350.00

28.81 5.19 34.00


2,695.34 485.16 3,180.50
40.00 316 356 40

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 310.17 55.83 366.00

58.90 10.60 69.50

25.42 4.58 30.00

16.95 3.05 20.00

405.51 72.99 478.50

28.39 5.11 33.50

32.20 5.80 38.00

11.44 2.06 13.50

15.25 2.75 18.00

11.02 1.98 13.00


915.25 164.75 1,080.00
14.00 165 179 14

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
APELLI
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

5,220.34 939.66 6,160.00

2,338.98 421.02 2,760.00

46.61 8.39 55.00

10.17 1.83 12.00

186.44 33.56 220.00

2,539.83 457.17 2,997.00

761.02 136.98 898.00

27.12 4.88 32.00

7,543.22 1,357.78 8,901.00

3,048.73 548.77 3,597.50

3,599.58 647.92 4,247.50


25,322.03 4,557.97 29,880.00
380.00 4558 4,938 380

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 104.24 18.76 123.00

241.53 43.47 285.00

194.92 35.08 230.00

0.00 0.00 0.00

8.47 1.53 10.00

142.37 25.63 168.00

686.44 123.56 810.00

1,716.27 308.93 2,025.20

94.49 17.01 111.50

2,289.41 412.09 2,701.50

901.69 162.31 1,064.00


250.85 45.15 296.00

46.19 8.31 54.50

374.15 67.35 441.50

25.85 4.65 30.50

66.10 11.90 78.00

90.25 16.25 106.50

330.08 59.42 389.50

1,741.10 313.40 2,054.50


9,304.41 1,674.79 10,979.20
140.00 6 146

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 20.76 3.74 24.50

0.00 0.00 0.00

12.71 2.29 15.00

381.36 68.64 450.00

44.07 7.93 52.00

1,144.92 206.08 1,351.00

105.08 18.92 124.00

216.10 38.90 255.00

93.22 16.78 110.00

422.88 76.12 499.00

129.66 23.34 153.00

32.20 5.80 38.00

2,018.64 363.36 2,382.00

513.14 92.36 605.50

772.03 138.97 911.00

22.88 4.12 27.00

1,729.92 311.38 2,041.30

76.27 13.73 90.00


16.10 2.90 19.00
7,751.95 1,395.35 9,147.30
116.00 16 132

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 50.85 9.15 60.00

6,355.93 1,144.07 7,500.00

4,240.68 763.32 5,004.00

4,661.02 838.98 5,500.00

4,661.02 838.98 5,500.00

4,825.42 868.58 5,694.00

4,830.51 869.49 5,700.00

4,440.68 799.32 5,240.00

85.17 15.33 100.50

67.80 12.20 80.00

16.95 3.05 20.00

360.17 64.83 425.00

1,950.00 351.00 2,301.00

892.37 160.63 1,053.00

7.20 1.30 8.50

2,806.78 505.22 3,312.00

16.95 3.05 20.00

11.02 1.98 13.00

31.36 5.64 37.00

218.64 39.36 258.00

33.90 6.10 40.00


40,564.41 7,301.59 47,866.00
608.00 62 670
IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 127.12 22.88 150.00

220.34 39.66 260.00

12.29 2.21 14.50

20.59 3.71 24.30

33.90 6.10 40.00

16.53 2.97 19.50

6.78 1.22 8.00

152.54 27.46 180.00

786.44 141.56 928.00

11.02 1.98 13.00

5.08 0.92 6.00

70.76 12.74 83.50

179.24 32.26 211.50

4.24 0.76 5.00


1,646.86 296.44 1,943.30
25.00 296 321

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 11.86 2.14 14.00

8.47 1.53 10.00

908.47 163.53 1,072.00

0.00 0.00 0.00

132.20 23.80 156.00


216.53 38.97 255.50

28.39 5.11 33.50

164.75 29.65 194.40

629.66 113.34 743.00

2,549.58 458.92 3,008.50

250.42 45.08 295.50

3,889.41 700.09 4,589.50

6,500.42 1,170.08 7,670.50

968.64 174.36 1,143.00

110.17 19.83 130.00

1,723.73 310.27 2,034.00

50.00 9.00 59.00


18,142.71 3,265.69 21,408.40
272.00 3 275

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 194.92 35.08 230.00

110.17 19.83 130.00

41.53 7.47 49.00

304.66 54.84 359.50

5.93 1.07 7.00

54.66 9.84 64.50

863.98 155.52 1,019.50

3,724.58 670.42 4,395.00

108.47 19.53 128.00

3.39 0.61 4.00

48.73 8.77 57.50

201.27 36.23 237.50

3,163.56 569.44 3,733.00


86.86 15.64 102.50

441.53 79.47 521.00

5,367.05 966.07 6,333.12

876.69 157.81 1,034.50

56.36 10.14 66.50

1,402.54 252.46 1,655.00

33.90 6.10 40.00

191.95 34.55 226.50


17,282.73 3,110.89 20,393.62
259.00 60 319

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

157.20 28.30 185.50

50.85 9.15 60.00

1,133.05 203.95 1,337.00

41.10 7.40 48.50

34.32 6.18 40.50

8.90 1.60 10.50

4.66 0.84 5.50

116.95 21.05 138.00

213.98 38.52 252.50

454.24 81.76 536.00

792.37 142.63 935.00

50.85 9.15 60.00

110.59 19.91 130.50

470.34 84.66 555.00

13.56 2.44 16.00

44.49 8.01 52.50


702.54 126.46 829.00

59.75 10.75 70.50

461.86 83.14 545.00


4,921.61 885.89 5,807.50
74.00 -60 14

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 72.88 13.12 86.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

53.39 9.61 63.00

313.56 56.44 370.00

319.49 57.51 377.00

115.68 20.82 136.50

66.10 11.90 78.00

183.05 32.95 216.00

13.56 2.44 16.00

213.14 38.36 251.50

50.00 9.00 59.00

51.69 9.31 61.00

6.36 1.14 7.50

12.71 2.29 15.00

124.58 22.42 147.00

76.27 13.73 90.00

302.54 54.46 357.00

294.49 53.01 347.50

24.15 4.35 28.50

29.66 5.34 35.00

51.69 9.31 61.00


2,375.00 427.50 2,802.50
36.00 107 143

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 521.19 93.81 615.00

525.42 94.58 620.00

343.22 61.78 405.00

84.75 15.25 100.00

169.49 30.51 200.00

360.17 64.83 425.00

14.83 2.67 17.50

200.42 36.08 236.50

33.31 5.99 39.30

101.69 18.31 120.00

100.00 18.00 118.00

8.47 1.53 10.00

357.20 64.30 421.50

36.86 6.64 43.50

72.03 12.97 85.00

686.02 123.48 809.50

48.31 8.69 57.00

26.27 4.73 31.00

23.73 4.27 28.00

58.47 10.53 69.00

176.27 31.73 208.00

21.19 3.81 25.00

8.47 1.53 10.00

44.07 7.93 52.00

52.54 9.46 62.00


4,074.41 733.39 4,807.80
61.00 -106 -45

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 659.75 118.75 778.50

325.00 58.50 383.50

305.08 54.92 360.00

826.27 148.73 975.00

61.86 11.14 73.00

601.69 108.31 710.00

116.10 20.90 137.00

27.54 4.96 32.50

22.46 4.04 26.50

139.41 25.09 164.50

496.61 89.39 586.00

48.31 8.69 57.00

86.86 15.64 102.50

41.53 7.47 49.00

8.47 1.53 10.00

99.15 17.85 117.00

16.95 3.05 20.00

361.44 65.06 426.50

21.19 3.81 25.00

14.41 2.59 17.00

21.19 3.81 25.00

22.46 4.04 26.50

11.44 2.06 13.50

19.49 3.51 23.00


4,354.66 783.84 5,138.50
65.00 78 143
IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

431.02 77.58 508.60

22.88 4.12 27.00

31.36 5.64 37.00

95.34 17.16 112.50

8.47 1.53 10.00

16.95 3.05 20.00

25.42 4.58 30.00

50.85 9.15 60.00

8.47 1.53 10.00

8.47 1.53 10.00

21.19 3.81 25.00

50.85 9.15 60.00

50.42 9.08 59.50

155.51 27.99 183.50

65.25 11.75 77.00

29.66 5.34 35.00

83.47 15.03 98.50

259.75 46.75 306.50


1,415.34 254.76 1,670.10
21.00 255 276

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 34.32 6.18 40.50
30.51 5.49 36.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

61.86 11.14 73.00

221.61 39.89 261.50

11.86 2.14 14.00

30.51 5.49 36.00

0.00 0.00 0.00

37.29 6.71 44.00

0.00 0.00 0.00

33.90 6.10 40.00

20.34 3.66 24.00

13.56 2.44 16.00

83.47 15.03 98.50

0.00 0.00 0.00

21.19 3.81 25.00

177.12 31.88 209.00

13.14 2.36 15.50

137.29 24.71 162.00

8.47 1.53 10.00

191.53 34.47 226.00

102.12 18.38 120.50

98.73 17.77 116.50

32.63 5.87 38.50

373.73 67.27 441.00

183.90 33.10 217.00

259.32 46.68 306.00

248.73 44.77 293.50

67.80 12.20 80.00

399.15 71.85 471.00

555.93 100.07 656.00

66.95 12.05 79.00

338.98 61.02 400.00

371.36 66.84 438.20

304.24 54.76 359.00


105.08 18.92 124.00

595.76 107.24 703.00

60.17 10.83 71.00


5,292.54 952.66 6,245.20
79.00 953 1,032

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 11.86 2.14 14.00

43.64 7.86 51.50

16.10 2.90 19.00

11.86 2.14 14.00

224.58 40.42 265.00

109.32 19.68 129.00

405.51 72.99 478.50

13.14 2.36 15.50

140.68 25.32 166.00

260.59 46.91 307.50

421.19 75.81 497.00

8.90 1.60 10.50

703.81 126.69 830.50

5.08 0.92 6.00

105.93 19.07 125.00

3,900.42 702.08 4,602.50

8.47 1.53 10.00

108.47 19.53 128.00

161.44 29.06 190.50

571.19 102.81 674.00

402.54 72.46 475.00

536.86 96.64 633.50


1,015.25 182.75 1,198.00

675.00 121.50 796.50

358.47 64.53 423.00

1,933.31 347.99 2,281.30


12,153.64 2,187.66 14,341.30
182.00 2188 2,370

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 139.83 25.17 165.00

531.36 95.64 627.00

0.00 0.00 0.00

110.17 19.83 130.00

107.54 19.36 126.90

16.95 3.05 20.00

17.80 3.20 21.00

556.78 100.22 657.00

1,221.61 219.89 1,441.50

70.34 12.66 83.00

1,626.78 292.82 1,919.60

67.37 12.13 79.50

1,547.03 278.47 1,825.50

435.17 78.33 513.50

38.98 7.02 46.00

2,312.71 416.29 2,729.00

281.36 50.64 332.00

68.64 12.36 81.00

90.25 16.25 106.50

163.56 29.44 193.00

176.27 31.73 208.00


112.20 20.20 132.40

1,494.49 269.01 1,763.50

430.51 77.49 508.00


11,617.71 2,091.19 13,708.90
174.00 2091 2,265

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 33.90 6.10 40.00

17.37 3.13 20.50

42.37 7.63 50.00

44.07 7.93 52.00

0.00 0.00 0.00

52.97 9.53 62.50

20.34 3.66 24.00

10.17 1.83 12.00

0.00 0.00 0.00

106.78 19.22 126.00

30.51 5.49 36.00

112.29 20.21 132.50

201.69 36.31 238.00

305.08 54.92 360.00

13.56 2.44 16.00

1,943.90 349.90 2,293.80

1,111.02 199.98 1,311.00

95.76 17.24 113.00

458.90 82.60 541.50

97.03 17.47 114.50

131.36 23.64 155.00

33.05 5.95 39.00


154.24 27.76 182.00

90.68 16.32 107.00

20.34 3.66 24.00

2,447.88 440.62 2,888.50

458.90 82.60 541.50

2,338.14 420.86 2,759.00

265.68 47.82 313.50

166.53 29.97 196.50

814.83 146.67 961.50

960.17 172.83 1,133.00

119.49 21.51 141.00


12,698.98 2,285.82 14,984.80
190.00 -1258 -1,068

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 16.10 2.90 19.00

128.81 23.19 152.00

780.51 140.49 921.00

16.95 3.05 20.00

0.00 0.00 0.00

330.51 59.49 390.00

10.17 1.83 12.00

74.58 13.42 88.00

67.37 12.13 79.50

167.80 30.20 198.00

141.95 25.55 167.50

2,752.54 495.46 3,248.00

59.32 10.68 70.00

338.14 60.86 399.00

634.75 114.25 749.00


60.17 10.83 71.00

355.08 63.92 419.00

227.97 41.03 269.00

38.14 6.86 45.00

1,588.56 285.94 1,874.50

478.39 86.11 564.50

684.75 123.25 808.00

1,955.08 351.92 2,307.00

336.44 60.56 397.00

466.10 83.90 550.00

1,240.68 223.32 1,464.00

1,017.71 183.19 1,200.90

1.69 0.31 2.00

27.12 4.88 32.00

133.90 24.10 158.00

765.25 137.75 903.00


14,896.53 2,681.37 17,577.90
223.00 2681 2,904

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

40.68 7.32 48.00

13.56 2.44 16.00

2,088.14 375.86 2,464.00

2,083.05 374.95 2,458.00

62.71 11.29 74.00

30.51 5.49 36.00

51.69 9.31 61.00

491.95 88.55 580.50


39.83 7.17 47.00

839.32 151.08 990.40

330.51 59.49 390.00

188.14 33.86 222.00

96.61 17.39 114.00

197.88 35.62 233.50

81.36 14.64 96.00

800.85 144.15 945.00

116.95 21.05 138.00 Ojo falta B/V 4238


4.66 0.84 5.50

823.31 148.19 971.50

114.41 20.59 135.00

122.88 22.12 145.00

38.14 6.86 45.00

22.03 3.97 26.00

129.49 23.31 152.80

400.00 72.00 472.00

905.08 162.92 1,068.00

41.10 7.40 48.50

827.97 149.03 977.00

71.19 12.81 84.00


11,053.98 1,989.72 13,043.70
166.00 -167 -1

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 97.46 17.54 115.00

0.00 0.00 0.00

19.92 3.58 23.50

497.46 89.54 587.00

442.37 79.63 522.00


28.81 5.19 34.00

284.32 51.18 335.50

171.19 30.81 202.00

666.10 119.90 786.00

236.02 42.48 278.50

209.32 37.68 247.00

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1,174.58 211.42 1,386.00

50.85 9.15 60.00

223.73 40.27 264.00

366.10 65.90 432.00

106.78 19.22 126.00

108.05 19.45 127.50

210.59 37.91 248.50

525.00 94.50 619.50

38.14 6.86 45.00

69.92 12.58 82.50

1,110.17 199.83 1,310.00

770.76 138.74 909.50

128.39 23.11 151.50

87.29 15.71 103.00

1,934.32 348.18 2,282.50

1,044.92 188.08 1,233.00

95.76 17.24 113.00

113.56 20.44 134.00


10,843.22 1,951.78 12,795.00
163.00 207 370

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L
24.15 4.35 28.50

27.97 5.03 33.00

1,874.58 337.42 2,212.00

413.56 74.44 488.00

364.41 65.59 430.00

1,332.63 239.87 1,572.50

200.00 36.00 236.00

50.85 9.15 60.00

2,344.07 421.93 2,766.00

294.75 53.05 347.80

1,444.07 259.93 1,704.00

284.75 51.25 336.00

256.78 46.22 303.00

64.41 11.59 76.00

25.42 4.58 30.00

2,657.63 478.37 3,136.00

61.02 10.98 72.00

234.32 42.18 276.50

1,044.92 188.08 1,233.00

33.05 5.95 39.00

1,053.39 189.61 1,243.00

93.22 16.78 110.00

184.75 33.25 218.00

1,694.92 305.08 2,000.00

236.86 42.64 279.50

31.78 5.72 37.50

256.78 46.22 303.00

45.76 8.24 54.00

3,352.29 603.41 3,955.70


19,983.05 3,596.95 23,580.00
300.00 53 353

IAZ JOSIAS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE
FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 27.97 5.03 33.00

105.93 19.07 125.00

12.29 2.21 14.50

205.51 36.99 242.50

47.46 8.54 56.00

111.02 19.98 131.00

256.02 46.08 302.10

53.39 9.61 63.00

144.07 25.93 170.00

55.08 9.92 65.00

33.05 5.95 39.00

149.49 26.91 176.40

252.97 45.53 298.50

15.25 2.75 18.00

45.51 8.19 53.70

8.47 1.53 10.00

358.05 64.45 422.50

178.81 32.19 211.00

55.08 9.92 65.00

44.07 7.93 52.00

367.37 66.13 433.50

61.86 11.14 73.00

377.12 67.88 445.00

30.93 5.57 36.50

5.51 0.99 6.50

23.73 4.27 28.00


3,026.02 544.68 3,570.70
45.00 545 590

IAZ JOSIAS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE
FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 76.27 13.73 90.00

95.76 17.24 113.00

50.85 9.15 60.00

1,313.14 236.36 1,549.50

34.32 6.18 40.50

183.05 32.95 216.00

132.63 23.87 156.50

116.95 21.05 138.00

117.37 21.13 138.50

212.71 38.29 251.00

120.34 21.66 142.00

71.19 12.81 84.00

134.75 24.25 159.00

325.42 58.58 384.00


2,984.75 537.25 3,522.00
45.00 -991 -946

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 53.39 9.61 63.00

21.19 3.81 25.00

47.03 8.47 55.50

32.03 5.77 37.80

12.71 2.29 15.00

65.25 11.75 77.00

75.85 13.65 89.50


27.97 5.03 33.00

10.17 1.83 12.00

70.76 12.74 83.50

205.93 37.07 243.00

1,349.58 242.92 1,592.50

91.53 16.47 108.00

36.69 6.61 43.30

36.44 6.56 43.00

546.19 98.31 644.50

36.02 6.48 42.50

131.78 23.72 155.50

7.63 1.37 9.00

48.31 8.69 57.00

111.86 20.14 132.00


3,018.31 543.29 3,561.60
45.00 -12 33

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 20.34 3.66 24.00

0.00 0.00 0.00

406.78 73.22 480.00

142.80 25.70 168.50

191.10 34.40 225.50

124.58 22.42 147.00

430.08 77.42 507.50

38.56 6.94 45.50

24.58 4.42 29.00

1,114.83 200.67 1,315.50

45.76 8.24 54.00


127.12 22.88 150.00

77.12 13.88 91.00

247.88 44.62 292.50

43.64 7.86 51.50

299.58 53.92 353.50


3,334.75 600.25 3,935.00
50.00 439 489

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 8,474.58 1,525.42 10,000.00

406.78 73.22 480.00

78.39 14.11 92.50

6.78 1.22 8.00

22.88 4.12 27.00

27.97 5.03 33.00

11.02 1.98 13.00

282.20 50.80 333.00

50.42 9.08 59.50

302.97 54.53 357.50

114.41 20.59 135.00

56.36 10.14 66.50

262.71 47.29 310.00

12.29 2.21 14.50

22.03 3.97 26.00

33.90 6.10 40.00

1,275.00 229.50 1,504.50

982.20 176.80 1,159.00

98.31 17.69 116.00

122.46 22.04 144.50


672.37 121.03 793.40

1,367.80 246.20 1,614.00

275.00 49.50 324.50

6.36 1.14 7.50

22.88 4.12 27.00

45.34 8.16 53.50

53.39 9.61 63.00

611.44 110.06 721.50

678.81 122.19 801.00


16,377.03 2,947.87 19,324.90
246.00 Err:509 Err:509

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 8.90 1.60 10.50

154.24 27.76 182.00

1,491.10 268.40 1,759.50

332.20 59.80 392.00

155.08 27.92 183.00

265.68 47.82 313.50

58.73 10.57 69.30

33.90 6.10 40.00

385.17 69.33 454.50

14.41 2.59 17.00

11.02 1.98 13.00

16.95 3.05 20.00

158.05 28.45 186.50

488.98 88.02 577.00

34.32 6.18 40.50

345.34 62.16 407.50


66.95 12.05 79.00

65.25 11.75 77.00

47.46 8.54 56.00

347.03 62.47 409.50

700.42 126.08 826.50

1,410.17 253.83 1,664.00

14.41 2.59 17.00

453.05 81.55 534.60

3.39 0.61 4.00

70.34 12.66 83.00


7,132.54 1,283.86 8,416.40
107.00 59 166

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 262.71 47.29 310.00

12.71 2.29 15.00

1,171.19 210.81 1,382.00

1,692.37 304.63 1,997.00

200.00 36.00 236.00

47.46 8.54 56.00

594.07 106.93 701.00

638.14 114.86 753.00

457.20 82.30 539.50

51.69 9.31 61.00

1,944.49 350.01 2,294.50

169.49 30.51 200.00

32.20 5.80 38.00

118.22 21.28 139.50

190.25 34.25 224.50


91.95 16.55 108.50

1,178.81 212.19 1,391.00

180.93 32.57 213.50

1,100.85 198.15 1,299.00

499.15 89.85 589.00

8.47 1.53 10.00

15.25 2.75 18.00

489.83 88.17 578.00

4.24 0.76 5.00

131.36 23.64 155.00

285.59 51.41 337.00

195.76 35.24 231.00


11,764.41 2,117.59 13,882.00
176.00 1913 2,089

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

94.92 17.08 112.00

27.12 4.88 32.00

130.51 23.49 154.00

1,358.47 244.53 1,603.00

119.49 21.51 141.00

31.36 5.64 37.00

638.98 115.02 754.00

326.27 58.73 385.00

615.25 110.75 726.00

33.05 5.95 39.00

260.59 46.91 307.50

102.54 18.46 121.00


159.32 28.68 188.00

113.56 20.44 134.00

12.71 2.29 15.00

142.37 25.63 168.00

1,028.81 185.19 1,214.00

688.98 124.02 813.00

2,172.46 391.04 2,563.50

751.69 135.31 887.00

31.78 5.72 37.50

375.00 67.50 442.50

901.69 162.31 1,064.00

725.42 130.58 856.00

410.17 73.83 484.00

29.66 5.34 35.00


11,282.20 2,030.80 13,313.00
169.00 2031 2,200

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 174.58 31.42 206.00

1,090.68 196.32 1,287.00

53.81 9.69 63.50

2,443.22 439.78 2,883.00

168.22 30.28 198.50

136.44 24.56 161.00

33.47 6.03 39.50

439.41 79.09 518.50

128.81 23.19 152.00

127.97 23.03 151.00

53.39 9.61 63.00


25.42 4.58 30.00

686.44 123.56 810.00

196.61 35.39 232.00

138.56 24.94 163.50

19.49 3.51 23.00

221.19 39.81 261.00

136.44 24.56 161.00

128.81 23.19 152.00

205.93 37.07 243.00

18.64 3.36 22.00

84.32 15.18 99.50

29.66 5.34 35.00

158.47 28.53 187.00


6,900.00 1,242.00 8,142.00
104.00 783 887

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 194.07 34.93 229.00

221.78 39.92 261.70

61.02 10.98 72.00

69.49 12.51 82.00

265.25 47.75 313.00

6.36 1.14 7.50

27.12 4.88 32.00

114.83 20.67 135.50

34.32 6.18 40.50

12.71 2.29 15.00

1,961.02 352.98 2,314.00

11.86 2.14 14.00


5.08 0.92 6.00

91.53 16.47 108.00

64.41 11.59 76.00

12.71 2.29 15.00

421.19 75.81 497.00

846.61 152.39 999.00

7.63 1.37 9.00

135.17 24.33 159.50

63.14 11.36 74.50

338.98 61.02 400.00


4,966.27 893.93 5,860.20
74.00 894 968

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 220.34 39.66 260.00

0.00 0.00 0.00

633.90 114.10 748.00

0.00 0.00 0.00

93.22 16.78 110.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,398.31 251.69 1,650.00

205.08 36.92 242.00

75.85 13.65 89.50

310.59 55.91 366.50

234.75 42.25 277.00

9.32 1.68 11.00

98.73 17.77 116.50

27.97 5.03 33.00


2,506.36 451.14 2,957.50

23.73 4.27 28.00

35.17 6.33 41.50

13.56 2.44 16.00

5.93 1.07 7.00

1.69 0.31 2.00

2,098.73 377.77 2,476.50

4.24 0.76 5.00

74.58 13.42 88.00

49.15 8.85 58.00


8,121.19 1,461.81 9,583.00
122.00 1462 1,584

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 567.80 102.20 670.00

1,694.92 305.08 2,000.00

18.64 3.36 22.00

68.64 12.36 81.00

18.64 3.36 22.00

182.20 32.80 215.00

60.17 10.83 71.00

125.00 22.50 147.50

25.42 4.58 30.00

323.73 58.27 382.00

78.81 14.19 93.00

195.76 35.24 231.00

71.61 12.89 84.50

191.10 34.40 225.50

27.12 4.88 32.00


47.46 8.54 56.00

501.69 90.31 592.00


4,198.73 755.77 4,954.50
63.00 756 819

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 327.12 58.88 386.00

0.00 0.00 0.00

10.17 1.83 12.00

93.22 16.78 110.00

17.80 3.20 21.00

12.71 2.29 15.00

22.03 3.97 26.00

130.08 23.42 153.50

65.68 11.82 77.50

40.68 7.32 48.00

66.95 12.05 79.00

62.29 11.21 73.50

9.15 1.65 10.80

10.17 1.83 12.00

59.58 10.72 70.30

8.47 1.53 10.00

18.64 3.36 22.00

5.93 1.07 7.00

416.53 74.97 491.50

183.90 33.10 217.00

22.46 4.04 26.50

18.64 3.36 22.00


12.71 2.29 15.00

104.66 18.84 123.50

4.24 0.76 5.00

1,355.93 244.07 1,600.00


3,079.75 554.35 3,634.10
46.00 24 70

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

83.90 15.10 99.00

15.51 2.79 18.30

52.54 9.46 62.00

22.03 3.97 26.00

101.69 18.31 120.00

74.15 13.35 87.50

24.58 4.42 29.00

30.51 5.49 36.00

14.41 2.59 17.00

39.41 7.09 46.50

664.41 119.59 784.00

124.58 22.42 147.00


1,247.71 224.59 1,472.30
19.00 225 244

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR EXPORTAC COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES, IÓN OPERACIÓN
NTE
N
O
RAZÓN DE
GRAVADA
SOCIA PAGO
L 50.85 9.15 60.00

2,854.24 513.76 3,368.00

17.80 3.20 21.00

2.54 0.46 3.00

20.34 3.66 24.00

203.81 36.69 240.50

141.10 25.40 166.50

25.42 4.58 30.00

56.36 10.14 66.50

10.17 1.83 12.00

15.25 2.75 18.00

122.03 21.97 144.00

63.31 11.39 74.70

44.49 8.01 52.50

91.53 16.47 108.00

726.27 130.73 857.00


4,445.51 800.19 5,245.70
67.00 800 867

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 69.49 12.51 82.00

162.71 29.29 192.00

271.19 48.81 320.00

6.36 1.14 7.50

41.95 7.55 49.50

103.81 18.69 122.50

129.66 23.34 153.00

120.34 21.66 142.00


67.80 12.20 80.00

27.97 5.03 33.00

13.56 2.44 16.00

152.54 27.46 180.00

959.32 172.68 1,132.00

49.15 8.85 58.00

76.27 13.73 90.00

164.41 29.59 194.00

272.03 48.97 321.00

23.31 4.19 27.50

27.12 4.88 32.00

14.41 2.59 17.00

358.47 64.53 423.00

111.86 20.14 132.00

188.14 33.86 222.00

26.27 4.73 31.00


3,438.14 618.86 4,057.00
52.00 345 397

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

38.98 7.02 46.00

137.29 24.71 162.00

140.68 25.32 166.00

0.00 0.00 0.00

357.29 64.31 421.60

69.49 12.51 82.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

659.75 118.75 778.50

681.36 122.64 804.00

8.47 1.53 10.00

23.31 4.19 27.50

8.47 1.53 10.00

10.17 1.83 12.00

278.81 50.19 329.00

397.03 71.47 468.50

268.64 48.36 317.00

1,092.80 196.70 1,289.50

24.58 4.42 29.00

163.73 29.47 193.20

72.03 12.97 85.00

19.92 3.58 23.50

1,536.86 276.64 1,813.50

229.66 41.34 271.00

144.92 26.08 171.00

48.31 8.69 57.00

92.37 16.63 109.00

190.25 34.25 224.50

5.08 0.92 6.00

55.93 10.07 66.00

4.24 0.76 5.00

39.83 7.17 47.00

3.39 0.61 4.00

120.34 21.66 142.00

56.78 10.22 67.00

1,282.20 230.80 1,513.00


8,262.97 1,487.33 9,750.30
124.00 -1640 -1,516

IAZ JOSIAS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE
FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 15.25 2.75 18.00

275.42 49.58 325.00

267.80 48.20 316.00

159.32 28.68 188.00

1,079.66 194.34 1,274.00

3,172.46 571.04 3,743.50

783.05 140.95 924.00

1,144.92 206.08 1,351.00

27.97 5.03 33.00

1,509.32 271.68 1,781.00

171.19 30.81 202.00

188.14 33.86 222.00

37.71 6.79 44.50

187.29 33.71 221.00

74.41 13.39 87.80

82.20 14.80 97.00

507.63 91.37 599.00

383.05 68.95 452.00

1,588.14 285.86 1,874.00

82.63 14.87 97.50

1,363.98 245.52 1,609.50

318.22 57.28 375.50

27.97 5.03 33.00

202.12 36.38 238.50

12.71 2.29 15.00

197.88 35.62 233.50

603.39 108.61 712.00

85.59 15.41 101.00

42.37 7.63 50.00

358.47 64.53 423.00


14,950.25 2,691.05 17,641.30
224.00 Err:509 Err:509

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
NOMBR
O EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 67.80 12.20 80.00

116.10 20.90 137.00

297.46 53.54 351.00

1,038.14 186.86 1,225.00

0.00 0.00 0.00

2,673.73 481.27 3,155.00

1,016.95 183.05 1,200.00

1,016.95 183.05 1,200.00

0.00 0.00 0.00

1,288.14 231.86 1,520.00

286.02 51.48 337.50

1,709.75 307.75 2,017.50

612.71 110.29 723.00

133.05 23.95 157.00

612.71 110.29 723.00

499.15 89.85 589.00

62.29 11.21 73.50

811.02 145.98 957.00

91.53 16.47 108.00

789.41 142.09 931.50

728.81 131.19 860.00

163.56 29.44 193.00

66.10 11.90 78.00

80.93 14.57 95.50

902.12 162.38 1,064.50

85.59 15.41 101.00

64.41 11.59 76.00


107.03 19.27 126.30

177.97 32.03 210.00

4.24 0.76 5.00

1,874.49 337.41 2,211.90

757.63 136.37 894.00

894.07 160.93 1,055.00

1,451.69 261.31 1,713.00

1,294.92 233.08 1,528.00

34.75 6.25 41.00


21,811.19 3,926.01 25,737.20
327.00 3926 4,253

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 93.22 16.78 110.00

166.10 29.90 196.00

1,694.92 305.08 2,000.00

1,828.81 329.19 2,158.00

0.00 0.00 0.00

1,700.00 306.00 2,006.00

1,694.92 305.08 2,000.00

1,094.07 196.93 1,291.00

42.37 7.63 50.00

239.83 43.17 283.00

144.07 25.93 170.00

76.27 13.73 90.00

1,694.92 305.08 2,000.00

209.32 37.68 247.00

24.58 4.42 29.00

122.03 21.97 144.00

228.39 41.11 269.50


718.64 129.36 848.00

155.08 27.92 183.00

110.59 19.91 130.50

60.59 10.91 71.50

1,438.14 258.86 1,697.00

627.12 112.88 740.00

872.88 157.12 1,030.00

118.64 21.36 140.00

63.56 11.44 75.00

358.47 64.53 423.00

1,621.19 291.81 1,913.00

14.83 2.67 17.50

1,694.49 305.01 1,999.50

132.63 23.87 156.50

196.61 35.39 232.00

222.88 40.12 263.00

1,583.90 285.10 1,869.00

3,877.54 697.96 4,575.50

2,707.63 487.37 3,195.00

2,213.90 398.50 2,612.40

990.25 178.25 1,168.50

151.69 27.31 179.00

4,025.85 724.65 4,750.50

0.00 0.00 0.00


35,010.93 6,301.97 41,312.90
525.00 6302 6,827

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


FACTURAD IMPORTE
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 0.00 0.00 0.00

17.80 3.20 21.00


262.71 47.29 310.00

325.00 58.50 383.50

161.02 28.98 190.00

1,716.10 308.90 2,025.00

1,250.00 225.00 1,475.00

661.86 119.14 781.00

246.61 44.39 291.00

253.73 45.67 299.40

91.53 16.47 108.00

3,213.56 578.44 3,792.00

19.07 3.43 22.50

34.32 6.18 40.50

22.03 3.97 26.00

38.56 6.94 45.50

12.71 2.29 15.00

19.92 3.58 23.50

1,114.83 200.67 1,315.50

20.34 3.66 24.00

109.75 19.75 129.50

53.81 9.69 63.50

92.80 16.70 109.50

93.22 16.78 110.00

894.41 160.99 1,055.40

298.73 53.77 352.50

838.14 150.86 989.00

626.27 112.73 739.00

49.15 8.85 58.00

139.83 25.17 165.00

967.80 174.20 1,142.00


13,645.59 2,456.21 16,101.80
205.00 2418 2,623

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
APELLI IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
DENOM
O EXPORTAC
NOMBR COMPROBA CAMBIO
INACIÓ
ES,
RAZÓN IÓN OPERACIÓN
GRAVADA NTEDE
N
SOCIA PAGO
L 153.39 27.61 181.00

0.00 0.00 0.00

136.44 24.56 161.00

0.00 0.00 0.00

96.61 17.39 114.00

332.20 59.80 392.00

1,694.92 305.08 2,000.00

1,694.92 305.08 2,000.00

38.14 6.86 45.00

83.90 15.10 99.00

59.32 10.68 70.00

349.15 62.85 412.00

23.73 4.27 28.00

655.08 117.92 773.00

145.08 26.12 171.20

22.46 4.04 26.50

29.66 5.34 35.00

15.25 2.75 18.00

871.19 156.81 1,028.00

510.34 91.86 602.20

1,191.53 214.47 1,406.00

15.25 2.75 18.00

30.93 5.57 36.50

120.76 21.74 142.50

44.49 8.01 52.50

25.42 4.58 30.00

10.17 1.83 12.00

141.10 25.40 166.50

302.12 54.38 356.50

16.95 3.05 20.00

367.80 66.20 434.00


8.47 1.53 10.00
9,186.78 1,653.62 10,840.40
138.00 1654 1,792

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
APELLI O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR EXPORTAC
DENOM
ES, O COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 145.00
122.88 22.12

398.73 71.77 470.50

1,833.90 330.10 2,164.00

33.90 6.10 40.00

41.95 7.55 49.50

666.53 119.97 786.50

40.68 7.32 48.00

148.31 26.69 175.00

74.58 13.42 88.00

344.92 62.08 407.00

25.42 4.58 30.00

1,813.14 326.36 2,139.50

254.24 45.76 300.00

24.58 4.42 29.00

83.05 14.95 98.00

2,369.49 426.51 2,796.00

1,011.02 181.98 1,193.00

3,309.75 595.75 3,905.50


12,597.03 2,267.47 14,864.50
189.00 2267 2,456

IAZ JOSIAS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE
IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
APELLI O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR EXPORTAC
DENOM
ES, O COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 1,245.00
1,055.08 189.92

738.56 132.94 871.50

13.56 2.44 16.00

11.86 2.14 14.00

34.75 6.25 41.00

3,488.14 627.86 4,116.00

492.37 88.63 581.00

1,183.90 213.10 1,397.00

4.66 0.84 5.50

1,383.05 248.95 1,632.00

8.47 1.53 10.00

313.56 56.44 370.00

41.95 7.55 49.50

583.05 104.95 688.00

29.24 5.26 34.50

5.08 0.92 6.00

8.47 1.53 10.00

531.36 95.64 627.00

117.80 21.20 139.00

161.02 28.98 190.00

122.46 22.04 144.50

70.34 12.66 83.00

12.71 2.29 15.00


10,411.44 1,874.06 12,285.50
156.00 1718 1,874

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
O
APELLI
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR EXPORTAC
DENOM
ES, O COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 0.00
0.00 0.00

185.59 33.41 219.00

292.37 52.63 345.00

188.39 33.91 222.30

27.12 4.88 32.00

282.63 50.87 333.50

132.63 23.87 156.50

39.83 7.17 47.00

138.56 24.94 163.50

424.58 76.42 501.00

35.59 6.41 42.00

100.85 18.15 119.00

64.41 11.59 76.00

4.24 0.76 5.00

8,770.34 1,578.66 10,349.00

353.81 63.69 417.50

5.93 1.07 7.00

183.05 32.95 216.00


11,229.92 2,021.38 13,251.30
168.00 Err:509 Err:509

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
APELLI O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR
DENOM EXPORTAC
COMPROBA CAMBIO
ES, O
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 1,000.00
847.46 152.54

225.42 40.58 266.00

62.71 11.29 74.00

338.98 61.02 400.00


67.80 12.20 80.00

52.12 9.38 61.50

21.19 3.81 25.00

14.41 2.59 17.00

75.42 13.58 89.00

137.88 24.82 162.70

35.59 6.41 42.00

30.51 5.49 36.00

138.14 24.86 163.00

350.00 63.00 413.00

127.12 22.88 150.00

2,103.39 378.61 2,482.00

7.63 1.37 9.00


4,635.76 834.44 5,470.20
70.00 733 803

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
APELLI O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR EXPORTAC
DENOM
ES, O COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 0.00
0.00 0.00

28.81 5.19 34.00

355.08 63.92 419.00

218.64 39.36 258.00

45.76 8.24 54.00

98.31 17.69 116.00

250.00 45.00 295.00

3,694.32 664.98 4,359.30

513.56 92.44 606.00

49.83 8.97 58.80

8.47 1.53 10.00


202.54 36.46 239.00

53.81 9.69 63.50

75.00 13.50 88.50

134.75 24.25 159.00

119.49 21.51 141.00

13.56 2.44 16.00

91.10 16.40 107.50

222.88 40.12 263.00

4.24 0.76 5.00

118.64 21.36 140.00

174.58 31.42 206.00

91.95 16.55 108.50

169.49 30.51 200.00


6,734.83 1,212.27 7,947.10
101.00 1075 1,176

IAZ JOSIAS

MACIÓN DEL CLIEN VALOR BASE


IMPORTE
FACTURAD
IMPONIBLE TOTAL TIPO
APELLI O
DOS Y DE LA DE LA IGV Y/O IPM DEL DE
NOMBR EXPORTAC
DENOM
ES, O COMPROBA CAMBIO
INACIÓ IÓN OPERACIÓN
RAZÓN NTEDE
N GRAVADA
SOCIA PAGO
L 4,297.00
3,641.53 655.47

3,765.25 677.75 4,443.00

51.15 9.21 60.36

0.00 0.00 0.00

924.07 166.33 1,090.40

16.53 2.97 19.50

48.31 8.69 57.00

18.64 3.36 22.00

66.95 12.05 79.00

603.81 108.69 712.50

803.39 144.61 948.00


25.42 4.58 30.00

53.14 9.56 62.70

11.44 2.06 13.50

17.80 3.20 21.00

6.78 1.22 8.00

24.58 4.42 29.00

423.73 76.27 500.00

69.49 12.51 82.00

127.12 22.88 150.00

226.69 40.81 267.50


10,925.81 1,966.65 12,892.46
164.00 Err:509 Err:509

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR
DENOM EXPORTAC PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 25.50
21.61 3.89

59.32 10.68 70.00

16.95 3.05 20.00

25.42 4.58 30.00

88.98 16.02 105.00

142.37 25.63 168.00

86.44 15.56 102.00

254.24 45.76 300.00

31.36 5.64 37.00

27.12 4.88 32.00

25.42 4.58 30.00

110.59 19.91 130.50

67.80 12.20 80.00

29.66 5.34 35.00


103.39 18.61 122.00

118.64 21.36 140.00

72.88 13.12 86.00

149.15 26.85 176.00


1,431.36 257.64 1,689.00
21.00 258 279

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR
DENOM EXPORTAC PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 73.00
61.86 11.14

127.12 22.88 150.00

71.19 12.81 84.00

0.00 0.00 0.00

1,215.25 218.75 1,434.00

452.54 81.46 534.00

60.17 10.83 71.00

77.12 13.88 91.00

41.10 7.40 48.50

1,464.41 263.59 1,728.00

764.83 137.67 902.50

68.64 12.36 81.00

1,727.12 310.88 2,038.00

66.10 11.90 78.00

149.15 26.85 176.00

2,021.19 363.81 2,385.00

63.98 11.52 75.50

393.22 70.78 464.00

36.86 6.64 43.50

4.24 0.76 5.00


845.34 152.16 997.50

109.32 19.68 129.00

53.39 9.61 63.00

1,890.76 340.34 2,231.10

344.92 62.08 407.00


12,109.83 2,179.77 14,289.60
182.00 2180 2,362

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 40.00
33.90 6.10

3,570.20 642.64 4,212.84

3,367.80 606.20 3,974.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

51.69 9.31 61.00

108.05 19.45 127.50

199.58 35.92 235.50

11.86 2.14 14.00

137.29 24.71 162.00

423.73 76.27 500.00

106.78 19.22 126.00

11.02 1.98 13.00

23.73 4.27 28.00

689.83 124.17 814.00


52.54 9.46 62.00

425.85 76.65 502.50

1,321.61 237.89 1,559.50

4.24 0.76 5.00

166.95 30.05 197.00

117.80 21.20 139.00

391.53 70.47 462.00


11,215.97 2,018.87 13,234.84
168.00 2019 2,187

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 9,675.00
8,199.15 1,475.85

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,500.00 450.00 2,950.00

3,627.12 652.88 4,280.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,661.02 658.98 4,320.00

851.69 153.31 1,005.00

0.00 0.00 0.00

3,309.32 595.68 3,905.00

457.63 82.37 540.00

0.00 0.00 0.00

2,215.25 398.75 2,614.00

1,454.24 261.76 1,716.00

0.00 0.00 0.00

949.15 170.85 1,120.00


174.58 31.42 206.00

141.53 25.47 167.00

502.54 90.46 593.00

17.80 3.20 21.00

18.64 3.36 22.00

80.08 14.42 94.50

514.83 92.67 607.50

9.32 1.68 11.00

2,712.29 488.21 3,200.50

33.98 6.12 40.10

19.49 3.51 23.00

86.44 15.56 102.00

6.78 1.22 8.00

52.97 9.53 62.50

346.61 62.39 409.00

278.81 50.19 329.00

6.78 1.22 8.00

428.81 77.19 506.00

384.32 69.18 453.50

30.51 5.49 36.00


33,071.69 5,952.91 39,024.60
496.00 5953 6,449

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 10,268.00
8,701.69 1,566.31

596.61 107.39 704.00

1,627.97 293.03 1,921.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00

528.81 95.19 624.00

25.42 4.58 30.00

29.66 5.34 35.00

81.36 14.64 96.00

201.27 36.23 237.50

3,146.19 566.31 3,712.50

39.83 7.17 47.00

149.15 26.85 176.00

52.97 9.53 62.50

47.88 8.62 56.50

18.64 3.36 22.00

17.37 3.13 20.50

29.66 5.34 35.00

418.64 75.36 494.00

186.86 33.64 220.50

8.47 1.53 10.00

195.76 35.24 231.00

117.80 21.20 139.00

884.32 159.18 1,043.50

1,003.81 180.69 1,184.50

2.54 0.46 3.00

2.54 0.46 3.00

2.12 0.38 2.50

905.08 162.92 1,068.00


19,022.46 3,424.04 22,446.50
285.00 3424 3,709

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
NTE
N
O
RAZÓN BASE
DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,025.00 184.50 1,209.50

58.90 10.60 69.50

4.66 0.84 5.50

522.03 93.97 616.00

8.47 1.53 10.00

38.98 7.02 46.00

1,168.64 210.36 1,379.00

41.53 7.47 49.00

22.88 4.12 27.00

233.90 42.10 276.00

266.10 47.90 314.00

16.95 3.05 20.00

154.24 27.76 182.00

987.29 177.71 1,165.00

805.93 145.07 951.00

1,718.64 309.36 2,028.00

2,568.64 462.36 3,031.00

264.41 47.59 312.00

135.59 24.41 160.00

275.42 49.58 325.00

78.39 14.11 92.50

894.07 160.93 1,055.00

288.98 52.02 341.00

416.10 74.90 491.00

23.31 4.19 27.50


12,019.07 2,163.43 14,182.50
180.00 2163 2,343

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS IMPORTE
Y
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR
DENOM EXPORTAC PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 4,010.00
3,398.31 611.69

0.00 0.00 0.00

10.17 1.83 12.00

1,081.78 194.72 1,276.50

137.29 24.71 162.00

215.25 38.75 254.00

127.97 23.03 151.00

70.34 12.66 83.00

11.86 2.14 14.00

62.71 11.29 74.00

655.08 117.92 773.00

83.90 15.10 99.00

8.47 1.53 10.00

40.68 7.32 48.00

20.34 3.66 24.00

10.17 1.83 12.00

266.95 48.05 315.00

50.85 9.15 60.00


6,252.12 1,125.38 7,377.50
94.00 1125 1,219

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR
DENOM EXPORTAC PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 0.00
0.00 0.00

18,650.59 3,357.11 22,007.70

14,812.37 2,666.23 17,478.60


17,669.92 3,180.58 20,850.50

0.00 0.00 0.00

631.36 113.64 745.00

1,975.54 355.60 2,331.14

0.00 0.00 0.00

165.25 29.75 195.00

0.00 0.00 0.00

1,694.92 305.08 2,000.00

22.03 3.97 26.00

11.86 2.14 14.00

16.95 3.05 20.00

166.10 29.90 196.00

1.69 0.31 2.00

1,482.63 266.87 1,749.50

84.75 15.25 100.00

229.24 41.26 270.50

130.51 23.49 154.00

12.71 2.29 15.00

33.05 5.95 39.00

180.51 32.49 213.00

215.68 38.82 254.50

101.27 18.23 119.50

61.02 10.98 72.00

506.36 91.14 597.50

117.80 21.20 139.00


58,974.10 10,615.34 69,589.44
885.00 10615 11,500

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
NTE
N
O
RAZÓN BASE
DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 324.00
274.58 49.42

5.08 0.92 6.00

237.29 42.71 280.00

21.61 3.89 25.50

1.69 0.31 2.00

8.47 1.53 10.00

10.17 1.83 12.00

8.47 1.53 10.00

8.90 1.60 10.50

48.31 8.69 57.00

53.81 9.69 63.50

33.05 5.95 39.00

37.29 6.71 44.00


748.73 134.77 883.50
11.00 135 146

IAZ JOSIAS

OTROS
MACIÓN DEL CLIEN VALOR
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
CARGOS TOTAL
APELLI O NO
QUE
DOS Y DE LA ISC FORMAN DEL
NOMBR EXPORTAC
DENOM PARTE DE
ES, O COMPROBA
INACIÓ IÓN LA
RAZÓN BASE NTE
N DE PAGO
SOCIA IMPONIBLE
L 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

623.73 112.27 736.00

502.54 90.46 593.00

106.78 19.22 126.00

1,356.78 244.22 1,601.00

50.85 9.15 60.00

0.76 0.14 0.90


25.42 4.58 30.00

45.76 8.24 54.00

26.69 4.81 31.50

12.71 2.29 15.00

229.66 41.34 271.00

31.78 5.72 37.50

2.12 0.38 2.50

51.69 9.31 61.00

41.53 7.47 49.00

136.61 24.59 161.20

182.20 32.80 215.00

3.39 0.61 4.00


3,431.02 617.58 4,048.60
51.00 618 669
PERIODO: JUNIO - 2011
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FORMUL
DE EMISIÓN FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
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PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
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PAGO,
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FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
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PAGO, PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
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FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
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PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
CIÓN

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PERIODO: DICIEMBRE - 2011


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DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE
O DSI IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGOO NCIA
ADUANER SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
CIÓN

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FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
1 8/15/2009 01 11) 001 - 0010609 6
IMPORTA
AR
CIÓN

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PERIODO: FEBRERO - 2012


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FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MARZO - 2012
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DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2012


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DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1)
ÓN DOCUMENT A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2012


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2012


RUC: 10447403191
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COMPRO
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JULIO - 2012
RUC: 10447403191
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: AGOSTO- 2012


RUC: 10447403191
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE- 2012
RUC: 10447403191
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: OCTUBRE- 2012


RUC: 10447403191
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DOCUME
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE- 2012
RUC: 10447403191
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COMPRO
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BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE- 2012
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ENERO- 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO- 2013
RUC: 10447403191
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COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
COBRANZ
DEL O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MARZO- 2013
RUC: 10447403191
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DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMUL
N° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO O
O
EMITIDOS
DEL
CÓDIGO O (TABLA LA A U
EL
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER IÓN DE
O DSI SUNAT (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2013


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
EMITIDOSO
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
EL
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER IÓN
O DSI SUNATDE (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2013


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
EMITIDOSO
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
EL
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI IÓN
SUNATDE (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2013


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
EMITIDOSO
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
EL
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER IÓN DE
O DSI SUNAT (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JULIO - 2013


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO PAGO,
DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
EMITIDOSO
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER IÓN DE
O DSI SUNAT (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
ÓN DOCUMENT A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:AGOSTO - 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO FÍSICO O
CÓDIGO EMISIÓN EMITIDOS
O
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
EL
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
NTE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER IÓN DE
O DSI SUNAT (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA FECHA O DOCUMENTO FORMULN° DE PROVEED
AÑO DEPAGO, DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE EMISIÓN DE ARIO DSI
DUA,
SERIE O DE ORDEN
COBRANZ IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO FÍSICO O
CÓDIGO EMISIÓN EMITIDOS
O
CÓDIGO O (TABLA LA DEL
A U
EL
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DE LA
DEPENDE DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
CRÉDITO
OPERACI NTE
PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI IÓN
SUNATDE (TABLA 2)
PAGO (1) DOCUME
FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
EN LA
O 11) ACREDIT
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
FECHA AÑO DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
SERIE O DE ORDEN IDENTIDAD
TIVO DEL FÍSICO
DEL O
VIRTUAL,
N° DE
DEL DUA, DSI
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE LA A U
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2013
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ENERO - 2014


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE DE
PAGO,
DOCUME
NTO, N°
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2014


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE
O DSI IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MAYO - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JULIO - 2014


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:AGOSTO - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2014
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1)
ÓN DOCUMENT A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2014
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ENERO - 2015


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2015


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2015


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MAYO - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2015


RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JULIO - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:AGOSTO - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
RUC: 10447403191
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N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ENERO - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2016


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JUNIO - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JULIO - 2016


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
FECHA AÑO DE N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE EMISIÓN DE ARIO
DEL SERIE O DE DUA,
ORDEN DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O COBRANZ
FÍSICO
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:AGOSTO - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:OCTUBRE - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE
O DSI IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE EMISIÓN
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
DUA,
ORDENDSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1)
ÓN DOCUMENT A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO: ENERO - 2017


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
DE
FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
FÍSICO
O
DEL O
CÓDIGO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
A U
VIRTUAL,
ODE
O LA COMPROBA
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL TIPO
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE DE IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE
FECHA AÑO PAGO,
DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
DUA,
ORDEN DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO COBRANZ
CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
O
DEL O
EMITIDOS
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE
O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
VIRTUAL,
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO FECHA 10) DUA POR
OTROS
NTE
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
PAGO (1) FISCAL
ÓN DOCUMENT A
(TABLA PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: MARZO - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER FECHA O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEED
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
EMITIDOS
VIRTUAL,
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA POR
OTROS
PAGO DE NCIA IÓN DE
CRÉDITO
OPERACI O ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ABRIL - 2017


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
COBRANZ
DEL O
EMITIDOS
VIRTUAL,
OCÓDIGO
O COMPROBA
DE O
ENTO (TABLA DE LA
DEPENDE DE
LA A U
LIQUIDAC
EL TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA POR
OTROS
PAGO DE NCIA IÓN DE
OPERACI O ADUANER O DSI CRÉDITO
DOCUME (TABLA 2)
SUNAT
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2017


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN


DOCUME
FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
PAGO (1) DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT A FISCAL
PARA
NTOS
(TABLA
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JUNIO - 2017


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JULIO - 2017


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
CORRELA DE EMISIÓN FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR DEL VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A PARA
NTOS
O ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:AGOSTO - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
CÓDIGO
OO COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE EMISIÓN FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA VIRTUAL,
A U
DE DEPENDE DE LIQUIDAC TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA 10) DUA OTROS
IÓN DE
NCIA
DOCUME
NTOS
EMITIDOS
DE LA EL
POR
O DE CRÉDITO
OPERACI ADUANER O DSI SUNAT (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL EMISIÓN DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
SERIE O DE IDENTIDAD
REGISTR DEL
TIVO VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO NTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PROVEED
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PROVEED
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: ENERO - 2018


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PROVEED
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:FEBRERO - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEED
DE EMISIÓN FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
DEL SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
DEL
COBRANZ
O O
OCÓDIGO
O COMPROBA O
ENTO (TABLA DE LA DE LA VIRTUAL,
EMITIDOS
A U
LIQUIDAC
DE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO NTE FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
PAGO
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
(TABLA
O EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MARZO - 2018


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PROVEED
DE FECHA FORMUL
DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ABRIL - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN


FECHA NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PROVEED
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DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: MAYO - 2018


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: JUNIO - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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ORDEN
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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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CORRELA DE ARIO
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TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO: ENERO - 2019
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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DEN° DE
EMISIÓN AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
NTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUMENT PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 10447403191
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PERALES DIAZ JOSIAS

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CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL DEL SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL
O
COMPROBA ENTO VIRTUAL,
OO DE LA DE LIQUIDAC
NTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO DE O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUMENT PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
O (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 2847.46 512.54 3360.00
### Carguero Chi 2777.97 500.03 3278.00
1933.90 348.10 2282.00
2862.29 515.21 3377.50
2320.34 417.66 2738.00
2703.39 486.61 3190.00
TOT 15445.34 2780.16 18225.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 105.93 19.07 125.00
### Carguero Chi 6673.73 1201.27 7875.00
847.46 152.54 1000.00
1512.71 272.29 1785.00
4237.29 762.71 5000.00
TOT 13377.12 2407.88 15785.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
PORSUJETO
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
4989.83 898.17 5888.00
1512.71 272.29 1785.00
### Resinas & De 6588.98 1186.02 7775.00
### Carguero Chi 432.20 77.80 510.00
686.44 123.56 810.00
6317.80 1137.20 7455.00
1665.25 299.75 1965.00 F.F.
TOT 22193.22 3994.78 26188.00
26188.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 1512.71 272.29 1785.00
### Carguero Chi 1512.71 272.29 1785.00
3325.00
2625.00
4.24 0.76 5.00 FF
TOT 3029.66 545.34 9525.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 1206.78 217.22 1424.00
### Carguero Chi 1512.71 272.29 1785.00
840.68 151.32 992.00
TOT 3560.17 640.83 4201.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 513.56 92.44 606.00
1521.19 273.81 1795.00
2542.37 457.63 3000.00
### Carguero Chi 2839.83 511.17 3351.00
1450.85 261.15 1712.00
TOT 8867.80 1596.20 10464.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 2281.78 410.72 2692.50
149.52 26.91 176.43
1521.19 273.81 1795.00
### Carguero Chi 1521.19 273.81 1795.00
1995.34 359.16 2354.50
156.78 28.22 185.00
26271.19 4728.81 31000.00
TOT 33896.97 6101.46 39998.43
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
### Resinas & De 1211.86 218.14 1430.00
2186.02 393.48 2579.50
2963.56 533.44 3497.00
### Carguero Chi 2951.27 531.23 3482.50
251.69 45.31 297.00
1483.05 266.95 1750.00
386.44 69.56 456.00
181.36 32.64 214.00
826.69 148.81 975.50
1521.19 273.81 1795.00
2964.41 533.59 3498.00
2938.98 529.02 3468.00
2944.92 530.08 3475.00
TOT 22811.44 4106.06 26917.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2951.27 531.23 3482.50
2360.17 424.83 2785.00
1468.22 264.28 1732.50
2966.10 533.90 3500.00
3389.83 610.17 4000.00
2966.10 533.90 3500.00
2906.78 523.22 3430.00
2966.10 533.90 3500.00
2949.15 530.85 3480.00
2754.24 495.76 3250.00
TOT 27677.97 4982.03 32660.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
186.44 33.56 220.00
2949.15 530.85 3480.00
2919.49 525.51 3445.00
781.02 140.58 921.60
2923.73 526.27 3450.00
2964.15 533.55 3497.70
2542.37 457.63 3000.00
2243.47 403.83 2647.30
65.08 11.71 76.79
1307.63 235.37 1543.00
2949.15 530.85 3480.00
82.01 14.76 96.77
1357.63 244.37 1602.00
101.69 18.31 120.00
230.34 41.46 271.80
129.66 23.34 153.00
677.97 122.03 800.00
TOT 24410.98 4393.98 28804.96

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
INVOIS
SOCIAL
115.25 20.75 136.00
420.76 75.74 496.50
85.17 15.33 100.50
2750.85 495.15 3246.00
2203.39 396.61 2600.00
1486.44 267.56 1754.00
9165.25 1649.75 10815.00 FF
TOT 16227.12 2920.88 19148.00
16227.12 2920.88 19148.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2626.27 472.73 3099.00
2555.08 459.92 3015.00
2542.37 457.63 3000.00
344.92 62.08 407.00
2542.37 457.63 3000.00
2445.76 440.24 2886.00
TOT 13056.78 2350.22 15407.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1082.63 194.87 1277.50
2847.46 512.54 3360.00
2921.61 525.89 3447.50
2966.10 533.90 3500.00
2894.07 520.93 3415.00
2584.75 465.25 3050.00
1036.44 186.56 1223.00
1223.73 220.27 1444.00
1658.47 298.53 1957.00
847.46 152.54 1000.00
2389.83 430.17 2820.00
TOT 22452.54 4041.46 26494.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
539.83 97.17 637.00
312.71 56.29 369.00
2203.39 396.61 2600.00
TOT 3055.93 550.07 3606.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1000.17 180.03 1180.20
2955.51 531.99 3487.50
2911.02 523.98 3435.00
2709.75 487.75 3197.50
TOT 9576.44 1723.76 11300.20
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2932.20 527.80 3460.00
1919.49 345.51 2265.00
517.80 93.20 611.00
2942.80 529.70 3472.50
2931.36 527.64 3459.00
2898.31 521.69 3420.00
119.49 21.51 141.00
144.92 26.08 171.00
806.78 145.22 952.00
666.69 120.01 786.70
180.76 32.54 213.30
477.71 85.99 563.70
630.51 113.49 744.00
179.66 32.34 212.00
4532.63 815.87 5348.50
TOT 21881.10 3938.60 25819.70

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
77.03 13.87 90.90
952.54 171.46 1124.00
672.58 121.07 793.65
1870.85 336.75 2207.60
2948.31 530.69 3479.00
1622.64 292.07 1914.71
5170.00 930.60 6100.60
6.86 1.23 8.09 FF
TOT 13320.81 2397.75 15718.55
13320.81 2397.74 15718.55

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
8777.54 1579.96 10357.50
338.98 61.02 400.00
2923.73 526.27 3450.00
2830.51 509.49 3340.00
50.85 9.15 60.00
2796.61 503.39 3300.00
3025.42 544.58 3570.00
2966.10 533.90 3500.00
2991.53 538.47 3530.00
2796.61 503.39 3300.00
3042.37 547.63 3590.00
33.90 6.10 40.00
67.80 12.20 80.00
2966.10 533.90 3500.00
2966.10 533.90 3500.00
300.85 54.15 355.00 FF
TOT 38875.00 6997.50 45872.50
38875 6997.5 45872.5 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2720.34 489.66 3210.00
2537.29 456.71 2994.00
1724.58 310.42 2035.00
64.41 11.59 76.00
126.27 22.73 149.00
69.92 12.58 82.50
281.90 50.74 332.64
137.29 24.71 162.00
21.19 3.81 25.00
687.29 123.71 811.00
279.66 50.34 330.00
271.19 48.81 320.00
1078.81 194.19 1273.00
38.98 7.02 46.00
5084.75 915.25 6000.00
1932.20 347.80 2280.00
TOT 17056.05 3070.09 20126.14

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
847.46 152.54 1000.00
2457.63 442.37 2900.00
TOT 3305.08 594.92 3900.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1288.14 231.86 1520.00
TOT 1288.14 231.86 1520.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
569.49 102.51 672.00
2966.10 533.90 3500.00
2118.64 381.36 2500.00
2838.98 511.02 3350.00
2860.17 514.83 3375.00
2131.36 383.64 2515.00
TOT 13484.75 2427.25 15912.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
2754.24 495.76 3250.00
2881.36 518.64 3400.00
3647.46 656.54 4304.00
7007.63 1261.37 8269.00
2966.10 533.90 3500.00
2949.15 530.85 3480.00
2838.98 511.02 3350.00
381.36 68.64 450.00
33.90 6.10 40.00
118.64 21.36 140.00
50.85 9.15 60.00
483.05 86.95 570.00
394.92 71.08 466.00
1257.63 226.37 1484.00
1284.75 231.25 1516.00
2583.90 465.10 3049.00
2966.10 533.90 3500.00
2944.92 530.08 3475.00
TOT 37544.92 6758.08 44303.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
406.78 73.22 480.00
732.20 131.80 864.00
1906.78 343.22 2250.00
334.75 60.25 395.00
46.61 8.39 55.00
169.49 30.51 200.00
1381.36 248.64 1630.00
TOT 4977.97 896.03 5874.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
2881.36 518.64 3400.00
2860.17 514.83 3375.00
2860.17 514.83 3375.00
2745.76 494.24 3240.00
2881.36 518.64 3400.00
305.08 54.92 360.00
889.83 160.17 1050.00 FF
TOT 15423.73 2776.27 18200.00
15423.73 2776.27 18200.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
INVOIS
SOCIAL
1322.03 237.97 1560.00
7127.12 1282.88 8410.00
2872.88 517.12 3390.00
TOT 11322.03 2037.97 13360.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
2936.44 528.56 3465.00
2021.19 363.81 2385.00
2754.24 495.76 3250.00
TOT 7711.86 1388.14 9100.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV POR NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL
INVOIS
113.22 20.38 133.60
127.12 22.88 150.00
184.75 33.25 218.00
349.15 62.85 412.00
2881.36 518.64 3400.00
2949.15 530.85 3480.00
2110.17 379.83 2490.00
TOT 8714.92 1568.68 10283.60

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2737.29 492.71 3230.00
1627.12 292.88 1920.00
TOT 4364.41 785.59 5150.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2161.02 388.98 2550.00
2796.61 503.39 3300.00
720.34 129.66 850.00
TOT 5677.97 1022.03 6700.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
244.07 43.93 288.00
333.05 59.95 393.00
364.41 65.59 430.00
TOT 941.53 169.47 1111.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2364.41 425.59 2790.00
2855.93 514.07 3370.00
2966.10 533.90 3500.00
2940.68 529.32 3470.00
2900.00 522.00 3422.00
2745.76 494.24 3240.00
2687.29 483.71 3171.00
2405.08 432.92 2838.00
1685.59 303.41 1989.00
838.98 151.02 990.00 FF
TOT 24389.83 4390.17 28780.00
24389.83 4390.17 28780.00
0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2491.53 448.47 2940.00
1016.95 183.05 1200.00
745.76 134.24 880.00
2504.24 450.76 2955.00
2511.86 452.14 2964.00
TOT 9270.34 1668.66 10939.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2822.03 507.97 3330.00
1902.54 342.46 2245.00
2936.44 528.56 3465.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 7661.02 1378.98 9040.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1775.42 319.58 2095.00
338.98 61.02 400.00
1271.19 228.81 1500.00
1271.19 228.81 1500.00
5255.08 945.92 6201.00
8389.83 1510.17 9900.00
2947.46 530.54 3478.00
4042.37 727.63 4770.00
2851.69 513.31 3365.00
2881.36 518.64 3400.00
2950.85 531.15 3482.00
2677.12 481.88 3159.00
3567.80 642.20 4210.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 40220.34 7239.66 47460.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1610.17 289.83 1900.00
TOT 1610.17 289.83 1900.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
3721.19 669.81 4391.00
2033.90 366.10 2400.00
1037.29 186.71 1224.00
1906.78 343.22 2250.00
2949.15 530.85 3480.00
3708.47 667.53 4376.00
2771.19 498.81 3270.00
TOT 18127.97 3263.03 21391.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
INVOIS
SOCIAL
2883.05 518.95 3402.00
2932.20 527.80 3460.00
3972.88 715.12 4688.00
7161.02 1288.98 8450.00
TOT 16949.15 3050.85 20000.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1864.41 335.59 2200.00
1779.66 320.34 2100.00
1610.17 289.83 1900.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 5254.24 945.76 6200.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
69.49 12.51 82.00
61.02 10.98 72.00
403.39 72.61 476.00
1694.92 305.08 2000.00
TOT 2228.81 401.19 2630.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2881.36 518.64 3400.00
1779.66 320.34 2100.00
0.00 0.00 0.00
TOT 4661.02 838.98 5500.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
164.41 29.59 194.00
364.41 65.59 430.00
1745.76 314.24 2060.00
1644.07 295.93 1940.00 FR
TOT 3918.64 705.36 4624.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1398.31 251.69 1650.00
338.98 61.02 400.00
512.71 92.29 605.00
TOT 2250.00 405.00 2655.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1866.10 335.90 2202.00
1135.59 204.41 1340.00
2270.51 408.69 2679.20
622.70 112.09 734.79
149.63 26.93 176.56
2317.80 417.20 2735.00
2935.59 528.41 3464.00
781.36 140.64 922.00
381.36 68.64 450.00
1296.61 233.39 1530.00
1174.58 211.42 1386.00
1038.98 187.02 1226.00
547.46 98.54 646.00
454.24 81.76 536.00
313.56 56.44 370.00
244.07 43.93 288.00
2442.37 439.63 2882.00
125.42 22.58 148.00
TOT 20097.92 3617.63 23715.55

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
621.69 111.91 733.60
-302.92 -54.52 -357.44
381.36 68.64 450.00
2908.47 523.53 3432.00
2961.86 533.14 3495.00
568.64 102.36 671.00
263.56 47.44 311.00
628.81 113.19 742.00
204.24 36.76 241.00
474.58 85.42 560.00
474.58 85.42 560.00
TOT 9184.88 1653.28 10838.16

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2703.39 486.61 3190.00
487.29 87.71 575.00
2823.73 508.27 3332.00
2430.51 437.49 2868.00
2805.08 504.92 3310.00
TOT 11250.00 2025.00 13275.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
361.02 64.98 426.00
847.46 152.54 1000.00
2955.93 532.07 3488.00
2962.71 533.29 3496.00
1982.20 356.80 2339.00
2902.54 522.46 3425.00
2755.93 496.07 3252.00
TOT 14767.80 2658.20 17426.00
14766.95 2658.05 17425.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1133.47 204.03 1337.50
997.46 179.54 1177.00
711.86 128.14 840.00
983.05 176.95 1160.00
565.68 101.82 667.50
1550.85 279.15 1830.00
127.12 22.88 150.00
2949.15 530.85 3480.00
2961.86 533.14 3495.00
TOT 11980.51 2156.49 14137.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
544.92 98.08 643.00
788.14 141.86 930.00
449.15 80.85 530.00
155.08 27.92 183.00
2004.24 360.76 2365.00
2889.83 520.17 3410.00
2860.17 514.83 3375.00
TOT 9691.53 1744.47 11436.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2929.66 527.34 3457.00
2902.54 522.46 3425.00
2796.61 503.39 3300.00
2796.61 503.39 3300.00
3163.56 569.44 3733.00
2281.36 410.64 2692.00
2817.80 507.20 3325.00
TOT 19688.14 3543.86 23232.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
402.97 72.53 475.50
593.22 106.78 700.00
2118.64 381.36 2500.00
TOT 3114.83 560.67 3675.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
101.69 18.31 120.00
2539.83 457.17 2997.00
2926.69 526.81 3453.50
2605.93 469.07 3075.00
0.00 0.00 0.00 FR
TOT 8174.15 1471.35 9645.50
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2122.88 382.12 2505.00
961.02 172.98 1134.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FR
TOT 3083.90 555.10 3639.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2860.17 514.83 3375.00
478.81 86.19 565.00
368.64 66.36 435.00
1525.42 274.58 1800.00
1340.68 241.32 1582.00
1266.10 227.90 1494.00
650.08 117.02 767.10
TOT 8489.92 1528.18 10018.10

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2941.95 529.55 3471.50
677.97 122.03 800.00
893.22 160.78 1054.00
908.47 163.53 1072.00
TOT 5421.61 975.89 6397.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2891.53 520.47 3412.00
93.22 16.78 110.00
682.54 122.86 805.40
169.49 30.51 200.00
1593.22 286.78 1880.00
915.25 164.75 1080.00
456.78 82.22 539.00
TOT 6802.03 1224.37 8026.40

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
295.93 53.27 349.20
2796.61 503.39 3300.00
1410.17 253.83 1664.00
511.86 92.14 604.00
2887.71 519.79 3407.50
666.10 119.90 786.00
459.69 82.74 542.43
2605.93 469.07 3075.00
39.72 7.15 46.87 FF
TOT 11673.73 2101.27 13775.00
13775.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
410.17 73.83 484.00
2440.68 439.32 2880.00
1134.32 204.18 1338.50
2191.53 394.47 2586.00
1315.72 236.83 1552.55
4338.98 781.02 5120.00
2855.93 514.07 3370.00
2944.92 530.08 3475.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 17632.25 3173.80 20806.05

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
322.03 57.97 380.00
322.03 57.97 380.00
2923.73 526.27 3450.00
2796.61 503.39 3300.00
2881.36 518.64 3400.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 9245.76 1664.24 10910.00
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2951.69 531.31 3483.00
286.44 51.56 338.00
0.00 0.00 0.00
TOT 3238.14 582.86 3821.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
759.32 136.68 896.00
1144.07 205.93 1350.00
2523.73 454.27 2978.00
2928.81 527.19 3456.00
177.97 32.03 210.00
211.86 38.14 250.00
TOT 7745.76 1394.24 9140.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
INVOIS
SOCIAL
2551.27 459.23 3010.50
2173.73 391.27 2565.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 4725.00 850.50 5575.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2949.15 530.85 3480.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 2949.15 530.85 3480.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
825.55 148.60 974.15
211.78 38.12 249.90
347.46 62.54 410.00
101.69 18.31 120.00
593.22 106.78 700.00
110.17 19.83 130.00
211.86 38.14 250.00
TOT 2401.74 432.31 2834.05
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1118.14 201.26 1319.40
737.29 132.71 870.00
757.63 136.37 894.00
224.58 40.42 265.00
662.71 119.29 782.00
220.00 39.60 259.60
TOT 3720.34 669.66 4390.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1230.51 221.49 1452.00
1245.76 224.24 1470.00
325.93 58.67 384.60
158.30 28.49 186.79
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 2960.50 532.89 3493.39

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2878.05 518.05 3396.10
2819.49 507.51 3327.00
366.10 65.90 432.00
820.34 147.66 968.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 6883.98 1239.12 8123.10

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2931.36 527.64 3459.00
2423.73 436.27 2860.00
1995.76 359.24 2355.00
1522.03 273.97 1796.00
1346.95 242.45 1589.40
1376.78 247.82 1624.60
80.51 14.49 95.00
TOT 11677.12 2101.88 13779.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
INVOIS
SOCIAL
1984.75 357.25 2342.00
2959.32 532.68 3492.00
1930.08 347.42 2277.50
2422.88 436.12 2859.00
1998.47 359.73 2358.20
1098.39 197.71 1296.10
2875.08 517.52 3392.60
3627.12 652.88 4280.00 FF
TOT 18896.10 3401.30 22297.40

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
17372.88 3127.12 20500.00
3813.56 686.44 4500.00
1958.98 352.62 2311.60
1194.58 215.02 1409.60
550.85 99.15 650.00
4503.39 810.61 5314.00
2649.15 476.85 3126.00
1828.81 329.19 2158.00
1208.05 217.45 1425.50
205.08 36.92 242.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 35285.34 6351.36 41636.70

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
4703.39 846.61 5550.00
1165.25 209.75 1375.00
2860.17 514.83 3375.00
1525.42 274.58 1800.00
2881.36 518.64 3400.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 13135.59 2364.41 15500.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1538.98 277.02 1816.00
114.83 20.67 135.50
2547.46 458.54 3006.00
2455.93 442.07 2898.00
2288.14 411.86 2700.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 8945.34 1610.16 10555.50

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2055.93 370.07 2426.00
1423.73 256.27 1680.00
5932.20 1067.80 7000.00
3161.31 569.04 3730.35
1173.39 211.21 1384.60
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 13746.57 2474.38 16220.95

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
508.47 91.53 600.00
1290.68 232.32 1523.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7169.49 1290.51 8460.00 FF
TOT 8968.64 1614.36 10583.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2827.12 508.88 3336.00
2584.75 465.25 3050.00
2792.37 502.63 3295.00
293.22 52.78 346.00
2558.47 460.53 3019.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 11055.93 1990.07 13046.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
GRAVADAS Y/O DE DEPÓSITO
PROVEEDOR A OPERACIONES COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IMPORTE ANTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1139.49 205.11 1344.60
1678.39 302.11 1980.50
935.25 168.35 1103.60
257.63 46.37 304.00
137.29 24.71 162.00
194.92 35.08 230.00
195.76 35.24 231.00
1578.90 284.20 1863.10
317.80 57.20 375.00
137.29 24.71 162.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 6572.71 1183.09 7755.80

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2418.64 435.36 2854.00
644.07 115.93 760.00
1966.14 353.91 2320.05
2511.02 451.98 2963.00
478.81 86.19 565.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 8018.69 1443.36 9462.05

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
2242.37 403.63 2646.00
152.54 27.46 180.00
426.27 76.73 503.00
901.69 162.31 1064.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3983.05 716.95 4700.00 FF
TOT 7705.93 1387.07 9093.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
855.93 154.07 1010.00
213.98 38.52 252.50
154.24 27.76 182.00
1855.08 333.92 2189.00
699.15 125.85 825.00
855.93 154.07 1010.00
131.36 23.64 155.00
254.24 45.76 300.00
292.37 52.63 345.00
317.80 57.20 375.00
129.66 23.34 153.00
2703.56 486.64 3190.20
1066.95 192.05 1259.00
532.78 95.90 628.68
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 10063.03 1811.35 11874.38

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
385.59 69.41 455.00
686.44 123.56 810.00
1144.07 205.93 1350.00
377.12 67.88 445.00
754.24 135.76 890.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 3347.46 602.54 3950.00
3950.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
194.92 35.08 230.00
2487.71 447.79 2935.50
2163.14 389.36 2552.50
3139.83 565.17 3705.00
364.41 65.59 430.00
1796.61 323.39 2120.00
605.08 108.92 714.00
1832.20 329.80 2162.00
1067.80 192.20 1260.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 13651.69 2457.31 16109.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1927.97 347.03 2275.00
161.36 29.04 190.40
1703.39 306.61 2010.00
148.31 26.69 175.00
2779.66 500.34 3280.00
2813.56 506.44 3320.00
1906.78 343.22 2250.00
2559.32 460.68 3020.00
966.10 173.90 1140.00
1661.86 299.14 1961.00
11.02 1.98 13.00
2745.76 494.24 3240.00
541.53 97.47 639.00
176.69 31.81 208.50
1005.93 181.07 1187.00
410.17 73.83 484.00
2135.59 384.41 2520.00
1816.95 327.05 2144.00
584.75 105.25 690.00
194.92 35.08 230.00
211.86 38.14 250.00
740.68 133.32 874.00
214.75 38.65 253.40
347.46 62.54 410.00
1241.53 223.47 1465.00
1090.34 196.26 1286.60
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 30098.22 5417.68 35515.90

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
949.15 170.85 1120.00
57.29 10.31 67.60
407.63 73.37 481.00
274.58 49.42 324.00
2923.73 526.27 3450.00
2902.20 522.40 3424.60
1493.39 268.81 1762.20
373.05 67.15 440.20
672.20 121.00 793.20
2611.86 470.14 3082.00
1467.80 264.20 1732.00
115.25 20.75 136.00
1020.34 183.66 1204.00
627.12 112.88 740.00
101.69 18.31 120.00
1567.80 282.20 1850.00
10.17 1.83 12.00
108.47 19.53 128.00
869.49 156.51 1026.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 18553.22 3339.58 21892.80
21892.80
ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
797.46 143.54 941.00
1155.93 208.07 1364.00
1722.46 310.04 2032.50
254.24 45.76 300.00
134.32 24.18 158.50
83.90 15.10 99.00
1389.83 250.17 1640.00
2593.22 466.78 3060.00
584.75 105.25 690.00
139.83 25.17 165.00
1118.64 201.36 1320.00
228.81 41.19 270.00
1372.88 247.12 1620.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 11576.27 2083.73 13660.00
13660.00 0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
288.14 51.86 340.00
425.85 76.65 502.50
191.53 34.47 226.00
83.90 15.10 99.00
372.88 67.12 440.00
1232.20 221.80 1454.00
254.24 45.76 300.00
132.20 23.80 156.00
2024.58 364.42 2389.00
563.56 101.44 665.00
947.25 170.50 1117.75
411.61 74.09 485.70
2877.29 517.91 3395.20
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 9805.21 1764.94 11570.15
21892.80

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
119.49 21.51 141.00
762.71 137.29 900.00
1115.25 200.75 1316.00
1525.42 274.58 1800.00
1351.69 243.31 1595.00
1661.02 298.98 1960.00
1508.47 271.53 1780.00
1523.90 274.30 1798.20
1566.10 281.90 1848.00
322.03 57.97 380.00
1355.93 244.07 1600.00
1525.42 274.58 1800.00
2572.87 463.12 3035.99
1061.44 191.06 1252.50
1525.42 274.58 1800.00
1593.22 286.78 1880.00
3485.00 627.30 4112.30
1717.00 309.06 2026.06
2193.00 394.74 2587.74
1627.12 292.88 1920.00
741.52 133.47 874.99
1601.69 288.31 1890.00
1623.05 292.15 1915.20
1563.56 281.44 1845.00
549.15 98.85 648.00
12407.39 2233.33 14640.72
169.49 30.51 200.00
4483.05 806.95 5290.00
1622.03 291.97 1914.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 54873.47 9877.23 64750.70
0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1465.85 263.85 1729.70
1631.36 293.64 1925.00
205.42 36.98 242.40
254.24 45.76 300.00
203.39 36.61 240.00
69.49 12.51 82.00
68.64 12.36 81.00
20.34 3.66 24.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 3918.73 705.37 4624.10
0.00

ADQUISICIONES
CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL GRAVADAS DESTINADAS N° DE
DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O DE
A OPERACIONES
PROVEEDOR COMPROB DE DETRACCIÓN (3)
EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
ANTE
APELLIDOS IMPORTE
IDENTIDAD PAGO
Y NOMBRES, BASE TOTAL EMITIDO FECHA
POR
SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN EMISIÓN
ADO (2) o
SOCIAL INVOIS
1186.44 213.56 1400.00
474.58 85.42 560.00
1067.80 192.20 1260.00
741.53 133.47 875.00
538.98 97.02 636.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 4009.32 721.68 4731.00
0.00
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
DE COMPRO
FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
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NTO

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O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
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TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
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NTO
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O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO
10) O
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O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
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TIPO N° DEL
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DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
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O DOCUMENTO PAGO
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 03 001 7091 - 7092 6
2 03 001 7093 - 7094 6
3 03 001 7095 - 7097
4 03 001 7098 - 7101
5 03 001 7102 - 7104
6 03 001 7105 - 7108
7 03 001 7109 - 7114
8 03 001 7115 - 7116
9 03 001 7117 - 7119
10 03 001 7120
11 03 001 7121 - 7126
12 03 001 7127 - 7129
13 03 001 7130 - 7131
14 03 001 7132
15 03 001 7133
16 03 001 7134
17 03 001 7135
18 03 001 7136 - 7137
19 03 001 7138 - 7140
20 03 001 7141 - 7143
21 03 001 7144 - 7146
22 03 002 00001
23 03 002 00002
24 03 002 0003 - 0004
25 03 002 00005
26 03 002 00006
27 03 002 00007
28 03 002 00008
29 03 002 00009
30 03 002 00010
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2017

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
3 01 001 000003
4 01 001 000004
5 01 001 000005
6 03 001 7147 - 7150
7 03 001 7151 - 7155
8 03 001 7156 - 7159
9 03 001 7160 - 7166
10 03 001 7167
11 03 001 7168 - 7169
12 03 001 7170 - 7171
13 03 001 7172 - 7175
14 03 001 7176 - 7179
15 03 001 7180 - 7182
16 03 001 7183
17 03 001 7184 - 7186
18 03 001 7187 - 7188
19 03 001 7189 - 7191
20 03 001 7192
21 03 001 7193 - 7195
22 03 001 7196
23 03 001 7197
24 03 001 7198 - 7200
25 03 001 7201
26 03 002 00011
27 03 002 00012
28 03 002 00013
29 03 002 00014
30 03 002 15 - 16
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2017

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
3 01 001 000003
4 01 001 000004
5 01 001 000005
6 03 001 7147 - 7150
7 03 001 7151 - 7155
8 03 001 7156 - 7159
9 03 001 7160 - 7166
10 03 001 7167
11 03 001 7168 - 7169
12 03 001 7170 - 7171
13 03 001 7172 - 7175
14 03 001 7176 - 7179
15 03 001 7180 - 7182
16 03 001 7183
17 03 001 7184 - 7186
18 03 001 7187 - 7188
19 03 001 7189 - 7191
20 03 001 7192
21 03 001 7193 - 7195
22 03 001 7196
23 03 001 7197
24 03 001 7198 - 7200
25 03 001 7201
26 03 002 00011
27 03 002 00012
28 03 002 00013
29 03 002 00014
30 03 002 15 - 16
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2017

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
3 01 001 000003
4 01 001 000004
5 01 001 000005
6 03 001 7262 - 7263
7 03 001 7264
8 03 001 7265 - 7266
9 03 001 7267
10 03 001 7268 - 7271
11 03 001 7272
12 03 001 7273 - 7274
13 03 001 7275 - 7276
14 03 001 7277 - 7278
15 03 001 7279 - 7284
16 03 001 7285
17 03 001 7286
18 03 001 7287
19 03 001 7288
20 03 001 7289
21 03 001 7290 - 7291
22 03 001 7292
23 03 001 7293 - 7295
24 03 001 7296 - 7297
25 03 001 7298 - 7301
26 03 001 7304
27 03 001 7305 - 7308
28 03 002 00017
29 03 002 00018
30 03 002 00019
31 03 002 20 - 21
32 03 002 00022
#REF! 03 002 23 - 26
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
3 01 001 000003
4 01 001 000004
5 01 001 000005
6 03 001 7309
7 03 001 7310
8 03 001 7311 - 7312
9 03 001 7313 - 7316
10 03 001 7317 - 7319
11 03 001 7320
12 03 001 7321
13 03 001 7322
14 03 001 7323 - 7325
15 03 001 7326 - 7328
16 03 001 7329
17 03 001 7330 - 7331
18 03 001 7332 - 7334
19 03 001 7335 - 7336
20 03 001 7337
21 03 001 7338 - 7341
22 03 001 7342
23 03 001 7343
24 03 001 7344 - 7348
25 03 001 7349
26 03 001 7350
27 03 002 00027
28 03 002 00028
29 03 002 00029
30 03 002 00030
31 03 002 00031
03 002 00032
#REF! 03 002 00033
TOTALES

PERIODO:OCTUBRE - 2017

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000006 6
2 01 001 000007 6
3 01 001 000008
4 03 001 7351 - 7354
5 03 001 7355 - 7356
6 03 001 7357 - 7359
7 03 001 7360 - 7361
8 03 001 7362
9 03 001 7363
10 03 001 7364 - 7369
11 03 001 7370
12 03 001 7371 - 7372
13 03 001 7373 - 7374
14 03 001 7375 - 7376
15 03 001 7377 - 7378
16 03 001 7379
17 03 001 7380
18 03 001 7381 - 7383
19 03 001 7384 - 7385
20 03 001 7386
21 03 001 7387 - 7388
22 03 001 7389 - 7390
23 03 001 7391
24 03 002 34 - 35
25 03 002 00036
26 03 002 37 - 38
27 03 002 00039
28 03 002 00040
29 03 002 00041
30 03 002 00042
31 03 002 00043
32 03 002 00044
33 03 002 00045
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000006 6
2 01 001 000007 6
3 01 001 000008
4 03 001 7392
5 03 001 7393 - 7394
6 03 001 7395
7 03 001 7396 - 7400
8 03 001 7401
9 03 001 7402
10 03 001 7403 - 7404
11 03 001 7405 - 7408
12 03 001 7409
13 03 001 7410
14 03 001 7411
15 03 001 7412 - 7413
16 03 001 7414
17 03 001 7415 - 7419
18 03 001 7420 - 7425
19 03 001 7426 - 7427
20 03 001 7428 - 7430
21 03 001 7431 - 7433
22 03 002 00046
23 03 002 00047
24 03 002 48 - 49
25 03 002 50 - 52
26 03 002 00053
27 03 002 54 - 55
28 03 002 56 - 57
29 03 002 00058
30 03 002 59 - 60
31 03 002 61 - 62
32 03 002 00063
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000009 6
2 01 001 000010 6
3 01 001 000011
4 01 001 000012
5 01 001 000013
6 03 001 7434
7 03 001 7435
8 03 001 7436 - 7437
9 03 001 7438
10 03 001 7439 - 7442
11 03 001 7443 - 7445
12 03 001 7446 - 7452
13 03 001 7453 - 7455
14 03 001 7456 - 7458
15 03 001 7459
16 03 001 7460 - 7462
17 03 001 7463 - 7464
18 03 001 7465
19 03 001 7466 - 7468
20 03 001 7469 - 7471
21 03 001 7472 - 7474
22 03 001 7475 - 7477
23 03 001 7478 - 7480
24 03 001 7481 - 7482
25 03 001 7483 - 7484
26 03 002 00064
27 03 002 00065
28 03 002 00066
29 03 002 00067 - 72
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 001 7485 - 7487
5 03 001 7488
6 03 001 7489 - 7490
7 03 001 7491 - 7492
8 03 001 7493 - 7495
9 03 001 7496
10 03 001 7497 - 7500
11 03 001 7501 - 7502
12 03 001 7503
13 03 001 7504
14 03 001 7505 - 7506
15 03 001 7507 - 7511
16 03 001 7512 - 7515
17 03 001 7516
18 03 001 7517
19 03 002 73 - 74
20 03 002 00075
21 03 002 76 - 78
22 03 002 79 - 80
23 03 002 00081
24 03 002 00082
25 03 002 00067 - 70
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 001 7518
5 03 001 7519 - 7521
6 03 001 7522 - 7523
7 03 001 7524 - 7526
8 03 001 7527
9 03 001 7528 - 7529
10 03 001 7530
11 03 001 7531 - 7534
12 03 001 7535 - 7536
13 03 001 7537
14 03 001 7538 - 7539
15 03 001 7540
16 03 001 7541 - 7542
17 03 001 7543 - 7544
TOTALES

PERIODO:MARZO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 001 7545 - 7547
5 03 001 7548
6 03 001 7549 - 7551
7 03 001 7552 - 7560
8 03 001 7561
9 03 001 7562 - 7564
10 03 001 7565 - 7574
11 03 001 7575 - 7577
12 03 001 7578 - 7579
13 03 001 7580 - 7582
14 03 001 7583 - 7588
15 03 001 7589 - 7594
16 03 001 7595 - 7598
17 03 001 7599 - 7605
18 03 001 7606 - 7607
19 03 001 7608 - 7611
20 03 001 7612 - 7616
21 03 001 7617 - 7621
22 03 001 7622 - 7624
23 03 001 7625 - 7626
24 03 001 7627 - 7631
25 03 001 7632 - 7634
25 03 001 7635 - 7640
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000014 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 001 7641
5 03 001 7642 - 7644
6 03 001 7645 - 7648
7 03 001 7649 - 7651
8 03 001 7652
9 03 001 7653 - 7655
10 03 001 7656 - 7657
11 03 001 7658 - 7661
12 03 001 7662
13 03 001 7663 - 7666
14 03 001 7667 - 7669
15 03 001 7670
16 03 001 7671 - 7673
17 03 001 7674 - 7675
18 03 001 7676
19 03 001 7677 - 7680
20 03 001 7681 - 7683
21 03 001 7684 - 7686
22 03 001 7687
23 03 001 7688 - 7690
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000015 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 001 7691 - 7693
5 03 001 7694 - 7696
6 03 001 7697 - 7699
7 03 001 7700
8 03 001 7701 - 7703
9 03 001 7704
10 03 001 7705
11 03 001 7706 - 7707
12 03 001 7708 - 7711
13 03 001 7712
14 03 001 7713
15 03 001 7714 - 7715
16 03 001 7716
17 03 001 7717 - 7721
18 03 001 7722 - 7727
19 03 001 7728 - 7729
20 03 001 7730
21 03 001 7731 - 7733
22 03 001 7734 - 7736
23 03 001 7737
24 03 001 7738 - 7740
25 03 001 7741 - 7742
26 03 002 000087
27 03 002 000088
28 03 002 000089
TOTALES

PERIODO:JUNIO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000016 6
2 01 001 0000017 6
3 01 001
4 03 001 7743 - 7744
5 03 001 7745
6 03 001 7746 - 7747
7 03 001 7748 - 7749
8 03 001 7750
9 03 001 7751 - 7753
10 03 001 7754 - 7756
11 03 001 7757
12 03 001 7758
13 03 001 7759 - 7760
14 03 001 7761 - 7767
15 03 001 7768 - 7769
16 03 001 7770 - 7771
17 03 001 7772 - 7774
18 03 001 7775
19 03 001 7776 - 7777
20 03 001 7778
21 03 001 7779 - 7780
22 03 001 7781 - 7783
23 03 001 7784 - 7785
24 03 001 7786
25 03 002 000090
26 03 002 000091
27 03 002 000092
28 03 002 000093
29 03 002 000094
30 03 002 95 - 96
31 03 002 000097
32 03 002 000098
33 03 002 99 - 100
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000016 6
2 01 001 0000017 6
3 01 001
4 03 001 7787
5 03 001 7788 - 7790
6 03 001 7791
7 03 001 7792
8 03 001 7793
9 03 001 7794 - 7796
10 03 001 7797
11 03 001 7798 - 7802
12 03 001 7803
13 03 001 7804 - 7805
14 03 001 7806 - 7807
15 03 001 7808 - 7809
16 03 001 7810 - 7813
17 03 001 7814
18 03 001 7815 - 7819
19 03 001 7820 - 7822
20 03 001 7823 - 7825
21 03 001 7826 - 7827
22 03 001 7828
23 03 001 7829 - 7831
24 03 001 7832 - 7833
25 03 002 101 - 104
26 03 002 000105
27 03 002 000106
28 03 002 107 - 110
29 03 002 111 - 112
30 03 002 113 - 115
31 03 002 116 - 118
32 03 002 119 - 120
TOTALES

PERIODO:
AGOSTO - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000018 6
2 01 001 0000019 6
3 01 001
4 03 001 7834
5 03 001 7835 - 7838
6 03 001 7839
7 03 001 7840 - 7841
8 03 001 7842 - 7843
9 03 001 7844
10 03 001 7845 - 7846
11 03 001 7847 - 7850
12 03 001 7851 - 7855
13 03 001 7856 - 7858
14 03 001 7859 - 7861
15 03 001 7862 - 7863
16 03 001 7864
17 03 001 7865
18 03 001 7866 - 7867
19 03 001 7868
20 03 001 7869 - 7871
21 03 001 7872 - 7878
22 03 001 7879 - 7885
23 03 001 7886 - 7889
24 03 001 7890 - 7893
25 03 002 7894 - 7897
26 03 002 7898 - 7900
27 03 002 7901
28 03 002 7902 - 7903
29 03 002 119 - 120
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000020 6
2 01 001 0000021 6
3 01 001 0000022
4 01 001 0000023
5 01 001 0000024
6 01 001 0000025
7 03 001 7904 - 7905
8 03 001 7906 - 7908
9 03 001 7909
10 03 001 7910
11 03 001 7911
12 03 001 7912 - 7914
13 03 001 7915 - 7916
14 03 001 7917
15 03 001 7918 - 7921
16 03 001 7922 - 7924
17 03 001 7925
18 03 001 7926 - 7927
19 03 001 7928 - 7929
20 03 001 7930
21 03 001 7931
22 03 001 7932 - 7937
23 03 001 7938 - 7939
24 03 001 7940
25 03 001 7941 - 7943
26 03 001 7944 - 7950
27 03 001 7951 - 7954
28 03 001 7955 - 7956
29 03 001 7957 - 7958
#REF! 03 002 119 - 120
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000026 6
2 01 001 0000027 6
3 01 001 0000028
4 03 001 7959 - 7961
5 03 001 7962 - 7963
6 03 001 7964 - 7968
7 03 001 7969 - 7970
8 03 001 7971 - 7975
9 03 001 7976 - 7978
10 03 001 7979
11 03 001 7980
12 03 001 7981 - 7985
13 03 001 7986 - 7989
14 03 001 7990 - 7992
15 03 001 7993 - 7994
16 03 001 7995 - 7997
17 03 001 7998 - 8000
18 03 002 121
19 03 002 122 - 123
20 03 002 124
21 03 002 125
22 03 002 126 - 128
23 03 002 129 - 131
24 03 002 132
25 03 002 133 - 136
26 03 002 137 - 138
27 03 002 139 - 140
#REF! 03 002 141 - 147
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
2 01 001 6
3 01 001 0000028
4 03 002 148 - 151
5 03 002 152
6 03 002 153 - 157
7 03 002 158 - 160
8 03 002 161 - 163
9 03 002 164 - 165
10 03 002 166 - 168
11 03 002 169 - 170
12 03 002 171 - 172
13 03 002 173 - 175
14 03 002 176 - 178
15 03 002 179 - 181
16 03 002 182 - 183
17 03 002 184
18 03 002 185 - 186
19 03 002 187
20 03 002 188 - 189
21 03 002 190
22 03 002 191 - 192
23 03 002 193 - 197
24 03 002 198 - 200
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000029 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 002 201 - 204
5 03 002 0205
6 03 002 0206
7 03 002 207 - 213
8 03 002 214 - 215
9 03 002 216 - 217
10 03 002 218 - 225
11 03 002 226 - 229
12 03 002 0230
13 03 002 231 - 233
14 03 002 234
15 03 002 235 - 236
16 03 002 237 - 239
17 03 002 0240
18 03 002 241 - 243
19 03 002 0244
20 03 002 245 - 247
21 03 002 248 - 260
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000030 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 002 261 - 262
5 03 002 263 - 265
6 03 002 266 - 267
7 03 002 268 - 270
8 03 002 271 - 272
9 03 002 273 - 276
10 03 002 277 - 280
11 03 002 000281
12 03 002 282 - 285
13 03 002 286 - 288
14 03 002 289 - 293
15 03 002 294 - 295
16 03 002 296 - 297
17 03 002 298 - 299
18 03 002 300 - 303
19 03 002 304 - 306
20 03 002 307 - 311
21 03 002 312 - 316
22 03 002 317 - 321
23 03 002 322 - 323
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

RUC: 10020464831
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SUCASAIRE CACERES, Juan N

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0000031 6
2 01 001 6
3 01 001
4 03 002 324 - 326
5 03 002 327 - 329
6 03 002 330 - 331
7 03 002 332 - 333
8 03 002 334 - 335
9 03 002 336 - 338
10 03 002 339 - 340
11 03 002 341 - 344
12 03 002 345
13 03 002 346
14 03 002 347
15 03 002 348 - 349
16 03 002 350
17 03 002 351
18 03 002 352
19 03 002 353
20 03 002 354 - 355
21 03 002 356 - 358
22 03 002 359 - 361
23 03 002 362 - 363
24 03 002 362 - 363
TOTALES
03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

60.17 10.83 71.00


68.64 12.36 81.00
25.85 4.65 30.50
558.47 100.53 659.00
26.27 4.73 31.00
66.10 11.90 78.00
67.80 12.20 80.00
95.76 17.24 113.00
76.27 13.73 90.00
105.93 19.07 125.00
604.92 108.88 713.80
262.63 47.27 309.90
38.98 7.02 46.00
152.54 27.46 180.00
168.64 30.36 199.00
6.36 1.14 7.50
398.73 71.77 470.50
71.61 12.89 84.50
1,139.83 205.17 1,345.00
119.24 21.46 140.70
91.10 16.40 107.50
254.24 45.76 300.00
1,355.08 243.92 1,599.00
1,266.95 228.05 1,495.00
118.64 21.36 140.00
646.19 116.31 762.50
572.03 102.97 675.00
1,313.56 236.44 1,550.00
699.15 125.85 825.00
720.34 129.66 850.00
11,152.03 2,007.37 13,159.40
167.00 1678.00 1845.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

305.08 54.92 360.00


79.66 14.34 94.00
0.00 0.00 0.00
78.81 14.19 93.00
161.02 28.98 190.00
1,014.41 182.59 1,197.00
1,718.64 309.36 2,028.00
627.37 112.93 740.30
1,193.64 214.86 1,408.50
111.69 20.11 131.80
66.10 11.90 78.00
1,135.59 204.41 1,340.00
211.86 38.14 250.00
156.36 28.14 184.50
141.95 25.55 167.50
8.47 1.53 10.00
188.56 33.94 222.50
858.47 154.53 1,013.00
150.85 27.15 178.00
918.22 165.28 1,083.50
1,161.02 208.98 1,370.00
58.47 10.53 69.00
22.03 3.97 26.00
1,594.07 286.93 1,881.00
1,271.19 228.81 1,500.00
139.83 25.17 165.00
427.97 77.03 505.00
610.17 109.83 720.00
166.95 30.05 197.00
1,347.46 242.54 1,590.00
15,925.93 2,866.67 18,792.60
239.00 436.00 675.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

6,932.20 1,247.80 8,180.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,932.20 1,247.80 8,180.00
104.00 1248.00 1352.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
254.66 45.84 300.50
127.12 22.88 150.00
50.00 9.00 59.00
16.95 3.05 20.00
1,483.90 267.10 1,751.00
4.24 0.76 5.00
2,050.85 369.15 2,420.00
682.63 122.87 805.50
342.37 61.63 404.00
498.73 89.77 588.50
6.78 1.22 8.00
143.22 25.78 169.00
2.97 0.53 3.50
50.85 9.15 60.00
6.36 1.14 7.50
67.80 12.20 80.00
4.24 0.76 5.00
75.42 13.58 89.00
101.69 18.31 120.00
1,084.75 195.25 1,280.00
228.81 41.19 270.00
212.29 38.21 250.50
830.51 149.49 980.00
141.53 25.47 167.00
23.73 4.27 28.00
753.39 135.61 889.00
1,610.17 289.83 1,900.00
494.07 88.93 583.00
11,350.00 2,043.00 13,393.00
170.00 2043.00 2213.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
220.34 39.66 260.00
7.20 1.30 8.50
13.14 2.36 15.50
82.20 14.80 97.00
71.19 12.81 84.00
406.78 73.22 480.00
29.66 5.34 35.00
93.22 16.78 110.00
126.69 22.81 149.50
174.58 31.42 206.00
21.61 3.89 25.50
22.03 3.97 26.00
405.08 72.92 478.00
198.31 35.69 234.00
169.49 30.51 200.00
146.19 26.31 172.50
8.47 1.53 10.00
10.17 1.83 12.00
227.46 40.94 268.40
237.29 42.71 280.00
66.95 12.05 79.00
37.29 6.71 44.00
138.14 24.86 163.00
652.54 117.46 770.00
237.29 42.71 280.00
931.36 167.64 1,099.00
35.59 6.41 42.00
25.42 4.58 30.00
4,795.68 863.22 5,658.90
72.00 845.00 917.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

63.56 11.44 75.00


116.95 21.05 138.00
132.20 23.80 156.00
1,182.20 212.80 1,395.00
16.10 2.90 19.00
70.34 12.66 83.00
25.00 4.50 29.50
3.39 0.61 4.00
143.22 25.78 169.00
250.42 45.08 295.50
3.39 0.61 4.00
417.37 75.13 492.50
15.25 2.75 18.00
3,432.20 617.80 4,050.00
9.32 1.68 11.00
25.42 4.58 30.00
33.05 5.95 39.00
38.14 6.86 45.00
371.19 66.81 438.00
4.24 0.76 5.00
89.15 16.05 105.20
303.39 54.61 358.00
23.73 4.27 28.00
861.02 154.98 1,016.00
35.59 6.41 42.00
64.41 11.59 76.00
21.19 3.81 25.00
813.56 146.44 960.00
1,152.54 207.46 1,360.00
37.29 6.71 44.00
936.44 168.56 1,105.00
83.05 14.95 98.00
1,583.90 285.10 1,869.00
12,358.22 2,224.48 14,582.70
185.00 2217.00 2402.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
83.90 15.10 99.00
160.17 28.83 189.00
169.49 30.51 200.00
410.17 73.83 484.00
20.34 3.66 24.00
177.97 32.03 210.00
233.05 41.95 275.00
88.14 15.86 104.00
227.97 41.03 269.00
37.29 6.71 44.00
33.90 6.10 40.00
105.93 19.07 125.00
62.71 11.29 74.00
417.37 75.13 492.50
316.53 56.97 373.50
171.19 30.81 202.00
72.46 13.04 85.50
125.42 22.58 148.00
338.14 60.86 399.00
381.36 68.64 450.00
1,041.53 187.47 1,229.00
2,850.85 513.15 3,364.00
2.97 0.53 3.50
277.97 50.03 328.00
26.27 4.73 31.00
253.39 45.61 299.00
77.12 13.88 91.00
497.88 89.62 587.50
105.08 18.92 124.00
8,766.53 1,577.97 10,344.50
131.00 1472.00 1603.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

66.95 12.05 79.00


96.61 17.39 114.00
83.05 14.95 98.00
59.32 10.68 70.00
95.76 17.24 113.00
20.34 3.66 24.00
39.83 7.17 47.00
21.19 3.81 25.00
10.17 1.83 12.00
286.02 51.48 337.50
42.80 7.70 50.50
160.59 28.91 189.50
46.19 8.31 54.50
49.58 8.92 58.50
143.22 25.78 169.00
664.41 119.59 784.00
34.32 6.18 40.50
227.97 41.03 269.00
169.92 30.58 200.50
544.92 98.08 643.00
392.37 70.63 463.00
533.05 95.95 629.00
55.51 9.99 65.50
50.85 9.15 60.00
151.69 27.31 179.00
24.58 4.42 29.00
711.02 127.98 839.00
33.05 5.95 39.00
4,237.29 762.71 5,000.00
9,052.54 1,629.46 10,682.00
136.00 1629.00 1765.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
210.17 37.83 248.00
6.36 1.14 7.50
11.86 2.14 14.00
133.90 24.10 158.00
36.02 6.48 42.50
14.83 2.67 17.50
65.85 11.85 77.70
34.75 6.25 41.00
5.08 0.92 6.00
17.37 3.13 20.50
13.81 2.49 16.30
519.92 93.58 613.50
151.69 27.31 179.00
40.68 7.32 48.00
16.95 3.05 20.00
754.24 135.76 890.00
134.75 24.25 159.00
637.29 114.71 752.00
359.32 64.68 424.00
250.00 45.00 295.00
59.32 10.68 70.00
719.07 129.43 848.50
4,193.22 754.78 4,948.00
63.00 736.00 799.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5.93 1.07 7.00
20.34 3.66 24.00
234.75 42.25 277.00
963.98 173.52 1,137.50
18.64 3.36 22.00
58.47 10.53 69.00
46.61 8.39 55.00
571.19 102.81 674.00
21.19 3.81 25.00
83.90 15.10 99.00
137.71 24.79 162.50
4.24 0.76 5.00
162.71 29.29 192.00
27.12 4.88 32.00
2,356.78 424.22 2,781.00
35.00 406.00 441.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
35.59 6.41 42.00
3.39 0.61 4.00
234.75 42.25 277.00
98.98 17.82 116.80
50.00 9.00 59.00
246.61 44.39 291.00
1,781.44 320.66 2,102.10
762.71 137.29 900.00
31.36 5.64 37.00
86.44 15.56 102.00
1,041.53 187.47 1,229.00
418.22 75.28 493.50
74.58 13.42 88.00
452.97 81.53 534.50
122.88 22.12 145.00
457.20 82.30 539.50
77.12 13.88 91.00
37.71 6.79 44.50
103.39 18.61 122.00
81.78 14.72 96.50
680.93 122.57 803.50
94.07 16.93 111.00
1,030.51 185.49 1,216.00
8,004.15 1,440.75 9,444.90
120.00 1334.00 1454.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

122.03 21.97 144.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22.03 3.97 26.00
474.58 85.42 560.00
155.93 28.07 184.00
430.51 77.49 508.00
74.58 13.42 88.00
41.53 7.47 49.00
8.47 1.53 10.00
246.61 44.39 291.00
6.78 1.22 8.00
787.29 141.71 929.00
49.15 8.85 58.00
8.47 1.53 10.00
75.42 13.58 89.00
27.97 5.03 33.00
322.03 57.97 380.00
504.24 90.76 595.00
608.47 109.53 718.00
30.51 5.49 36.00
1,355.93 244.07 1,600.00
246.61 44.39 291.00
5,599.15 1,007.85 6,607.00
84.00 990.00 1074.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

122.03 21.97 144.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,338.56 240.94 1,579.50
399.15 71.85 471.00
72.03 12.97 85.00
31.78 5.72 37.50
55.93 10.07 66.00
2.12 0.38 2.50
83.90 15.10 99.00
167.80 30.20 198.00
1,165.68 209.82 1,375.50
17.37 3.13 20.50
18.64 3.36 22.00
44.92 8.08 53.00
353.39 63.61 417.00
166.95 30.05 197.00
249.58 44.92 294.50
20.76 3.74 24.50
28.81 5.19 34.00
1,901.69 342.31 2,244.00
59.32 10.68 70.00
135.59 24.41 160.00
120.34 21.66 142.00
33.05 5.95 39.00
1,355.08 243.92 1,599.00
745.76 134.24 880.00
37.20 6.70 43.90
8,727.46 1,570.94 10,298.40
131.00 1547.00 1678.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

97.46 17.54 115.00


84.75 15.25 100.00
0.00 0.00 0.00
22.03 3.97 26.00
211.02 37.98 249.00
63.56 11.44 75.00
21.19 3.81 25.00
11.86 2.14 14.00
30.51 5.49 36.00
789.83 142.17 932.00
5.08 0.92 6.00
37.29 6.71 44.00
35.59 6.41 42.00
655.08 117.92 773.00
26.27 4.73 31.00
67.80 12.20 80.00
149.15 26.85 176.00
22.03 3.97 26.00
205.08 36.92 242.00
50.85 9.15 60.00
43.64 7.86 51.50
1,009.75 181.75 1,191.50
1,198.31 215.69 1,414.00
18.64 3.36 22.00
1,169.49 210.51 1,380.00
11.86 2.14 14.00
529.66 95.34 625.00
47.46 8.54 56.00
28.81 5.19 34.00
94.07 16.93 111.00
11.02 1.98 13.00
12.71 2.29 15.00
36.44 6.56 43.00
6,798.31 1,223.69 8,022.00
102.00 1224.00 1326.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
37.29 6.71 44.00
260.68 46.92 307.60
58.47 10.53 69.00
5.08 0.92 6.00
17.80 3.20 21.00
125.42 22.58 148.00
728.81 131.19 860.00
758.47 136.53 895.00
457.63 82.37 540.00
93.22 16.78 110.00
232.29 41.81 274.10
249.15 44.85 294.00
776.27 139.73 916.00
38.98 7.02 46.00
266.10 47.90 314.00
579.24 104.26 683.50
94.49 17.01 111.50
43.22 7.78 51.00
932.20 167.80 1,100.00
158.90 28.60 187.50
244.07 43.93 288.00
1,120.34 201.66 1,322.00
63.56 11.44 75.00
27.97 5.03 33.00
363.56 65.44 429.00
147.46 26.54 174.00
150.42 27.08 177.50
191.78 34.52 226.30
52.54 9.46 62.00
8,275.42 1,489.58 9,765.00
124.00 1490.00 1614.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

266.10 47.90 314.00


93.22 16.78 110.00
0.00 0.00 0.00
84.75 15.25 100.00
938.98 169.02 1,108.00
765.68 137.82 903.50
1,088.98 196.02 1,285.00
58.47 10.53 69.00
17.80 3.20 21.00
88.56 15.94 104.50
74.58 13.42 88.00
1,967.80 354.20 2,322.00
36.44 6.56 43.00
72.46 13.04 85.50
23.73 4.27 28.00
18.64 3.36 22.00
2.54 0.46 3.00
217.80 39.20 257.00
5.93 1.07 7.00
67.37 12.13 79.50
1,473.31 265.19 1,738.50
588.39 105.91 694.30
907.29 163.31 1,070.60
745.76 134.24 880.00
118.64 21.36 140.00
212.71 38.29 251.00
75.42 13.58 89.00
57.63 10.37 68.00
0.00 0.00 0.00
10,068.98 1,812.42 11,881.40
151.00 1810.00 1961.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

98.31 17.69 116.00


29.66 5.34 35.00
42.37 7.63 50.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
47.46 8.54 56.00
316.95 57.05 374.00
1,573.31 283.19 1,856.50
8.47 1.53 10.00
23.73 4.27 28.00
5.08 0.92 6.00
51.69 9.31 61.00
532.20 95.80 628.00
6.78 1.22 8.00
267.37 48.13 315.50
350.00 63.00 413.00
37.29 6.71 44.00
30.51 5.49 36.00
139.83 25.17 165.00
41.53 7.47 49.00
4.24 0.76 5.00
449.15 80.85 530.00
175.42 31.58 207.00
168.64 30.36 199.00
1,886.02 339.48 2,225.50
596.61 107.39 704.00
428.81 77.19 506.00
34.75 6.25 41.00
1,386.44 249.56 1,636.00
0.00 0.00 0.00
8,732.63 1,571.87 10,304.50
131.00 1465.00 1596.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

23.73 4.27 28.00


47.46 8.54 56.00
915.25 164.75 1,080.00
57.20 10.30 67.50
105.51 18.99 124.50
281.36 50.64 332.00
994.92 179.08 1,174.00
84.32 15.18 99.50
873.73 157.27 1,031.00
686.44 123.56 810.00
127.12 22.88 150.00
889.83 160.17 1,050.00
169.92 30.58 200.50
36.44 6.56 43.00
44.07 7.93 52.00
642.37 115.63 758.00
1,692.37 304.63 1,997.00
1,593.22 286.78 1,880.00
1,737.29 312.71 2,050.00
974.58 175.42 1,150.00
127.12 22.88 150.00
765.68 137.82 903.50
2,161.02 388.98 2,550.00
15.25 2.75 18.00
800.00 144.00 944.00
3,118.64 561.36 3,680.00
110.17 19.83 130.00
3,445.34 620.16 4,065.50
22,520.34 4,053.66 26,574.00
338.00 4047.00 4385.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,680.08 482.42 3,162.50
40.68 7.32 48.00
162.37 29.23 191.60
95.17 17.13 112.30
265.68 47.82 313.50
50.00 9.00 59.00
22.03 3.97 26.00
46.61 8.39 55.00
55.93 10.07 66.00
38.14 6.86 45.00
113.56 20.44 134.00
64.83 11.67 76.50
65.25 11.75 77.00
76.27 13.73 90.00
296.61 53.39 350.00
7.20 1.30 8.50
103.39 18.61 122.00
55.08 9.92 65.00
223.31 40.19 263.50
255.76 46.04 301.80
68.64 12.36 81.00
4,786.61 861.59 5,648.20
72.00 859.00 931.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

31.36 5.64 37.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
783.90 141.10 925.00
2.97 0.53 3.50
38.14 6.86 45.00
153.73 27.67 181.40
242.37 43.63 286.00
28.39 5.11 33.50
536.86 96.64 633.50
27.12 4.88 32.00
38.14 6.86 45.00
97.03 17.47 114.50
5.93 1.07 7.00
8.90 1.60 10.50
78.81 14.19 93.00
6.36 1.14 7.50
35.00 6.30 41.30
27.97 5.03 33.00
13.14 2.36 15.50
1,462.71 263.29 1,726.00
3,618.81 651.39 4,270.20
54.00 587.00 641.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,881.36 338.64 2,220.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15.25 2.75 18.00
127.29 22.91 150.20
82.20 14.80 97.00
413.14 74.36 487.50
169.07 30.43 199.50
155.93 28.07 184.00
253.56 45.64 299.20
27.12 4.88 32.00
1,127.12 202.88 1,330.00
18.98 3.42 22.40
212.71 38.29 251.00
100.85 18.15 119.00
840.68 151.32 992.00
70.34 12.66 83.00
707.63 127.37 835.00
128.81 23.19 152.00
189.83 34.17 224.00
99.15 17.85 117.00
282.20 50.80 333.00
129.66 23.34 153.00
7,032.88 1,265.92 8,298.80
105.00 1247.00 1352.00

03
E CACERES, Juan Nolberto

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

101.69 18.31 120.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
88.56 15.94 104.50
190.68 34.32 225.00
58.47 10.53 69.00
8.47 1.53 10.00
79.66 14.34 94.00
80.08 14.42 94.50
8.90 1.60 10.50
27.54 4.96 32.50
16.95 3.05 20.00
45.34 8.16 53.50
75.00 13.50 88.50
100.00 18.00 118.00
38.14 6.86 45.00
13.14 2.36 15.50
74.15 13.35 87.50
6.78 1.22 8.00
221.19 39.81 261.00
177.12 31.88 209.00
95.76 17.24 113.00
28.81 5.19 34.00
222.03 39.97 262.00
1,758.47 316.53 2,075.00
26.00 292.00 318.00
PERIODO: MAYO - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2017


RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
TE
DE
COBRANZA
CÓDIGO DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2017


RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
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O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:AGOSTO - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
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NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
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DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
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NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
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SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
OCTUBRE - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
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FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
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FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
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SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:ENERO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
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O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
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DEL
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O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBAN TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO TE DE DEPENDENCI U
(TABLA 10) DEOTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA O POR
S SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MARZO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:ABRIL - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
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TE DE PAGO,
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SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MAYO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
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NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
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SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:JUNIO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:JULIO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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TE DE PAGO,
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O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
AGOSTO - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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TE DE PAGO,
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O DEL FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
TE
DE
COBRANZA
CÓDIGO DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
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SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
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NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
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SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:ENERO - 2019
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2019
RUC: 1.0317E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO
SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBAN TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
TE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA O S
POR SUNAT
ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN DOCUMENTO PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

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486.44 87.56 N 574.00
279.66 50.34 E 330.00
S
122.03 21.97 144.00
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D
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1256.86 226.24 S 1483.10
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I
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0.00 0.00 I 0.00 FF
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S
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0.00 0.00 0.00 FF
2877.96 518.03 ### 3395.99
PERIODO:
SETIEMBRE - 2013
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT
DEL EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000001 06 10407169251

01 001

PERIODO:
OCTUBRE - 2013
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT
DEL EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
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01 001 000003

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2013
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT
DEL EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000004 06 10407169251

03 001 000112

PERIODO:
DICIEMBRE - 2013
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT
DEL EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001
01 001

PERIODO:
ENERO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT
DEL EMISIÓN DE O DOCUMENTO
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000005
01 001 000006

PERIODO:
FEBRERO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000007
01 001 000008
01 001 000009
01 001 000010
01 001 000011
01 001 000012
01 001 000013
PERIODO:
MARZO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000014
01 001 000015
01 001 000016
01 001 000017
01 001 000018
01 001 000019
01 001 000020

PERIODO:
ABRIL - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000021
01 001 000022
01 001 000023
01 001 000024
01 001 000025
01 001 000026
01 001 000027
01 001 000028
01 001 000029
01 001 000030
01 001 000031
01 001 000032
01 001 000033
01 001 000034

PERIODO:
MAYO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000035
01 001 000036
01 001 000037
01 001 000038
01 001 000039
01 001 000040
01 001 000041
01 001 000042

PERIODO:
JUNIO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000043 06 10407169251

01 001

PERIODO:
JULIO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 7/3/2014 01 001 000044 06 10407169251

01 001

PERIODO:
AGOSTO - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 8/15/2014 01 001 000045 06 10407169251

01 001

PERIODO:
SETIEMBRE - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
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OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 8/15/2014 01 001
01 001

PERIODO:
OCTUBRE - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
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OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 10/15/2014 01 001 000046 06 10407169251
10/30/2014 01 001 000047 06 10407169251
10/30/2014 01 001 000048

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 10/15/2014 01 001 000049 06 10407169251

01 001 000050 06
10/30/2014 01 001 000051 06 10407169251

PERIODO:
DICIEMBRE - 2014
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 12/6/2014 01 001 000052 06 20530738087

01 001 06

01 001 06
PERIODO:
ENERO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 12/6/2014 01 001 000053 06 20530738087

01 001 000054 06

01 001 06

PERIODO:
FEBRERO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000055 06 20530738087

01 001 000054 06

01 001 06

PERIODO:
MARZO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000056 06 20530738087
01 001 06

01 001 06

PERIODO:
ABRIL - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000057 06 20530738087

01 001 06

01 001 06

PERIODO:
MAYO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000057 06 20530738087

01 001 06

01 001 06

PERIODO:
JUNIO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000058 06 20530738087

01 001 06

01 001 06

PERIODO:
JULIO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000059 06 20530738087

01 001 000060 06

03 001 000117
03 001 000118

PERIODO:
AGOSTO - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000059 06 20530738087

01 001 000060 06

01 001 000117
01 001 000118
PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000061 06 20530738087

01 001 000062 06

03 001 119 - 121


03 001

PERIODO:
OCTUBRE - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000063 06 20530738087

03 001 122
03 001

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000063 06 20530738087
03 001 122
03 001

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000101 06 20530738087

03 001
03 001

PERIODO:
ENERO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000102 06 20530738087

03 001 000103
03 001 000104
03 001

PERIODO:
FEBRERO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
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REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000120 06 20530738087

03 001
03 001
03 001

PERIODO:
MARZO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 06 20530738087

03 001
03 001
03 001

PERIODO:
ABRIL - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000121 06 20530738087

03 001
03 001
03 001
PERIODO:
MAYO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000122 06 20530738087

01 001 000123
01 001 000124
01 001 000125
01 001 000126
01 001 000127
01 001

PERIODO:
JUNIO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000128 06 20530738087

01 001
01 001
01 001

PERIODO:
JULIO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000129 06 20530738087

01 001 000130
01 001 000131
01 001 000132
01 001

PERIODO:
AGOSTO - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000133 06 20530738087

01 001
01 001
01 001

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000134 06 20530738087

01 001 000135
01 001 000136
01 001

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000137 06 20530738087

01 001

PERIODO:
ENERO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000138 06 20530738087

01 001

PERIODO:
FEBRERO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000139
01 001 000140
01 001 000141 06 20530738087

01 001 000142
01 001 000143
01 001 000144
01 001 000145
01 001 000146
01 001 000147 06 20530738087

PERIODO:
MARZO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000148
01 001 000149 06 20530738087

01 001 000150 06 20530738087

01 001 000151 06 20530738087

01 001

PERIODO:
ABRIL - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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REGISTRO COMPROB VENCIMIEN N° DE
SERIE O IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000152 06 20530738087

01 001
01 001
01 001

PERIODO:
MAYO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000153 06 20530738087

01 001 000154
01 001 000155
01 001

PERIODO:
JUNIO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000156
01 001 000157 06 20530738087

01 001 000158
01 001 000159
01 001 000160
01 001 000161
01 001 000162
01 001 000163

PERIODO:
JULIO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000164 06 20530738087

01 001 000165
01 001

PERIODO:
AGOSTO - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
DE LA
UNICO O
PAGO PAGO MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) LA
REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000166 06 20530738087

01 001
01 001

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO PAGO PAGO
LA
DE LA O MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000167 06 20530738087

01 001
01 001

PERIODO:
OCTUBRE - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000168
01 001 000169 06 20530738087

01 001 000170
01 001 000171
01 001

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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SERIE O
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O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000172 06 20530738087

01 001 000173
01 001

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000174 06 20530738087

01 001
01 001

PERIODO:
ENERO - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 000175 06 20530738087

01 001
01 001

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO PAGO PAGO
LA
DE LA O MAQUINA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001
01 001 06 20530738087

01 001
01 001

PERIODO:
MARZO - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000201
01 001 000202 06 20530738087

01 001 000203
01 001 000204
01 001 000205

PERIODO:
ABRIL - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000206
01 001 000207 06 20530738087

01 001 000208
01 001
01 001

PERIODO:
MAYO - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000209
01 001 000210 06 20530738087

01 001 000211
01 001
01 001

PERIODO:
JUNIO - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

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NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000212
01 001 000213 06 20530738087

01 001 000214
01 001
01 001

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000215
01 001 06 20530738087

01 001

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000216
01 001 000217 06 20530738087

01 001 000218
01 001 000219
01 001 000220
01 001

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O IDENTIDAD
O ANTE TO
N° DE
CÓDIGO DE Y/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000221 06 20530738087

01 001 000222 06 20530738087

01 001
01 001
01 001
01 001

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000222 06 20530738087

01 001 000223 06 20530738087

01 001 000224
01 001 000225
01 001
01 001

PERIODO:
ENERO - 2019
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000226 06 20530738087
01 001 000227 06 20530738087

01 001 000228
01 001 000229
01 001
01 001

PERIODO:
FEBRERO - 2019
RUC: 1.04E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo

FECHA
NÚMERO FECHA COMPROBANTE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DE
CORRELAT EMISIÓN DE O DOCUMENTO
DEL
IVO DEL N° DOCUMENTO DE
REGISTRO COMPROB VENCIMIEN
SERIE O
N° DE IDENTIDAD
O CÓDIGO ANTE DE TOY/O
TIPO SERIE DE NÚMERO TIPO NÚMERO
UNICO
DE LA PAGO
O PAGO MAQUINA
LA
OPERACIÓ DOCUMEN (TABLA 10) REGISTRA (TABLA 2)
N TO DORA
1 2/9/2015 01 001 000227 06 20530738087

01 001 000228 06 20530738087

01 001 000229
01 001
01 001
01 001
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N
I NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 983.05 D 176.95 1,160.00
A
A
0.00 0.00 0.00
983.05 176.95 1,160.00
15.00 -4 11 15

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
224.58 40.42 265.00
224.58 40.42 265.00
3.00 -11 -8 3

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
254.24 45.76 300.00
1,296.61 233.39 1,530.00
19.00 -15 4 #REF!
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0 - #REF!

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
1,275.42 229.58 1,505.00
2,317.80 417.20 2,735.00
35.00 -7 28 223

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

2,033.90 366.10 2,400.00

2,033.90 366.10 2,400.00

1,864.41 335.59 2,200.00

203.39 36.61 240.00

381.36 68.64 450.00


6,516.95 1,173.05 7,690.00
98.00 -4 94 286

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

152.54 27.46 180.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,194.92 215.08 1,410.00
18.00 6 24 18

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
203.39 36.61 240.00

381.36 68.64 450.00

1,864.41 335.59 2,200.00

2,033.90 366.10 2,400.00

2,033.90 366.10 2,400.00

45.76 8.24 54.00

0.00 0.00 0.00

2,542.37 457.63 3,000.00

0.00 0.00 0.00


1,800.85 324.15 2,125.00

1,800.85 324.15 2,125.00

1,800.85 324.15 2,125.00

1,800.85 324.15 2,125.00


17,350.85 3,123.15 20,474.00
260.00 35 295 260

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,550.85 279.15 1,830.00


1,550.85 279.15 1,830.00
23.00 0 23 23

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00
1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 0 16 16
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00
1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 0 16 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00
1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 0 16 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00
Anulado 0.00 0.00 0.00
2,084.75 375.25 2,460.00
31.00 -55 -24 31

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 508.47 D 600.00
A 91.53
A
Anulado 0.00 0.00 0.00
MC Calera Santa S.A.C. 2,923.73 526.27 3,450.00
3,432.20 617.80 4,050.00
51.00 55 106 51

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 183 199 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 #VALUE! #VALUE! 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N
I NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 170 186 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 -811 -811 0

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA O INAFECTA
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE TOTAL
QUE
E
I
X
N
APELLIDOS Y OI IGV Y/O NO
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM
DENOMINACIÓN OPERACIÓ EC PARTE DE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 161 177 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

21.19 3.81 25.00

618.64 111.36 730.00


1,682.20 302.80 1,985.00
25.00 303 328 25

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
1,042.37 187.63 1,230.00

2,610.17 469.83 3,080.00

0.00 0.00 0.00


3,652.54 657.46 4,310.00
55.00 655 710 55

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 550.00 D 649.00
A 99.00
A
254.24 45.76 300.00

0.00 0.00 0.00


804.24 144.76 949.00
12.00 140 152 12

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

4,237.29 762.71 5,000.00 Agregar


5,279.66 950.34 6,230.00
79.00 950 1,029 79

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS IMPORTE
E Y
FACTURAD I
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 186 202 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N
I NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 -194 -178 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
169.49 30.51 200.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

211.86 38.14 250.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


2,466.10 443.90 2,910.00
37.00 444 481 37

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 184 200 16

EON, Javier Regulo


OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 211.86 D 250.00
A 38.14
A
186.44 33.56 220.00

0.00 0.00 0.00

186.44 33.56 220.00

686.44 123.56 810.00 Agregar


1,271.19 228.81 1,500.00
19.00 229 248 19

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 D 187.63 1,230.00
A
A
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 D 0.00 0.00
A
A
1,042.37 187.63 1,230.00
11,220.00 2,019.60 13,239.60

0.00 0.00 0.00 Agregar


12,262.37 2,207.23 14,469.60
184.00 2207 2,391 184

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 183 199 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA O INAFECTA
CARGOS TIPO
O IMPONIBLE TOTAL
QUE
E
I
X
N
APELLIDOS Y OI IGV Y/O NO
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM
DENOMINACIÓN OPERACIÓ EC PARTE DE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
0.00 0.00 0.00
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00 Agregar
2,084.75 375.25 2,460.00
31.00 375 406 31

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00
MC Calera Santa S.A.C. 101.69 18.31 120.00
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


2,186.44 393.56 2,580.00
33.00 394 427 33

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM
DENOMINACIÓN OPERACIÓ EC PARTE DE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA A C IMPONIBLE PAGO
T
D
A
A
0.00 0.00 0.00
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 183 199 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM
DENOMINACIÓN OPERACIÓ EC PARTE DE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA A C IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00


244.07 43.93 288.00
1,286.44 231.56 1,518.00
19.00 232 251 19

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
APELLIDOS Y O IMPONIBLE ONI NO
IGV Y/O QUE TOTAL
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,355.08 243.92 1,599.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00


1,355.08 243.92 1,599.00
20.00 240 260 20

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE
E LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
I
IMPONIBLE O IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E C PARTE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL N R ANTE
GRAVADA AC IMPONIBLE PAGO
T
0.00 D 0.00 0.00
A
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

312.71 56.29 369.00 Agregar


1,355.08 243.92 1,599.00
20.00 244 264 20

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DEE LA OPERACIÓN
Y
FACTURAD I TRIBUTOS IMPORTE
EXONERADA X O INAFECTA
CARGOS TIPO
O N
IMPONIBLE OI IGV Y/O NO TOTAL
APELLIDOS Y QUE
DE LA DE LA NA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, EXPORTAC F IPM
DENOMINACIÓN OPERACIÓ EC PARTE DE COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R ANTE
C
A
T
D
A
A
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
0.00 0.00 0.00
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


2,084.75 375.25 2,460.00
31.00 375 406 31

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA AS FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA X CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N I NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA X CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N I NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R ANTE
C
A
T
D
A
A
BASE DE
O RAZÓN SOCIAL
GRAVADA IMPONIBLE PAGO
0.00 0.00 0.00
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


0.00 0.00 0.00
0.00 0 - 0

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

1,042.37 187.63 1,230.00


2,084.75 375.25 2,460.00
31.00 375 406 31

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA AS FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 Agregar
1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 1,230.00
1,042.37 A
A 187.63
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

352.54 63.46 416.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 Agregar


1,394.92 251.08 1,646.00
21.00 251 272 21

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16
EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 1,230.00
1,042.37 A
A 187.63
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y O IGV Y/O QUE
DE LA DE LA AS FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

254.24 45.76 300.00

0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 Agregar


1,296.61 233.39 1,530.00
19.00 233 252 19

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD
EXONERADA O INAFECTACARGOS TIPO
O IMPONIBLE I NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA S FORMAN DEL DE
NOMBRES, IPM
C PARTE
E
I
X
N
O
A
N
EXPORTAC F DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
MC Calera Santa S.A.C. D 1,230.00
1,042.37 A 187.63
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA X CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N I NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
MC Calera Santa S.A.C. D 1,755.00
1,487.29 A
A 267.71
MC Calera Santa S.A.C. 1,042.37 187.63 1,230.00

207.63 37.37 245.00

2,966.10 533.90 3,500.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


5,703.39 1,026.61 6,730.00
86.00 1027 1,113 86

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA CARGOS TIPO
O IMPONIBLE XNI NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
MC Calera Santa S.A.C. D 1,230.00
1,042.37 A
A 187.63
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16

EON, Javier Regulo

OTROS
N DEL CLIENTE VALOR
IMPORTE TOTAL
BASE DE LA OPERACIÓN
E TRIBUTOS
Y IMPORTE
FACTURAD I O INAFECTA
EXONERADA X CARGOS TIPO
O IMPONIBLE N I NO TOTAL
APELLIDOS Y IGV Y/O QUE
DE LA DE LA OA
S FORMAN DEL DE
NOMBRES, NC IPM
EXPORTAC F PARTE DE
DENOMINACIÓN OPERACIÓ E COMPROB CAMBIO
IÓN E LA
N R BASE ANTE
DE
O RAZÓN SOCIAL C
GRAVADA AT IMPONIBLE PAGO
MC Calera Santa S.A.C. D 0.00
0.00 A 0.00
A
MC Calera Santa S.A.C. 0.00 0.00 0.00

1,042.37 187.63 1,230.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 Agregar


1,042.37 187.63 1,230.00
16.00 188 204 16
PERIODO:
SETIEMBRE - 2013
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN VENCIMI SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
OCTUBRE - 2013
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2013
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE DE
PAGO,
DOCUME
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEEDOR
CORRELA FECHA DE FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR EMISIÓN VENCIMI
TIVO TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2013
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ENERO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
FEBRERO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:MARZO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN VENCIMI SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ABRIL - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:MAYO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JUNIO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JULIO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
AGOSTO - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE DE
PAGO,
DOCUME
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL PROVEEDOR
CORRELA FECHA DE FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR EMISIÓN VENCIMI
TIVO TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
OCTUBRE - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2014
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
DEL
O O
OO DEL
COMPRO ENTO DE LA DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
BANTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ENERO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
FEBRERO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO FÍSICO
DEL O
DEL VIRTUAL,
N° DE
DEL DUA, DSI
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
OCÓDIGO
O COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MARZO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ABRIL - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MAYO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JUNIO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO FÍSICO
DEL O
DEL VIRTUAL,
N° DE
DEL DUA, DSI
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
OCÓDIGO
O COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JULIO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
AGOSTO - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN O FÍSICO
DEL O
OO DEL
COMPRO ENTO DE LA DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
BANTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
OCTUBRE - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:ENERO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN VENCIMI SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
FEBRERO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
DEL
O O
OO DEL
COMPRO ENTO DE LA DE VIRTUAL,
LIQUIDAC
BANTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO FECHA
DE 10) DUA OTROS
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MARZO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ABRIL - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
CORRELA FECHA DE FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO
REGISTR EMISIÓN VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MAYO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JUNIO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:JULIO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
AGOSTO - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
CORRELA FECHA DE FECHADE AÑO DEN° DE
ARIO
DOCUMENTO DE
DEL SERIE O DE ORDEN
DUA, DSI IDENTIDAD
REGISTR EMISIÓN VENCIMI
TIVO TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
DICIEMBRE - 2016
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ENERO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
FEBRERO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MARZO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:ABRIL - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO PAGO,
FORMUL PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI PAGO
O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MAYO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA VIRTUAL,
A U
DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA 10) DUA OTROS
IÓN DE
NCIA
DOCUME
NTOS
EMITIDOS
DE LA EL
POR
O DE CRÉDITO
OPERACI ADUANER O DSI SUNAT (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1) FISCAL
ÓN A
(TABLA PARA
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JUNIO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN VENCIMI SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JULIO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO FÍSICO
DEL O
DEL VIRTUAL,
N° DE
DEL DUA, DSI
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
OCÓDIGO
O COMPRO O
ENTO (TABLA DE LA DE LA EMITIDOS
A U
LIQUIDAC
DE LA DE DEPENDE EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
AGOSTO - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN FÍSICO
COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
DOCUME
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI DOCUME
SUNAT (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
OCTUBRE - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE
NTO, N°DE
NÚMER O DOCUMENTO FORMUL
PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA AÑO DEN° DE DOCUMENTO DE
CORRELA
DEL DE ARIO
ORDEN
DUA, DSI
EMISIÓN SERIE O DE IDENTIDAD
TIVO
REGISTR VENCIMI TIPO FÍSICO
CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
DEL
O O
OCÓDIGO
O DEL
COMPRO O (TABLA DE LA LA EMITIDOS
VIRTUAL,
A U
DE LA DE ENTO DEPENDE DE LIQUIDAC
EL
POR TIPO
UNICO BANTE
PAGO FECHA
DE 10) DUA OTROS
IÓN DE
OPERACI O NCIA
ADUANER CRÉDITO
O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A
(TABLA
FISCAL
PARA
NTOS
NTO EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ENERO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MARZO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA DE
ORDEN
DEL
FORMUL
AÑO N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN COBRANZ
O
COMPRO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O
ENTO (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ABRIL - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA A U
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:MAYO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DELO
COMPRO ENTO VIRTUAL,
OO DE LA DE LIQUIDAC
BANTE IÓN DE
COBRANZ
CÓDIGO DE O (TABLA LA EMITIDOS
AU
DEPENDE EL TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:JUNIO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DELCOBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A PARA
NTOS
NTO ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DE
AÑO N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DELCOBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A PARA
NTOS
NTO ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DE
AÑO N° DE DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
ÓN DOCUME PAGO (1) A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN

PERIODO:ENERO - 2019
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DELCOBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN DE
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A PARA
NTOS
NTO ACREDIT
AR
EL
CRÉDITO
FISCAL
(TABLA
EN LA
11)
IMPORTA
CIÓN

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.0407E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TINOCO LEON, Javier Regulo
N° DEL
COMPRO
COMPROBANTE DE PAGO DOCUME INFORMACIÓN D
BANTE DE
NTO, N°
NÚMER O DOCUMENTO PAGO, PROVEEDOR
FECHA DE FECHA FORMUL
DEN° DE
AÑO DOCUMENTO DE
CORRELA DE ARIO
ORDEN
DEL EMISIÓN SERIE O DE DUA, DSI IDENTIDAD
TIVO FÍSICO O
REGISTR DEL VENCIMI TIPO CÓDIGO EMISIÓN DEL COBRANZ
O
COMPRO ENTO VIRTUAL,
EMITIDOS
OCÓDIGO
O DE O (TABLA DE LA DE LA AU
LIQUIDAC
BANTE DEPENDE EL DE TIPO
DE LA
UNICO PAGO FECHA 10) DUA POR
OTROS
IÓN
O DE NCIA
OPERACI ADUANER O DSI CRÉDITO
SUNAT
DOCUME (TABLA 2)
DOCUME PAGO (1)
ÓN A FISCAL
PARA
NTOS
NTO (TABLA
EN LA
ACREDIT
11)
IMPORTA
AR
CIÓN
avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
508.47 91.53 600.00
248.31 44.69 293.00
20.34 3.66 24.00
211.86 38.14 250.00
17.80 3.20 21.00
TOT 1006.78 181.22 1188.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
21.19 3.81 25.00
74.58 13.42 88.00
35.59 6.41 42.00
100.85 18.15 119.00
25.42 4.58 30.00
14.83 2.67 17.50
13.14 2.36 15.50
TOT 285.59 51.41 337.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A DEPÓSITO
OPERACIONES
T
GRAVADAS Y/O R
O
PROVEEDOR IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IR
B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD C
U PAGO
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
12.29 2.21 14.50
57.63 10.37 68.00
116.95 21.05 138.00
31.36 5.64 37.00
19.49 3.51 23.00
1144.07 205.93 1350.00
TOT 1381.78 248.72 1630.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
5.93 1.07 7.00
16.95 3.05 20.00
35.59 6.41 42.00
22.03 3.97 26.00
15.25 2.75 18.00
60.17 10.83 71.00
12.29 2.21 14.50
22.88 4.12 27.00
35.59 6.41 42.00
44.49 8.01 52.50
54.24 9.76 64.00
83.05 14.95 98.00
16.53 2.97 19.50
35.59 6.41 42.00
1704.66 306.84 2011.50
41.95 7.55 49.50
127.12 22.88 150.00
23.73 4.27 28.00
TOT 2358.05 424.45 2782.50
-2782.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
7.63 1.37 9.00
59.32 10.68 70.00
13.56 2.44 16.00
21.19 3.81 25.00
2588.14 465.86 3054.00
804.24 144.76 949.00
35.59 6.41 42.00
9.32 1.68 11.00
36.02 6.48 42.50
248.31 44.69 293.00
16.95 3.05 20.00
72.88 13.12 86.00
25.42 4.58 30.00
42.37 7.63 50.00
2547.88 458.62 3006.50
12.71 2.29 15.00
TOT 6541.53 1177.47 7719.00
avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
67.80 12.20 80.00
12.71 2.29 15.00
81.19 14.61 95.80
31.78 5.72 37.50
565.76 101.84 667.60
38.14 6.86 45.00
57.63 10.37 68.00
10.59 1.91 12.50
67.80 12.20 80.00
16.95 3.05 20.00
13.98 2.52 16.50
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
28.81 5.19 34.00
TOT 1162.63 209.27 1371.90

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
37.71 6.79 44.50
3.64 0.66 4.30
42.37 7.63 50.00
290.68 52.32 343.00
50.85 9.15 60.00
21.19 3.81 25.00
31.36 5.64 37.00
457.63 82.37 540.00
1691.95 304.55 1996.50
12.71 2.29 15.00
466.10 83.90 550.00
23.73 4.27 28.00
250.00 45.00 295.00
203.39 36.61 240.00
106.78 19.22 126.00
13.56 2.44 16.00
13.56 2.44 16.00
13436.86 2418.64 15855.50 FF
TOT 17154.07 3087.73 20241.80
17154.07 3087.73 20241.80 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
79.15 14.25 93.40
16.95 3.05 20.00
4.66 0.84 5.50
122.88 22.12 145.00
33.90 6.10 40.00
33.90 6.10 40.00
23.73 4.27 28.00
27.12 4.88 32.00
63.56 11.44 75.00
50.85 9.15 60.00
30.51 5.49 36.00
1061.02 190.98 1252.00 FF
TOT 1548.22 278.68 1826.90

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
33.90 6.10 40.00
196.19 35.31 231.50
14.41 2.59 17.00
101.27 18.23 119.50
37.71 6.79 44.50
6.78 1.22 8.00
80.51 14.49 95.00
571.19 102.81 674.00 FF
TOT 1041.95 187.55 1229.50
1041.95 187.55 1229.50 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
80.51 14.49 95.00
71.19 12.81 84.00
80.51 14.49 95.00
49.58 8.92 58.50
80.51 14.49 95.00
397.88 71.62 469.50
82.20 14.80 97.00
82.63 14.87 97.50
118.22 21.28 139.50
TOT 1043.22 187.78 1231.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A DEPÓSITO
OPERACIONES
T
GRAVADAS Y/O R
O
PROVEEDOR IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS IR
B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD C
U PAGO
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
9.32 1.68 11.00
7.63 1.37 9.00
276.86 49.84 326.70
11.02 1.98 13.00
10.17 1.83 12.00
691.53 124.47 816.00
7.20 1.30 8.50
28.81 5.19 34.00
TOT 1042.54 187.66 1230.20

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
22.03 3.97 26.00
82.20 14.80 97.00
57.20 10.30 67.50
71.19 12.81 84.00
7.63 1.37 9.00
470.34 84.66 555.00
550.92 99.17 650.09
550.92 99.17 650.09
578.39 104.11 682.50
TOT 2390.83 430.35 2821.18

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
55.93 10.07 66.00
169.49 30.51 200.00
423.73 76.27 500.00
144.07 25.93 170.00
42.37 7.63 50.00
147.46 26.54 174.00
183.90 33.10 217.00
34.32 6.18 40.50
114.41 20.59 135.00
13.56 2.44 16.00
78.81 14.19 93.00
16.95 3.05 20.00
1703.39 306.61 2010.00 FF
TOT 3128.39 563.11 3691.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B BANTE
IDENTIDAD IR IMPORTE PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SO TOTAL EMITIDO FECHA
T
S
C POR
O
S

Y
C
A
SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN G
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
70.15 12.63 82.78
144.07 25.93 170.00
83.05 14.95 98.00
23.73 4.27 28.00
22.88 4.12 27.00
423.73 76.27 500.00
38.98 7.02 46.00
182.20 32.80 215.00
TOT 988.80 177.98 1166.78

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
6.78 1.22 8.00
177.97 32.03 210.00
21.36 3.84 25.20
23.73 4.27 28.00
30.34 5.46 35.80
53.39 9.61 63.00
47.46 8.54 56.00
80.51 14.49 95.00
9.32 1.68 11.00
19.49 3.51 23.00
1407.46 253.34 1660.80
TOT 1877.80 338.00 2215.80

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES T COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS R IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
O
S
T
R
I
B
IC
U
Y NOMBRES, BASE SA TOTAL EMITIDO FECHA
T SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV CR POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
11.44 2.06 13.50
56.78 10.22 67.00
88.98 16.02 105.00
97.46 17.54 115.00
42.71 7.69 50.40
72.88 13.12 86.00
15.93 2.87 18.80
12.71 2.29 15.00
19.49 3.51 23.00
77.97 14.03 92.00
28.81 5.19 34.00
44.07 7.93 52.00
TOT 569.24 102.46 671.70

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
42.37 7.63 50.00
16.95 3.05 20.00
12.88 2.32 15.20
2415.25 434.75 2850.00
1822.03 327.97 2150.00
57.20 10.30 67.50
77.97 14.03 92.00
20.59 3.71 24.30
38.98 7.02 46.00
TOT 4504.24 810.76 5315.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
10.25 1.85 12.10
8.47 1.53 10.00
148.31 26.69 175.00
38.14 6.86 45.00
63.56 11.44 75.00
0.00 0.00 0.00 FR
TOT 268.73 48.37 317.10

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
61.02 10.98 72.00
23.73 4.27 28.00
53.39 9.61 63.00
27.88 5.02 32.90
8.47 1.53 10.00
15.68 2.82 18.50
26.69 4.81 31.50
36.02 6.48 42.50
0.00 0.00 0.00 FR
TOT 252.88 45.52 298.40

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES T COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS R IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
O
S
T
R
I
B
IC
U
Y NOMBRES, BASE SA TOTAL EMITIDO FECHA
T SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV CR POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
31.36 5.64 37.00
25.42 4.58 30.00
11.86 2.14 14.00
84.75 15.25 100.00
8.90 1.60 10.50
38.14 6.86 45.00
63.56 11.44 75.00
18.22 3.28 21.50
13.56 2.44 16.00
TOT 295.76 53.24 349.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
2116.53 380.97 2497.50
13.56 2.44 16.00
23.73 4.27 28.00
110.17 19.83 130.00
14.41 2.59 17.00
189.83 34.17 224.00
6.78 1.22 8.00
8.47 1.53 10.00
TOT 2483.47 447.03 2930.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B BANTE
IDENTIDAD IR IMPORTE PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SO TOTAL EMITIDO FECHA
T
S
C POR
O
S

Y
C
A
SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN G
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
15.25 2.75 18.00
240.68 43.32 284.00
53.22 9.58 62.80
210.17 37.83 248.00
468.64 84.36 553.00
14.41 2.59 17.00
39.83 7.17 47.00
TOT 1042.20 187.60 1229.80

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
21.19 3.81 25.00
10.17 1.83 12.00
16.36 2.94 19.30
169.49 30.51 200.00
47.46 8.54 56.00
TOT 264.66 47.64 312.30

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
94.92 17.08 112.00
22.03 3.97 26.00
34.75 6.25 41.00
11.02 1.98 13.00
8.47 1.53 10.00
TOT 171.19 30.81 202.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOT 0.00 0.00 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
2120.76 381.74 2502.50
24.75 4.45 29.20
11.44 2.06 13.50
59.32 10.68 70.00
14.41 2.59 17.00
21.19 3.81 25.00
22.71 4.09 26.80
10.59 1.91 12.50
7.63 1.37 9.00
TOT 2292.80 412.70 2705.50
avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
2050.85 369.15 2420.00
2186.44 393.56 2580.00
1732.20 311.80 2044.00
84.75 15.25 100.00
27.12 4.88 32.00
60.17 10.83 71.00
22.03 3.97 26.00
139.83 25.17 165.00
61.86 11.14 73.00
29.66 5.34 35.00
66.10 11.90 78.00
33.05 5.95 39.00
22.88 4.12 27.00
15.68 2.82 18.50
28.39 5.11 33.50
12.71 2.29 15.00
12.71 2.29 15.00
28.81 5.19 34.00
26.78 4.82 31.60
8.05 1.45 9.50
21.19 3.81 25.00
28.81 5.19 34.00
TOT 6700.08 1206.02 7906.10

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B BANTE
IDENTIDAD IR IMPORTE PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SO TOTAL EMITIDO FECHA
T
S
C POR
O
S

Y
C
A
SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R NÚMERO DE
NO
DOMICILI
O RAZÓN G
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
98.31 17.69 116.00
16.95 3.05 20.00
11.02 1.98 13.00
TOT 126.27 22.73 149.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
12.71 2.29 15.00
21.19 3.81 25.00
62.29 11.21 73.50
TOT 96.19 17.31 113.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
40.68 7.32 48.00
19.07 3.43 22.50
16.95 3.05 20.00
TOT 76.69 13.81 90.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
15.25 2.75 18.00
18.64 3.36 22.00
173.73 31.27 205.00
20.34 3.66 24.00
42.37 7.63 50.00
25.42 4.58 30.00
23.73 4.27 28.00
42.37 7.63 50.00
23.73 4.27 28.00
18.64 3.36 22.00
25.42 4.58 30.00
788.14 141.86 930.00 FF
TOT 1217.80 219.20 1437.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
12.71 2.29 15.00
76.27 13.73 90.00
23.98 4.32 28.30
61.86 11.14 73.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
871.19 156.81 1028.00 FF
TOT 1046.02 188.28 1234.30

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
21.19 3.81 25.00
59.32 10.68 70.00
93.22 16.78 110.00
59.32 10.68 70.00
8.47 1.53 10.00
7.20 1.30 8.50
21.19 3.81 25.00
59.32 10.68 70.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
940.68 169.32 1110.00 FF
TOT 1269.92 228.58 1498.50
1498.50 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
27.12 4.88 32.00
42.39 7.63 50.02
7.63 1.37 9.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
965.25 173.75 1139.00 FF
TOT 1042.39 187.63 1230.02

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
11.86 2.14 14.00
11.86 2.14 14.00
23.73 4.27 28.00
22.88 4.12 27.00
33.05 5.95 39.00
118.64 21.36 140.00
10.17 1.83 12.00
25.42 4.58 30.00
25.00 4.50 29.50
25.42 4.58 30.00
33.90 6.10 40.00
8.47 1.53 10.00
19.49 3.51 23.00
43.22 7.78 51.00
23.73 4.27 28.00
42.37 7.63 50.00
29.66 5.34 35.00
59.32 10.68 70.00
51.27 9.23 60.50
48.31 8.69 57.00
240.68 43.32 284.00
11350.85 2043.15 13394.00 FF
TOT 12259.32 2206.68 14466.00
14466.00
avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
169.49 30.51 200.00
10.17 1.83 12.00
53.81 9.69 63.50
77.12 13.88 91.00
16.95 3.05 20.00
29.66 5.34 35.00
11.86 2.14 14.00
13.56 2.44 16.00
66.10 11.90 78.00
211.86 38.14 250.00
67.80 12.20 80.00
42.37 7.63 50.00
38.14 6.86 45.00
30.93 5.57 36.50
50.85 9.15 60.00
151.27 27.23 178.50 FF
TOT 1041.95 187.55 1229.50
1229.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
84.75 15.25 100.00
25.42 4.58 30.00
21.19 3.81 25.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
911.02 163.98 1075.00 FF
TOT 1042.37 187.63 1230.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
1844.07 331.93 2176.00
22.03 3.97 26.00
10.17 1.83 12.00
42.37 7.63 50.00
12.29 2.21 14.50
33.90 6.10 40.00
23.73 4.27 28.00
20.76 3.74 24.50
220.34 39.66 260.00
66.10 11.90 78.00
TOT 2295.76 413.24 2709.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
15.08 2.72 17.80
110.17 19.83 130.00
11.86 2.14 14.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1773.05 319.15 2092.20 FF
TOT 1910.17 343.83 2254.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
11.86 2.14 14.00
11.86 2.14 14.00
44.07 7.93 52.00
13.98 2.52 16.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
954.24 171.76 1126.00 FF
TOT 1036.02 186.48 1222.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S
O
S
Y
DOMICILI
O RAZÓN
ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL INVOIS
48.98 8.82 57.80
11.86 2.14 14.00
8.47 1.53 10.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
972.20 175.00 1147.20 FF
TOT 1041.53 187.47 1229.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
35.25 6.35 41.60
14.41 2.59 17.00
67.80 12.20 80.00
8.90 1.60 10.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1125.42 202.58 1328.00 FF
TOT 1251.78 225.32 1477.10

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES T COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS R IMPORTE BANTE
IDENTIDAD PAGO
O
S
T
R
I
B
IC
U
Y NOMBRES, BASE SA TOTAL EMITIDO FECHA
T SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV CR POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
19.07 3.43 22.50
14.83 2.67 17.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1319.07 237.43 1556.50 FF
TOT 1352.97 243.53 1596.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
11.44 2.06 13.50
17.46 3.14 20.60
79.66 14.34 94.00
18.64 3.36 22.00
127.12 22.88 150.00
15.25 2.75 18.00
33.90 6.10 40.00
11.86 2.14 14.00
6.78 1.22 8.00
16.95 3.05 20.00
16.95 3.05 20.00
79.66 14.34 94.00
14.83 2.67 17.50
32.20 5.80 38.00
17.80 3.20 21.00
16.95 3.05 20.00
50.85 9.15 60.00
785.08 141.32 926.40 FF
TOT 1353.39 243.61 1597.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
25.42 4.58 30.00
37.29 6.71 44.00
37.29 6.71 44.00
11.86 2.14 14.00
33.90 6.10 40.00
20.34 3.66 24.00
18.01 3.24 21.25
12.29 2.21 14.50
16.10 2.90 19.00
59.32 10.68 70.00
770.34 138.66 909.00 FF
TOT 1042.16 187.59 1229.75

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
326.27 58.73 385.00
6.78 1.22 8.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1696.61 305.39 2002.00 FF
TOT 2080.51 374.49 2455.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
8.47 1.53 10.00
8.47 1.53 10.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1024.58 184.42 1209.00 FF
TOT 1041.53 187.47 1229.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL R N° DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O O DEPÓSITO
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DOCUMENTO DE DE EXPORTACIÓN DE
APELLIDOS B IMPORTE BANTE
IDENTIDAD IRC PAGO
U
Y NOMBRES, BASE SOA TOTAL EMITIDO FECHA
T
S SUJETO
NÚMERODENOMINACIÓNIMPONIBLE IGV C R POR NÚMERO DE
O NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
Y
11.02 1.98 13.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1013.56 182.44 1196.00 FF
TOT 1041.53 187.47 1229.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
12.71 2.29 15.00
23.73 4.27 28.00
33.90 6.10 40.00
16.95 3.05 20.00
8.47 1.53 10.00
23.73 4.27 28.00
51.27 9.23 60.50
870.76 156.74 1027.50 FF
TOT 1041.53 187.47 1229.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 0.00 0.00 0.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
BANTE
T
R
O
IT
DOCUMENTO DE DE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
29.66 5.34 35.00
41.53 7.47 49.00
28.81 5.19 34.00
25.42 4.58 30.00
12.71 2.29 15.00
25.42 4.58 30.00
1917.80 345.20 2263.00 FF
TOT 2081.36 374.64 2456.00
2456.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
12.71 2.29 15.00
11.02 1.98 13.00
11.02 1.98 13.00
10.17 1.83 12.00
6.78 1.22 8.00
925.42 166.58 1092.00 FF
TOT 977.12 175.88 1153.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
T
S
C POR
O
S

Y
C
A
SUJETO
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R NÚMERO DE
NO
G DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S INVOIS
30.08 5.42 35.50
1169.49 210.51 1380.00
13.56 2.44 16.00
0.00 0.00 0.00
178.81 32.19 211.00 FF
TOT 1391.95 250.55 1642.50

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
23.73 4.27 28.00
79.24 14.26 93.50
11.10 2.00 13.10
4.66 0.84 5.50
680.68 122.52 803.20
66.95 12.05 79.00
47.46 8.54 56.00
127.97 23.03 151.00 FF
TOT 1041.78 187.52 1229.30

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
S
Y INVOIS
SOCIAL
23.73 4.27 28.00
292.37 52.63 345.00
169.49 30.51 200.00
91.10 16.40 107.50
29.24 5.26 34.50
12.71 2.29 15.00
8.47 1.53 10.00
414.41 74.59 489.00 FF
TOT 1041.53 187.47 1229.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1155.93 208.07 1364.00 FF
TOT 1291.53 232.47 1524.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
S
Y INVOIS
SOCIAL
25.42 4.58 30.00
8.47 1.53 10.00
55.08 9.92 65.00
16.10 2.90 19.00
25.42 4.58 30.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
894.92 161.08 1056.00 FF
TOT 1042.37 187.63 1230.00

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
84.75 15.25 100.00
41.74 7.51 49.25
24.07 4.33 28.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5552.54 999.46 6552.00 FF
TOT 5703.09 1026.56 6729.65

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
S
Y INVOIS
SOCIAL
42.37 7.63 50.00
11.86 2.14 14.00
50.85 9.15 60.00
127.12 22.88 150.00
276.14 49.71 325.85
281.78 50.72 332.50
14.41 2.59 17.00
144.07 25.93 170.00
59.32 10.68 70.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 1041.82 187.53 1229.35
1229.00 -0.35

avier Regulo
ADQUISICIONES
GRAVADAS T CONSTANCIA DE
INFORMACIÓN DEL N° DE
DESTINADAS A R
O DEPÓSITO
GRAVADAS Y/O
PROVEEDOR OPERACIONES IT COMPRO DE DETRACCIÓN (3)
DE EXPORTACIÓN
DOCUMENTO DE DE
BANTE
APELLIDOS B
R IMPORTE
IDENTIDAD I PAGO
C
U
O
Y NOMBRES, BASE S TOTAL EMITIDO FECHA
A
T
S
C SUJETO
POR
NÚMERO
DENOMINACIÓN
IMPONIBLE IGV R
O NÚMERO DE
NO
G
S DOMICILI
O RAZÓN
O ADO (2) o EMISIÓN
SOCIAL S
Y INVOIS
84.75 15.25 100.00
254.24 45.76 300.00
127.12 22.88 150.00
169.49 30.51 200.00
84.75 15.25 100.00
349.41 62.89 412.30
450.85 81.15 532.00
169.49 30.51 200.00
338.14 60.86 399.00
176.69 31.81 208.50
46.61 8.39 55.00
70.34 12.66 83.00
0.00 0.00 0.00 FF
TOT 2321.86 417.94 2739.80
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


O DOCUMENTO PAGO
ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
(TABLA BANTE
DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE


PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE
PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
TIPO N° DEL
COMPRO
DE FECHA TIPO SERIE
BANTE
(TABLA DE PAGO
CAMBIO 10) O
DOCUME
NTO
PERIODO:FEBRERO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
01 001 000002
01 001 000003
01 001 000004
01 001 000005
03 001
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000006 6
01 001 000007
01 001 000008
01 001 000009
03 001 000001
03 001 000002
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000010 6
01 001
01 001
01 001
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000011 6
01 001 000012
03 001 000003
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000013 6
01 001 000014
01 001 000015
01 001 000016
01 001 000017
01 001 000018
01 001 000019
01 001 000020
01 001 000021
01 001 000022
01 001 000023
01 001 000024
01 001 000025
01 001 000026
01 001 000027
01 001 000028
01 001 000029
01 001 000030
01 001 000031
01 001 000032
01 001 000033
01 001 000034
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000035 6
01 001 000036
01 001 000037
01 001 000038
01 001 000039
01 001 004 - 005
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000040 6
01 001 000041
01 001 000042
01 001 000043
01 001 000044
03 001 00006
03 001 00007
03 001 00008
03 001 009 - 010
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000045 6
01 001 000046
01 001 000047
03 001 00011
03 001 00012
03 001 00013
03 001 00014
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000048 6
01 001 000049
03 001 00011
03 001 00012
03 001 00013
03 001 00014
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000050 6
01 001 000051
01 001 000052
01 001 000053
01 001 000054
03 001 00014
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000055 6
01 001 000056
01 001 000057
01 001 000058
01 001 000059
03 001 00014
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

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CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000060 6
01 001 000061
01 001 000062
01 001 000063
01 001 000064
01 001 000065
03 001 00014
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000066 6
01 001 000067
03 001 00015
03 001 00016
TOTALES
03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

186.44 33.56 220.00


15.25 2.75 18.00
296.61 53.39 350.00
0.00 0.00 0.00
322.03 57.97 380.00
0.00 0.00 0.00
820.34 147.66 968.00
12.00 148.00 160.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

13.56 2.44 16.00


0.00 0.00 0.00
822.03 147.97 970.00
203.39 36.61 240.00
33.90 6.10 40.00
6.78 1.22 8.00
1,079.66 194.34 1,274.00
16.00 194.00 210.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

42.37 7.63 50.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
1.00 8.00 9.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

42.37 7.63 50.00


152.54 27.46 180.00
72.03 12.97 85.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
266.95 48.05 315.00
4.00 48.00 52.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL


DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


0.00 0.00 0.00
152.54 27.46 180.00
61.86 11.14 73.00
305.08 54.92 360.00
1,016.95 183.05 1,200.00
0.00 0.00 0.00
1,271.19 228.81 1,500.00
0.00 0.00 0.00
1,357.63 244.37 1,602.00
1,105.93 199.07 1,305.00
0.00 0.00 0.00
1,194.92 215.08 1,410.00
1,058.05 190.45 1,248.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,415.25 434.75 2,850.00
919.49 165.51 1,085.00
0.00 0.00 0.00
898.31 161.69 1,060.00
0.00 0.00 0.00
1,474.58 265.42 1,740.00
13,299.58 2,393.92 15,693.50
199.00 2333.00 2532.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

82.20 14.80 97.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
100.85 18.15 119.00
152.54 27.46 180.00
381.36 68.64 450.00
716.95 129.05 846.00
11.00 129.00 140.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

152.54 27.46 180.00


135.59 24.41 160.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
661.02 118.98 780.00
12.71 2.29 15.00
6.78 1.22 8.00
12.71 2.29 15.00
11.02 1.98 13.00
1,204.24 216.76 1,421.00
18.00 217.00 235.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

169.49 30.51 200.00


305.08 54.92 360.00
42.37 7.63 50.00
4.24 0.76 5.00
42.37 7.63 50.00
76.27 13.73 90.00
211.86 38.14 250.00
851.69 153.31 1,005.00
13.00 150.00 163.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

2,118.64 381.36 2,500.00


67.80 12.20 80.00
21.19 3.81 25.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,207.63 397.37 2,605.00
33.00 380.00 413.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

228.81 41.19 270.00


135.59 24.41 160.00
135.59 24.41 160.00
76.27 13.73 90.00
423.73 76.27 500.00
0.00 0.00 0.00
1,000.00 180.00 1,180.00
15.00 180.00 195.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


322.03 57.97 380.00
508.47 91.53 600.00
305.08 54.92 360.00
203.39 36.61 240.00
0.00 0.00 0.00
1,338.98 241.02 1,580.00
20.00 241.00 261.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

29.66 5.34 35.00


1,101.69 198.31 1,300.00
161.02 28.98 190.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,343.22 241.78 1,585.00
20.00 242.00 262.00

03
MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


305.08 54.92 360.00
101.69 18.31 120.00
74.15 13.35 87.50
548.73 98.77 647.50
8.00 99.00 107.00
PERIODO: FEBRERO - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DEL
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV FORMULARIO
DEL DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE APELLIDOS
O FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2018


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2018


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2018


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
DEL
CORRELATIV FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
N° DE
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
DEL
CORRELATIV FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
N° DE
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO - 2019


RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 20602374441
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS MULTIPLES YOMER´S E.I.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
C
/
IO
O
N
D
E
E
S
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
I
ADQUISICIONE
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
IT
EXPORTACIÓN IMPORTE
M
B
IA
P I
A
N
BASE O S TOTAL
S
A
O
N C
IMPONIBLE IGV E
D
P
IA
E
B
G
S
R
L
R
A
E
A
A
A
C
V
D
911.19 164.01 --IAO Q
O 1075.20
D
P
U
N
5.51 0.99 A
E
IE
6.50
S
R
25.42 4.58 S 30.00
IA
0.00 0.00 Y
C 0.00
C
N
/I
IO
0.00 0.00 O
O
O
0.00
N
0.00 0.00 N
G
D
E
0.00 FF
E
R
E
942.12 169.58 S
S
A 1111.70
V
E
G
A
X
R
D
P
A
O
V
S
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
OC
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
953.39 171.61 --O O
P
1125.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00 FF
E
R
S
953.39 171.61 A
V
1125.00
A
D
A
S

PLES YOMER´S E.I.R.L.


E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
G
R
L
R
A
A
E
A
C
A
V
I
D
5.08 0.92 --AO O
Q
P
6.00
D
N
U
196.61 35.39 E
A
E
IR
232.00
S
S
13.56 2.44 S
A 16.00
IC
0.00 0.00 Y
N 0.00
C
I/
O
IO
0.00 0.00 O
O
0.00
N
0.00 0.00 G
N 0.00 FF
E
D
R
E
S
E
215.25 38.75 A
S
V
254.00
E
A
G
X
D
R
P
A
A
O
S
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
G
R
L
R
A
A
E
A
C
A
V
ID
135.17 24.33 --O A
O
Q
P
159.50
D
N
U
0.00 0.00 E
A
IE
0.00
R
S
0.00 0.00 S
S 0.00
A
IC
0.00 0.00 Y
N 0.00
C
/IO
IO
0.00 0.00 O
O
0.00
N
0.00 0.00 G
N 0.00 FF
E
D
R
E
S
E
135.17 24.33 A
S
V
159.50
E
A
G
X
D
R
P
A
A
O
S
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN T
I
A
N
A
O
D
P
A
E
S
R
I
IMPORTE
B
M
I
A
P
BASE S TOTAL
S
O
C
E
N
IMPONIBLE IGV
I
B
L
G
E
R
19.92 3.58 --AAV 23.50
D
11.02 1.98 A
Q 13.00
D
U
11.86 2.14 A
I
14.00
S
6.78 1.22 S 8.00
I
88.98 16.02 Y 105.00
C
/
I
29.66 5.34 O
O
35.00
13090.68 2356.32 N
D 15447.00 FF
E
E
13258.90 2386.60 S 15645.50
E
G
X
15645.50 0.00
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
29.66 5.34 --O O
P
35.00
G
N
38.14 6.86 E
R
E 45.00
R
A
16.10 2.90 S
A 19.00
A
V
D
C
40.68 7.32 A
N
Q
ID 48.00
O
U
25.42 4.58 O
A
IN
30.00
S
G
20.34 3.66 S
E
R
24.00
IS
20.59 3.71 Y
A 24.30
C
/V
I
5.08 0.92 O
A
O
6.00
D
518.64 93.36 N
D
A
612.00 FF
E
E
714.66 128.64 S
S 843.30
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN T
I
A
N
A
O
D
P
A
E
I
IMPORTE
B
M
I
A
P
BASE S TOTAL
S
O
C
E
N
IMPONIBLE IGV
I
B
L
E

8.14 1.46 -- 9.60


G
13.47 2.43 R 15.90
A
10.59 1.91 A
V 12.50
D
42.37 7.63 A
Q 50.00
D
U
406.78 73.22 A
I
480.00
S
10.59 1.91 S 12.50
I
0.00 0.00 Y 0.00
C
/
I
0.00 0.00 O
O
0.00
700.00 126.00 N
D 826.00 FF
E
E
1191.95 214.55 S 1406.50
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A
I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O
C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
A
I
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 --OO
P
0.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
847.46 152.54 A
1000.00 FF
847.46 152.54 S
1000.00

PLES YOMER´S E.I.R.L.


P
A
O
V
R
A
T
D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
21.19 3.81 --O O
P
25.00
G
N
0.00 0.00 E
R
E 0.00
R
A
0.00 0.00 S
A 0.00
A
V
D
C
0.00 0.00 A
N
Q
ID 0.00
O
U
0.00 0.00 O
A
IN
0.00
S
G
0.00 0.00 S
E
R
0.00
IS
0.00 0.00 Y
A 0.00
C
/V
I
0.00 0.00 O
A
O
0.00
D
2181.36 392.64 N
D
A
2574.00 FF
E
E
2202.54 396.46 S
S 2599.00
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
IM
B
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
OC
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
43.64 7.86 --O O
P
51.50
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
954.24 171.76 A
1126.00 FF
997.88 179.62 S
1177.50
S
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
A I
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
O C
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 --O O
P
0.00
G
N
0.00 0.00 E
R
E 0.00
R
A
0.00 0.00 S
A 0.00
A
V
D
C
0.00 0.00 A
N
Q
ID 0.00
O
U
0.00 0.00 O
A
IN
0.00
S
G
0.00 0.00 S
E 0.00
IR
S
0.00 0.00 Y
A 0.00
C
/V
I
0.00 0.00 O
A
O
0.00
D
1336.44 240.56 N
D
A
1577.00 FF
E
E
1336.44 240.56 S
S 1577.00
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
OC
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 --O O
P
0.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
1341.53 241.47 A
1583.00 FF
1341.53 241.47 S
1583.00
O
O
N
D
E
E
S
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
PLES YOMER´S E.I.R.L. D
A
A
C
S
ADQUISICIONE I
S GRAVADAS Ó
OPERACIONES D
DESTINADAS A N
GRAVADAS Y/O E
DE S
Y
EXPORTACIÓN IT
IMPORTE
I
B
M
AI
N
A
P
BASE S TOTAL
A
S
O
OC
D
E
N
IMPONIBLE IGV P
IA
E
S
B
R
L
A
A
E
C
I
0.00 0.00 --O O
P
0.00
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
0.00 0.00 S 0.00
A
C
0.00 0.00 N
I 0.00
O
0.00 0.00 O 0.00
N
0.00 0.00 G 0.00
E
R
S
0.00 0.00 A 0.00
V
0.00 0.00 A 0.00
D
547.46 98.54 A
646.00 FF
547.46 98.54 S
646.00
PERIODO:FEBRERO - 2018

RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ER

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000001 6
01 0002 000002
01 0002 000003
01 0002 000004
01 0002 000005
01 0002 000006
03 0002 000005
03 0002 000006
03 0002 000007
03 0002 000008
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2018

RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ER

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000007 6
01 0002 000008
01 0002 000009
01 0002 000010
01 0002 000011
01 0002 000012
01 0002 000013
01 0002 000014
01 0002 000015
01 0002 000016
01 0002 000017
01 0002 000018
01 0002 000019
01 0002 000020
01 0002 000021
01 0002 000022
01 0002 000023
01 0002 000024
01 0002 000025
01 0002 000026
01 0002 000027
01 0002 000028
01 0002 000029
03 0002 0009 - 0012
03 0002 0013 - 0014
03 0002 000007
03 0002 000008
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ER

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000030 6
01 0002 000031
01 0002 000032
01 0002 000033
01 0002 000034
01 0002 000035
01 0002 000036
01 0002 000037
01 0002 000038
01 0002 000039
01 0002 000040
01 0002 000041
01 0002 000042
01 0002 000043
01 0002 000044
01 0002 000045
01 0002 000046
01 0002 000047
01 0002 000048
01 0002 000049
01 0002 000050
01 0002 000051
01 0002 000052
01 0002 000053
01 0002 000054
01 0002 000055
01 0002 000056
01 0002 000057
01 0002 000058
01 0002 000059
01 0002 000060
01 0002 000061
01 0002 000062
01 0002 000063
01 0002 000064
01 0002 000065
01 0002 000066
01 0002 000067
01 0002 000068
01 0002 000069
03 0002 0015 - 0017
03 0002
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ER

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000070 6
01 0002 000071
01 0002 000072
01 0002 000073
01 0002 000074
01 0002 000075
01 0002 000076
01 0002 000077
01 0002 000078
01 0002 000079
01 0002 000080
01 0002 000081
01 0002 000082
01 0002 000083
01 0002 000084
01 0002 000085
01 0002 000086
01 0002 000087
01 0002 000088
01 0002 000089
01 0002 000090
01 0002 000091
01 0002 000092
01 0002 000093
01 0002 000094
01 0002 000095
01 0002 000096
01 0002 000097
01 0002 000098
01 0002 000099
01 0002 000100
01 0002 000101
01 0002 000102
01 0002 000103
01 0002 000104
01 0002 000105
01 0002 000106
03 0002 00018
03 0002 00019
03 0002 00020
03 0002 00021
03 0002 00022
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000107 6
01 0002 000108
01 0002 000109
01 0002 000110
01 0002 000111
01 0002 000112
01 0002 000113
01 0002 000114
01 0002 000115
01 0002 000116
01 0002 000117
01 0002 000118
01 0002 000119
01 0002 000120
01 0002 000121
01 0002 000122
01 0002 000123
01 0002 000124
01 0002 000125
01 0002 000126
01 0002 000127
01 0002 000128
01 0002 000129
01 0002 000130
01 0002 000131
01 0002 000132
01 0002 000133
01 0002 000134
01 0002 000135
01 0002 000136
01 0002 000137
01 0002 000138
01 0002 000139
01 0002 000140
01 0002 000141
01 0002 000142
01 0002 000143
01 0002 000144
01 0002 000145
01 0002 000146
01 0002 000147
01 0002 000148
01 0002 000149
03 0002 00020
03 0002 00021
03 0002 00022
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000150 6
01 0002 000151
01 0002 000152
01 0002 000153
01 0002 000154
01 0002 000155
01 0002 000156
01 0002 000157
01 0002 000158
01 0002 000159
01 0002 000160
01 0002 000161
01 0002 000162
01 0002 000163
01 0002 000164
01 0002 000165
01 0002 000166
01 0002 000167
01 0002 000168
01 0002 000169
01 0002 000170
01 0002 000171
01 0002 000172
01 0002 000173
01 0002 000174
01 0002 000175
01 0002 000176
01 0002 000177
01 0002 000178
01 0002 000179
01 0002 000180
01 0002 000181
01 0002 000182
01 0002 000183
01 0002 000184
01 0002 000185
01 0002 000186
01 0002 000187
01 0002 000188
01 0002 000189
01 0002 000190
01 0002 000191
01 0002 000192
01 0002 000193
01 0002 000194
01 0002 000195
01 0002 000196
01 0002 000197
01 0002 000198
03 0002 23 - 24
03 0002 25 - 26
03 0002 27 - 30
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2018

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000199 6
01 0002 000200
01 0002 000201
01 0002 000202
01 0002 000203
01 0002 000204
01 0002 000205
01 0002 000206
01 0002 000207
01 0002 000208
01 0002 000209
01 0002 000210
01 0002 000211
01 0002 000212
01 0002 000213
01 0002 000214
01 0002 000215
01 0002 000216
01 0002 000217
01 0002 000218
01 0002 000219
01 0002 000220
01 0002 000221
01 0002 000222
01 0002 000223
01 0002 000224
01 0002 000225
01 0002 000226
01 0002 000227
01 0002 000228
01 0002 000229
01 0002 000230
01 0002 000231
01 0002 000232
01 0002 000233
01 0002 000234
01 0002 000235
01 0002 000236
01 0002 000237
01 0002 000238
01 0002 000239
01 0002 000240
03 0002 000031
03 0002 000032
03 0002 000033
03 0002 34 - 37
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000241 6
01 0002 000242
01 0002 000243
01 0002 000244
01 0002 000245
01 0002 000246
01 0002 000247
01 0002 000248
01 0002 000249
01 0002 000250
01 0002 000251
01 0002 000252
01 0002 000253
01 0002 000254
01 0002 000255
01 0002 000256
03 0002 38 - 40
03 0002 000041
03 0002 000042
03 0002 000043
03 0002 44 - 45
03 0002 000046
03 0002 47 - 48
03 0002 000049
03 0002 000050
03 0002 000051
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

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DEL N° APELLIDOS Y
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000257 6
01 0002 000258
03 0002 000052
03 0002 53 - 54
03 0002 55 - 56
03 0002 000057
03 0002 58 - 59
03 0002 000060
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000259 6
01 0002 000260
01 0002 000261
01 0002 000262
03 0002 61 - 62
03 0002 63 - 64
03 0002 000065
03 0002 66 - 67
03 0002 68 - 69
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
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DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000263 6
01 0002 000264
01 0002 000265
01 0002 000266
01 0002 000267
01 0002 000268
01 0002 000269
01 0002 000270
01 0002 000271
03 0002 000070
03 0002 71 - 72
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000272 6
01 0002 000273
01 0002 000274
01 0002 000275
01 0002 000276
01 0002 000277
03 0002 000073
03 0002 000074
03 0002 000075
03 0002 76 - 77
03 0002 000078
03 0002 000079
03 0002 80 - 82
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ER

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 0002 000278 6
01 0002 000279
01 0002 000280
01 0002 000281
01 0002 000282
03 0002 000083
03 0002 84 - 87
03 0002 000088
03 0002 89 - 90
TOTALES
03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

25.42 4.58 30.00


6.78 1.22 8.00
50.85 9.15 60.00
25.42 4.58 30.00
271.19 48.81 320.00
144.07 25.93 170.00
25.42 4.58 30.00
42.37 7.63 50.00
55.08 9.92 65.00
54.32 9.78 64.10
700.93 126.17 827.10
11.00 126.00 137.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


127.12 22.88 150.00
76.27 13.73 90.00
93.22 16.78 110.00
67.80 12.20 80.00
93.22 16.78 110.00
59.32 10.68 70.00
76.27 13.73 90.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
67.80 12.20 80.00
29.66 5.34 35.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
63.56 11.44 75.00
84.75 15.25 100.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
63.56 11.44 75.00
279.66 50.34 330.00
322.03 57.97 380.00
57.63 10.37 68.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,858.47 334.53 2,193.00
28.00 335.00 363.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


25.42 4.58 30.00
169.49 30.51 200.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
55.08 9.92 65.00
42.37 7.63 50.00
67.80 12.20 80.00
144.07 25.93 170.00
97.46 17.54 115.00
42.37 7.63 50.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
0.00 0.00 0.00
161.02 28.98 190.00
38.14 6.86 45.00
59.32 10.68 70.00
50.85 9.15 60.00
50.85 9.15 60.00
25.42 4.58 30.00
42.37 7.63 50.00
0.00 0.00 0.00
59.32 10.68 70.00
42.37 7.63 50.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
63.56 11.44 75.00
0.00 0.00 0.00
19.49 3.51 23.00
245.76 44.24 290.00
67.80 12.20 80.00
59.32 10.68 70.00
63.56 11.44 75.00
67.80 12.20 80.00
93.22 16.78 110.00
296.61 53.39 350.00
0.00 0.00 0.00
2,506.78 451.22 2,958.00
38.00 451.00 489.00
03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

72.03 12.97 85.00


25.42 4.58 30.00
76.27 13.73 90.00
0.00 0.00 0.00
76.27 13.73 90.00
50.85 9.15 60.00
152.54 27.46 180.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
63.56 11.44 75.00
67.80 12.20 80.00
33.90 6.10 40.00
67.80 12.20 80.00
42.37 7.63 50.00
211.86 38.14 250.00
25.42 4.58 30.00
33.90 6.10 40.00
67.80 12.20 80.00
76.27 13.73 90.00
29.66 5.34 35.00
50.85 9.15 60.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
25.42 4.58 30.00
118.64 21.36 140.00
0.00 0.00 0.00
67.80 12.20 80.00
38.14 6.86 45.00
42.37 7.63 50.00
59.32 10.68 70.00
0.00 0.00 0.00
33.90 6.10 40.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
8.47 1.53 10.00
25.42 4.58 30.00
6.78 1.22 8.00
17.80 3.20 21.00
6.78 1.22 8.00
2,065.25 371.75 2,437.00
31.00 281.00 312.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

110.17 19.83 130.00


25.42 4.58 30.00
25.42 4.58 30.00
50.85 9.15 60.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
101.69 18.31 120.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
169.49 30.51 200.00
21.19 3.81 25.00
186.44 33.56 220.00
0.00 0.00 0.00
50.85 9.15 60.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
50.85 9.15 60.00
59.32 10.68 70.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
50.85 9.15 60.00
23.73 4.27 28.00
67.80 12.20 80.00
144.07 25.93 170.00
25.42 4.58 30.00
59.32 10.68 70.00
76.27 13.73 90.00
50.85 9.15 60.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
110.17 19.83 130.00
84.75 15.25 100.00
93.22 16.78 110.00
0.00 0.00 0.00
186.44 33.56 220.00
0.00 0.00 0.00
237.29 42.71 280.00
0.00 0.00 0.00
101.69 18.31 120.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,833.05 509.95 3,343.00
42.00 510.00 552.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL


DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

25.42 4.58 30.00


76.27 13.73 90.00
25.42 4.58 30.00
50.85 9.15 60.00
38.14 6.86 45.00
0.00 0.00 0.00
67.80 12.20 80.00
59.32 10.68 70.00
50.85 9.15 60.00
32.20 5.80 38.00
50.85 9.15 60.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
296.61 53.39 350.00
0.00 0.00 0.00
59.32 10.68 70.00
135.59 24.41 160.00
93.22 16.78 110.00
144.07 25.93 170.00
118.64 21.36 140.00
118.64 21.36 140.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
84.75 15.25 100.00
59.32 10.68 70.00
186.44 33.56 220.00
67.80 12.20 80.00
72.03 12.97 85.00
93.22 16.78 110.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
152.54 27.46 180.00
42.37 7.63 50.00
21.19 3.81 25.00
25.42 4.58 30.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
220.34 39.66 260.00
0.00 0.00 0.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
50.85 9.15 60.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
21.19 3.81 25.00
27.97 5.03 33.00
540.68 97.32 638.00
4,050.00 729.00 4,779.00
61.00 729.00 790.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

59.32 10.68 70.00


67.80 12.20 80.00
50.85 9.15 60.00
46.61 8.39 55.00
237.29 42.71 280.00
67.80 12.20 80.00
59.32 10.68 70.00
169.49 30.51 200.00
33.90 6.10 40.00
63.56 11.44 75.00
33.90 6.10 40.00
33.90 6.10 40.00
42.37 7.63 50.00
33.90 6.10 40.00
67.80 12.20 80.00
42.37 7.63 50.00
237.29 42.71 280.00
211.86 38.14 250.00
33.90 6.10 40.00
237.29 42.71 280.00
50.85 9.15 60.00
118.64 21.36 140.00
55.08 9.92 65.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
25.42 4.58 30.00
50.85 9.15 60.00
118.64 21.36 140.00
152.54 27.46 180.00
186.44 33.56 220.00
216.10 38.90 255.00
59.32 10.68 70.00
288.14 51.86 340.00
59.32 10.68 70.00
186.44 33.56 220.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
42.37 7.63 50.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
101.69 18.31 120.00
4,008.47 721.53 4,730.00
60.00 718.00 778.00
03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


169.49 30.51 200.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
114.41 20.59 135.00
110.17 19.83 130.00
80.51 14.49 95.00
93.22 16.78 110.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
169.49 30.51 200.00
118.64 21.36 140.00
101.69 18.31 120.00
33.90 6.10 40.00
6.78 1.22 8.00
6.78 1.22 8.00
21.19 3.81 25.00
33.90 6.10 40.00
42.37 7.63 50.00
127.12 22.88 150.00
6.78 1.22 8.00
32.20 5.80 38.00
101.69 18.31 120.00
8.47 1.53 10.00
21.19 3.81 25.00
1,645.76 296.24 1,942.00
25.00 -266.00 -241.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

6.78 1.22 8.00


77.97 14.03 92.00
25.42 4.58 30.00
50.85 9.15 60.00
15.25 2.75 18.00
21.19 3.81 25.00
144.07 25.93 170.00
24.58 4.42 29.00
366.10 65.90 432.00
5.00 66.00 71.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,694.92 305.08 2,000.00
8.47 1.53 10.00
21.19 3.81 25.00
25.42 4.58 30.00
49.15 8.85 58.00
59.32 10.68 70.00
8.47 1.53 10.00
84.75 15.25 100.00
1,951.69 351.31 2,303.00
29.00 233.00 262.00
03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

105.93 19.07 125.00


459.32 82.68 542.00
33.90 6.10 40.00
5.93 1.07 7.00
12.71 2.29 15.00
54.24 9.76 64.00
0.00 0.00 0.00
26.27 4.73 31.00
8.47 1.53 10.00
6.78 1.22 8.00
18.64 3.36 22.00
732.20 131.80 864.00
11.00 37.00 48.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

16.95 3.05 20.00


33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
56.36 10.14 66.50
47.46 8.54 56.00
38.14 6.86 45.00
84.75 15.25 100.00
38.14 6.86 45.00
148.31 26.69 175.00
91.53 16.47 108.00
127.12 22.88 150.00
682.63 122.87 805.50
10.00 -330.00 -320.00

03
O JARA EUGENIA ERASMA.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

21.19 3.81 25.00


211.86 38.14 250.00
42.37 7.63 50.00
0.00 0.00 0.00
1,355.93 244.07 1,600.00
8.47 1.53 10.00
95.76 17.24 113.00
84.75 15.25 100.00
13.56 2.44 16.00
1,833.90 330.10 2,164.00
28.00 312.00 340.00
PERIODO: FEBRERO - 2018
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DEL
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV FORMULARIO
DEL DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE APELLIDOS
O FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2018


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2018


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2018


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
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TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
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TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
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TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ENERO - 2019


RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 10326806452
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BRONCANO JARA EUGENIA ERASMA.

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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
S
EMITIDOS
DE LA POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
Y/OA DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

47.88 8.62 -- 56.50


118.64 21.36 140.00
210.93 37.97 248.90
165.25 29.75 195.00
145.76 26.24 172.00
0.00 0.00 0.00 FF
688.47 123.93 812.40
11621.81

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

20.34 3.66 -- 24.00


55.00 9.90 64.90
420.34 75.66 496.00
101.69 18.31 120.00
14.03 2.52 16.55
8.90 1.60 10.50
847.46 152.54 1000.00
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
27.58 4.97 32.55
308.47 55.53 364.00
0.00 0.00 0.00 FF
1822.20 328.00 2150.20
2149.65 0.55

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

66.10 11.90 -- 78.00


10.59 1.91 12.50
9.19 1.66 10.85
8.98 1.62 10.60
9.19 1.66 10.85
26.95 4.85 31.80
983.05 176.95 1160.00
14.92 2.68 17.60
38.98 7.02 46.00
15.72 2.83 18.55
9.19 1.66 10.85
50.00 9.00 59.00
55.93 10.07 66.00
9.19 1.66 10.85
55.93 10.07 66.00
347.46 62.54 410.00
17.42 3.13 20.55
10.59 1.91 12.50
17.80 3.20 21.00
203.39 36.61 240.00
9.19 1.66 10.85
254.24 45.76 300.00
8.47 1.53 10.00
211.86 38.14 250.00
2444.36 439.99 2884.35
EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

9.19 1.66 -- 10.85


35.08 6.32 41.40
11.86 2.14 14.00
8.05 1.45 9.50
16.95 3.05 20.00
75.42 13.58 89.00
13.47 2.43 15.90
9.19 1.66 10.85
38.98 7.02 46.00
18.39 3.31 21.70
10.08 1.82 11.90
9.19 1.66 10.85
88.14 15.86 104.00
9.19 1.66 10.85
1694.92 305.08 2000.00
9.19 1.66 10.85
11.02 1.98 13.00
28.81 5.19 34.00
0.00 0.00 0.00 FF
2097.16 377.49 2474.65

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

28.81 5.19 -- 34.00


28.81 5.19 34.00
51.48 9.27 60.75
28.81 5.19 34.00
8.98 1.62 10.60
28.81 5.19 34.00
86.61 15.59 102.20
86.44 15.56 102.00
28.81 5.19 34.00
1453.39 261.61 1715.00
59.32 10.68 70.00
65.25 11.75 77.00
8.18 1.47 9.65
9.24 1.66 10.90
59.32 10.68 70.00
28.81 5.19 34.00
28.81 5.19 34.00
28.81 5.19 34.00
9.19 1.66 10.85
495.76 89.24 585.00
44.07 7.93 52.00
57.63 10.37 68.00
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
44.07 7.93 52.00
0.00 0.00 0.00 FF
2787.84 501.81 3289.65

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

28.81 5.19 -- 34.00


28.81 5.19 34.00
17.88 3.22 21.10
9.19 1.66 10.85
33.05 5.95 39.00
88.14 15.86 104.00
13.47 2.43 15.90
18.39 3.31 21.70
8.18 1.47 9.65
57.63 10.37 68.00
62.97 11.33 74.30
237.29 42.71 280.00
72.88 13.12 86.00
8.05 1.45 9.50
9.19 1.66 10.85
6.69 1.21 7.90
28.81 5.19 34.00
28.81 5.19 34.00
44.07 7.93 52.00
110.59 19.91 130.50
57.63 10.37 68.00
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
88.14 15.86 104.00
44.07 7.93 52.00
28.81 5.19 34.00
2796.61 503.39 3300.00 FF
3946.57 710.38 4656.95

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

9.19 1.66 -- 10.85


55.08 9.92 65.00
8.94 1.61 10.55
30.51 5.49 36.00
10.08 1.82 11.90
17.50 3.15 20.65
132.20 23.80 156.00
28.81 5.19 34.00
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
37.29 6.71 44.00
9.75 1.75 11.50
77.97 14.03 92.00
8.05 1.45 9.50
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
9.19 1.66 10.85
17.37 3.13 20.50
118.64 21.36 140.00
48.31 8.69 57.00
13.90 2.50 16.40
20.17 3.63 23.80
28.64 5.16 33.80
28.81 5.19 34.00
50.42 9.08 59.50
29.24 5.26 34.50
118.64 21.36 140.00
19.66 3.54 23.20
11.02 1.98 13.00
9.83 1.77 11.60
30.17 5.43 35.60
2881.36 518.64 3400.00 FF
3897.54 701.56 4599.10

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

61.02 10.98 -- 72.00


6.69 1.21 7.90
33.90 6.10 40.00
61.02 10.98 72.00
8.39 1.51 9.90
29.66 5.34 35.00
59.32 10.68 70.00
8.47 1.53 10.00
16.95 3.05 20.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1313.56 236.44 1550.00 FF
1598.98 287.82 1886.80

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

29.66 5.34 -- 35.00


20.34 3.66 24.00
8.47 1.53 10.00
9.53 1.72 11.25
29.66 5.34 35.00
61.86 11.14 73.00
13.47 2.43 15.90
31.78 5.72 37.50
204.24 36.76 241.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
409.03 73.62 482.65

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
DESTINADAS
A
OPERACIONE
S GRAVADAS
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

29.66 5.34 -- 35.00


29.66 5.34 35.00
30.08 5.42 35.50
86.86 15.64 102.50
46.40 8.35 54.75
16.31 2.94 19.25
9.83 1.77 11.60
9.83 1.77 11.60
3.90 0.70 4.60
32.20 5.80 38.00
30.08 5.42 35.50
6.69 1.21 7.90
1525.42 274.58 1800.00 FF
1856.95 334.25 2191.20

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

12.29 2.21 -- 14.50


10.17 1.83 12.00
10.08 1.82 11.90
17.97 3.23 21.20
90.25 16.25 106.50
10.17 1.83 12.00
90.25 16.25 106.50
30.08 5.42 35.50
8.36 1.50 9.86
10.17 1.83 12.00
12.71 2.29 15.00
3.73 0.67 4.40
14.19 2.56 16.75
388.14 69.86 458.00 FF
708.57 127.54 836.11

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V

32.63 5.87 -- 38.50


21.61 3.89 25.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
627.12 112.88 740.00 FF
681.36 122.64 804.00

EUGENIA ERASMA.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
IC
IMPONIBLE IGV G
V
0.00 0.00 -- 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1830.51 329.49 2160.00 FF
1830.51 329.49 2160.00
PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 6
01 001
03 001
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
01 001 000002
03 001 000001
03 001
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000003 6
01 001 000004
01 001 000005
01 001 000006
01 001 000007
01 001 000008
01 001 000009
01 001 000010
03 001 000002
03 001 003 - 004
03 001 000005
03 001 006 - 008
03 001 000009
03 001 000010
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000011 6
01 001 000012
01 001 000013
01 001 000014
01 001 000015
01 001 000016
01 001 000017
01 001 000018
03 001 011 - 014
03 001 015 - 017
03 001 018 - 019
03 001 020 - 021
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000019 6
01 001 000020
01 001 000021
01 001 000022
01 001 000023
03 001 022 - 027
03 001 00028
03 001 029 - 032
03 001 033 - 035
03 001 036 - 042
03 001 00043
03 001 044 - 046
03 001 047 - 052
03 001 053
03 001 054 - 056
03 001 057 - 060
03 001 00061
03 001 062 - 065
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000024 6
01 001 000025
01 001 000026
01 001 000027
01 001 000028
01 001 000029
01 001 000030
01 001 000031
03 001
03 001
TOTALES
03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
0.00 0.00 0.00
186.44 33.56 220.00
3.00 #VALUE! #VALUE!

03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

21.19 3.81 25.00


0.00 0.00 0.00
8.47 1.53 10.00
152.54 27.46 180.00
0.00 0.00 0.00
8.47 1.53 10.00
27.12 4.88 32.00
8.47 1.53 10.00
8.47 1.53 10.00
1,063.56 191.44 1,255.00
118.64 21.36 140.00
96.61 17.39 114.00
8.47 1.53 10.00
10.17 1.83 12.00
1,532.20 275.80 1,808.00
23.00 276.00 299.00

03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


667.80 120.20 788.00
42.37 7.63 50.00
21.19 3.81 25.00
59.32 10.68 70.00
8.47 1.53 10.00
76.27 13.73 90.00
67.80 12.20 80.00
169.49 30.51 200.00
29.66 5.34 35.00
60.17 10.83 71.00
67.80 12.20 80.00
1,270.34 228.66 1,499.00
19.00 229.00 248.00

03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

16.95 3.05 20.00


0.00 0.00 0.00
8.47 1.53 10.00
18.64 3.36 22.00
21.19 3.81 25.00
118.64 21.36 140.00
110.17 19.83 130.00
95.76 17.24 113.00
100.00 18.00 118.00
495.76 89.24 585.00
16.95 3.05 20.00
42.37 7.63 50.00
111.02 19.98 131.00
33.90 6.10 40.00
34.75 6.25 41.00
372.88 67.12 440.00
16.95 3.05 20.00
143.22 25.78 169.00
1,757.63 316.37 2,074.00
26.00 316.00 342.00

03
emente Jose Mesias.

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
50.85 9.15 60.00
84.75 15.25 100.00
122.88 22.12 145.00
16.95 3.05 20.00
38.14 6.86 45.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
449.15 80.85 530.00
7.00 70.00 77.00
PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ENERO - 2019


RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 10316680092
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MENDEZ CLEMENTE JOSE MESIAS.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO
N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
EMISIÓN DEL SERIE O APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
S
EMITIDOS
DE LA POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
0.00 0.00 0.00

TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

59.32 10.68 - 70.00


13.90 2.50 16.40
33.90 6.10 40.00
8.47 1.53 10.00
29.66 5.34 35.00
71.19 12.81 84.00
47.88 8.62 56.50
17.97 3.23 21.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
282.29 50.81 333.10
TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

22.46 4.04 - 26.50


29.66 5.34 35.00
29.66 5.34 35.00
32.20 5.80 38.00
29.66 5.34 35.00
29.66 5.34 35.00
29.66 5.34 35.00
11.02 1.98 13.00
29.66 5.34 35.00
20.34 3.66 24.00
30.08 5.42 35.50
1144.07 205.93 1350.00 FF
1438.14 258.86 1697.00

TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

27.54 4.96 - 32.50


25.42 4.58 30.00
125.42 22.58 148.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1063.56 191.44 1255.00 FF
1241.95 223.55 1465.50

TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

60.17 10.83 - 71.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1694.92 305.08 2000.00 FF
1755.08 315.92 2071.00

TE JOSE MESIAS.
ADQUISICION
ES GRAVADAS
OPERACIONE
DESTINADAS
S GRAVADAS
A
Y/O DE
EXPORTACIÓ
N IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
0.00 0.00 - 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1355.93 244.07 1600.00 FF
1355.93 244.07 1600.00
PERIODO: JUNIO - 2015

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UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 00001 6
2 01 001 00002 6
01 001 00003
01 001 00004
03 001 1501
03 001 1502 - 1503
03 001 1504
03 001 1505
03 001 1506 - 1508
03 001 1509 - 1512
03 001 1513
03 001 1514
03 001 1515
03 001 1516 - 1517
03 001 1518 - 1519
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2015

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00005 6
2 01 001 00006 6
01 001 00007
01 001 00008
01 001 00009
03 001 1520
03 001 1521
03 001 1522 - 1524
03 001 1525 - 1526
03 001 1527
03 001 1528 - 1529
03 001 1530
03 001 1531 - 1532
03 001 1533 - 1534
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2015

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00010 6
2 01 001 00011 6
01 001 00012
01 001 00013
01 001 00014
03 001 1535 - 1536
03 001 1537
03 001 1538
03 001 1539
03 001 1540
03 001 1541 - 1550
03 001 1551 - 1554
03 001 1555
03 001 1556
03 001 1557 - 1558
03 001 1559
TOTALES

PERIODO:SETIEMBRE - 2015

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00015 6
2 01 001 00016 6
01 001 00017
01 001 00018
03 001 1560 - 1562
03 001 1563
03 001 1564 - 1567
03 001 1568 - 1569
03 001 1570
03 001 1571 - 1573
03 001 1574
TOTALES

PERIODO: OCTUBRE - 2015

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00019 6
2 01 001 00020 6
01 001 00021
01 001 00022
01 001 00023
03 001 1575 - 1576
03 001 1577
03 001 1578 - 1580
03 001 1581
03 001 1582 - 1583
03 001 1584 - 1585
03 001 1586 - 1588
03 001 1589
03 001 1590
03 001 1591 - 1593
TOTALES

PERIODO:NOVIEMBRE - 2015

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00024 6
2 01 001 00025 6
01 001 00026
01 001 00027
01 001 00028
01 001 00029
03 001 1594
03 001 1595
03 001 1596 - 1598
03 001 1599 - 1601
03 001 1602
03 001 1603 - 1604
03 001 1605 - 1606
03 001 1607 - 1608
03 001 1609 - 1612
TOTALES
PERIODO:DICIEMBRE - 2015

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00030 6
2 01 001 00031 6
01 001 00032
03 001 1613
03 001 1614 - 1617
03 001 1618 - 1619
03 001 1620
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2016

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O
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000101 6
03 001 1651
03 001 1652 - 1653
03 001 1618 - 1619
TOTALES

PERIODO: FEBRERO - 2016

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000102 6
01 001 000103
03 001 1654
03 001 1655
03 001 1656 - 1659
03 001 1660 - 1662
03 001 1663 - 1667
03 001 1668
03 001 1669 - 1670
03 001 1671 - 1672
03 001 1673
03 001 1674
03 001 1675 - 1680
03 001 1681
03 001 1682 - 1686
03 001 1687 - 1688
03 001 1689 - 1690
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2016

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000104 6
01 001 000105
01 001 000106
01 001 000107
01 001 000108
01 001 000109
01 001 000110
01 001 000111
01 001 000112
03 001 1691 - 1692
03 001 1693 - 1697
03 001 1698
03 001 1699 - 1701
03 001 1702 - 1703
03 001 1704 - 1705
03 001 1706 - 1709
03 001 1710
03 001 1711
03 001 1712
03 001 1713
03 001 1714 - 1717
03 001 1718
03 001 1719
03 001 1720 - 1724
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000113 6
01 001 000114
01 001 000115
01 001 000116
01 001 000117
01 001 000118
03 001 1725 - 1729
03 001 1730
03 001 1731 - 1732
03 001 1733 - 1734
03 001 1735 - 1737
03 001 1738 - 1739
03 001 1740
03 001 1741
03 001 1742 - 1749
03 001 1750
03 001 1751 - 1757
03 001 1758 - 1762
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000119 6
01 001 000120
01 001 000121
01 001 000122
01 001 000123
01 001 000124
03 001 1763
03 001 1764 - 1773
03 001 1774
03 001 1775
03 001 1776 - 1783
03 001 1784
03 001 1785
03 001 1786
03 001 1787 - 1792
03 001 1793
03 001 1794 - 1795
03 001 1796 - 1798
03 001 1799
03 001 1800 - 1801
03 001 1802 - 1803
03 001 1804 - 1805
03 001 1806
03 001 1807 - 1809
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000125 6
01 001 000126
01 001 000127
03 001 1810
03 001 1811 - 1816
03 001 1817 - 1818
03 001 1819
03 001 1820 - 1821
03 001 1822
03 001 1823
03 001 1824
03 001 1825 - 1826
03 001 1827 - 1829
03 001 1830
03 001 1831
03 001 1832
03 001 1833
03 001 1834 - 1835
03 001 1851 - 1854
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000128 6
01 001 000129
01 001 000130
01 001 000131
03 001 1855
03 001 1856 - 1858
03 001 1859 - 1861
03 001 1862
03 001 1863 - 1865
03 001 1866
03 001 1867
03 001 1868
03 001 1869
03 001 1870 - 1871
03 001 1872 - 1873
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000132 6
01 001 000133
01 001 000134
01 001 000135
01 001 000136
01 001 000137
01 001 000138
01 001 000139
01 001 000140
01 001 000141
01 001 000142
03 001 1874
03 001 1875
03 001 1876
03 001 1877 - 1878
03 001 1879 - 1880
03 001 1881 - 1883
03 001 1884
03 001 1885 - 1886
03 001 1887
03 001 1888 - 1891
03 001 1892 - 1894
TOTALES

PERIODO:SETIEMBRE - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000143 6
01 001 000144
01 001 000145
01 001 000146
01 001 000147
03 001 1895 - 1896
03 001 1897
03 001 1898 - 1901
03 001 1902
03 001 1903 - 1904
03 001 1905 - 1907
03 001 1908 - 1909
03 001 1910
03 001 1911 - 1915
03 001 1916
03 001 1917
03 001 1918
03 001 1919
03 001 1920
03 001 1921 - 1922
03 001 1923 - 1924
TOTALES

PERIODO: OCTUBRE - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000148 6
01 001 000149
01 001 000150
01 001 000151
01 001 000152
01 001 000153
01 001 000154
01 001 000155
01 001 000156
01 001 000157
01 001 000158
01 001 000159
03 001 1925
03 001 1926 - 1927
03 001 1928 - 1931
03 001 1932 - 1934
03 001 1935 - 1940
03 001 1941
03 001 1942 - 1945
03 001 1946
03 001 1947 - 1949
03 001 1950 - 1952
03 001 1953 - 1955
03 001 1956 - 1958
03 001 1959
03 001 1960
03 001 1961
03 001 1962
03 001 1963
03 001 1964
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000160 6
01 001 000161
01 001 000162
01 001 000163
01 001 000164
01 001 000165
01 001 000166
01 001 000167
01 001 000168
01 001 000169
03 001 2151 - 2153
03 001 2154
03 001 2155 - 2158
03 001 2159
03 001 2160
03 001 2161 - 2162
03 001 2163
03 001 2164 - 2165
03 001 2166
03 001 2167
03 001 2168
03 001 2169 - 2170
03 001 2171 - 2176
TOTALES

PERIODO:DICIEMBRE - 2016

RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000170 6
03 001 2177 - 2178
03 001 2179
03 001 2180 - 2181
03 001 2182 - 2183
03 001 2184
03 001 2185
03 001 2186 - 2188
03 001 2189 - 2190
03 001 2191
03 001 2192 - 2193
03 001 2194
03 001 2195 - 2196
03 001 2197 - 2206
03 001 2207 - 2208
03 001 2209 - 2214
03 001 2215 - 2217
03 001 2218 - 2220
03 001 2221 - 2222
03 001 2223 - 2224
03 001 2225 - 2227
03 001 2228 - 2231
03 001 2232 - 2233
03 001 2171 - 2176
TOTALES
03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA
TE
IPM

GRAVADA DE PAGO

101.69 18.31 120.00


161.02 28.98 190.00
152.54 27.46 180.00
101.69 18.31 120.00
21.19 3.81 25.00
50.85 9.15 60.00
27.12 4.88 32.00
67.80 12.20 80.00
110.17 19.83 130.00
372.88 67.12 440.00
84.75 15.25 100.00
67.80 12.20 80.00
203.39 36.61 240.00
173.73 31.27 205.00
211.86 38.14 250.00
1,908.47 343.53 2,252.00
29.00 6.00 35.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
245.76 44.24 290.00
169.49 30.51 200.00
76.27 13.73 90.00
84.75 15.25 100.00
88.98 16.02 105.00
152.54 27.46 180.00
25.42 4.58 30.00
101.69 18.31 120.00
67.80 12.20 80.00
101.69 18.31 120.00
88.98 16.02 105.00
1,364.41 245.59 1,610.00
20.00 #VALUE! #VALUE!

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

84.75 15.25 100.00


152.54 27.46 180.00
25.42 4.58 30.00
0.00 0.00 0.00
25.42 4.58 30.00
127.12 22.88 150.00
8.47 1.53 10.00
76.27 13.73 90.00
21.19 3.81 25.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
131.36 23.64 155.00
84.75 15.25 100.00
59.32 10.68 70.00
101.69 18.31 120.00
127.12 22.88 150.00
1,194.92 215.08 1,410.00
18.00 215.00 233.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


279.66 50.34 330.00
59.32 10.68 70.00
77.12 13.88 91.00
62.71 11.29 74.00
67.80 12.20 80.00
279.66 50.34 330.00
93.22 16.78 110.00
80.51 14.49 95.00
169.49 30.51 200.00
25.42 4.58 30.00
1,262.71 227.29 1,490.00
19.00 227.00 246.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

76.27 13.73 90.00


67.80 12.20 80.00
165.25 29.75 195.00
72.03 12.97 85.00
288.14 51.86 340.00
93.22 16.78 110.00
46.61 8.39 55.00
254.24 45.76 300.00
23.73 4.27 28.00
122.88 22.12 145.00
59.32 10.68 70.00
355.93 64.07 420.00
29.66 5.34 35.00
84.75 15.25 100.00
177.97 32.03 210.00
1,917.80 345.20 2,263.00
29.00 345.00 374.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

63.56 11.44 75.00


0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
0.00 0.00 0.00
72.03 12.97 85.00
25.42 4.58 30.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
216.10 38.90 255.00
167.80 30.20 198.00
59.32 10.68 70.00
76.27 13.73 90.00
296.61 53.39 350.00
118.64 21.36 140.00
245.76 44.24 290.00
1,553.39 279.61 1,833.00
23.00 #VALUE! #VALUE!
03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


228.81 41.19 270.00
135.59 24.41 160.00
21.19 3.81 25.00
84.75 15.25 100.00
474.58 85.42 560.00
67.80 12.20 80.00
1,080.51 194.49 1,275.00
16.00 194.00 210.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

101.69 18.31 120.00


59.32 10.68 70.00
93.22 16.78 110.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
4.00 13.00 17.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


76.27 13.73 90.00
67.80 12.20 80.00
84.75 15.25 100.00
330.51 59.49 390.00
203.39 36.61 240.00
225.42 40.58 266.00
62.71 11.29 74.00
144.07 25.93 170.00
131.36 23.64 155.00
80.51 14.49 95.00
23.73 4.27 28.00
265.25 47.75 313.00
21.19 3.81 25.00
162.71 29.29 192.00
83.05 14.95 98.00
63.56 11.44 75.00
2,094.07 376.93 2,471.00
31.00 377.00 408.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

59.32 10.68 70.00


72.03 12.97 85.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
80.51 14.49 95.00
72.03 12.97 85.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
59.32 10.68 70.00
46.61 8.39 55.00
358.47 64.53 423.00
21.19 3.81 25.00
326.27 58.73 385.00
50.85 9.15 60.00
8.47 1.53 10.00
262.71 47.29 310.00
67.80 12.20 80.00
127.12 22.88 150.00
76.27 13.73 90.00
42.37 7.63 50.00
211.86 38.14 250.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
313.56 56.44 370.00
2,460.17 442.83 2,903.00
37.00 11.00 48.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

35.59 6.41 42.00


0.00 0.00 0.00
72.03 12.97 85.00
94.07 16.93 111.00
118.64 21.36 140.00
72.03 12.97 85.00
275.42 49.58 325.00
42.37 7.63 50.00
161.02 28.98 190.00
194.92 35.08 230.00
76.27 13.73 90.00
25.42 4.58 30.00
76.27 13.73 90.00
76.27 13.73 90.00
222.03 39.97 262.00
59.32 10.68 70.00
737.29 132.71 870.00
292.37 52.63 345.00
2,631.36 473.64 3,105.00
39.00 474.00 513.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

76.27 13.73 90.00


152.54 27.46 180.00
254.24 45.76 300.00
42.37 7.63 50.00
46.61 8.39 55.00
67.80 12.20 80.00
33.90 6.10 40.00
733.05 131.95 865.00
16.95 3.05 20.00
50.85 9.15 60.00
563.56 101.44 665.00
25.42 4.58 30.00
12.71 2.29 15.00
76.27 13.73 90.00
372.88 67.12 440.00
29.66 5.34 35.00
88.98 16.02 105.00
156.78 28.22 185.00
63.56 11.44 75.00
50.85 9.15 60.00
110.17 19.83 130.00
21.19 3.81 25.00
63.56 11.44 75.00
122.88 22.12 145.00
3,233.05 581.95 3,815.00
48.00 582.00 630.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


127.12 22.88 150.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
360.17 64.83 425.00
152.54 27.46 180.00
25.42 4.58 30.00
110.17 19.83 130.00
110.17 19.83 130.00
67.80 12.20 80.00
169.49 30.51 200.00
258.47 46.53 305.00
139.83 25.17 165.00
67.80 12.20 80.00
84.75 15.25 100.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
93.22 16.78 110.00
165.25 29.75 195.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,186.44 393.56 2,580.00
33.00 Err:508 Err:508

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

110.17 19.83 130.00


84.75 15.25 100.00
72.03 12.97 85.00
254.24 45.76 300.00
127.12 22.88 150.00
224.58 40.42 265.00
140.68 25.32 166.00
33.90 6.10 40.00
194.92 35.08 230.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
110.17 19.83 130.00
186.44 33.56 220.00
76.27 13.73 90.00
1,776.27 319.73 2,096.00
27.00 #VALUE! #VALUE!

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

67.80 12.20 80.00


135.59 24.41 160.00
80.51 14.49 95.00
80.51 14.49 95.00
76.27 13.73 90.00
84.75 15.25 100.00
161.02 28.98 190.00
0.00 0.00 0.00
33.90 6.10 40.00
0.00 0.00 0.00
118.64 21.36 140.00
355.93 64.07 420.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
338.98 61.02 400.00
194.92 35.08 230.00
381.36 68.64 450.00
72.03 12.97 85.00
118.64 21.36 140.00
67.80 12.20 80.00
124.58 22.42 147.00
42.37 7.63 50.00
2,671.19 480.81 3,152.00
40.00 481.00 521.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


139.83 25.17 165.00
0.00 0.00 0.00
220.34 39.66 260.00
67.80 12.20 80.00
101.69 18.31 120.00
203.39 36.61 240.00
29.66 5.34 35.00
122.88 22.12 145.00
153.39 27.61 181.00
364.41 65.59 430.00
220.34 39.66 260.00
84.75 15.25 100.00
525.42 94.58 620.00
118.64 21.36 140.00
59.32 10.68 70.00
59.32 10.68 70.00
42.37 7.63 50.00
76.27 13.73 90.00
38.14 6.86 45.00
135.59 24.41 160.00
2,763.56 497.44 3,261.00
41.00 497.00 538.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
72.03 12.97 85.00
0.00 0.00 0.00
67.80 12.20 80.00
76.27 13.73 90.00
72.03 12.97 85.00
59.32 10.68 70.00
33.90 6.10 40.00
16.95 3.05 20.00
156.78 28.22 185.00
266.95 48.05 315.00
292.37 52.63 345.00
462.71 83.29 546.00
33.90 6.10 40.00
127.12 22.88 150.00
25.42 4.58 30.00
110.17 19.83 130.00
211.86 38.14 250.00
186.44 33.56 220.00
190.68 34.32 225.00
127.12 22.88 150.00
127.12 22.88 150.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
25.42 4.58 30.00
2,945.76 530.24 3,476.00
44.00 530.00 574.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

25.42 4.58 30.00


0.00 0.00 0.00
67.80 12.20 80.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
42.37 7.63 50.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
84.75 15.25 100.00
59.32 10.68 70.00
207.63 37.37 245.00
25.42 4.58 30.00
245.76 44.24 290.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
245.76 44.24 290.00
29.66 5.34 35.00
25.42 4.58 30.00
25.42 4.58 30.00
67.80 12.20 80.00
84.75 15.25 100.00
237.29 42.71 280.00
261.02 46.98 308.00
1,828.81 329.19 2,158.00
27.00 329.00 356.00

03
BARRETO, Benjamin Luis

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
COMPROBAN
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM TE
GRAVADA DE PAGO

72.03 12.97 85.00


25.42 4.58 30.00
21.19 3.81 25.00
84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
55.08 9.92 65.00
296.61 53.39 350.00
177.97 32.03 210.00
131.36 23.64 155.00
59.32 10.68 70.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
216.10 38.90 255.00
546.61 98.39 645.00
161.02 28.98 190.00
309.32 55.68 365.00
165.25 29.75 195.00
495.76 89.24 585.00
144.07 25.93 170.00
237.29 42.71 280.00
93.22 16.78 110.00
275.42 49.58 325.00
144.07 25.93 170.00
372.88 67.12 440.00
4,322.03 777.97 5,100.00
65.00 778.00 843.00
PERIODO: JUNIO - 2015
RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U OTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: SETIEMBRE - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: OCTUBRE - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: NOVIEMBRE - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: DICIEMBRE - 2015


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: FEBRERO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: JULIO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:SETIEMBRE - 2016
RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: OCTUBRE - 2016


RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:NOVIEMBRE - 2016
RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:DICIEMBRE - 2016
RUC: 10436471683
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ANTUNEZ BARRETO, Benjamin Luis.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
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YU
TIL V IMPORTE
IS I
BASE A A
AS TOTAL
IN IL
S
C
IMPONIBLE IGV A
O
G C
O NO
D
PIR
V
AO
E GRAVADAS
SN
R
AE
A
C S
I
O
O
P
N
E
E
R
S
A
G
R
A
A
V
D
A
Q
D
0.00 0.00 --AU
I- 0.00
S
0.00 0.00 S 0.00
IY
0.00 0.00 C
/ 0.00 .
I
O
0.00 0.00 O 0.00 …..
1762.71 317.29 N
D 2080.00 FF
E
E
1762.71 317.29
### S 2080.00
E
G
X
R
P
A
O
V
R
A
T
TO, Benjamin Luis. D
A
A
C
IS
ADQUISICIONES GRAVADAS Ó A
DESTINADAS A D
N D
OPERACIONES GRAVADAS Y/O ED Q
DE EXPORTACIÓN E
S
YU
TIV IMPORTE
LI
IS
A A
A
BASE S TOTAL
N
IIS
LC
IMPONIBLE IGV A
O
G C
O NO
D
P
V IR
AO GRAVADAS
E
SN
R
AE
-- A-S
0.00 0.00 C 0.00
I
0.00 0.00 O
O 0.00
P
N
0.00 0.00 E
E 0.00
R
S
0.00 0.00 A
0.00
4279.66 770.34 C
N 5050.00 FF
IO
4279.66 770.34
### O
N
5050.00
N
G
O
E
R
S
A
G
V
R
A
A
D
V
A
A
S
D
A
S
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UNICO SERIE DE LA
ÓN
O MAQUINA
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA

1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
01 001 000003
01 001 000004
01 001 000005
01 001 000006
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2015

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UNICO SERIE DE LA
ÓN
O MAQUINA
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA

1 01 001 000007 6
2 01 001 000008 6
01 001 000009
01 001 000010
03 001 801
03 001 802 - 803
03 001 804 - 809
TOTALES

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 810 - 811 6
2 03 001 812 6
03 001 813
03 001 814
03 001 815
03 001 816
03 001 817
03 001 818 - 823
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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 000011 6
2 01 001 000012 6
01 001 000013
03 001 824
03 001 825
03 001 826
TOTALES
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AGOSTO - 2015

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 827 - 829 6
2 03 001 830 6
03 001 831 - 832
03 001 833 - 834
03 001 835
TOTALES

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SETIEMBRE - 2015

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 836 - 837 6
2 03 001 838 - 839 6
03 001 840
03 001 841
03 001 842 - 846
03 001 847
TOTALES

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OCTUBRE - 2015

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 848 6
2 03 001 849 - 851 6
03 001 852 - 856
03 001 857
03 001 858 - 862
03 001 863 - 866
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 867 - 871 6
2 03 001 872 - 873 6
03 001 874
03 001 875
03 001 876 - 883
03 001 884 - 885
03 001 886
03 001 887 - 889
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
O MAQUINA
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 000014 6
2 01 001 000015 6
01 001 000016
01 001 000017
03 001 890 - 891
03 001 892
03 001 893 - 894
03 001 895 - 896
03 001 897
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2016

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 898 6
2 03 001 899 6
03 001 900
03 001 901 - 902
03 001 903 - 913
03 001 914 - 915
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2016

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O
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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 916 6
2 03 001 917 - 920 6
03 001 921 - 922
03 001
TOTALES

PERIODO:MARZO - 2016

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O
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 923 - 924 6
2 03 001 925 6
03 001 926 - 929
03 001
TOTALES

PERIODO:ABRIL - 2016

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O

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
O MAQUINA
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA

1 01 001 000101 6
2 01 001 000102 6
3 01 001 000103
4 03 001 930 - 934
03 001 935
TOTALES
PERIODO:MAYO - 2016

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 000101 6
2 01 001 000102 6
3 01 001 000103
4 03 001 930 - 934
03 001 935
TOTALES

PERIODO:JUNIO - 2016

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O
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 936 - 939 6
2 03 001 940 - 946 6
3 01 001
4 03 001
03 001
TOTALES

PERIODO:JULIO - 2016

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O
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REGISTRO O NTE SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 947 6
2 03 001 948 6
3 01 001 949 - 950
4 03 001 951
03 001 952 - 959
TOTALES

PERIODO:
AGOSTO - 2016

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 960 - 965 6
2 03 001 966 6
3 01 001 967 - 968
4 03 001 969 - 971
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2016

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 00104 6
2 01 001 00105 6
3 01 001 00106
4 03 001
TOTALES
PERIODO:
OCTUBRE - 2016

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 03 001 000973 6
2 03 001 000974 6
3 01 001
4 03 001
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2016

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000107 6
2 01 001 0000108 6
01 001 0000109
01 001 0000110
3 03 001 000975
03 001 000976
03 001 000977
4 03 001 000978
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2016

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000112 6
2 01 001 0000113 6
03 001 979 - 980
03 001 981 - 983
TOTALES

PERIODO:
ENERO - 2017

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000114 6
2 01 001 0000115 6
03 001 984 - 985
03 001
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2017

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000114 6
2 01 001 0000115 6
01 001 0000116
01 001 0000117
01 001 0000118
01 001 0000119
01 001 0000120
03 001 984 - 985
03 001
TOTALES

PERIODO:
MARZO - 2017

RUC: 1E+10
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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000121 6
2 01 001 0000122 6
01 001 0000123
01 001
01 001
01 001
01 001
03 001
03 001
TOTALES

PERIODO:ABRIL - 2017

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000124 6
2 01 001 6
01 001
01 001
01 001
01 001
01 001
03 001
03 001
TOTALES

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000125 6
2 01 001 0000126 6
01 001 0000127
01 001 0000128
01 001 0000129
01 001 0000130
01 001 0000131
01 001 0000132
01 001 0000133
03 001 986 - 989
03 001 990 - 997
03 001 998 - 1001
TOTALES

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000134 6
03 001 1002 - 1006
03 001
TOTALES

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JULIO - 2017

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000135 6
01 001 0000136
01 001 0000137
01 001 0000138
01 001 0000139
01 001 0000140
01 001 0000141
03 001 1007
03 001 1008 - 1009
03 001 1010
03 001 1011
03 001 1012 - 1013
TOTALES

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000142 6
01 001 0000143
01 001 0000144
01 001 0000145
01 001 0000146
01 001 0000147
03 001 1014
03 001 1015 - 1018
03 001 1019
03 001 1020 - 1021
03 001 1022 - 1024
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

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UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000148 6
01 001 0000149
03 001 1025 - 1026
03 001 1027 - 1028
03 001 1029 - 1031
03 001 1032
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2017

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UNICO SERIE DE LA
ÓN
O MAQUINA
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000149 6
03 001 1033
03 001 1034 - 1035
03 001 1036
03 001 1037 - 1038
03 001 1039
03 001 1040 - 1041
03 002 000001
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000150 6
01 001 0000151
01 001 0000152
01 001 0000153
01 001 0000154
01 001 0000155
03 001 1042 - 1043
03 001 1044 - 1045
03 001 1046 - 1049
03 001 1050 - 1053
03 001 1054
03 002 000001
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017

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UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000156 6
01 001 0000157
01 001 0000158
01 001 0000159
01 001 0000160
01 001 0000161
01 001 0000162
01 001 0000163
01 001 0000164
01 001 0000165
01 001 0000166
01 001 0000167
01 001 0000168
01 001 0000169
01 001 0000170
01 001 0000171
01 001 0000172
01 001 0000173
01 001 0000174
01 001 0000175
01 001 0000176
01 001 0000177
01 001 0000178
01 001 0000179
01 001 0000180
01 001 0000181
01 001 0000182
01 001 0000183
01 001 0000184
01 001 0000185
01 001 0000186
01 001 0000187
01 001 0000188
01 001 0000189
01 001 0000190
01 001 0000191
03 001 1055 - 1060
03 001 1061 - 1063
TOTALES

PERIODO:
ENERO - 2018

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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000192 6
03 001 1064 - 1070
03 001 1071
03 001 1072 - 1074
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2018

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UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000193 6
01 001 0000194
01 001 0000195
03 001 1075
03 001 1076 - 1078
03 001 1079 - 1082
TOTALES

PERIODO:
MARZO - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO O SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000196 6
01 001 0000197
01 001 0000198
01 001 0000199
03 001 1083 - 1086
03 001 1087 - 1088
03 001 1089 - 1093
03 001 1094 - 1096
03 001 1097 - 1099
03 001 1100 - 1103
03 001 1104
TOTALES

PERIODO:
ABRIL - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000200 6
01 001 0000201
01 001 0000202
01 001 0000203
01 001 0000204
01 001 0000205
01 001 0000206
01 001 0000207
01 001 0000208
01 001 0000209
01 001 0000210
03 001 1105 - 1107
03 001 0001108
03 001 0001109
03 001 1110 - 1111
03 002 002 - 003
03 002 0004
03 002 0005
03 002 0006
TOTALES

PERIODO:
MAYO - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O NTE SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000211 6
01 001 0000212
01 001 0000213
01 001 0000214
01 001 0000215
01 001 0000216
01 001 0000217
01 001 0000218
01 001 0000219
01 001 0000220
01 001 0000221
01 001 0000222
01 001 0000223
01 001 0000224
03 001 1112
03 001 1113
03 001 1114
03 001 1115 - 1116
03 002 1117 - 1123
03 002 1124 - 1126
03 002 1127 - 1128
03 002 1129 - 1131
03 002 1132 - 1133
03 002 1134 - 1138
TOTALES

PERIODO:
JUNIO - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000225 6
01 001 0000226
01 001 0000227
01 001 0000228
03 001 1139
03 001 1140 - 1141
03 001 1142 - 1143
03 001 1144 - 1145
03 001 1146 - 1148
03 001 1149 - 1150
03 001 1151 - 1155
03 001 1156
03 001 1157
TOTALES

PERIODO:
JULIO - 2018
RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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REGISTRO O NTE SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000229 6
01 001 0000230
01 001 0000231
01 001 0000232
01 001 0000233
01 001 0000234
01 001 0000235
01 001 0000236
01 001 0000237
03 001 1158 - 1162
03 001 1163 - 1168
03 001 1169 - 1170
03 002 007 - 011
03 002 012 - 014
03 002
TOTALES

PERIODO:
AGOSTO - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000238 6
01 001 0000239
01 001 0000240
01 001 0000241
01 001 0000242
01 001 0000243
03 001 1171 - 1172
03 001 1173 - 1176
03 001 1177 - 1178
03 001 1179 - 1182
03 001 1183 - 1185
03 002 000015
03 002 016 - 019
03 002
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000244 6
01 001 0000245
01 001 0000246
01 001 0000247
01 001 0000248
01 001 0000249
01 001 0000250
03 001 1186 - 1187
03 001 1188 - 1189
03 001
03 001
03 001
03 002
03 002
03 002
TOTALES
PERIODO:
OCTUBRE - 2018

RUC: 1E+10
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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL COMPROBA N° APELLIDOS Y
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000251 6
01 001 0000252
01 001 0000253
01 001 0000254
01 001 0000255
01 001 0000256
01 001 0000257
01 001 0000258
03 001 1190 - 1191
03 001 1192
03 001 1193 - 1198
03 001 1199 - 1200
03 002 1201 - 1207
03 002 1208 - 1209
03 002 1210
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000259 6
01 001 0000260
01 001 0000261
01 001 0000262
01 001 0000263
01 001 0000264
03 001 1211
03 002
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O
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UNICO SERIE DE LA
O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000265 6
01 001 0000266
01 001 0000267
01 001 0000268
01 001 0000269
01 001 0000270
01 001 0000271
01 001 0000272
01 001 0000273
01 001 0000274
01 001 0000275
01 001 0000276
01 001 0000277
01 001 0000278
01 001 0000279
03 001 1212 - 1214
03 001 1215 - 1216
03 001 1217 - 1220
03 001 01221
03 001 1222 - 1224
03 001 1225 - 1226
03 001 1227 - 1228
03 002
TOTALES

PERIODO:
ENERO - 2019

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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O MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000279 6
03 001 1229 - 1230
03 001 1231 - 1233
03 001 1234
03 002
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

RUC: 1E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
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DE LA O RAZÓN
DOCUMENT (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
O RA
1 01 001 0000280 6
03 001 1235
03 001 1236
03 001 1237
03 001 1238
03 001 1239
03 002
TOTALES
03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL

I
DE LA S IGV Y/O DEL
C

OPERACIÓN COMPROBANTE
IPM

GRAVADA DE PAGO

3,965.69 713.83 4,679.52


7,252.14 1,305.38 8,557.52
85.59 15.41 101.00
0.00 0.00 0.00
146.61 26.39 173.00
142.37 25.63 168.00
11,592.41 2,086.63 13,679.04
174.00 5.00 179.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL

I
DE LA S IGV Y/O DEL
C

OPERACIÓN COMPROBANTE
IPM

GRAVADA DE PAGO

348.73 62.77 411.50


1,334.75 240.25 1,575.00
0.00 0.00 0.00
8,474.58 1,525.42 10,000.00
82.63 14.87 97.50
254.24 45.76 300.00
2,272.88 409.12 2,682.00
12,767.80 2,298.20 15,066.00
192.00 17.00 209.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

3,291.53 592.47 3,884.00


1,927.97 347.03 2,275.00
857.63 154.37 1,012.00
355.93 64.07 420.00
394.07 70.93 465.00
915.25 164.75 1,080.00
711.86 128.14 840.00
3,288.14 591.86 3,880.00
11,742.37 2,113.63 13,856.00
176.00 9.00 185.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
4,576.27 823.73 5,400.00
328.39 59.11 387.50
419.92 75.58 495.50
228.81 41.19 270.00
5,553.39 999.61 6,553.00
83.00 1000.00 1083.00
03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

1,000.85 180.15 1,181.00


366.10 65.90 432.00
334.75 60.25 395.00
201.27 36.23 237.50
13.56 2.44 16.00
1,916.53 344.97 2,261.50
29.00 -132.00 -103.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

388.14 69.86 458.00


2,373.73 427.27 2,801.00
1,127.12 202.88 1,330.00
116.95 21.05 138.00
1,467.80 264.20 1,732.00
3,898.31 701.69 4,600.00
9,372.03 1,686.97 11,059.00
141.00 149.00 290.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

559.32 100.68 660.00


1,223.31 220.19 1,443.50
892.80 160.70 1,053.50
25.42 4.58 30.00
152.54 27.46 180.00
3,091.95 556.55 3,648.50
5,945.34 1,070.16 7,015.50
89.00 11.00 100.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

2,802.71 504.49 3,307.20


355.51 63.99 419.50
127.12 22.88 150.00
539.83 97.17 637.00
544.49 98.01 642.50
725.42 130.58 856.00
633.47 114.03 747.50
8,757.90 1,576.42 10,334.32
14,486.46 2,607.56 17,094.02
217.00 20.00 237.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


2,701.69 486.31 3,188.00
0.00 0.00 0.00
16,311.82 2,936.13 19,247.95
1,042.37 187.63 1,230.00
328.81 59.19 388.00
1,758.47 316.53 2,075.00
5,292.86 952.72 6,245.58
47.46 8.54 56.00
27,483.50 4,947.03 32,430.53
412.00 52.00 464.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


23.73 4.27 28.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
2,244.92 404.08 2,649.00
2,053.05 369.55 2,422.60
4,575.93 823.67 5,399.60
69.00 -1.00 68.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

1,144.07 205.93 1,350.00


1,035.59 186.41 1,222.00
677.97 122.03 800.00
0.00 0.00 0.00
2,857.63 514.37 3,372.00
43.00 15.00 58.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

2,148.31 386.69 2,535.00


237.29 42.71 280.00
309.32 55.68 365.00
0.00 0.00 0.00
2,694.92 485.08 3,180.00
40.00 427.00 467.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL

I
DE LA S IGV Y/O DEL
C

OPERACIÓN COMPROBANTE
IPM

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


23,953.39 4,311.61 28,265.00
4,088.98 736.02 4,825.00
98.31 17.69 116.00
237.29 42.71 280.00
28,377.97 5,108.03 33,486.00
426.00 741.00 1167.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

779.66 140.34 920.00


3,813.56 686.44 4,500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,593.22 826.78 5,420.00
69.00 827.00 896.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

1,864.41 335.59 2,200.00


211.86 38.14 250.00
1,949.15 350.85 2,300.00
211.86 38.14 250.00
1,891.53 340.47 2,232.00
6,128.81 1,103.19 7,232.00
92.00 1103.00 1195.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

245.76 44.24 290.00


211.86 38.14 250.00
990.25 178.25 1,168.50
1,525.42 274.58 1,800.00
2,973.31 535.19 3,508.50
45.00 535.00 580.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
1,923.73 346.27 2,270.00
0.00 0.00 0.00
1,923.73 346.27 2,270.00
29.00 136.00 165.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

254.24 45.76 300.00


474.58 85.42 560.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
728.81 131.19 860.00
11.00 -45.00 -34.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

3,677.29 661.91 4,339.20


4,042.37 727.63 4,770.00
1,923.73 346.27 2,270.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
272.88 49.12 322.00
237.29 42.71 280.00
254.24 45.76 300.00
10,619.66 1,911.54 12,531.20
159.00 1912.00 2071.00

03
FLORES CLEMENTE
BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

7,466.95 1,344.05 8,811.00


9,527.03 1,714.87 11,241.90
139.83 25.17 165.00
694.07 124.93 819.00
17,827.88 3,209.02 21,036.90
267.00 2713.00 2980.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 #VALUE! #VALUE!

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
18,291.95 3,292.55 21,584.50
2,712.71 488.29 3,201.00
2,568.64 462.36 3,031.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
23,573.31 4,243.19 27,816.50
354.00 4243.00 4597.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

161.02 28.98 190.00


22,019.07 3,963.43 25,982.50
36,906.78 6,643.22 43,550.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
59,086.86 10,635.64 69,722.50
886.00 10636.00 11522.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

762.71 137.29 900.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
762.71 137.29 900.00
11.00 137.00 148.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,101.69 198.31 1,300.00
1,078.39 194.11 1,272.50
593.22 106.78 700.00
3,005.93 541.07 3,547.00
1,016.95 183.05 1,200.00
6,796.19 1,223.31 8,019.50
102.00 863.00 965.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

32,845.76 5,912.24 38,758.00


8,085.59 1,455.41 9,541.00
0.00 0.00 0.00
40,931.36 7,367.64 48,299.00
614.00 #VALUE! #VALUE!

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

45,250.93 8,145.17 53,396.10


1,520.17 273.63 1,793.80
1,520.17 273.63 1,793.80
1,520.17 273.63 1,793.80
1,520.17 273.63 1,793.80
1,622.88 292.12 1,915.00
1,663.56 299.44 1,963.00
152.54 27.46 180.00
1,271.19 228.81 1,500.00
136.44 24.56 161.00
694.07 124.93 819.00
186.44 33.56 220.00
57,058.73 10,270.57 67,329.30
856.00 10271.00 11127.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO
127.12 22.88 150.00
15,254.24 2,745.76 18,000.00
596.19 107.31 703.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,333.88 420.10 2,753.98
152.54 27.46 180.00
1,365.25 245.75 1,611.00
423.73 76.27 500.00
1,106.78 199.22 1,306.00
3,966.10 713.90 4,680.00
25,325.83 4,558.65 29,884.48
380.00 4559.00 4939.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

2,563.56 461.44 3,025.00


4,722.88 850.12 5,573.00
1,991.53 358.47 2,350.00
754.24 135.76 890.00
915.25 164.75 1,080.00
254.24 45.76 300.00
11,201.69 2,016.31 13,218.00
168.00 2016.00 2184.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


420.34 75.66 496.00
3,380.93 608.57 3,989.50
483.05 86.95 570.00
995.34 179.16 1,174.50
55.08 9.92 65.00
144.07 25.93 170.00
169.49 30.51 200.00
5,648.31 1,016.69 6,665.00
85.00 1017.00 1102.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3,390.68 610.32 4,001.00
13,585.59 2,445.41 16,031.00
3,400.85 612.15 4,013.00
66.10 11.90 78.00
50.85 9.15 60.00
793.22 142.78 936.00
0.00 0.00 0.00
415.25 74.75 490.00
0.00 0.00 0.00
21,702.54 3,906.46 25,609.00
326.00 3693.00 4019.00

03
FLORES CLEMENTE
BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

754.75 135.85 890.60


324.92 58.48 383.40
1,490.68 268.32 1,759.00
1,344.41 241.99 1,586.40
3,098.64 557.76 3,656.40
2,962.71 533.29 3,496.00
4,836.86 870.64 5,707.50
980.93 176.57 1,157.50
1,800.68 324.12 2,124.80
2,976.69 535.81 3,512.50
753.98 135.72 889.70
2,104.66 378.84 2,483.50
2,327.12 418.88 2,746.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,776.27 319.73 2,096.00
2,534.66 456.24 2,990.90
1,404.15 252.75 1,656.90
361.86 65.14 427.00
5,816.95 1,047.05 6,864.00
0.00 0.00 0.00
3,456.78 622.22 4,079.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,516.95 453.05 2,970.00
326.27 58.73 385.00
2,300.85 414.15 2,715.00
618.22 111.28 729.50
4,892.64 880.68 5,773.32
2,560.59 460.91 3,021.50
11,991.53 2,158.47 14,150.00
7,415.25 1,334.75 8,750.00
0.00 0.00 0.00
5,720.34 1,029.66 6,750.00
6,355.93 1,144.07 7,500.00
3,390.68 610.32 4,001.00
847.46 152.54 1,000.00
2,864.41 515.59 3,380.00
92,908.83 16,723.59 109,632.42
1394.00 16267.00 17661.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

7,415.25 1,334.75 8,750.00


2,087.29 375.71 2,463.00
152.54 27.46 180.00
470.34 84.66 555.00
10,125.42 1,822.58 11,948.00
152.00 -2076.00 -1924.00 .

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


10,583.05 1,904.95 12,488.00
8,963.14 1,613.36 10,576.50
423.73 76.27 500.00
648.31 116.69 765.00
1,127.12 202.88 1,330.00
21,745.34 3,914.16 25,659.50
326.00 3414.00 3740.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE
IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,041.95 187.55 1,229.50
0.00 0.00 0.00
682.63 122.87 805.50
343.22 61.78 405.00
2,234.96 402.29 2,637.25
1,300.68 234.12 1,534.80
1,712.71 308.29 2,021.00
5,354.11 963.74 6,317.85
1,330.51 239.49 1,570.00
132.20 23.80 156.00
14,132.97 2,543.93 16,676.90
212.00 2080.00 2292.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
467.97 84.23 552.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,014.24 182.56 1,196.80
0.00 0.00 0.00
1,337.29 240.71 1,578.00
2,372.88 427.12 2,800.00
593.22 106.78 700.00
1,182.20 212.80 1,395.00
4,038.98 727.02 4,766.00
2,681.36 482.64 3,164.00
677.97 122.03 800.00
458.90 82.60 541.50
169.49 30.51 200.00
677.97 122.03 800.00
1,864.41 335.59 2,200.00
2,508.47 451.53 2,960.00
20,045.34 3,608.16 23,653.50
301.00 3608.00 3909.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


51,305.08 9,234.92 60,540.00
1,707.63 307.37 2,015.00
481.36 86.64 568.00
69.49 12.51 82.00
0.00 0.00 0.00
3,588.98 646.02 4,235.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
228.05 41.05 269.10
68.22 12.28 80.50
519.49 93.51 613.00
0.00 0.00 0.00
338.98 61.02 400.00
152.54 27.46 180.00
228.81 41.19 270.00
381.36 68.64 450.00
1,601.69 288.31 1,890.00
2,966.10 533.90 3,500.00
528.81 95.19 624.00
381.36 68.64 450.00
3,610.17 649.83 4,260.00
299.79 53.96 353.75
1,570.34 282.66 1,853.00
70,028.26 12,605.09 82,633.35
1050.00 12605.00 13655.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,944.92 350.08 2,295.00


1,333.90 240.10 1,574.00
48.31 8.69 57.00
5,321.10 957.80 6,278.90
1,377.12 247.88 1,625.00
593.22 106.78 700.00
394.07 70.93 465.00
508.47 91.53 600.00
1,121.61 201.89 1,323.50
169.49 30.51 200.00
1,266.33 227.94 1,494.27
254.24 45.76 300.00
118.64 21.36 140.00
14,451.42 2,601.25 17,052.67
217.00 2601.00 2818.00
03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,505.08 270.92 1,776.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
525.42 94.58 620.00
593.22 106.78 700.00
1,220.34 219.66 1,440.00
2,635.59 474.41 3,110.00
13,983.05 2,516.95 16,500.00
0.00 0.00 0.00
1,058.47 190.53 1,249.00
1,610.17 289.83 1,900.00
742.37 133.63 876.00
33.90 6.10 40.00
1,779.66 320.34 2,100.00
0.00 0.00 0.00
25,687.29 4,623.71 30,311.00
385.00 4624.00 5009.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

5,720.34 1,029.66 6,750.00


1,177.97 212.03 1,390.00
6,807.88 1,225.42 8,033.30
0.00 0.00 0.00
1,686.30 303.53 1,989.83
1,601.69 288.31 1,890.00
2,248.31 404.69 2,653.00
313.56 56.44 370.00
970.34 174.66 1,145.00
1,059.32 190.68 1,250.00
254.24 45.76 300.00
4,033.90 726.10 4,760.00
1,355.93 244.07 1,600.00
0.00 0.00 0.00
27,229.77 4,901.36 32,131.13
408.00 4901.00 5309.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

8,474.58 1,525.42 10,000.00


3,728.81 671.19 4,400.00
5,335.42 960.38 6,295.80
24,762.71 4,457.29 29,220.00
0.00 0.00 0.00
9,449.15 1,700.85 11,150.00
8,008.47 1,441.53 9,450.00
330.51 59.49 390.00
93.22 16.78 110.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
60,182.88 10,832.92 71,015.80
903.00 10832.00 11735.00
03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
5,626.27 1,012.73 6,639.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,335.42 960.38 6,295.80
21,086.02 3,795.48 24,881.50
12,457.63 2,242.37 14,700.00
210.17 37.83 248.00
47.46 8.54 56.00
1,711.86 308.14 2,020.00
1,101.69 198.31 1,300.00
2,516.10 452.90 2,969.00
244.07 43.93 288.00
1,271.19 228.81 1,500.00
51,607.88 9,289.42 60,897.30
774.00 Err:508 Err:508

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


3,707.63 667.37 4,375.00
1,533.90 276.10 1,810.00
2,372.88 427.12 2,800.00
27,155.93 4,888.07 32,044.00
9,008.47 1,621.53 10,630.00
762.71 137.29 900.00
0.00 0.00 0.00
44,541.53 8,017.47 52,559.00
668.00 7882.00 8550.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

244.07 43.93 288.00


4,061.02 730.98 4,792.00
1,627.12 292.88 1,920.00
0.00 0.00 0.00
3,574.15 643.35 4,217.50
2,209.83 397.77 2,607.60
3,575.42 643.58 4,219.00
0.00 0.00 0.00
2,685.59 483.41 3,169.00
366.95 66.05 433.00
16,822.03 3,027.97 19,850.00
6,225.42 1,120.58 7,346.00
0.00 0.00 0.00
4,191.53 754.47 4,946.00
567.80 102.20 670.00
311.02 55.98 367.00
317.80 57.20 375.00
648.31 116.69 765.00
25.42 4.58 30.00
254.24 45.76 300.00
474.58 85.42 560.00
746.61 134.39 881.00
0.00 0.00 0.00
48,928.90 8,807.20 57,736.10
734.00 8807.00 9541.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,203.39 216.61 1,420.00
254.24 45.76 300.00
38.14 6.86 45.00
0.00 0.00 0.00
1,495.76 269.24 1,765.00
22.00 238.00 260.00

03
FLORES CLEMENTE

BASE IMPORTE

IMPONIBLE TOTAL
I
DE LA S IGV Y/O DEL
C
OPERACIÓN IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

2,713.56 488.44 3,202.00


38.14 6.86 45.00
457.63 82.37 540.00
305.08 54.92 360.00
190.68 34.32 225.00
84.75 15.25 100.00
0.00 0.00 0.00
3,789.83 682.17 4,472.00
57.00 -5131.00 -5074.00
PERIODO: ABRIL - 2015
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2015


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2015


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2015


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2015


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
NTE
DE
COBRANZA
CÓDIGO DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2015
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2015
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2015
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2015
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
S
EMITIDOS
O
DE LA POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
ENERO - 2016
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: FEBRERO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
NTE
DE
COBRANZA
CÓDIGO DE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: SETIEMBRE - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: OCTUBRE - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:NOVIEMBRE - 2016
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: DICIEMBRE - 2016


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: FEBRERO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE
EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO
O A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2017


RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO PROVEEDOR
DE N° DE ORDEN
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL
SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U OTROS
(TABLA 10) DE TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
PERIODO:OCTUBRE - 2017
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DEL
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL DOCUMENTO
SERIE O N° DE APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U
(TABLA 10) DEOTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:ENERO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
FECHA TE DE PAGO,
DOCUMENTO, N DEL
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO
DEL DOCUMENTO
SERIE O N° DE APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBA TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO NTEDE DEPENDENCI U
(TABLA 10) DEOTROS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A EMITIDOS
DOCUMENTO
O
DE LA POR
S SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
O
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:MARZO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
DEL
CORRELATIV EMISIÓN FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA, DE IDENTIDAD
N° DE
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:ABRIL - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:MAYO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:JUNIO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI DE
U OTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:JULIO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DE IDENTIDAD
VIRTUAL,
N° DE DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI DEOTROS
U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
AGOSTO - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEOTROS
DEPENDENCI U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DUA,
N° DE DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
S
EMITIDOS
O
DE LA POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
ENERO - 2019
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO
N° DEO DUA, DE IDENTIDAD
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI U
DEOTROS
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
FEBRERO - 2019
RUC: 1.03E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CHAYCHA FLORES CLEMENTE.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓ
TE DE PAGO, N DEL
FECHA DOCUMENTO,
NÚMERO O DOCUMENTO
DE N° DE ORDEN PROVEEDOR
CORRELATIV EMISIÓN DEL
FORMULARIO DOCUMENTO
SERIE O APELLIDOS
O DEL FÍSICO O DE IDENTIDAD
VIRTUAL,
N° DE DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
COMPROBA TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
NTE
CÓDIGO DE DEPENDENCI DEOTROS
U
(TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO PAGO A DOCUMENTO
EMITIDOS
O
DE LA S
POR SUNAT
DOCUMENT ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
O EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
2221
ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

59.32 10.68 - 70.00


2457.63 442.37 2900.00
68.85 12.39 81.24
4070.06 732.61 4802.67
2894.07 520.93 3415.00
80.67 14.52 95.19
1936.44 348.56 2285.00
11567.03 2082.07 13649.10

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

543.16 97.77 - 640.93


601.08 108.20 709.28
4379.07 788.23 5167.30
476.69 85.81 562.50
398.31 71.69 470.00
14.92 2.68 17.60
3237.29 582.71 3820.00
3025.42 544.58 3570.00
12675.94 2281.67 14957.61
ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1525.42 274.58 - 1800.00


896.19 161.31 1057.50
2757.63 496.37 3254.00
84.75 15.25 100.00
2834.75 510.25 3345.00
2177.97 392.03 2570.00
1415.25 254.75 1670.00
0.00 0.00 0.00
11691.95 2104.55 13796.50

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2288.14 411.86 - 2700.00


1546.61 278.39 1825.00
1737.29 312.71 2050.00
0.00 0.00 0.00
5572.03 1002.97 6575.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

120.34 21.66 - 142.00


2372.88 427.12 2800.00
154.66 27.84 182.50
0.00 0.00 0.00
2647.88 476.62 3124.50

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1758.47 316.53 - 2075.00


1994.49 359.01 2353.50
1749.22 314.86 2064.08
479.58 86.33 565.91
67.49 12.15 79.64
284.75 51.25 336.00
38.14 6.86 45.00
186.45 33.56 220.01
0.00 0.00 0.00
1983.78 357.08 2340.86 FF
8542.37 1537.63 10080.00
8542.37 1537.63 10080.00 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

166.99 30.06 - 197.05


617.98 111.24 729.22
491.53 88.47 580.00
84.75 15.25 100.00
240.44 43.28 283.72
858.47 154.53 1013.00
317.80 57.20 375.00
194.92 35.08 230.00
337.29 60.71 398.00
762.71 137.29 900.00
20.51 3.69 24.20
294.89 53.08 347.97
37.81 6.81 44.62
1457.63 262.37 1720.00 FF
5883.71 1059.07 6942.78

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

101.27 18.23 - 119.50


1100.85 198.15 1299.00
115.24 20.74 135.98
1656.61 298.19 1954.80
1619.80 291.56 1911.36
446.08 80.29 526.37
402.80 72.50 475.30
540.68 97.32 638.00
8393.81 1510.89 9904.70 FF
14377.13 2587.88 16965.01
14377.13 2587.88 16965.01 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
1813.20 326.38 - 2139.58
321.95 57.95 379.90
270.34 48.66 319.00
503.02 90.54 593.56
63.00 11.34 74.34
881.36 158.64 1040.00
282.92 50.93 333.85
250.00 45.00 295.00
22810.30 4105.85 26916.15 FF
27196.08 4895.30 32091.38
32091.38
0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

403.58 72.65 - 476.23


373.78 67.28 441.06
242.65 43.68 286.33
361.02 64.98 426.00
16.95 3.05 20.00
200.53 36.10 236.63
275.42 49.58 325.00
27.97 5.03 33.00
805.24 144.94 950.18
20.03 3.61 23.64
449.15 80.85 530.00
1403.39 252.61 1656.00 FF
4579.72 824.35 5404.07
5404.07

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

779.66 140.34 - 920.00


59.32 10.68 70.00
97.46 17.54 115.00
266.95 48.05 315.00
270.34 48.66 319.00
0.00 0.00 0.00
1300.85 234.15 1535.00 FF
2774.58 499.42 3274.00
32091.38

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

468.42 84.31 - 552.73


218.64 39.36 258.00
322.03 57.97 380.00
5110.70 919.93 6030.63
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
6119.80 1101.56 7221.36

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
33.81 6.09 - 39.90
9640.68 1735.32 11376.00
1008.47 181.53 1190.00
169.49 30.51 200.00
1067.80 192.20 1260.00
2478.81 446.19 2925.00
1728.81 311.19 2040.00
2423.73 436.27 2860.00
2305.08 414.92 2720.00
2203.39 396.61 2600.00
1203.39 216.61 1420.00 FF
24263.47 4367.43 28630.90

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
0.00 0.00 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

323.98 58.32 - 382.30


516.95 93.05 610.00
1904.24 342.76 2247.00
1138.99 205.02 1344.01
1072.03 192.97 1265.00
974.58 175.42 1150.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
5930.77 1067.54 6998.31

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

194.92 35.08 - 230.00


584.75 105.25 690.00
511.86 92.14 604.00
492.20 88.60 580.80
174.17 31.35 205.52
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2728.81 491.19 3220.00 FF
4686.71 843.61 5530.32

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
389.83 70.17 - 460.00
17.37 3.13 20.50
295.76 53.24 349.00
779.66 140.34 920.00
271.19 48.81 320.00
0.00 0.00 0.00
1169.07 210.43 1379.50 FF
2922.88 526.12 3449.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

677.97 122.03 - 800.00


53.81 9.69 63.50
980.51 176.49 1157.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
208.05 37.45 245.50 FF
1920.34 345.66 2266.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

610.17 109.83 - 720.00


256.78 46.22 303.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
866.95 156.05 1023.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2756.36 496.14 - 3252.50


3122.03 561.97 3684.00
1847.49 332.55 2180.04
2118.71 381.37 2500.08
2245.76 404.24 2650.00
0.00 0.00 0.00 FF
12090.36 2176.26 14266.62

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

4237.29 762.71 - 5000.00


1029.66 185.34 1215.00
6500.10 1170.02 7670.12
1808.47 325.53 2134.00
2398.31 431.69 2830.00 FF
15973.83 2875.29 18849.12

ORES CLEMENTE.
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

0.00 0.00 - 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 FF
0.00 0.00 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1350.85 243.15 - 1594.00


2118.64 381.36 2500.00
2118.64 381.36 2500.00
457.61 82.37 539.98
658.47 118.53 777.00
9923.65 1786.26 11709.91
2623.93 472.31 3096.24
16.95 3.05 20.00
887.93 159.83 1047.76
292.88 52.72 345.60
2811.86 506.14 3318.00
0.00 0.00 0.00 FF
23261.43 4187.06 27448.49 -3.43
27445.06

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

526.78 94.82 - 621.60


80.48 14.49 94.97
110.17 19.83 130.00
2000.00 360.00 2360.00
2782.08 500.77 3282.85
166.02 29.88 195.90
1440.68 259.32 1700.00
2881.36 518.64 3400.00
1271.19 228.81 1500.00
1860.51 334.89 2195.40
1525.42 274.58 1800.00
2230.93 401.57 2632.50
290.42 52.28 342.70
1771.19 318.81 2090.00
2427.80 437.00 2864.80
2247.46 404.54 2652.00
2224.58 400.42 2625.00
468.14 84.26 552.40
38.16 6.87 45.03
2372.88 427.12 2800.00
2001.69 360.31 2362.00
2516.95 453.05 2970.00
2516.95 453.05 2970.00
2516.95 453.05 2970.00
2516.95 453.05 2970.00
1864.41 335.59 2200.00
206.39 37.15 243.54
2245.76 404.24 2650.00
1932.20 347.80 2280.00
1991.53 358.47 2350.00
974.58 175.42 1150.00
2466.10 443.90 2910.00
5753.50 1035.63 6789.13 FF
58220.19 10479.63 68699.82
68699.82
0.00

ORES CLEMENTE.
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

614.41 110.59 - 725.00


292.28 52.61 344.89
99.27 17.87 117.14
11.66 2.10 13.76
457.63 82.37 540.00
2313.56 416.44 2730.00
3788.81 681.98 4470.79

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

313.47 56.43 - 369.90


216.10 38.90 255.00
453.77 81.68 535.45
2673.73 481.27 3155.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
3657.08 658.27 4315.35

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
2539.83 457.17 - 2997.00
2936.44 528.56 3465.00
2923.73 526.27 3450.00
2907.63 523.37 3431.00
2725.42 490.58 3216.00
2906.78 523.22 3430.00
2500.00 450.00 2950.00
4322.03 777.97 5100.00
2727.97 491.03 3219.00
2708.47 487.53 3196.00
10411.02 1873.98 12285.00
584.75 105.25 690.00
311.02 55.98 367.00 FF
40505.08 7290.92 47796.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

6355.93 1144.07 - 7500.00


4237.50 762.75 5000.25
1898.31 341.69 2240.00
2762.71 497.29 3260.00
409.30 73.67 482.97
232.27 41.81 274.08
91.29 16.43 107.72
158.00 28.44 186.44
542.37 97.63 640.00
302.54 54.46 357.00
39237.08 7062.67 46299.75 FF
56227.30 10120.91 66348.21

ORES CLEMENTE.
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O
DE EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2542.37 457.63 - 3000.00


30.07 5.41 35.48
2432.20 437.80 2870.00
144.07 25.93 170.00
350.00 63.00 413.00
567.80 102.20 670.00
291.53 52.47 344.00
81.36 14.64 96.00
144.92 26.08 171.00
1185.57 213.40 1398.97
2067.80 372.20 2440.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14940.68 2689.32 17630.00 FF
24778.35 4460.10 29238.45

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

24.75 4.45 - 29.20


2500.00 450.00 2950.00
983.05 176.95 1160.00
2457.63 442.37 2900.00
25.42 4.58 30.00
2452.54 441.46 2894.00
2533.90 456.10 2990.00
46.61 8.39 55.00 FF
11023.90 1984.30 13008.20
ORES CLEMENTE.
ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

252.63 45.47 - 298.10


2372.88 427.12 2800.00
1198.31 215.69 1414.00
98.31 17.69 116.00
423.73 76.27 500.00
641.31 115.43 756.74
0.00 0.00 0.00
550.85 99.15 650.00 FF
5538.00 996.84 6534.84

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2847.46 512.54 - 3360.00


2704.66 486.84 3191.50
2669.49 480.51 3150.00
2496.61 449.39 2946.00
1234.32 222.18 1456.50
442.97 79.73 522.70
1350.00 243.00 1593.00
421.19 75.81 497.00
4757.63 856.37 5614.00
1690.03 304.20 1994.23
36.63 6.59 43.22
405.93 73.07 479.00
604.31 108.77 713.08
0.00 0.00 0.00 FF
21661.21 3899.02 25560.23

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2838.98 511.02 - 3350.00


2775.42 499.58 3275.00
2923.73 526.27 3450.00
2777.54 499.96 3277.50
14406.78 2593.22 17000.00
2525.42 454.58 2980.00
2364.41 425.59 2790.00
2610.17 469.83 3080.00
2044.49 368.01 2412.50
864.83 155.67 1020.50
792.37 142.63 935.00
2466.10 443.90 2910.00
580.51 104.49 685.00
625.32 112.56 737.88
884.47 159.21 1043.68
426.53 76.78 503.31
1403.34 252.60 1655.94
164.53 29.62 194.15
88.80 15.98 104.78
68.62 12.35 80.97
2618.64 471.36 3090.00
2576.27 463.73 3040.00
2673.73 481.27 3155.00
2486.44 447.56 2934.00
867.98 156.24 1024.22
1340.21 241.24 1581.45
474.28 85.37 559.65
414.36 74.58 488.94
2648.31 476.69 3125.00
290.05 52.21 342.26
3072.88 553.12 3626.00
2271.19 408.81 2680.00
307.63 55.37 363.00
2002.12 360.38 2362.50
802.28 144.41 946.69
2623.73 472.27 3096.00
2542.37 457.63 3000.00
2610.17 469.83 3080.00
2627.12 472.88 3100.00
2389.83 430.17 2820.00
1169.49 210.51 1380.00
2610.17 469.83 3080.00
2540.68 457.32 2998.00
4653.56 837.64 5491.20
0.00 0.00 0.00 FF
92245.86 16604.26 108850.12
108849.7 0.42

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

464.14 83.54 - 547.68


204.32 36.78 241.10
2413.56 434.44 2848.00
2542.37 457.63 3000.00
874.58 157.42 1032.00
1052.41 189.43 1241.84
130.34 23.46 153.80
755.51 135.99 891.50
201.53 36.27 237.80
560.47 100.88 661.35
139.27 25.07 164.34
510.76 91.94 602.70
0.00 0.00 0.00 FF
9849.25 1772.86 11622.11
11621.81 0.30

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1638.98 295.02 - 1934.00


199.07 35.83 234.90
261.02 46.98 308.00
65.75 11.83 77.58
183.05 32.95 216.00
3352.54 603.46 3956.00
431.86 77.74 509.60
3401.69 612.31 4014.00
2158.05 388.45 2546.50
2542.37 457.63 3000.00
2245.76 404.24 2650.00
72.88 13.12 86.00
564.75 101.65 666.40
1949.15 350.85 2300.00
457.63 82.37 540.00
72.46 13.04 85.50
1567.80 282.20 1850.00
0.00 0.00 0.00 FF
21164.81 3809.67 24974.48
24974.48 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

303.97 54.71 - 358.68


450.85 81.15 532.00
1094.92 197.08 1292.00
584.75 105.25 690.00
2737.29 492.71 3230.00
467.14 84.08 551.22
2677.97 482.03 3160.00
271.19 48.81 320.00
2669.49 480.51 3150.00
347.15 62.49 409.64
284.75 51.25 336.00
1949.15 350.85 2300.00
-15.77 -2.84 -18.61
0.00 0.00 0.00 FF
13822.82 2488.11 16310.93
16310.81 -0.12

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

176.61 31.79 - 208.40


237.29 42.71 280.00
33.90 6.10 40.00
71.69 12.91 84.60
144.63 26.03 170.66
9.28 1.67 10.95
69.15 12.45 81.60
1864.41 335.59 2200.00
7250.00 1305.00 8555.00
13108.05 2359.45 15467.50
822.69 148.09 970.78
0.00 0.00 0.00 FF
23787.71 4281.79 28069.49
28070.00 0.51

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2708.47 487.53 - 3196.00


2779.66 500.34 3280.00
610.17 109.83 720.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2708.47 487.53 3196.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2669.49 480.51 3150.00
2754.24 495.76 3250.00
508.47 91.53 600.00
2754.24 495.76 3250.00
2754.24 495.76 3250.00
2627.12 472.88 3100.00
1938.98 349.02 2288.00
2584.75 465.25 3050.00
152.71 27.49 180.20
423.73 76.27 500.00
4237.29 762.71 5000.00
2754.24 495.76 3250.00
139.83 25.17 165.00
1016.95 183.05 1200.00
1768.22 318.28 2086.50
1016.95 183.05 1200.00
211.86 38.14 250.00
797.61 143.57 941.18
-54.17 -9.75 -63.92
152.54 27.46 180.00
470.54 84.70 555.24
5.89 1.06 6.95
0.00 0.00 0.00 FF
65280.64 11750.51 77031.15
77031.60 0.45

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

27.51 4.95 - 32.46


2966.10 533.90 3500.00
2754.24 495.76 3250.00
847.46 152.54 1000.00
866.10 155.90 1022.00
28.11 5.06 33.17
24.04 4.33 28.37
81.49 14.67 96.16
2711.86 488.14 3200.00
1790.68 322.32 2113.00
396.61 71.39 468.00
1676.27 301.73 1978.00
0.00 0.00 0.00 FF
14170.47 2550.69 16721.16
16721.47 0.31

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1070.00 192.60 - 1262.60


3330.00 599.40 3929.40
2677.97 482.03 3160.00
754.84 135.87 890.71
355.93 64.07 420.00
194.92 35.08 230.00
49.69 8.94 58.63
652.20 117.40 769.60
355.80 64.04 419.84
381.36 68.64 450.00
8899.15 1601.85 10501.00
532.20 95.80 628.00
16900.00 3042.00 19942.00
13023.73 2344.27 15368.00
0.00 0.00 0.00 FF
49177.78 8852.00 58029.78

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1101.69 198.31 - 1300.00


118.64 21.36 140.00
171.94 30.95 202.89
75.09 13.52 88.61
45.05 8.11 53.16
723.58 130.24 853.82
27.99 5.04 33.03
126.41 22.75 149.16
4142.90 745.72 4888.62
152.54 27.46 180.00
8045.76 1448.24 9494.00
5789.83 1042.17 6832.00
953.39 171.61 1125.00
164.68 29.64 194.32
190.25 34.25 224.50
0.00 0.00 0.00 FF
21829.75 3929.36 25759.11

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

171.75 30.92 - 202.67


136.86 24.64 161.50
2725.42 490.58 3216.00
60.81 10.94 71.75
876.27 157.73 1034.00
493.42 88.81 582.23
706.98 127.26 834.24
127.12 22.88 150.00
118.64 21.36 140.00
750.85 135.15 886.00
503.16 90.57 593.73
232.33 41.82 274.15
822.03 147.97 970.00
55.08 9.92 65.00
1053.05 189.55 1242.60
85.39 15.37 100.76
199.19 35.85 235.04
32294.58 5813.03 38107.61 FF
41412.95 7454.33 48867.28
48867.28 0.00

ORES CLEMENTE.
ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2542.37 457.63 - 3000.00


2372.88 427.12 2800.00
2625.42 472.58 3098.00
2542.37 457.63 3000.00
1135.59 204.41 1340.00
2436.44 438.56 2875.00
1355.93 244.07 1600.00
508.47 91.53 600.00
1067.80 192.20 1260.00
2983.05 536.95 3520.00
10976.44 1975.76 12952.20
558.05 100.45 658.50
2450.85 441.15 2892.00
2359.32 424.68 2784.00
1226.27 220.73 1447.00
1330.51 239.49 1570.00
489.83 88.17 578.00
2750.00 495.00 3245.00
2233.05 401.95 2635.00
376.86 67.83 444.69
203.39 36.61 240.00
2944.75 530.05 3474.80
1288.14 231.86 1520.00
2175.00 391.50 2566.50
0.00 0.00 0.00 FF
50932.79 9167.90 60100.69
60100.69 0.00

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV
244.49 44.01 - 288.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
43050.85 7749.15 50800.00 FF
43295.34 7793.16 51088.50

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1168.53 210.34 - 1378.87


152.54 27.46 180.00
1225.00 220.50 1445.50
486.78 87.62 574.40
305.08 54.92 360.00
441.91 79.54 521.45
291.86 52.54 344.40
344.92 62.08 407.00
1547.46 278.54 1826.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
41186.44 7413.56 48600.00 FF
47150.53 8487.09 55637.62

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

2372.88 427.12 - 2800.00


527.03 94.86 621.89
455.05 81.91 536.96
1525.42 274.58 1800.00
286.42 51.55 337.97
27.97 5.03 33.00
261.86 47.14 309.00
306.78 55.22 362.00
190.68 34.32 225.00
1251.18 225.21 1476.39
206.42 37.16 243.58
29.14 5.24 34.38
338.74 60.97 399.71
-172.89 -31.12 -204.01
2372.88 427.12 2800.00
0.00 0.00 0.00 FF
9979.55 1796.32 11775.87

ORES CLEMENTE.

ADQUISICIONE
S GRAVADAS
OPERACIONES
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
I
BASE S TOTAL
C
IMPONIBLE IGV

1653.39 297.61 - 1951.00


254.24 45.76 300.00
349.83 62.97 412.80
318.64 57.36 376.00
344.41 61.99 406.40
1220.34 219.66 1440.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
4140.85 745.35 4886.20
PERIODO: MAYO - 2016

RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
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DE LA OÓN
RAZÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

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DE LA OÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

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DE LA OÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

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MAQUINA
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

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NOVIEMBRE - 2016

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MAQUINA
DE LA OÓN
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OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:DICIEMBRE - 2016

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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: FEBRERO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES
PERIODO: ABRIL - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
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O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2017

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2017

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MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:OCTUBRE - 2017

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2018

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:FEBRERO - 2018

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES
PERIODO:AGOSTO - 2018

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CÓDIGO N° DE
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00002 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
TOTALES
03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
7,566.75 A 1,362.02 8,928.77
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7,566.75 1,362.02 8,928.77
114.00 160.00 274.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,944.50 A 2,690.01 17,634.51
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,944.50 2,690.01 17,634.51
224.00 439.00 663.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,129.00 A 2,723.22 17,852.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,129.00 2,723.22 17,852.22
227.00 Err:508 Err:508

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,084.00 A 2,715.12 17,799.12
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,084.00 2,715.12 17,799.12
226.00 284.00 510.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,106.50 A 2,719.17 17,825.67
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,106.50 2,719.17 17,825.67
227.00 2712.00 2939.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
E
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,124.50 A 2,722.41 17,846.91
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,124.50 2,722.41 17,846.91
227.00 2722.00 2949.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,381.00 A 2,768.58 18,149.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,381.00 2,768.58 18,149.58
231.00 2753.00 2984.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,237.00 A 2,742.66 17,979.66
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,237.00 2,742.66 17,979.66
229.00 2679.00 2908.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,755.50 A 2,655.99 17,411.49
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,755.50 2,655.99 17,411.49
221.00 2656.00 2877.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA
X O INAFECTA TOTAL
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,634.00 A 2,634.12 17,268.12
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,634.00 2,634.12 17,268.12
220.00 2405.00 2625.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,598.00 A 2,627.64 17,225.64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,598.00 2,627.64 17,225.64
219.00 2618.00 2837.00
03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,611.50 A 2,630.07 17,241.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,611.50 2,630.07 17,241.57
219.00 2615.00 2834.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,692.50 A 2,644.65 17,337.15
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,692.50 2,644.65 17,337.15
220.00 2635.00 2855.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,670.00 A 2,640.60 17,310.60
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,670.00 2,640.60 17,310.60
220.00 2641.00 2861.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,616.00 A 2,630.88 17,246.88
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,616.00 2,630.88 17,246.88
219.00 2596.00 2815.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,571.00 A 2,622.78 17,193.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,571.00 2,622.78 17,193.78
219.00 2623.00 2842.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
E
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,647.50 A 2,636.55 17,284.05
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,647.50 2,636.55 17,284.05
220.00 2627.00 2847.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
E
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,557.50 A 2,620.35 17,177.85
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,557.50 2,620.35 17,177.85
218.00 2605.00 2823.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,580.00 A 2,624.40 17,204.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,580.00 2,624.40 17,204.40
219.00 2624.00 2843.00
03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,584.50 A 2,625.21 17,209.71
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,584.50 2,625.21 17,209.71
219.00 2607.00 2826.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,445.00 A 2,600.10 17,045.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,445.00 2,600.10 17,045.10
217.00 2600.00 2817.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE E
EXONERADA O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,629.50 A 2,633.31 17,262.81
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,629.50 2,633.31 17,262.81
219.00 2621.00 2840.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,566.50 A 2,621.97 17,188.47
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,566.50 2,621.97 17,188.47
218.00 2622.00 2840.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,589.00 A 2,626.02 17,215.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,589.00 2,626.02 17,215.02
219.00 2617.00 2836.00

03
ARADO, Elias Vicente
IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,715.00 A 2,648.70 17,363.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,715.00 2,648.70 17,363.70
221.00 303.00 524.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,737.50 A 2,652.75 17,390.25
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,737.50 2,652.75 17,390.25
221.00 2630.00 2851.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,733.00 A 2,651.94 17,384.94
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,733.00 2,651.94 17,384.94
221.00 2362.00 2583.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,823.00 A 2,668.14 17,491.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,823.00 2,668.14 17,491.14
222.00 #VALUE! #VALUE!

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
0.00 A 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 -427.00 -427.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA IGV Y/O DEL


E
X
O
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,021.00 A 2,703.78 17,724.78
15,034.50 2,706.21 17,740.71
0.00 0.00 0.00
30,055.50 5,409.99 35,465.49
451.00 5410.00 5861.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,205.50 A 2,736.99 17,942.49
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,205.50 2,736.99 17,942.49
228.00 2735.00 2963.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,111.00 A 2,719.98 17,830.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,111.00 2,719.98 17,830.98
227.00 2720.00 2947.00
03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
15,052.50 A 2,709.45 17,761.95
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
15,052.50 2,709.45 17,761.95
226.00 2650.00 2876.00

03
ARADO, Elias Vicente

IMPORTE
BASE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE
EXONERADA
E O INAFECTA TOTAL
X
DE LA O IGV Y/O DEL
N
INAFECT COMPROBAN
OPERACIÓN E IPM
A TE
R
GRAVADA A DE PAGO
D
14,877.00 A 2,677.86 17,554.86
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
14,877.00 2,677.86 17,554.86
223.00 2677.00 2900.00
PERIODO: MAYO - 2016
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2016


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U OTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2016


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: AGOSTO - 2016


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN

TOT

PERIODO:SETIEMBRE - 2016
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: OCTUBRE - 2016


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
S
EMITIDOS
DE LA POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:NOVIEMBRE - 2016
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:DICIEMBRE - 2016
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ENERO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: FEBRERO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ABRIL - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: MAYO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: JUNIO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:SETIEMBRE - 2017
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U OTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: OCTUBRE - 2017


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente
N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:DICIEMBRE - 2017
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ENERO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: FEBRERO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O N° DE
FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA COBRANZA
LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A EMITIDOS
DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: MARZO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JUNIO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U OTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
ACREDITAR
EL CRÉDITO
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:AGOSTO - 2018
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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CORRELATIV DEL
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EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
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EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
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COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
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DEOTROS
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UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
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O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ENERO - 2019


RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 10316820374
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LEON ALVARADO, Elias Vicente

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT
/C C
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152.54 27.46 OO
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135.59 24.41 OO 160.00
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58.98 10.62 SS
A 69.60
V
3.81 0.69 A 4.50
59.32 10.68 D 70.00
A
42.37 7.63 S 50.00
21.19 3.81 25.00
210.76 37.94 248.70
87.20 15.70 102.90
177.88 32.02 G 209.90
150.08 27.02 R 177.10
A
42.37 7.63 AA
V 50.00
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135.59 24.41 QQ
D 160.00
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152.54 27.46 IS I 180.00
105.93 19.07 SS 125.00
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127.12 22.88 C
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99.15 17.85 OO 117.00
3618.64 651.36 NN
D 4270.00 FF
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6675.25 1201.55###SS 7876.80
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1828.81 329.19 ------ 2158.00
29.32 5.28 34.60
84.75 15.25 100.00
251.53 45.27 296.80
46.44 8.36 54.80
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84.75 15.25 G 100.00
1127.12 202.88R 1330.00
A
593.22 106.78A
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D
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1898.31 341.69QQ
D 2240.00
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593.22 106.78I I
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593.22 106.78SS 700.00
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593.22 106.78 /C C 700.00
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84.75 15.25 OO 100.00
1559.32 280.68 N
DN 1840.00
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12505.59 2251.01### SS 14756.60
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2855.93 514.07 ------A
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2918.64 525.36 O R
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30.51 5.49 EV
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RA
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584.75 105.25 A D A
690.00
A
2830.51 509.49 N S C C 3340.00
I I
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84.75 15.25 OO 100.00
NN
G
514.24 92.56 E 606.80
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300.51 54.09 S
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G
254.07 45.73 R 299.80
A
89.83 16.17 A
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2788.14 501.86QQ
D 3290.00
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84.75 15.25 I I
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100.00
38.14 6.86 SS 45.00
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55.51 9.99 /C C 65.50
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59.32 10.68 OO 70.00
15.25 2.75 N
D N 18.00
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13504.83 2430.87### SS 15935.70
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84.75 15.25 AD A
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1779.66 320.34 N S C C 2100.00
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1700.00 306.00 O O 2006.00
NN
G
37.46 6.74 E 44.20
RE
1644.07 295.93 A S S 1940.00
V
1788.14 321.86 A 2110.00
84.75 15.25 D 100.00
A
2079.66 374.34 AS A 2454.00
DD
2033.90 366.10 Q Q 2400.00
UU
1686.44 303.56 I I 1990.00
42.37 7.63 SS 50.00
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42.37 7.63 CC 50.00
I I
44.49 8.01 OO 52.50
303.81 54.69 N N 358.50
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14072.20 2533.00### SS 16605.20
GG 16605.20 0.00
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51.69 9.31 O
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765.32 137.76 E V 903.08
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129.66 23.34 S 153.00
D
644.07 115.93 N AS 760.00
O
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R
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V
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A
84.75 15.25 S 100.00
237.29 42.71 280.00
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A
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V 415.40
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76.36 13.74QQ
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84.75 15.25IS I 100.00
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1881.36 338.64C
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33.90 6.10 OO 40.00
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17704.98
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17704.90
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220.34 39.66 260.00
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42.37 7.63 50.00
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42.37 7.63 50.00
84.75 15.25 G 100.00
2541.53 457.47 R 2999.00
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118.64 21.36 AA
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22.88 4.12 Q
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9.24 1.66 I I
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35.59 6.41 42.00
589.83 106.17 696.00
13.56 2.44 16.00
34.75 6.25 41.00
213.81 38.49 252.30
84.83 15.27 100.10
589.83 106.17 696.00
592.37 106.63 699.00
127.12 22.88 150.00
17.12 3.08 20.20
262.54 47.26 309.80
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50.85 9.15 60.00
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1701.69 306.31
G 2008.00
1848.31 R
332.69 2181.00
A
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A
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DD
A
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A
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Y
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16072.36
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A
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A
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N
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V
42.37 7.63 A 50.00
D
A
S
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A
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D
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A
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S
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O
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N
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15869.50
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N C 259.00
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O I
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G
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A
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A
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D 82.60
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A
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15771.20
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15319.94
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UU
A
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S
1423.73 256.27 S S 1680.00
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100.93 18.17 C
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584.75 105.25 690.00
100.01 18.00 118.01
103.01 18.54 121.55
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R 2180.00
A
84.75 15.25AA
V 100.00
D
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S
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1879.32 338.28 N
DN 2217.60
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191.00
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D
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S
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SS
A
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D
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NN
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D
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A
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D
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S
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/ C 900.00
I I
0.00 0.00 O
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A
854.24 153.76 A
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DD
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NN
11283.56 2031.04### D
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13314.60
SS 13314.60
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11910.34
SS 11910.34
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D
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S
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D
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S
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CC
/
I I
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ADQUISICIONES GRAVADAS
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OPERACIONES GRAVADAS Y/O E E D
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SS
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V
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/
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A
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DD
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S
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CC
/
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SS
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V
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D
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NN
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EE
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SS
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11600.00
SS
E
GG
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RR
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Elias Vicente DD
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SS
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D DA
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OPERACIONES GRAVADAS Y/O E E D
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IMPONIBLE IGV P GGR NO
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136.27 24.53 ------
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O
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NN
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EE
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E
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Ó
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7.70
S
677.12 121.88 SS 799.00
I I
592.37 106.63 Y 699.00
CC
/
I I
0.00 0.00 O
OO
0.00 FF
10355.43 1863.98### NN
D
EE 12219.41
E
SS 12219.40 -0.01
E
GG
X
RR
P
AA
O
VV
R
AA
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Elias Vicente DD
A
AA
C
SS
I
ADQUISICIONES GRAVADAS
Ó
DESTINADAS A D DA
N
OPERACIONES GRAVADAS Y/O E E D
DE EXPORTACIÓN S SQ E
Y
TI IT U
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I M
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M I IL
B
A AI
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A
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A A
BASE LS TOTAL
AO
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S
OI I OC
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E
N DC
E
IMPONIBLE IGV P GGR NO
AI IA I
E VV
SB
B SO
N
R GRAVADAS
LL ON
A
AE
E AE
C
GS
I
OR O
202.97 36.53 ------
O
PA P
239.50
N
100.00 18.00 EV
E
E 118.00
RA R
103.00 18.54 S 121.54
AD A
CA C
84.75 15.25 N
I S I 100.00
O
318.64 57.36 O O 376.00
NN
155.51 27.99 G 183.50
EE
R
SS
93.23 16.78 A 110.01
V
427.54 76.96 A 504.50
D
199.15 35.85 A
235.00
40.68 7.32 S 48.00
91.53 16.48 108.01
147.46 26.54 174.00
93.39 16.81 110.20
72.03 12.97 85.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
7440.68 1339.32 8780.00 FF
9570.56 1722.70### 11293.26
11213.26 -80.00
PERIODO: JULIO - 2016

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 00001 6
2 01 001 00002 6
3 01 001 00003
4 15 0001 201 - 210
5 15 0001 251 - 266
6 15 0001 267 - 272
7 15 0001 951 - 955
TOTALES

PERIODO: AGOSTO - 2016

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00004 6
2 01 001 00005 6
3 01 001 00006
4 01 001 00007
5 01 001 00008
6 15 0001 267 - 272
7 15 0001 951 - 955
TOTALES
PERIODO:SETIEMBRE - 2016

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00209 6
2 01 001 00210 6
3 01 001 00211
4 16 003 201 - 207 6
5 16 003 208 6
6 16 003 209 - 214
16 003 215 - 221
16 0006 201 - 202
16 0006 203 - 209
16 0006 210 - 212
16 0006 213 - 216
16 0006 217
16 0006 218 - 220
16 0010 201 - 202
16 0011 1201 - 1221
16 0015 201 - 203
16 0015 204 - 212
16 0015 213
16 0015 214 - 219
16 0019 0001
16 0019 002 - 004
16 0019 005 - 008
TOTALES

PERIODO: OCTUBRE - 2016

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00212 6
2 16 0001 956 - 962 6
3 16 0001 963 - 964 6
4 16 0001 965 - 966
5 16 0001 967 - 974
6 16 0001 975 - 980
7 16 0001 981 - 984
8 16 0002 201 - 204
9 16 0002 000205
10 16 0002 206 - 208
11 16 0002 209 - 210
12 16 0002 211 - 213
13 16 0002 000214
14 16 0002 215 - 217
15 16 0002 000218
16 16 0002 000219
17 16 0002 000220
18 16 0002 000221
19 16 0002 222 - 223
20 16 0002 000224
21 16 0002 000225
22 16 0002 226 - 227
23 16 0002 228 - 229
24 16 0003 222 - 227
25 16 0003 228 - 231
26 16 0003 000232
27 16 0003 000233
28 16 0003 000234
29 16 0003 000235
30 16 0003 000236
31 16 0003 000237
32 16 0003 238 - 239
33 16 0003 240 - 241
34 16 0003 242 - 244
35 16 0003 245 - 250
36 16 0004 201 - 211
37 16 0004 212 - 219
38 16 0004 220 - 222
39 16 0004 000223
40 16 0004 224 - 225
41 16 0004 226 - 227
42 16 0004 228 - 229
43 16 0004 000230
44 16 0004 000231
45 16 0004 232 - 233
46 16 0004 000234
47 16 0004 000235
48 16 0005 201 - 205
49 16 0005 206 - 212
50 16 0005 213 - 215
51 16 0005 216 - 219
52 16 0005 220 - 225
53 16 0005 226 - 235
54 16 0005 236 - 239
55 16 0005 240 - 243
56 16 0005 244 - 250
57 16 0006 221 - 224
58 16 0006 225 - 228
59 16 0006 229 - 231
60 16 0006 232 - 233
61 16 0006 234 - 235
62 16 0006 236 - 237
63 16 0006 000238
64 16 0006 239 - 240
65 16 0006 241 - 242
66 16 0006 000243
67 16 0006 000244
68 16 0006 000245
69 16 0006 000246
70 16 0006 000247
71 16 0006 000248
72 16 0006 249 - 250
73 16 0011 01222
74 16 0011 01223
75 16 0011 01224
76 16 0011 1225 - 1238
77 16 0011 01239
78 16 0011 01240
79 16 0011 1241 - 1242
80 16 0011 01243
81 16 0011 1244 - 1250
82 16 0013 201 - 208
83 16 0013 209 - 212
84 16 0013 213 - 222
85 16 0013 223 - 225
86 16 0013 226 - 230
87 16 0013 231 - 235
88 16 0013 237 - 241
89 16 0013 242 - 245
90 16 0013 246 - 250
91 16 0014 201 - 206
92 16 0014 207 - 211
93 16 0014 212 - 217
94 16 0014 218 - 225
95 16 0014 226 - 230
96 16 0014 231 - 233
97 16 0014 234 - 238
98 16 0015 000220
99 16 0015 221 - 226
100 16 0015 227 - 242
101 16 0015 243 - 249
102 16 0018 101 - 110
103 16 0019 009 - 014
104 16 0019 015 - 017
105 16 0019 018 - 024
106 16 0019 025 - 027
107 16 0019 028 - 029
108 16 0019 030 - 032
109 16 0019 033 - 035
110 16 0019 036 - 039
111 16 0019 040 - 042
TOTALES

PERIODO:NOVIEMBRE - 2016
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 00213 6
2 16 0001 956 - 962 6
3 16 0001 963 - 964 6
4 16 0001 965 - 966
5 16 0001 967 - 974
6 16 0001 975 - 980
7 16 0001 981 - 984
8 16 0002 201 - 204
9 16 0002 000205
10 16 0002 206 - 208
11 16 0002 209 - 210
12 16 0002 211 - 213
13 16 0002 000214
14 16 0002 215 - 217
16 0002 000218
16 0002 000219
16 0002 000220
16 0002 000221
16 0002 222 - 223
16 0002 000224
16 0002 000225
16 0002 226 - 227
16 0002 228 - 229
16 0003 222 - 227
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
16 0003 000234
16 0003 000235
16 0003 000236
16 0003 000237
16 0003 238 - 239
16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
16 0003 245 - 250
16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
16 0005 244 - 250
16 0006 221 - 224
16 0006 225 - 228
16 0006 229 - 231
16 0006 232 - 233
16 0006 234 - 235
16 0006 236 - 237
16 0006 000238
16 0006 239 - 240
16 0006 241 - 242
16 0006 000243
16 0006 000244
16 0006 000245
16 0006 000246
16 0006 000247
16 0006 000248
16 0006 249 - 250
16 0011 01222
16 0011 01223
16 0011 01224
16 0011 1225 - 1238
16 0011 01239
16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
16 0013 223 - 225
16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
16 0014 207 - 211
16 0014 212 - 217
16 0014 218 - 225
16 0014 226 - 230
16 0014 231 - 233
16 0014 234 - 238
16 0015 000220
16 0015 221 - 226
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
16 0019 040 - 042
TOTALES

PERIODO:DICIEMBRE - 2016

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000214 6
2 01 001 000215 6
3 01 001 000216 6
4 01 001 000217
5 16 0001 967 - 974
6 16 0001 975 - 980
7 16 0001 981 - 984
8 16 0002 201 - 204
9 16 0002 000205
10 16 0002 206 - 208
11 16 0002 209 - 210
12 16 0002 211 - 213
13 16 0002 000214
14 16 0002 215 - 217
16 0002 000218
16 0002 000219
16 0002 000220
16 0002 000221
16 0002 222 - 223
16 0002 000224
16 0002 000225
16 0002 226 - 227
16 0002 228 - 229
16 0003 222 - 227
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
16 0003 000234
16 0003 000235
16 0003 000236
16 0003 000237
16 0003 238 - 239
16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
16 0003 245 - 250
16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
16 0005 244 - 250
16 0006 221 - 224
16 0006 225 - 228
16 0006 229 - 231
16 0006 232 - 233
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16 0006 236 - 237
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16 0006 000246
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16 0006 000248
16 0006 249 - 250
16 0011 01222
16 0011 01223
16 0011 01224
16 0011 1225 - 1238
16 0011 01239
16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
16 0013 223 - 225
16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
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16 0014 231 - 233
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16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
16 0019 040 - 042
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN

MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000218 6
2 01 001 000219 6
3 01 001 000220 6
4 01 001 000221
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16 0002 228 - 229
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16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
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16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
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16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
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16 0006 221 - 224
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16 0006 229 - 231
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16 0006 234 - 235
16 0006 236 - 237
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16 0006 000245
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16 0011 01222
16 0011 01223
16 0011 01224
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16 0011 01239
16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
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16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
16 0014 207 - 211
16 0014 212 - 217
16 0014 218 - 225
16 0014 226 - 230
16 0014 231 - 233
16 0014 234 - 238
16 0015 000220
16 0015 221 - 226
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
TOTALES

PERIODO:FEBRERO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000224 6
2 01 001 000225 6
3 01 001 000226 6
4 01 001 000227
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16 0002 228 - 229
16 0003 222 - 227
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
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16 0003 238 - 239
16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
16 0003 245 - 250
16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
16 0005 244 - 250
16 0006 221 - 224
16 0006 225 - 228
16 0006 229 - 231
16 0006 232 - 233
16 0006 234 - 235
16 0006 236 - 237
16 0006 000238
16 0006 239 - 240
16 0006 241 - 242
16 0006 000243
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16 0011 01222
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16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
16 0013 223 - 225
16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
16 0014 207 - 211
16 0014 212 - 217
16 0014 218 - 225
16 0014 226 - 230
16 0014 231 - 233
16 0014 234 - 238
16 0015 000220
16 0015 221 - 226
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000228 6
2 01 001 000229 6
3 01 001 000230 6
4 01 001 000231
5 01 001 000232
6 01 001 000233
7 01 001 000234
8 01 001 000235
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10 01 001 000237
11 16 0001 1151 - 1200
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13 16 0004 451 - 500
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16 0012 401 - 450
16 0014 251 - 300
16 0015 351 - 400
16 0016 401 - 450
16 0017 351 - 400
16 0018 251 - 300
16 0019 151 - 200
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
16 0003 000234
16 0003 000235
16 0003 000236
16 0003 000237
16 0003 238 - 239
16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
16 0003 245 - 250
16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
16 0005 244 - 250
16 0006 221 - 224
16 0006 225 - 228
16 0006 229 - 231
16 0006 232 - 233
16 0006 234 - 235
16 0006 236 - 237
16 0006 000238
16 0006 239 - 240
16 0006 241 - 242
16 0006 000243
16 0006 000244
16 0006 000245
16 0006 000246
16 0006 000247
16 0006 000248
16 0006 249 - 250
16 0011 01222
16 0011 01223
16 0011 01224
16 0011 1225 - 1238
16 0011 01239
16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
16 0013 223 - 225
16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
16 0014 207 - 211
16 0014 212 - 217
16 0014 218 - 225
16 0014 226 - 230
16 0014 231 - 233
16 0014 234 - 238
16 0015 000220
16 0015 221 - 226
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000238 6
2 01 001 000239 6
3 01 001 000240 6
4 01 001 000241
5 01 001 000242
6 01 001 000243
7 01 001 000244
8 01 001 000245
9 01 001 000246
10 01 001 000247
01 001 000248
01 001 000249
01 001 000250
8 16 0001 1151 - 1200
9 16 0002 451 - 550
10 16 0004 501 - 550
11 16 0005 451 - 500
12 16 0006 501 - 550
13 16 0007 451 - 500
14 16 0008 351 - 400
16 0009 301 - 350
16 0010 451 - 500
16 0011 1401 - 1450
16 0012 451 - 500
16 0014 251 - 300
16 0015 401 - 450
16 0016 451 - 500
16 0017 401 - 450
16 0018 301 - 350
16 0019 201 - 250
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
16 0003 000234
16 0003 000235
16 0003 000236
16 0003 000237
16 0003 238 - 239
16 0003 240 - 241
16 0003 242 - 244
16 0003 245 - 250
16 0004 201 - 211
16 0004 212 - 219
16 0004 220 - 222
16 0004 000223
16 0004 224 - 225
16 0004 226 - 227
16 0004 228 - 229
16 0004 000230
16 0004 000231
16 0004 232 - 233
16 0004 000234
16 0004 000235
16 0005 201 - 205
16 0005 206 - 212
16 0005 213 - 215
16 0005 216 - 219
16 0005 220 - 225
16 0005 226 - 235
16 0005 236 - 239
16 0005 240 - 243
16 0005 244 - 250
16 0006 221 - 224
16 0006 225 - 228
16 0006 229 - 231
16 0006 232 - 233
16 0006 234 - 235
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16 0006 000238
16 0006 239 - 240
16 0006 241 - 242
16 0006 000243
16 0006 000244
16 0006 000245
16 0006 000246
16 0006 000247
16 0006 000248
16 0006 249 - 250
16 0011 01222
16 0011 01223
16 0011 01224
16 0011 1225 - 1238
16 0011 01239
16 0011 01240
16 0011 1241 - 1242
16 0011 01243
16 0011 1244 - 1250
16 0013 201 - 208
16 0013 209 - 212
16 0013 213 - 222
16 0013 223 - 225
16 0013 226 - 230
16 0013 231 - 235
16 0013 237 - 241
16 0013 242 - 245
16 0013 246 - 250
16 0014 201 - 206
16 0014 207 - 211
16 0014 212 - 217
16 0014 218 - 225
16 0014 226 - 230
16 0014 231 - 233
16 0014 234 - 238
16 0015 000220
16 0015 221 - 226
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
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16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN

MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 5/12/2017 01 001 000251 6


2 01 001 000252 6
3 01 001 000253 6
4 01 001 000254
5 01 001 000255
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01 001 000261
01 001 000262
01 001 000263
01 001 000264
01 001 000265
01 001 000266
01 001 000267
01 001 000268
8 16 0001 1151 - 1200
9 16 0002 451 - 550
10 16 0004 501 - 550
11 16 0005 451 - 500
12 16 0006 501 - 550
13 16 0007 451 - 500
14 16 0008 351 - 400
16 0009 301 - 350
16 0010 451 - 500
16 0011 1401 - 1450
16 0012 451 - 500
16 0014 251 - 300
16 0015 401 - 450
16 0016 451 - 500
16 0017 401 - 450
16 0018 301 - 350
16 0019 201 - 250
16 0003 228 - 231
16 0003 000232
16 0003 000233
16 0003 000234
16 0003 000235
16 0003 000236
16 0003 000237
16 0015 227 - 242
16 0015 243 - 249
16 0018 101 - 110
16 0019 009 - 014
16 0019 015 - 017
16 0019 018 - 024
16 0019 025 - 027
16 0019 028 - 029
16 0019 030 - 032
16 0019 033 - 035
16 0019 036 - 039
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 5/12/2017 01 001 000269 6
2 01 001 000270 6
3 01 001 000271 6
4 01 001 000272
5 01 001 000273
6 01 001 000274
7 01 001 000275
8 01 001 000276
9 01 001 000277
10 01 001 000278
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12 01 001 000280
13 01 001 000281
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18 01 001 000286
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20 01 001 000288
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22 01 001 000290
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30 01 001 000298
31 01 001 000299
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33 01 001 000301
34 01 001 000302
35 01 001 000303
36 01 001 000304
37 01 001 000305
38 01 001 000306
39 01 001 000307
40 01 001 000308
41 01 001 000309
42 01 001 000310
43 01 001 000311
44 01 001 000312
45 01 001 000313
46 01 001 000314
47 01 001 000315
48 01 001 000316
49 01 001 000317
50 01 001 000318
51 01 001 000319
52 01 001 000320
53 01 001 000321
54 01 001 000322
55 01 001 000323
56 01 001 000324
57 01 001 000325
58 01 001 000326
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60 01 001 000328
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62 01 001 000330
63 01 001 000331
64 01 001 000332
65 01 001 000333
66 01 001 000334
67 01 001 000335
68 01 001 000336
69 01 001 000337
70 01 001 000338
71 01 001 000339
72 01 001 000340
73 01 001 000341
74 01 001 000342
75 01 001 000343
76 01 001 000344
77 01 001 000345
78 01 001 000346
79 01 001 000347
80 01 001 000348
81 01 001 000349
82 01 001 000350
83 01 001 000351
84 01 001 000352
85 01 001 000353
86 01 001 000354
87 01 001 000355
88 01 001 000356
89 01 001 000357
90 01 001 000358
91 01 001 000359
92 01 001 000360
93 01 001 000361
94 01 001 000362
95 01 001 000363
96 01 001 000364
97 01 001 000365
98 01 001 000366
99 01 001 000367
100 01 001 000368
101 01 001 000369
102 01 001 000370
103 01 001 000371
104 01 001 000372
105 01 001 000373
106 01 001 000374
107 01 001 000375
108 01 001 000376
109 01 001 000377
110 16 0001 1151 - 1200
111 16 0002 601 - 650
112 16 0003 501 - 550
113 16 0004 601 - 650
114 16 0005 551 - 600
115 16 0006 601 - 650
116 16 0007 551 - 600
16 0008 451 - 500
16 0009 401 - 450
16 0010 551 - 600
16 0011 1501 - 1550
16 0012 551 - 600
16 0014 351 - 400
16 0015 501 - 550
16 0016 551 - 600
16 0017 501 - 550
16 0018 401 - 450
16 0019 301 - 350
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 5/12/2017 01 001 000378 6
2 01 001 000379 6
3 01 001 000380 6
4 01 001 000381
5 01 001 000382
6 01 001 000383
7 01 001 000384
8 01 001 000385
9 01 001 000386
10 01 001 000387
11 01 001 000388
12 01 001 000389
13 01 001 000390
14 01 001 000391
15 01 001 000392
16 01 001 000393
17 01 001 000394
18 01 001 000395
19 01 001 000396
20 01 001 000397
21 01 001 000398
22 01 001 000399
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31 01 001 000408
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50 01 001 000427
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76 01 001 000453
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78 01 001 000455
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81 01 001 000458
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86 01 001 000463
87 01 001 000464
88 01 001 000465
89 01 001 000466
90 01 001 000467
91 01 001 000468
92 01 001 000469
93 01 001 000470
94 01 001 000471
95 01 001 000472
96 01 001 000473
97 01 001 000474
98 01 001 000475
99 01 001 000476
100 01 001 000477
101 16 0001 1151 - 1200
102 16 0002 651 - 700
103 16 0003 551 - 600
104 16 0004 651 - 700
105 16 0005 601 - 650
106 16 0006 651 - 700
107 16 0007 601 - 650
16 0008 501 - 550
16 0009 451 - 500
16 0010 601 - 650
16 0011 1551 - 1600
16 0012 601 - 650
16 0014 401 - 450
16 0015 501 - 550
16 0016 601 - 650
16 0017 551 - 600
16 0018 451 - 500
16 0019 351 - 400
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
16 0019
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2017
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 5/12/2017 01 001 000478 6


2 01 001 000479 6
3 01 001 000480 6
4 01 001 000481
5 01 001 000482
6 01 001 000483
7 01 001 000484
8 01 001 000485
9 01 001 000486
10 01 001 000487
11 01 001 000488
12 01 001 000489
13 01 001 000490
14 01 001 000491
15 01 001 000492
16 01 001 000493
17 01 001 000494
18 01 001 000495
19 01 001 000496
20 01 001 000497
21 01 001 000498
22 01 001 000499
23 01 001 000500
24 01 001 000501
25 01 001 000502
26 01 001 000503
27 01 001 000504
28 01 001 000505
29 01 001 000506
30 01 001 000507
31 01 001 000508
32 01 001 000509
33 01 001 000510
34 01 001 000511
35 01 001 000512
36 01 001 000513
37 01 001 000514
38 01 001 000515
39 01 001 000516
40 01 001 000517
41 01 001 000518
42 01 001 000519
43 01 001 000520
44 01 001 000521
45 01 001 000522
46 01 001 000523
47 01 001 000524
48 01 001 000525
49 01 001 000526
50 16 0001 1151 - 1200
51 16 0002 701 - 750
52 16 0003 601 - 650
53 16 0004 701 - 750
54 16 0005 651 - 700
55 16 0006 701 - 750
56 16 0007 751 - 800
16 0008 551 - 600
16 0009 501 - 550
16 0010 651 - 700
16 0011 1601 - 1650
16 0012 651 - 700
16 0014 451 - 500
16 0015 601 - 650
16 0016 651 - 700
16 0017 601 - 650
16 0018 501 - 600
16 0019 351 - 400
16 0019
16 0019
16 0019
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2017

RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000527 6
2 01 001 000528 6
3 01 001 000529
4 01 001 000530
5 01 001 000531
6 01 001 000532
7 01 001 000533
8 01 001 000534
9 01 001 000535
10 01 001 000536
11 01 001 000537
12 01 001 000538
13 01 001 000539
14 01 001 000540
15 01 001 000541
16 01 001 000542
17 01 001 000543
18 01 001 000544
19 01 001 000545
20 01 001 000546
21 01 001 000547
22 01 001 000548
23 01 001 000549
24 01 001 000550
25 16 0001 1151 - 1200
26 16 0002 751 - 800
27 16 0003 651 - 700
28 16 0004 751 - 800
29 16 0005 701 - 750
30 16 0006 751 - 800
31 16 0007 651 - 700
16 0008 601 - 650
16 0009 551 - 600
16 0010 701 - 750
16 0011 701 - 750
16 0012 701 - 750
16 0014 501 - 550
16 0015 651 - 700
16 0016 701 - 750
16 0017 701 - 750
16 0018 551 - 600
16 0019 451 - 500
16 0019
16 0019
16 0019
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2017

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000527 6
2 01 001 000528 6
3 01 001 000529
4 01 001 000530
5 01 001 000531
6 01 001 000532
7 01 001 000533
8 01 001 000534
9 16 0001 1151 - 1200
10 16 0002 801 - 850
11 16 0003 701 - 750
12 16 0004 801 - 850
13 16 0005 751 - 800
14 16 0006 801 - 850
15 16 0007 701 - 750
16 0008 651 - 700
16 0009 601 - 650
16 0010 751 - 800
16 0011 701 - 750
16 0012 751 - 800
16 0014 551 - 600
16 0015 701 - 750
16 0016 751 - 800
16 0017 751 - 800
16 0018 551 - 600
16 0019 501 - 550
16 0019
16 0019
16 0019
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000551 6
2 01 001 000552 6
3 01 001 000553
4 01 001 000554
5 01 001 000555
6 01 001 000556
7 01 001 000557
8 01 001 000558
9 01 001 000559
10 01 001 000560
11 16 0001 1151 - 1200
12 16 0002 851 - 900
13 16 0003 751 - 800
14 16 0004 851 - 900
15 16 0005 801 - 850
16 16 0006 851 - 900
17 16 0007 1051 - 1100
16 0008 701 - 750
16 0009 601 - 650
16 0010 801 - 850
16 0011 1651 - 1700
16 0012 751 - 800
16 0014 601 - 650
16 0015 751 - 800
16 0016 801 - 900
16 0017 801 - 850
16 0018 601 - 650
16 0019 551 - 600
16 0019
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000561 6
2 01 001 000562 6
3 01 001 000563
4 01 001 000564
5 01 001 000565
6 01 001 000566
7 01 001 000567
8 01 001 000568
9 01 001 000569
10 01 001 000570
11 16 0001 1151 - 1200
12 16 0002 901 - 950
13 16 0003 801 - 850
14 16 0004 901 - 950
15 16 0005 851 - 900
16 16 0006 1001 - 1050
17 16 0007 1051 - 1100
16 0008 701 - 750
16 0009 601 - 650
16 0010 851 - 900
16 0011 1701 - 1750
16 0012 801 - 850
16 0014 651 - 700
16 0015 551 - 600
16 0016 851 - 900
16 0017 851 - 900
16 0018 651 - 700
16 0019 601 - 650
16 0019
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

NÚMERO COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000570 6
2 01 001 000571 6
3 01 001 000572
4 01 001 000573
5 16 0001 1151 - 1200
6 16 0002 951 - 1000
7 16 0003 851 - 900
8 16 0004 951 - 1000
9 16 0005 901 - 950
10 16 0006 1051 - 1100
11 16 0007 801 - 850
12 16 0008 801 - 850
16 0009 751 - 850
16 0010 901 - 950
16 0011 1751 - 1800
16 0012 851 - 900
16 0014 651 - 700
16 0015 801- 850
16 0016 901 - 950
16 0017 901 - 950
16 0018 651 - 700
16 0019 651 - 700
16 0019
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 951 - 1000
7 16 0003 901 - 950
8 16 0004 1001 - 1050
9 16 0005 951 - 1000
10 16 0006 901 - 950
11 16 0007 851 - 900
12 16 0008 851 - 900
16 0009 851 - 900
16 0010 951 - 1000
16 0011 1801 - 1850
16 0012 851 - 900
16 0013 351 - 400
16 0014 701 - 750
16 0015 851 - 900
16 0016 951 - 991
16 0017 651 - 700
16 0018 651 - 700
16 0019 701 - 750
16 0019
TOTALES

PERIODO:MARZO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 1051 - 1100
7 16 0003 951 - 1000
8 16 0004 1051 - 1100
9 16 0005 1001 - 1050
10 16 0006 951 - 1000
11 16 0007 901 - 950
12 16 0008 901 - 950
16 0009 901 - 950
16 0010 1001 - 1050
16 0011 1851 - 1900
16 0012 901 - 950
16 0013 401 - 450
16 0014 751 - 800
16 0015 901 - 950
16 0016 1001 - 1041
16 0017 951 - 1000
16 0018 651 - 700
16 0019 751 - 800
16 0019
TOTALES

PERIODO: ABRIL - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 1101 - 1150
7 16 0003 1001 - 1050
8 16 0004 1051 - 1100
9 16 0005 1051 - 1100
10 16 0006 1101 - 1150
11 16 0007 901 - 950
12 16 0008 951 - 1000
16 0009 951 - 1000
16 0010 1051 - 1100
16 0011 1901 - 1950
16 0012 951 - 1000
16 0013 451 - 500
16 0014 801 - 850
16 0015 951 - 1000
16 0016 1050 - 1100
16 0017 1001 - 1050
16 0018 651 - 700
16 0019 801 - 850
16 0019
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1051 - 1100
8 16 0004 1051 - 1100
9 16 0005 1101 - 1150
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 951 - 1000
12 16 0008 1001 - 1050
16 0009 1001 - 1050
16 0010 1101 - 1150
16 0011 1951 - 2000
16 0012 1001 - 1050
16 0013 501 - 550
16 0014 851 - 900
16 0015 1001 - 1050
16 0016 1101 - 1141
16 0017 1051 - 1100
16 0018 651 - 700
16 0019 851 - 900
16 0019
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1101 - 1150
8 16 0004 1051 - 1100
9 16 0005 1151 - 1200
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 951 - 1000
12 16 0008 1051 - 1100
16 0009 1051 - 1100
16 0010 1151 - 1200
16 0011 2001 - 2050
16 0012 1001 - 1050
16 0013 551 - 600
16 0014 901 - 950
16 0015 1051 - 1100
16 0016 1101 - 1141
16 0017 1101 - 1150
16 0018 651 - 700
16 0019 901 - 950
16 0019
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000574 6
2 01 001 000575 6
3 01 001 000576
4 01 001 000577
5 16 0001 1001 - 1050
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1151 - 1200
8 16 0004 1151 - 1200
9 16 0005 1201 - 1250
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1001 - 1050
12 16 0008 1101 - 1200
16 0009 1101 - 1200
16 0010 1151 - 1200
16 0011 2051 - 2100
16 0012 1001 - 1050
16 0013 601 - 650
16 0014 951 - 1000
16 0015 1101 - 1150
16 0016 1154 - 1193
16 0017 1151 - 1200
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2201 - 2250
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1201 - 1250
8 16 0004 1201 - 1250
9 16 0005 1251 - 1300
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1151 - 1250
12 16 0008 1201 - 1250
16 0009 1201 - 1250
16 0010 1201 - 1250
16 0011 2101 - 2150
16 0012 1051 - 1200
16 0013 601 - 650
16 0014 1001 - 1200
16 0015 1101 - 1150
16 0016 1154 - 1193
16 0017 1201 - 1250
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES
PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

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MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2251 - 2300
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1251 - 1300
8 16 0004 1251 - 1300
9 16 0005 1301 - 1350
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1151 - 1250
12 16 0008 1201 - 1250
16 0009 1251 - 1300
16 0010 1251 - 1300
16 0011 2201 - 2250
16 0012 1201 - 1250
16 0013 651 - 700
16 0014 1201 - 1250
16 0015 1201 - 1250
16 0016 1154 - 1193
16 0017 1251 - 1300
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018
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UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2301 - 2350
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1301 - 1350
8 16 0004 1301 - 1350
9 16 0005 1351 - 1400
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1151 - 1250
12 16 0008 1251 - 1300
16 0009 1251 - 1300
16 0010 1301 - 1350
16 0011 2251 - 2300
16 0012 1251 - 1300
16 0013 651 - 700
16 0014 1251 - 1300
16 0015 1251 - 1300
16 0016 1201 - 1250
16 0017 1301 - 1350
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

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DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2351 - 2400
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1351 - 1400
8 16 0004 1351 - 1400
9 16 0005 1401 - 1450
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1151 - 1250
12 16 0008 1251 - 1300
16 0009 1351 - 1400
16 0010 1351 - 1400
16 0011 2251 - 2300
16 0012 1301 - 1350
16 0013 701 - 750
16 0014 1301 - 1350
16 0015 1301 - 1350
16 0016 1251 - 1300
16 0017 1351 - 1400
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

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O
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CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2401 - 2450
6 16 0002 1151 - 1200
7 16 0003 1401 - 1450
8 16 0004 1401 - 1450
9 16 0005 1451 - 1500
10 16 0006 1151 - 1200
11 16 0007 1151 - 1250
12 16 0008 1351 - 1400
16 0009 1401 - 1450
16 0010 1401 - 1450
16 0011 2251 - 2300
16 0012 1351 - 1400
16 0013 651 - 700
16 0014 1351 - 1400
16 0015 1351 - 1400
16 0016 1301 - 1350
16 0017 1401 - 1450
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

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O
DEL N° APELLIDOS Y
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REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2451 - 2500
6 16 0002 1201 - 1250
7 16 0003 1451 - 1500
8 16 0004 1451 - 1500
9 16 0005 1501 - 1550
10 16 0006 1201 - 1250
11 16 0007 1251 - 1300
12 16 0008 1401 - 1450
16 0009 1451 - 1500
16 0010 1451 - 1500
16 0011 2251 - 2300
16 0012 1401 - 1450
16 0013 651 - 700
16 0014 1401 - 1450
16 0015 1401 - 1450
16 0016 1351 - 1400
16 0017 1451 - 1500
16 0018 701 - 750
16 0019 951 - 1000
16 0019
TOTALES

PERIODO: FEBRERO - 2019

RUC: 20530992544
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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000576 6
2 01 001 000577 6
3 01 001 000578
4 01 001 000579
5 16 0001 2501 - 2550
6 16 0002 1251 - 1300
7 16 0003 1501 - 1550
8 16 0004 1501 - 1550
9 16 0005 1551 - 1600
10 16 0006 1251 - 1350
11 16 0007 1301 - 1350
12 16 0008 1451 - 1500
16 0009 1501 - 1550
16 0010 1501 - 1550
16 014 1451 - 1500
16 015 1451 - 1500
16 016 1401 - 1450
16 017 1501 - 1550
16
16
TOTALES
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

881.69 158.71 1,040.40


423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
28.81 5.19 34.00
61.86 11.14 73.00
26.69 4.81 31.50
20.34 3.66 24.00
1,866.86 336.04 2,202.90 162.50
28.00 331.00 359.00

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


254.24 45.76 300.00
1,344.49 242.01 1,586.50
1,336.44 240.56 1,577.00
1,344.49 242.01 1,586.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,279.66 770.34 5,050.00
64.00 Err:508 Err:508
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

1,344.49 242.01 1,586.50


1,336.44 240.56 1,577.00
1,344.49 242.01 1,586.50
33.05 5.95 39.00
5.08 0.92 6.00
24.58 4.42 29.00
23.73 4.27 28.00
9.32 1.68 11.00
33.90 6.10 40.00
13.56 2.44 16.00
17.80 3.20 21.00
3.39 0.61 4.00
13.56 2.44 16.00
8.47 1.53 10.00
91.10 16.40 107.50
13.56 2.44 16.00
45.76 8.24 54.00
5.08 0.92 6.00
30.51 5.49 36.00
5.08 0.92 6.00
15.25 2.75 18.00
20.34 3.66 24.00
4,438.56 798.94 5,237.50
67.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

322.03 57.97 380.00


33.90 6.10 40.00
10.17 1.83 12.00
8.47 1.53 10.00
36.02 6.48 42.50
30.51 5.49 36.00
18.64 3.36 22.00
17.80 3.20 21.00
4.24 0.76 5.00
12.71 2.29 15.00
9.32 1.68 11.00
15.25 2.75 18.00
4.24 0.76 5.00
15.25 2.75 18.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
10.17 1.83 12.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
9.32 1.68 11.00
10.17 1.83 12.00
26.69 4.81 31.50
14.41 2.59 17.00
5.08 0.92 6.00
1.69 0.31 2.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
7.63 1.37 9.00
8.47 1.53 10.00
14.41 2.59 17.00
27.12 4.88 32.00
55.93 10.07 66.00
39.83 7.17 47.00
15.25 2.75 18.00
5.08 0.92 6.00
10.17 1.83 12.00
10.17 1.83 12.00
10.17 1.83 12.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
10.17 1.83 12.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
23.73 4.27 28.00
31.36 5.64 37.00
13.56 2.44 16.00
18.64 3.36 22.00
26.27 4.73 31.00
44.92 8.08 53.00
16.95 3.05 20.00
19.49 3.51 23.00
32.20 5.80 38.00
17.80 3.20 21.00
18.64 3.36 22.00
13.56 2.44 16.00
8.47 1.53 10.00
8.47 1.53 10.00
9.32 1.68 11.00
4.24 0.76 5.00
9.32 1.68 11.00
9.32 1.68 11.00
5.08 0.92 6.00
4.24 0.76 5.00
4.24 0.76 5.00
4.24 0.76 5.00
4.24 0.76 5.00
5.08 0.92 6.00
9.32 1.68 11.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
66.95 12.05 79.00
5.08 0.92 6.00
5.08 0.92 6.00
9.32 1.68 11.00
5.08 0.92 6.00
33.05 5.95 39.00
37.29 6.71 44.00
16.95 3.05 20.00
35.59 6.41 42.00
13.56 2.44 16.00
23.73 4.27 28.00
24.58 4.42 29.00
27.12 4.88 32.00
19.49 3.51 23.00
20.34 3.66 24.00
30.51 5.49 36.00
22.88 4.12 27.00
30.51 5.49 36.00
34.75 6.25 41.00
22.88 4.12 27.00
15.25 2.75 18.00
22.88 4.12 27.00
5.08 0.92 6.00
28.81 5.19 34.00
75.42 13.58 89.00
30.93 5.57 36.50
55.08 9.92 65.00
23.73 4.27 28.00
14.41 2.59 17.00
33.05 5.95 39.00
14.41 2.59 17.00
9.32 1.68 11.00
14.41 2.59 17.00
13.56 2.44 16.00
18.64 3.36 22.00
14.41 2.59 17.00
2,153.81 387.69 2,541.50
32.00 Err:508 Err:508
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

622.88 112.12 735.00


208.05 37.45 245.50
210.59 37.91 248.50
248.31 44.69 293.00
231.36 41.64 273.00
226.69 40.81 267.50
53.39 9.61 63.00
234.32 42.18 276.50
244.07 43.93 288.00
239.83 43.17 283.00
239.83 43.17 283.00
215.25 38.75 254.00
241.53 43.47 285.00
236.44 42.56 279.00
248.73 44.77 293.50
225.42 40.58 266.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3,926.69 706.81 4,633.50
59.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


0.00 0.00 0.00
889.83 160.17 1,050.00
889.83 160.17 1,050.00
225.42 40.58 266.00
227.97 41.03 269.00
239.41 43.09 282.50
209.32 37.68 247.00
230.51 41.49 272.00
192.80 34.70 227.50
247.88 44.62 292.50
101.69 18.31 120.00
218.64 39.36 258.00
249.15 44.85 294.00
230.51 41.49 272.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,000.42 900.08 5,900.50
75.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,525.42 274.58 1,800.00
1,186.44 213.56 1,400.00
677.97 122.03 800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
143.22 25.78 169.00
214.83 38.67 253.50
247.46 44.54 292.00
228.81 41.19 270.00
189.41 34.09 223.50
102.54 18.46 121.00
250.85 45.15 296.00
245.76 44.24 290.00
238.14 42.86 281.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8,640.68 1,555.32 10,196.00
130.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


1,440.68 259.32 1,700.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,440.68 259.32 1,700.00
95.76 17.24 113.00
203.39 36.61 240.00
238.98 43.02 282.00
221.19 39.81 261.00
231.36 41.64 273.00
180.93 32.57 213.50
232.20 41.80 274.00
136.44 24.56 161.00
143.64 25.86 169.50
218.64 39.36 258.00
243.64 43.86 287.50
209.32 37.68 247.00
249.15 44.85 294.00
172.03 30.97 203.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
6,929.24 1,247.26 8,176.50
104.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

211.86 38.14 250.00


254.24 45.76 300.00
254.24 45.76 300.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
1,101.69 198.31 1,300.00
1,016.95 183.05 1,200.00
1,404.96 252.89 1,657.85
1,423.73 256.27 1,680.00
1,408.81 253.59 1,662.40
212.29 38.21 250.50
230.93 41.57 272.50
240.68 43.32 284.00
225.85 40.65 266.50
224.58 40.42 265.00
185.59 33.41 219.00
250.00 45.00 295.00
1,042.37 187.63 1,230.00
233.90 42.10 276.00
235.59 42.41 278.00
214.41 38.59 253.00
241.53 43.47 285.00
231.36 41.64 273.00
250.85 45.15 296.00
254.24 45.76 300.00
235.59 42.41 278.00
228.81 41.19 270.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
13,086.23 2,355.52 15,441.75
196.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE
IPM

GRAVADA DE PAGO

1,525.42 274.58 1,800.00


1,271.19 228.81 1,500.00
1,440.68 259.32 1,700.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,518.64 273.36 1,792.00
1,505.25 270.95 1,776.20
1,879.32 338.28 2,217.60
1,514.32 272.58 1,786.90
1,514.32 272.58 1,786.90
1,016.95 183.05 1,200.00
0.00 0.00 0.00
461.86 83.14 545.00
242.37 43.63 286.00
222.03 39.97 262.00
227.97 41.03 269.00
186.44 33.56 220.00
0.00 0.00 0.00
186.02 33.48 219.50
235.59 42.41 278.00
233.47 42.03 275.50
208.90 37.60 246.50
0.00 0.00 0.00
237.29 42.71 280.00
254.24 45.76 300.00
240.68 43.32 284.00
249.15 44.85 294.00
233.05 41.95 275.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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677.97 122.03 800.00 Agregar
20,249.24 3,644.86 23,894.10
304.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

127.12 22.88 150.00


381.36 68.64 450.00
423.73 76.27 500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,525.42 274.58 1,800.00
84.75 15.25 100.00
313.56 56.44 370.00
381.36 68.64 450.00
0.00 0.00 0.00
847.46 152.54 1,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
2,118.64 381.36 2,500.00
238.98 43.02 282.00
213.14 38.36 251.50
239.83 43.17 283.00
229.66 41.34 271.00
221.19 39.81 261.00
197.46 35.54 233.00
245.76 44.24 290.00
163.98 29.52 193.50
288.98 52.02 341.00
247.46 44.54 292.00
194.49 35.01 229.50
238.98 43.02 282.00
208.47 37.53 246.00
241.53 43.47 285.00
235.59 42.41 278.00
231.36 41.64 273.00
231.36 41.64 273.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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21,893.64 3,940.86 25,834.50
328.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


0.00 0.00 0.00
1,677.97 302.03 1,980.00
354.41 63.79 418.20
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
779.66 140.34 920.00
508.47 91.53 600.00
366.10 65.90 432.00
305.08 54.92 360.00
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508.47 91.53 600.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
366.10 65.90 432.00
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847.46 152.54 1,000.00
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423.73 76.27 500.00
366.10 65.90 432.00
423.73 76.27 500.00
508.47 91.53 600.00
152.54 27.46 180.00
1,016.95 183.05 1,200.00
474.58 85.42 560.00
664.41 119.59 784.00
67.80 12.20 80.00
67.80 12.20 80.00
1,694.92 305.08 2,000.00
593.22 106.78 700.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
508.47 91.53 600.00
423.73 76.27 500.00
550.85 99.15 650.00
423.73 76.27 500.00
949.15 170.85 1,120.00
949.15 170.85 1,120.00
550.85 99.15 650.00
423.73 76.27 500.00
720.34 129.66 850.00
0.00 0.00 0.00
423.73 76.27 500.00
152.54 27.46 180.00
949.15 170.85 1,120.00
366.10 65.90 432.00
423.73 76.27 500.00
0.00 0.00 0.00
550.85 99.15 650.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
593.22 106.78 700.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
152.54 27.46 180.00
847.46 152.54 1,000.00
664.41 119.59 784.00
94.92 17.08 112.00
142.37 25.63 168.00
0.00 0.00 0.00
1,440.68 259.32 1,700.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
550.85 99.15 650.00
423.73 76.27 500.00
593.22 106.78 700.00
423.73 76.27 500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,186.44 213.56 1,400.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
550.85 99.15 650.00
423.73 76.27 500.00
593.22 106.78 700.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
152.54 27.46 180.00
1,169.49 210.51 1,380.00
508.47 91.53 600.00
664.41 119.59 784.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,525.42 274.58 1,800.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
974.58 175.42 1,150.00
0.00 0.00 0.00
550.85 99.15 650.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
284.75 51.25 336.00
664.41 119.59 784.00
1,864.41 335.59 2,200.00
949.15 170.85 1,120.00
1,440.68 259.32 1,700.00
664.41 119.59 784.00
1,567.80 282.20 1,850.00
847.46 152.54 1,000.00
1,507.63 271.37 1,779.00
2,118.64 381.36 2,500.00
847.46 152.54 1,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
0.00 0.00 0.00
239.83 43.17 283.00
218.22 39.28 257.50
238.98 43.02 282.00
236.86 42.64 279.50
225.42 40.58 266.00
188.14 33.86 222.00
254.24 45.76 300.00
235.17 42.33 277.50
227.97 41.03 269.00
241.10 43.40 284.50
198.73 35.77 234.50
227.12 40.88 268.00
233.05 41.95 275.00
233.90 42.10 276.00
229.66 41.34 271.00
236.44 42.56 279.00
221.19 39.81 261.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
237.29 42.71 280.00 Agregar
77,785.34 14,001.36 91,786.70
1167.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

593.22 106.78 700.00


720.34 129.66 850.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,118.64 201.36 1,320.00
838.98 151.02 990.00
949.15 170.85 1,120.00
847.46 152.54 1,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
423.73 76.27 500.00
550.85 99.15 650.00
847.46 152.54 1,000.00
555.08 99.92 655.00
1,016.95 183.05 1,200.00
423.73 76.27 500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,644.07 295.93 1,940.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,315.25 236.75 1,552.00
508.47 91.53 600.00
186.44 33.56 220.00
847.46 152.54 1,000.00
0.00 0.00 0.00
423.73 76.27 500.00
466.10 83.90 550.00
0.00 0.00 0.00
847.46 152.54 1,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
152.54 27.46 180.00
2,118.64 381.36 2,500.00
550.85 99.15 650.00
1,686.44 303.56 1,990.00
838.98 151.02 990.00
254.24 45.76 300.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,355.93 244.07 1,600.00
423.73 76.27 500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,186.44 213.56 1,400.00
847.46 152.54 1,000.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,101.69 198.31 1,300.00
0.00 0.00 0.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
677.97 122.03 800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
847.46 152.54 1,000.00
0.00 0.00 0.00
1,254.24 225.76 1,480.00
1,610.17 289.83 1,900.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
677.97 122.03 800.00
707.63 127.37 835.00
470.34 84.66 555.00
2,118.64 381.36 2,500.00
415.25 74.75 490.00
1,864.41 335.59 2,200.00
0.00 0.00 0.00
1,694.92 305.08 2,000.00
423.73 76.27 500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,016.95 183.05 1,200.00
593.22 106.78 700.00
1,440.68 259.32 1,700.00
847.46 152.54 1,000.00
254.24 45.76 300.00
1,525.42 274.58 1,800.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
338.98 61.02 400.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
1,101.69 198.31 1,300.00
1,525.42 274.58 1,800.00
809.32 145.68 955.00
677.97 122.03 800.00
1,949.15 350.85 2,300.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,644.07 295.93 1,940.00
1,000.00 180.00 1,180.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,271.19 408.81 2,680.00
779.66 140.34 920.00
852.54 153.46 1,006.00
1,525.42 274.58 1,800.00
745.76 134.24 880.00
1,508.47 271.53 1,780.00
1,474.58 265.42 1,740.00
762.71 137.29 900.00
0.00 0.00 0.00
236.44 42.56 279.00
219.49 39.51 259.00
244.07 43.93 288.00
233.90 42.10 276.00
226.27 40.73 267.00
229.66 41.34 271.00
254.24 45.76 300.00
229.24 41.26 270.50
237.29 42.71 280.00
241.53 43.47 285.00
191.53 34.47 226.00
219.92 39.58 259.50
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
248.31 44.69 293.00
239.83 43.17 283.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00 Agregar
109,858.47 19,774.53 129,633.00
1648.00 Err:508 Err:508
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

1,525.42 274.58 1,800.00


1,271.19 228.81 1,500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
847.46 152.54 1,000.00
1,186.44 213.56 1,400.00
720.34 129.66 850.00
1,610.17 289.83 1,900.00
0.00 0.00 0.00
1,525.42 274.58 1,800.00
830.51 149.49 980.00
1,779.66 320.34 2,100.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,525.42 274.58 1,800.00
847.46 152.54 1,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
915.25 164.75 1,080.00
1,610.17 289.83 1,900.00
898.31 161.69 1,060.00
2,169.49 390.51 2,560.00
1,525.42 274.58 1,800.00
2,355.93 424.07 2,780.00
2,021.19 363.81 2,385.00
1,186.44 213.56 1,400.00
0.00 0.00 0.00
1,906.78 343.22 2,250.00
2,372.88 427.12 2,800.00
720.34 129.66 850.00
1,949.15 350.85 2,300.00
2,543.73 457.87 3,001.60
1,101.69 198.31 1,300.00
1,860.34 334.86 2,195.20
1,525.42 274.58 1,800.00
854.24 153.76 1,008.00
2,754.25 495.77 3,250.02
2,872.80 517.10 3,389.90
2,711.86 488.14 3,200.00
2,169.49 390.51 2,560.00
2,542.37 457.63 3,000.00
1,322.03 237.97 1,560.00
2,834.75 510.25 3,345.00
0.00 0.00 0.00
2,525.42 454.58 2,980.00
761.25 137.03 898.28
2,097.46 377.54 2,475.00
4,449.15 800.85 5,250.00
0.00 0.00 0.00
231.36 41.64 273.00
225.85 40.65 266.50
244.07 43.93 288.00
238.98 43.02 282.00
231.36 41.64 273.00
250.00 45.00 295.00
244.07 43.93 288.00
228.81 41.19 270.00
238.14 42.86 281.00
251.69 45.31 297.00
175.00 31.50 206.50
224.58 40.42 265.00
246.19 44.31 290.50
252.54 45.46 298.00
250.85 45.15 296.00
244.92 44.08 289.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
79,547.88 14,318.62 93,866.50
1193.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

1,271.19 228.81 1,500.00


847.46 152.54 1,000.00
1,000.00 180.00 1,180.00
1,525.42 274.58 1,800.00
847.46 152.54 1,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,677.97 302.03 1,980.00
847.46 152.54 1,000.00
1,016.95 183.05 1,200.00
1,217.80 219.20 1,437.00
4,449.15 800.85 5,250.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,105.93 379.07 2,485.00
847.46 152.54 1,000.00
576.27 103.73 680.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
506.78 91.22 598.00
1,016.95 183.05 1,200.00
1,525.42 274.58 1,800.00
355.93 64.07 420.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,300.85 234.15 1,535.00
0.00 0.00 0.00
234.75 42.25 277.00
228.81 41.19 270.00
239.83 43.17 283.00
233.90 42.10 276.00
227.12 40.88 268.00
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242.37 43.63 286.00
238.14 42.86 281.00
0.00 0.00 0.00
218.64 39.36 258.00
247.46 44.54 292.00
206.78 37.22 244.00
254.24 45.76 300.00
247.46 44.54 292.00
238.98 43.02 282.00
244.07 43.93 288.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
34,577.97 6,224.03 40,802.00
519.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
250.85 45.15 296.00
233.90 42.10 276.00
246.61 44.39 291.00
226.27 40.73 267.00
222.03 39.97 262.00
202.12 36.38 238.50
252.54 45.46 298.00
248.31 44.69 293.00
242.37 43.63 286.00
0.00 0.00 0.00
217.80 39.20 257.00
236.44 42.56 279.00
211.86 38.14 250.00
246.61 44.39 291.00
231.36 41.64 273.00
0.00 0.00 0.00
241.10 43.40 284.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,510.17 631.83 4,142.00
53.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,864.41 335.59 2,200.00
2,542.37 457.63 3,000.00
834.75 150.25 985.00
2,060.17 370.83 2,431.00
1,991.53 358.47 2,350.00
905.93 163.07 1,069.00
0.00 0.00 0.00
236.44 42.56 279.00
228.81 41.19 270.00
242.37 43.63 286.00
230.51 41.49 272.00
220.34 39.66 260.00
201.69 36.31 238.00
253.39 45.61 299.00
0.00 0.00 0.00
237.29 42.71 280.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00
215.25 38.75 254.00
177.97 32.03 210.00
238.56 42.94 281.50
233.90 42.10 276.00
227.12 40.88 268.00
246.61 44.39 291.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
13,641.95 2,455.55 16,097.50
205.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


84.75 15.25 100.00
915.25 164.75 1,080.00
762.71 137.29 900.00
1,059.32 190.68 1,250.00
974.58 175.42 1,150.00
1,355.93 244.07 1,600.00
677.97 122.03 800.00
758.47 136.53 895.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
228.81 41.19 270.00
227.12 40.88 268.00
243.64 43.86 287.50
224.58 40.42 265.00
220.34 39.66 260.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
242.37 43.63 286.00
237.29 42.71 280.00
249.15 44.85 294.00
215.25 38.75 254.00
243.22 43.78 287.00
208.47 37.53 246.00
194.07 34.93 229.00
239.83 43.17 283.00
0.00 0.00 0.00
248.31 44.69 293.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
10,658.90 1,918.60 12,577.50
160.00 Err:508 Err:508 472,448.05

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

584.75 105.25 690.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
584.75 105.25 690.00
227.97 41.03 269.00
247.46 44.54 292.00
241.53 43.47 285.00
233.90 42.10 276.00
221.19 39.81 261.00
200.42 36.08 236.50
237.29 42.71 280.00
476.69 85.81 562.50
234.75 42.25 277.00
253.39 45.61 299.00
216.95 39.05 256.00
0.00 0.00 0.00
196.61 35.39 232.00
198.31 35.69 234.00
250.85 45.15 296.00
0.00 0.00 0.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
4,859.32 874.68 5,734.00
73.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


2,330.51 419.49 2,750.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
233.05 41.95 275.00
0.00 0.00 0.00
225.42 40.58 266.00
243.22 43.78 287.00
231.36 41.64 273.00
192.37 34.63 227.00
197.88 35.62 233.50
233.05 41.95 275.00
248.31 44.69 293.00
229.66 41.34 271.00
251.69 45.31 297.00
0.00 0.00 0.00
228.81 41.19 270.00
223.31 40.19 263.50
200.42 36.08 236.50
187.29 33.71 221.00
254.24 45.76 300.00
0.00 0.00 0.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
5,963.14 1,073.36 7,036.50
89.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
231.36 41.64 273.00
236.44 42.56 279.00
245.76 44.24 290.00
225.42 40.58 266.00
181.78 32.72 214.50
197.03 35.47 232.50
247.46 44.54 292.00
233.05 41.95 275.00
229.66 41.34 271.00
244.92 44.08 289.00
216.95 39.05 256.00
249.15 44.85 294.00
234.75 42.25 277.00
183.05 32.95 216.00
241.53 43.47 285.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00
250.85 45.15 296.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,901.69 702.31 4,604.00
59.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
232.20 41.80 274.00
253.39 45.61 299.00
0.00 0.00 0.00
230.51 41.49 272.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
238.14 42.86 281.00
222.88 40.12 263.00
227.12 40.88 268.00
251.69 45.31 297.00
185.59 33.41 219.00
252.54 45.46 298.00
253.39 45.61 299.00
177.54 31.96 209.50
231.36 41.64 273.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
397.46 71.54 469.00 Agregar
3,872.46 697.04 4,569.50 4569.5
58.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
277.12 49.88 327.00
248.31 44.69 293.00
0.00 0.00 0.00
231.36 41.64 273.00
237.29 42.71 280.00
238.14 42.86 281.00
238.14 42.86 281.00
238.98 43.02 282.00
236.44 42.56 279.00
252.54 45.46 298.00
212.29 38.21 250.50
253.39 45.61 299.00
240.68 43.32 284.00
232.20 41.80 274.00
193.22 34.78 228.00
244.49 44.01 288.50
0.00 0.00 0.00
253.39 45.61 299.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,827.97 689.03 4,517.00
57.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
227.97 41.03 269.00
0.00 0.00 0.00
231.78 41.72 273.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
238.14 42.86 281.00
254.24 45.76 300.00
238.14 42.86 281.00
297.46 53.54 351.00
0.00 0.00 0.00
575.00 103.50 678.50
253.39 45.61 299.00
207.63 37.37 245.00
0.00 0.00 0.00
251.69 45.31 297.00
227.12 40.88 268.00
252.54 45.46 298.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,255.08 585.92 3,841.00
49.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
239.41 43.09 282.50
230.51 41.49 272.00
239.83 43.17 283.00
0.00 0.00 0.00
214.83 38.67 253.50
484.75 87.25 572.00
477.12 85.88 563.00
0.00 0.00 0.00
253.39 45.61 299.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
227.97 41.03 269.00
205.08 36.92 242.00
233.90 42.10 276.00
247.88 44.62 292.50
234.75 42.25 277.00
249.15 44.85 294.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,792.80 682.70 4,475.50
57.00 Err:508 Err:508

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
152.54 27.46 180.00
589.83 106.17 696.00
237.29 42.71 280.00
0.00 0.00 0.00
239.83 43.17 283.00
229.66 41.34 271.00
233.90 42.10 276.00
0.00 0.00 0.00
448.31 80.69 529.00
253.39 45.61 299.00
244.07 43.93 288.00
254.24 45.76 300.00
236.44 42.56 279.00
735.17 132.33 867.50
0.00 0.00 0.00
922.03 165.97 1,088.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
495.34 89.16 584.50 Agregar
5,526.27 994.73 6,521.00
83.00 Err:508 Err:508
6,521.00 0.00
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
229.66 41.34 271.00
0.00 0.00 0.00
228.81 41.19 270.00
234.75 42.25 277.00
239.83 43.17 283.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
197.88 35.62 233.50
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254.24 45.76 300.00
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180.08 32.42 212.50
0.00 0.00 0.00
254.24 45.76 300.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
2,762.29 497.21 3,259.50
41.00 Err:508 Err:508
6,521.00
03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
252.54 45.46 298.00
237.29 42.71 280.00
230.51 41.49 272.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
245.76 44.24 290.00
206.36 37.14 243.50
254.24 45.76 300.00
222.03 39.97 262.00
203.39 36.61 240.00
0.00 0.00 0.00
228.81 41.19 270.00
211.86 38.14 250.00
226.27 40.73 267.00
251.69 45.31 297.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Agregar
3,000.42 540.08 3,540.50
45.00 Err:508 Err:508
6,521.00

03
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
241.95 43.55 285.50
0.00 0.00 0.00
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247.46 44.54 292.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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200.00 36.00 236.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
309.75 55.75 365.50 Agregar
3,210.59 577.91 3,788.50 0.00
48.00 Err:508 Err:508
3,788.50

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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237.71 42.79 280.50
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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284.75 51.25 336.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
223.73 40.27 264.00 Agregar
3,363.98 605.52 3,969.50
50.00 Err:508 Err:508
3,788.50

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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231.36 41.64 273.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
169.49 30.51 200.00 Agregar
4,150.00 747.00 4,897.00
62.00 Err:508 Err:508
3,788.50

03

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
314.41 56.59 371.00
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292.80 52.70 345.50
0.00 0.00 0.00
576.27 103.73 680.00 Agregar
4,674.15 841.35 5,515.50
70.00 Err:508 Err:508
3,788.50
PERIODO: JULIO - 2016
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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.
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EL CRÉDITO
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PERIODO:SETIEMBRE - 2016
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PERIODO: OCTUBRE - 2016


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NOVIEMBRE - 2016
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PERIODO: ENERO - 2017


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EL CRÉDITO
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PERIODO:FEBRERO - 2017
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PERIODO: MARZO - 2017


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PERIODO: MAYO - 2017


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PERIODO: AGOSTO - 2017


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EL CRÉDITO
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1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
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SETIEMBRE - 2017
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COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
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DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
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POR SUNAT
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OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
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1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2017
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

N° DEL
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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2017
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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2017
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COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO - 2018


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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:FEBRERO - 2018
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TE DE PAGO,
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NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MARZO - 2018


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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


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DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: MAYO - 2018


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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT
PERIODO: JUNIO - 2018
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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: JULIO - 2018


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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: AGOSTO - 2018


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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
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N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
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O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

TOT

PERIODO: ENERO- 2019


RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac
TOT

PERIODO:FEBRERO- 2019
RUC: 20530992544
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FERNANDEZ S.R.L.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 ### Toledo Yanac

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1694.92 305.08 - - -- - - 2000.00
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0.00 0.00 0.00
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3135.59 564.41 ###
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1525.42 274.58 1800.00
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720.34 129.66 850.00
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5254.24 945.76 ###
UI 6200.00
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101.69 18.31 120.00
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AD
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OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ÓN
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S
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UI 3000.00
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0.00 0.00 0.00
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2991.53 538.47 ###
AD 3530.00
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UI 3530.00
SI
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ADQUISICIONES GRAVADAS ADAS
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S
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DE V
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ÓN
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1694.92 305.08 2000.00
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0.00 0.00 0.00 FF
3389.83 610.17 ###
AD 4000.00
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UI 3530.00
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ADQUISICIONES GRAVADAS ADAS
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S
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1457.63 262.37 1720.00
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0.00 0.00 0.00
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AD 4740.00
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ADQUISICIONES GRAVADAS ADAS
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S
DESTINADAS A DEST
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DE V
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE ÓN
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A
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B RA
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B EGRAVADAS
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2118.64 381.36 2500.00
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PERIODO: NOVIEMBRE - 2017

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000001 6
2 01 001 000002 6
3 01 001 000003 6
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17 01 001 000017
18 01 001 000018
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20 01 001 000020
21 01 001 000021
22 01 001 000022
23 01 001 000023
24 01 001 000024
TOTALES

PERIODO: DICIEMBRE - 2017

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE
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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,

CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA

1 01 001 000025 6
2 01 001 000026 6
3 01 001 000027 6
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7 01 001 000031
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13 01 001 000037
14 01 001 000038
15 01 001 000039
TOTALES

PERIODO: ENERO - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000040 6
2 01 001 000041 6
3 01 001 000042 6
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19 01 001 000058
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31 01 001 000070
TOTALES

PERIODO: FEBRERO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000070 6
2 01 001 000071 6
3 01 001 000072 6
4 01 001 000073 6
5 01 001 000074
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12 01 001 000081
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19 01 001 000088
20 01 001 000089
21 01 001 000090
22 01 001 000091
23 01 001 000092
24 01 001 000093
25 01 001 000094
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27 01 001 000096
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29 01 001 000098
30 01 001 000099
31 01 001 000100
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000101 6
2 01 001 000102 6
3 01 001 000103 6
4 01 001 000104 6
5 01 001 000105
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7 01 001 000107
8 01 001 000108
9 01 001 000109
10 01 001 000110
11 01 001 000111
12 01 001 000112
13 01 001 000113
14 01 001 000114
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16 01 001 000116
17 01 001 000117
18 01 001 000118
19 01 001 000119
20 01 001 000120
21 01 001 000121
22 01 001 000122
23 01 001 000123
24 01 001 000124
25 01 001 000125
26 01 001 000126
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30 01 001 000130
31 01 001 000131
32 01 001 000132
33 01 001 000133
TOTALES
PERIODO: ABRIL - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000134 6
2 01 001 000135 6
3 01 001 000136 6
4 01 001 000137 6
5 01 001 000138
6 01 001 000139
7 01 001 000140
8 01 001 000141
9 01 001 000142
10 01 001 000143
11 01 001 000144
12 01 001 000145
13 01 001 000146
14 01 001 000147
15 01 001 000148
16 01 001 000149
17 01 001 000150
18 01 001 000151
19 01 001 000152
20 01 001 000153
21 01 001 000154
22 01 001 000155
23 01 001 000156
24 01 001 000157
25 01 001 000158
26 01 001 000159
27 01 001 000160
28 01 001 000161
29 01 001 000162
30 01 001 000163
31 01 001 000164
32 01 001 000165
33 01 001 000166
TOTALES

PERIODO: MAYO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000165 6
2 01 001 000166 6
3 01 001 000167 6
4 01 001 000168 6
5 01 001 000169
6 01 001 000170
7 01 001 000171
8 01 001 000172
9 01 001 000173
10 01 001 000174
11 01 001 000175
12 01 001 000176
13 01 001 000177
14 01 001 000178
15 01 001 000179
16 01 001 000180
17 01 001 000181
18 01 001 000182
19 01 001 000183
20 01 001 000184
21 01 001 000185
22 01 001 000186
23 01 001 000187
24 01 001 000188
25 01 001 000189
26 01 001 000190
27 01 001 000191
28 01 001 000192
29 01 001 000193
30 01 001 000194
31 01 001 000195
32 01 001 000196
33 01 001 000197
34 01 001 000198
35 01 001 000199
TOTALES

PERIODO: JUNIO - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000200 6
2 01 001 000201 6
3 01 001 000202 6
4 01 001 000203 6
5 01 001 000204
6 01 001 000205
7 01 001 000206
8 01 001 000207
9 01 001 000208
10 01 001 000209
11 01 001 000210
12 01 001 000211
13 01 001 000212
14 01 001 000213
15 01 001 000214
16 01 001 000215
17 01 001 000216
18 01 001 000217
19 01 001 000218
20 01 001 000219
21 01 001 000220
22 01 001 000221
23 01 001 000222
24 01 001 000223
25 01 001 000224
26 01 001 000225
27 01 001 000226
28 01 001 000227
29 01 001 000228
30 01 001 000229
31 01 001 000230
32 01 001 000231
33 01 001 000232
34 01 001 000233
35 01 001 000234
36 01 001 000235
37 01 001 000236
38 01 001 000237
39 01 001 000238
40 01 001 000239
41 01 001 000240
42 01 001 000241
43 01 001 000242
TOTALES

PERIODO: JULIO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
ÓN
MAQUINA
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000243 6
2 01 001 000244 6
3 01 001 000245 6
4 01 001 000246 6
5 01 001 000247
6 01 001 000248
7 01 001 000249
8 01 001 000250
9 01 001 000251
10 01 001 000252
11 01 001 000253
12 01 001 000254
13 01 001 000255
14 01 001 000256
15 01 001 000257
16 01 001 000258
17 01 001 000259
18 01 001 000260
19 01 001 000261
20 01 001 000262
21 01 001 000263
22 01 001 000264
TOTALES

PERIODO:AGOSTO - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000265 6
2 01 001 000266 6
3 01 001 000267 6
4 01 001 000268 6
5 01 001 000269
6 01 001 000270
7 01 001 000271
8 01 001 000272
9 01 001 000273
10 01 001 000274
11 01 001 000275
12 01 001 000276
13 01 001 000277
14 01 001 000278
15 01 001 000279
16 01 001 000280
17 01 001 000281
18 01 001 000282
19 01 001 000283
20 01 001 000284
21 01 001 000285
22 01 001 000286
23 01 001 000287
24 01 001 000288
25 01 001 000289
26 01 001 000290
27 01 001 000291
28 01 001 000292
29 01 001 000293
30 01 001 000294
31 01 001 000295
32 01 001 000296
33 01 001 000297
34 01 001 000298
35 01 001 000299
36 01 001 000300
37 01 001 000301
38 01 001 000302
39 01 001 000303
40 01 001 000304
41 01 001 000305
42 01 001 000306
43 01 001 000307
44 01 001 000308
45 01 001 000309
46 01 001 000310
47 01 001 000311
48 01 001 000312
49 01 001 000313
50 01 001 000314
51 01 001 000315
52 01 001 000316
53 01 001 000317
54 01 001 000318
55 01 001 000319
55 01 001
TOTALES

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000320 6
2 01 001 000321 6
3 01 001 000322 6
4 01 001 000323 6
5 01 001 000324
6 01 001 000325
7 01 001 000326
8 01 001 000327
9 01 001 000328
10 01 001 000329
11 01 001 000330
12 01 001 000331
13 01 001 000332
14 01 001 000333
15 01 001 000334
16 01 001 000335
17 01 001 000336
18 01 001 000337
19 01 001 000338
20 01 001 000339
21 01 001 000340
22 01 001 000341
23 01 001 000342
24 01 001 000343
25 01 001 000344
26 01 001 000345
27 01 001 000346
28 01 001 000347
29 01 001 000348
30 01 001 000349
31 01 001 000350
32 01 001 000351
33 01 001 000352
34 01 001 000353
35 01 001 000354
36 01 001 000355
37 01 001 000356
38 01 001 000357
39 01 001 000358
40 01 001 000359
41 01 001 000360
42 01 001 000361
#REF! 01 001
TOTALES

PERIODO:
OCTUBRE - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000362 6
2 01 001 000363 6
3 01 001 000364 6
4 01 001 000365 6
5 01 001 000366
6 01 001 000367
7 01 001 000368
8 01 001 000369
9 01 001 000370
10 01 001 000371
11 01 001 000372
12 01 001 000373
13 01 001 000374
14 01 001 000375
15 01 001 000376
16 01 001 000377
17 01 001 000378
18 01 001 000379
19 01 001 000380
#REF! 01 001
TOTALES

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000381 6
2 01 001 000382
3 01 001 000383
4 01 001 000384
5 01 001 000385
6 01 001 000386 6
7 01 001 000387 6
8 01 001 000388 6
9 01 001 000389
10 01 001 000390
11 01 001 000391
12 01 001 000392
13 01 001 000393
14 01 001 000394
15 01 001 000395
16 01 001 000396
17 01 001 000397
18 01 001 000398
19 01 001 000399
20 01 001 000400
21 01 001 000401
22 01 001 000402
23 01 001 000403
24 01 001 000404
25 01 001 000405
26 01 001 000406
27 01 001 000407
28 01 001 000408
29 01 001 000409
30 01 001 000410
#REF! 01 001
TOTALES

PERIODO:
DICIEMBRE - 2018

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

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EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000411 6
2 01 001 000412
3 01 001 000413
4 01 001 000414
5 01 001 000415
6 01 001 000416 6
7 01 001 000417 6
8 01 001 000418 6
9 01 001 000419
10 01 001 000420
11 01 001 000421
12 01 001 000422
13 01 001 000423
14 01 001 000424
15 01 001 000425
16 01 001 000426
17 01 001 000427
18 01 001 000428
19 01 001 000429
20 01 001 000430
21 01 001 000431
22 01 001 000432
23 01 001 000433
24 01 001 000434
25 01 001 000435
26 01 001 000436
27 01 001 000437
28 01 001 000438
29 01 001 000439
30 01 001 000440
01 001 000441
01 001 000442
01 001 000443
01 001 000444
01 001 000445
01 001 000446
01 001 000447
01 001 000448
01 001 000449
01 001 000450
01 001 000451
01 001 000452
01 001 000453
01 001 000454
01 001 000455
01 001 000456
01 001 000457
01 001 000458
01 001 000459
01 001 000460
01 001 000461
01 001 000462
01 001 000463
01 001 000464
01 001 000465
01 001 000466
01 001 000467
01 001 000468
01 001 000469
01 001 000470
01 001 000471
01 001 000472
01 001 000473
01 001 000474
#REF! 01 001 000475
TOTALES

PERIODO:ENERO - 2019

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000476 6
2 01 001 000477
3 01 001 000478
4 01 001 000479
5 01 001 000480
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8 01 001 000483 6
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12 01 001 000487
13 01 001 000488
14 01 001 000489
15 01 001 000490
16 01 001 000491
17 01 001 000492
18 01 001 000493
19 01 001 000494
20 01 001 000495
21 01 001 000496
22 01 001 000497
23 01 001 000498
24 01 001 000499
25 01 001 000500
26 01 001 000501
27 01 001 000502
28 01 001 000503
29 01 001 000504
30 01 001 000505
31 01 001 000506
32 01 001 000507
33 01 001 000508
34 01 001 000509
35 01 001 000510
36 01 001 000511
37 01 001 000512
38 01 001 000513
39 01 001 000514
40 01 001 000515
41 01 001 000516
42 01 001 000517
43 01 001 000518
44 01 001 000519
45 01 001 000520
46 01 001 000521
47 01 001 000522
48 01 001 000523
49 01 001 000524
50 01 001 000525
51 01 001 000526
52 01 001 000527
53 01 001 000528
54 01 001 000529
55 01 001 000530
56 01 001 000531
57 01 001 000532
58 01 001 000533
59 01 001 000534
60 01 001 000535
61 01 001 000536
62 01 001 000537
63 01 001 000538
64 01 001 000539
65 01 001 000540
66 01 001 000541
67 01 001 000542
68 01 001 000543
69 01 001 000544
70 01 001 000545
71 01 001 000546
72 01 001 000547
73 01 001 000548
74 01 001 000549
75 01 001 000550
76 01 001 000551
77 01 001 000552
78 01 001 000553
79 01 001 000554
80 01 001 000555
81 01 001 000556
82 01 001 000557
83 01 001 000558
84 01 001 000559
85 01 001 000560
86 01 001 000561
87 01 001 000562
88 01 001 000563
89 01 001 000564
TOTALES

PERIODO:
FEBRERO - 2019

RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FE

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA ÓN
DE LA O RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 000565 6
2 01 001 000566
3 01 001 000567
4 01 001 000568
5 01 001 000569
6 01 001 000570 6
7 01 001 000571 6
8 01 001 000572 6
9 01 001 000573
10 01 001 000574
11 01 001 000575
12 01 001 000576
13 01 001 000577
14 01 001 000578
15 01 001 000579
16 01 001 000580
17 01 001 000581
18 01 001 000582
19 01 001 000583
20 01 001 000584
21 01 001 000585
22 01 001 000586
23 01 001 000587
24 01 001 000588
25 01 001 000589
26 01 001 000590
27 01 001 000591
28 01 001 000592
29 01 001 000593
30 01 001 000594
31 01 001 000595
32 01 001 000596
33 01 001 000597
34 01 001 000598
35 01 001 000599
36 01 001 000600
37 01 001 000601
38 01 001 000602
39 01 001 000603
40 01 001 000604
41 01 001 000605
42 01 001 000606
43 01 001 000607
44 01 001 000608
45 01 001 000609
46 01 001 000610
47 01 001 000611
48 01 001 000612
49 01 001 000613
50 01 001 000614
51 01 001 000615
52 01 001 000616
53 01 001 000617
54 01 001 000618
55 01 001 000619
56 01 001 000620
57 01 001 000621
58 01 001 000622
59 01 001 000623
60 01 001 000624
61 01 001 000625
62 01 001 000626
63 01 001 000627
64 01 001 000628
65 01 001 000629
66 01 001 000630
67 01 001 000631
68 01 001 000632
69 01 001 000633
70 01 001 000634
71 01 001 000635
72 01 001 000636
73 01 001 000637
74 01 001 000638
75 01 001 000639
76 01 001 000640
77 01 001 000641
78 01 001 000642
79 01 001 000643
80 01 001 000644
81 01 001 000645
82 01 001 000646
83 01 001 000647
84 01 001 000648
85 01 001 000649
86 01 001 000650
#REF! 01 001
TOTALES
03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL
DE LA ISC IGV Y/O DEL
OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE
GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


338.98 61.02 400.00
847.46 152.54 1,000.00
1,525.42 - - - 274.58 1,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,949.15 350.85 2,300.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,864.41 335.59 2,200.00
2,457.63 442.37 2,900.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,372.88 427.12 2,800.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,372.88 427.12 2,800.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,525.42 274.58 1,800.00
29,788.14 5,361.86 35,150.00
298.00 434.14

03
O CORPORACION FERNANDEZ
BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA COMPROBANTE


IPM

GRAVADA DE PAGO

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,271.19 - - - 228.81 1,500.00
1,610.17 289.83 1,900.00
254.24 45.76 300.00
1,525.42 274.58 1,800.00
169.49 30.51 200.00
1,525.42 274.58 1,800.00
0.00 0.00 0.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,305.08 234.92 1,540.00
16,644.07 2,995.93 19,640.00
166.00 51.13

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

84.75 15.25 100.00


423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
2,372.88 - - - 427.12 2,800.00
2,000.00 360.00 2,360.00
76.27 13.73 90.00
254.24 45.76 300.00
1,559.32 280.68 1,840.00
254.24 45.76 300.00
254.24 45.76 300.00
105.93 19.07 125.00
847.46 152.54 1,000.00
296.61 53.39 350.00
338.98 61.02 400.00
1,313.56 236.44 1,550.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,593.22 286.78 1,880.00
1,313.56 236.44 1,550.00
1,016.95 183.05 1,200.00
0.00 0.00 0.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,084.75 195.25 1,280.00
1,470.36 264.66 1,735.02
974.58 175.42 1,150.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,207.63 217.37 1,425.00
834.75 150.25 985.00
0.00 0.00 0.00
1,012.71 182.29 1,195.00
1,457.63 262.37 1,720.00
0.00 0.00 0.00
27,487.31 4,947.71 32,435.02
275.00 Err:508

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
847.46 - - - 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,271.19 228.81 1,500.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
755.97 136.07 892.04
1,610.17 289.83 1,900.00
610.17 109.83 720.00
0.00 0.00 0.00
1,512.71 272.29 1,785.00
1,483.05 266.95 1,750.00
508.47 91.53 600.00
677.97 122.03 800.00
1,169.49 210.51 1,380.00
847.46 152.54 1,000.00
1,330.51 239.49 1,570.00
655.08 117.92 773.00
1,016.95 183.05 1,200.00
677.97 122.03 800.00
29,974.61 5,395.43 35,370.04
300.00 5,395.43

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE


IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

508.47 91.53 600.00


253.39 45.61 299.00
423.73 76.27 500.00
1,694.92 - - - 305.08 2,000.00
423.73 76.27 500.00
508.47 91.53 600.00
593.22 106.78 700.00
847.46 152.54 1,000.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,271.19 228.81 1,500.00
211.86 38.14 250.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,525.42 274.58 1,800.00
423.73 76.27 500.00
1,525.42 274.58 1,800.00
0.00 0.00 0.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
834.75 150.25 985.00
1,055.08 189.92 1,245.00
932.20 167.80 1,100.00
2,415.25 434.75 2,850.00
1,067.80 192.20 1,260.00
1,694.92 305.08 2,000.00
838.98 151.02 990.00
1,525.42 274.58 1,800.00
974.58 175.42 1,150.00
847.46 152.54 1,000.00
624.07 112.33 736.40
830.51 149.49 980.00
711.86 128.14 840.00
30,241.86 5,443.54 35,685.40
302.00 Err:508
03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

847.46 152.54 1,000.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 - - - 0.00 0.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
0.00 0.00 0.00
245.76 44.24 290.00
194.92 35.08 230.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
169.49 30.51 200.00
147.46 26.54 174.00
237.29 42.71 280.00
211.86 38.14 250.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
0.00 0.00 0.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,610.17 289.83 1,900.00
1,101.69 198.31 1,300.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,127.12 202.88 1,330.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,822.03 327.97 2,150.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,144.07 205.93 1,350.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,101.69 198.31 1,300.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
25,850.85 4,653.15 30,504.00
259.00 Err:508

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,512.71 272.29 1,785.00


2,372.88 427.12 2,800.00
423.73 76.27 500.00
237.29 - - - 42.71 280.00
338.98 61.02 400.00
245.76 44.24 290.00
203.39 36.61 240.00
328.81 59.19 388.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
2,372.88 427.12 2,800.00
228.81 41.19 270.00
847.46 152.54 1,000.00
144.07 25.93 170.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
2,457.63 442.37 2,900.00
847.46 152.54 1,000.00
2,372.88 427.12 2,800.00
847.46 152.54 1,000.00
974.58 175.42 1,150.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,372.88 427.12 2,800.00
813.56 146.44 960.00
2,330.51 419.49 2,750.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,470.34 444.66 2,915.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,932.20 347.80 2,280.00
1,860.17 334.83 2,195.00
1,194.92 215.08 1,410.00
1,707.63 307.37 2,015.00
40,040.68 7,207.32 47,248.00
400.00 Err:508

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

423.73 76.27 500.00


169.49 30.51 200.00
1,525.42 274.58 1,800.00
169.49 - - - 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
156.78 28.22 185.00
127.12 22.88 150.00
847.46 152.54 1,000.00
423.73 76.27 500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
156.78 28.22 185.00
127.12 22.88 150.00
169.49 30.51 200.00
156.78 28.22 185.00
2,118.64 381.36 2,500.00
169.49 30.51 200.00
1,694.92 305.08 2,000.00
169.49 30.51 200.00
345.76 62.24 408.00
169.49 30.51 200.00
813.56 146.44 960.00
0.00 0.00 0.00
169.49 30.51 200.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
169.49 30.51 200.00
423.73 76.27 500.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,016.95 183.05 1,200.00
169.49 30.51 200.00
847.46 152.54 1,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,016.95 183.05 1,200.00
1,508.47 271.53 1,780.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
30,595.76 5,507.24 36,103.00
306.00 1,585.12

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE


GRAVADA DE PAGO

593.22 106.78 700.00


169.49 30.51 200.00
254.24 45.76 300.00
254.24 - - - 45.76 300.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
254.24 45.76 300.00
296.61 53.39 350.00
423.73 76.27 500.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
254.24 45.76 300.00
847.46 152.54 1,000.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
254.24 45.76 300.00
1,525.42 274.58 1,800.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
254.24 45.76 300.00
0.00 0.00 0.00
1,525.42 274.58 1,800.00
9,618.64 1,731.36 11,350.00
96.00 1,659.84 11,350.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

169.49 30.51 200.00


169.49 30.51 200.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,610.17 - - - 289.83 1,900.00
1,694.92 305.08 2,000.00
211.86 38.14 250.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
169.49 30.51 200.00
442.37 79.63 522.00
847.46 152.54 1,000.00
1,652.54 297.46 1,950.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
847.46 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
169.49 30.51 200.00
961.02 172.98 1,134.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
169.49 30.51 200.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
0.00 0.00 0.00
1,694.92 305.08 2,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,652.54 297.46 1,950.00
423.73 76.27 500.00
169.49 30.51 200.00
1,737.29 312.71 2,050.00
1,694.92 305.08 2,000.00
169.49 30.51 200.00
1,271.19 228.81 1,500.00
991.53 178.47 1,170.00
508.47 91.53 600.00
847.46 152.54 1,000.00
762.71 137.29 900.00
2,118.64 381.36 2,500.00
677.97 122.03 800.00
720.34 129.66 850.00
677.97 122.03 800.00
593.22 106.78 700.00
720.34 129.66 850.00
2,118.64 381.36 2,500.00
423.73 76.27 500.00
589.83 106.17 696.00
0.00 0.00 0.00
57,645.76 10,376.24 68,022.00 0.00
576.00 10,376.24 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,694.92 305.08 2,000.00


338.98 61.02 400.00
254.24 45.76 300.00
254.24 - - - 45.76 300.00
127.12 22.88 150.00
127.12 22.88 150.00
127.12 22.88 150.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
93.22 16.78 110.00
101.69 18.31 120.00
93.22 16.78 110.00
93.22 16.78 110.00
84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
101.69 18.31 120.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
101.69 18.31 120.00
84.75 15.25 100.00
127.12 22.88 150.00
84.75 15.25 100.00
84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
84.75 15.25 100.00
101.69 18.31 120.00
805.08 144.92 950.00
622.88 112.12 735.00
101.69 18.31 120.00
1,694.92 305.08 2,000.00
593.22 106.78 700.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,016.95 183.05 1,200.00
296.61 53.39 350.00
805.08 144.92 950.00
127.12 22.88 150.00
762.71 137.29 900.00
127.12 22.88 150.00
593.22 106.78 700.00
0.00 0.00 0.00
17,012.71 3,062.29 20,075.00
170.00 3,062.29 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL


OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

338.98 61.02 400.00


1,186.44 213.56 1,400.00
338.98 61.02 400.00
2,118.64 - - - 381.36 2,500.00
593.22 106.78 700.00
2,118.64 381.36 2,500.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
2,118.64 381.36 2,500.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
169.49 30.51 200.00
338.98 61.02 400.00
1,694.92 305.08 2,000.00
423.73 76.27 500.00
1,355.93 244.07 1,600.00
0.00 0.00 0.00
13,983.05 2,516.95 16,500.00
140.00 2,516.95 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,610.17 289.83 1,900.00


415.25 74.75 490.00
677.97 122.03 800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,288.14 411.86 2,700.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,271.19 - - - 228.81 1,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
211.86 38.14 250.00
1,271.19 228.81 1,500.00
211.86 38.14 250.00
423.73 76.27 500.00
42.37 7.63 50.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
847.46 152.54 1,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
0.00 0.00 0.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,372.88 427.12 2,800.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
0.00 0.00 0.00
39,186.44 7,053.56 46,240.00
392.00 7,053.56 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

423.73 76.27 500.00


423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
847.46 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
211.86 38.14 250.00
847.46 - - - 152.54 1,000.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
211.86 38.14 250.00
211.86 38.14 250.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
211.86 38.14 250.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
0.00 0.00 0.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
847.46 152.54 1,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,372.88 427.12 2,800.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,288.14 411.86 2,700.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,372.88 427.12 2,800.00
2,203.39 396.61 2,600.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,779.66 320.34 2,100.00
720.34 129.66 850.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,084.75 195.25 1,280.00
2,415.25 434.75 2,850.00
2,372.88 427.12 2,800.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,949.15 530.85 3,480.00
2,957.63 532.37 3,490.00
838.98 151.02 990.00
2,953.39 531.61 3,485.00
2,957.63 532.37 3,490.00
2,542.37 457.63 3,000.00
2,957.63 532.37 3,490.00
2,957.63 532.37 3,490.00
949.15 170.85 1,120.00
2,957.63 532.37 3,490.00
2,711.86 488.14 3,200.00
2,957.63 532.37 3,490.00
254.24 45.76 300.00
104,233.05 18,761.95 122,995.00
1,042.00 18,761.95 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

2,457.63 442.37 2,900.00


405.08 72.92 478.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
2,627.12 472.88 3,100.00
2,533.90 456.10 2,990.00
2,118.64 381.36 2,500.00
211.86 - - - 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,949.15 350.85 2,300.00
211.86 38.14 250.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,271.19 228.81 1,500.00
0.00 0.00 0.00
2,372.88 427.12 2,800.00
0.00 0.00 0.00
508.47 91.53 600.00
2,118.64 381.36 2,500.00
779.66 140.34 920.00
635.59 114.41 750.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
677.97 122.03 800.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
169.49 30.51 200.00
211.86 38.14 250.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,457.63 262.37 1,720.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
830.51 149.49 980.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,440.68 259.32 1,700.00
211.86 38.14 250.00
423.73 76.27 500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
847.46 152.54 1,000.00
847.46 152.54 1,000.00
1,457.63 262.37 1,720.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
805.08 144.92 950.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,371.19 426.81 2,798.00
2,507.63 451.37 2,959.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
1,093.22 196.78 1,290.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,949.15 350.85 2,300.00
2,288.14 411.86 2,700.00
0.00 0.00 0.00
2,118.64 381.36 2,500.00
745.76 134.24 880.00
0.00 0.00 0.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
423.73 76.27 500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,101.69 198.31 1,300.00
173.73 31.27 205.00
472.88 85.12 558.00
2,457.63 442.37 2,900.00
98,049.15 17,648.85 115,698.00
980.00 17,648.85 68,022.00

03
O CORPORACION FERNANDEZ

BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE

IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA TOTAL

DE LA ISC IGV Y/O DEL

OPERACIÓN EXONERADA INAFECTA IPM COMPROBANTE

GRAVADA DE PAGO

1,694.92 305.08 2,000.00


1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,694.92 305.08 2,000.00
1,779.66 320.34 2,100.00
2,457.63 442.37 2,900.00
211.86 - - - 38.14 250.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,457.63 442.37 2,900.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
1,483.05 266.95 1,750.00
2,288.14 411.86 2,700.00
1,271.19 228.81 1,500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
211.86 38.14 250.00
2,118.64 381.36 2,500.00
1,440.68 259.32 1,700.00
1,483.05 266.95 1,750.00
211.86 38.14 250.00
0.00 0.00 0.00
1,016.95 183.05 1,200.00
211.86 38.14 250.00
1,737.29 312.71 2,050.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
0.00 0.00 0.00
2,288.14 411.86 2,700.00
2,118.64 381.36 2,500.00
2,033.90 366.10 2,400.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,203.39 396.61 2,600.00
0.00 0.00 0.00
2,457.63 442.37 2,900.00
686.44 123.56 810.00
847.46 152.54 1,000.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,525.42 274.58 1,800.00
2,457.63 442.37 2,900.00
0.00 0.00 0.00
686.44 123.56 810.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,694.92 305.08 2,000.00
2,118.64 381.36 2,500.00
483.05 86.95 570.00
2,457.63 442.37 2,900.00
0.00 0.00 0.00
2,372.88 427.12 2,800.00
1,271.19 228.81 1,500.00
2,457.63 442.37 2,900.00
1,525.42 274.58 1,800.00
1,694.92 305.08 2,000.00
423.73 76.27 500.00
423.73 76.27 500.00
1,271.19 228.81 1,500.00
686.44 123.56 810.00
1,016.95 183.05 1,200.00
1,423.73 256.27 1,680.00
1,694.92 305.08 2,000.00
57.63 10.37 68.00
916.10 164.90 1,081.00
1,567.80 282.20 1,850.00
0.00 0.00 0.00
423.73 76.27 500.00
1,186.44 213.56 1,400.00
1,779.66 320.34 2,100.00
254.24 45.76 300.00
1,864.41 335.59 2,200.00
2,966.10 533.90 3,500.00
1,864.41 335.59 2,200.00
1,543.22 277.78 1,821.00 Agregar
117,033.90 21,066.10 138,100.00
1,170.00 21,066.10 138,100.00 0.00
PERIODO: NOVIEMBRE - 2017
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.
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N° DE ORDEN
CORRELATIV FORMULARIO
DEL
EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT

PERIODO: DICIEMBRE - 2017


RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT
PERIODO: ENERO - 2018
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

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EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
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DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
6
7
8
9
#REF! 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT

PERIODO: FEBRERO - 2018


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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

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CORRELATIV FORMULARIO
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EMISIÓN DEL SERIE O N° DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO O DUA,
DEL CÓDIGO DE DSI O
VIRTUAL,
COMPROBANTE TIPO COBRANZA Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) EMITIDOS TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
DE LA POR
S SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
(TABLA 11) ACREDITAR
FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
6
#REF! 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT

PERIODO: MARZO - 2018


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O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
#REF!
#REF! 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT

PERIODO: ABRIL - 2018


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CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
#REF! 11/30/2011 01 821 0016686 6 20100177774 Telefonica Mo
TOT

PERIODO: MAYO - 2018


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COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
#REF!
TOT

PERIODO: JUNIO - 2018


RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
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TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
#REF!
#REF!
TOT

PERIODO: JULIO - 2018


RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DE
O DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
DE
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U OTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
#REF!
TOT

PERIODO: AGOSTO - 2018


RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
#REF!
#REF!
TOT

PERIODO:
SETIEMBRE - 2018
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
#REF!
TOT

PERIODO:OCTUBRE - 2018
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
#REF!
TOT

PERIODO:
NOVIEMBRE - 2018
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5
#REF!
TOT
PERIODO:
DICIEMBRE - 2018
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5

#REF!
TOT

PERIODO: ENERO - 2019


RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEPENDENCI U
DEOTROS
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5

#REF!
TOT

PERIODO:FEBRERO - 2019
RUC: 20602499775
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO CORPORACION FERNANDEZ.

N° DEL
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBAN INFORMACIÓN DEL
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
NÚMERO FECHA DE O DOCUMENTO PROVEEDOR
N° DE ORDEN
CORRELATIV DEL
FORMULARIO
EMISIÓN DEL SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS
O FÍSICO
N° DEO DUA,
DEL CÓDIGO DE VIRTUAL,
DSI O
COMPROBANTE TIPO Y NOMBRES,
REGISTRO O LA LIQUIDACIÓN
COBRANZA
CÓDIGO DEOTROS
DEPENDENCI U
DE PAGO (TABLA 10) TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN
UNICO A DOCUMENTO
EMITIDOS
DE LA S
POR SUNAT
O DOCUMENTO ADUANERA (TABLA 2) O RAZÓN
OPERACIÓN PARA
EL CRÉDITO
ACREDITAR
(TABLA 11) FISCAL EN LA SOCIAL
IMPORTACIÓN
1 01 001 0009798 10316544954 Toledo Yanac
2 11/15/2011 01 001 0009832 10316544954 Toledo Yanac
3
4
5

#REF!
TOT
ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE
BASE TOTAL
IMPONIBLE IGV

15780.00 2840.40 18620.40


16420.00 2955.60 19375.60
0.00 0.00 0.00
32200.00 5796.00 37996.00

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

254.24 45.76 300.00


254.24 45.76 300.00
254.24 45.76 300.00
2254.02 405.72 2659.74
254.24 45.76 300.00
1875.42 337.58 2213.00
2177.97 392.03 2570.00
254.24 45.76 300.00
2232.20 401.80 2634.00
2235.59 402.41 2638.00
1811.02 325.98 2137.00
254.24 45.76 300.00
2021.19 363.81 2385.00
0.00 0.00 0.00
16132.83 2903.91 19036.74
ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

2441.53 439.47 2881.00


1775.42 319.58 2095.00
254.24 45.76 300.00
1932.20 347.80 2280.00
1920.34 345.66 2266.00
2182.20 392.80 2575.00
254.24 45.76 300.00
16360.00 2944.80 19304.80
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
27120.17 4881.63 32001.80

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

254.24 45.76 300.00


254.24 45.76 300.00
254.24 45.76 300.00
17564.00 3161.52 20725.52
17040.00 3067.20 20107.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
35366.71 6366.01 41732.72

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

2043.22 367.78 2411.00


135.59 24.41 160.00
16560.00 2980.80 19540.80
262.71 47.29 310.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
19001.53 3420.27 22421.80

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

40553.21 7299.58 47852.79


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
40553.21 7299.58 47852.79

ORACION FERNANDEZ.
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

8230.00 1481.40 9711.40


16460.00 2962.80 19422.80
8944.07 1609.93 10554.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33634.07 6054.13 39688.20

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

9867.80 1776.20 11644.00


2542.37 457.63 3000.00
9577.80 1724.00 11301.80
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
21987.97 3957.83 25945.80

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL
IMPONIBLE IGV

9448.30 1700.69 11148.99


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
9448.30 1700.69 11148.99

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

18616.00 3350.88 21966.88


18616.00 3350.88 21966.88
18595.80 3347.24 21943.04
18595.80 3347.24 21943.04
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
74423.59 13396.25 87819.84

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

0.00 0.00 0.00


0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
0.00 0.00 0.00

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

1627.97 293.03 1921.00


10110.50 1819.89 11930.39
1608.05 289.45 1897.50
323.31 58.19 381.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
13669.82 2460.57 16130.39

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

19701.00 3546.18 23247.18


19701.00 3546.18 23247.18
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
39402.00 7092.36 46494.36
ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

19701.00 3546.18 23247.18


19701.00 3546.18 23247.18
19701.00 3546.18 23247.18
19701.00 3546.18 23247.18
19081.00 3434.58 22515.58
19081.00 3434.58 22515.58
0.00 0.00 0.00 FF
116966.00 21053.88 138019.88

ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

19081.00 3434.58 22515.58


19081.00 3434.58 22515.58
19081.00 3434.58 22515.58
19081.00 3434.58 22515.58
19081.00 3434.58 22515.58
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 FF
95405.00 17172.90 112577.90
ORACION FERNANDEZ.

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN
IMPORTE

BASE TOTAL

IMPONIBLE IGV

19081.00 3434.58 22515.58


18840.00 3391.20 22231.20
18840.00 3391.20 22231.20
18840.00 3391.20 22231.20
18840.00 3391.20 22231.20
18840.00 3391.20 22231.20
0.00 0.00 0.00 FF
113281.00 20390.58 133671.58
PERIODO: ENERO - 2014

RUC: 20533739505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SALUD MEDIC LEON E.I.R.L.

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0001 6
03 001
TOTALES

PERIODO: FEBRERO - 2014

RUC: 20533739505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SALUD MEDIC LEON E.I.R.L.

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE


CORRELATIV
EMISIÓN DEL O DOCUMENTO
O
DEL N° APELLIDOS Y
COMPROBANTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O SERIE O NOMBRES,
CÓDIGO N° DE
DE PAGO TIPO NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACI
UNICO SERIE DE LA
MAQUINA
DE LA OÓN
RAZÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) REGISTRADO (TABLA 2)
OPERACIÓN SOCIAL
RA
1 01 001 0002 6
03 001
TOTALES

PERIODO: MARZO - 2014

RUC: 20533739505
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SALUD MEDIC LEON E.I.R.L.

NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN D

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