Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
INTRODUCCIN
0.1 GENERALIDADES
Abordar los riesgos y las oportunidades establece una base para aumentar la
eficacia del sistema de gestin de la calidad, alcanzar resultados mejorados y
prevenir los efectos negativos.
Esta Norma Internacional relaciona la Norma ISO 9000 y la Norma ISO 9004 as:
- ISO 9000, Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario
proporciona una referencia esencial para la comprensin e implementacin
adecuadas de esta Norma Internacional
- ISO 9004, Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de
gestin de la calidad proporciona orientacin para las organizaciones que
elijan ir ms all de los requisitos de esta Norma Internacional.
SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD.
REQUISITOS
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y son aplicables a
todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamao y el producto suministrado.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y DE SU CONTEXTO
La organizacin debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son
aplicables dentro del alcance determinado de su sistema de gestin de la calidad.
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 Generalidades
5.2 POLTICA
6. PLANIFICACIN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos y oportunidades pueden incluir:
evitar, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo,
cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir o mantener riesgos mediante
decisiones informadas.
6.2.1 La organizacin debe establecer los objetivos de la calidad para las funciones,
niveles y procesos pertinentes necesarios para el sistema.
7.1.1 Generalidades
7.1.2 Personas
7.1.3 Infraestructura
7.2 COMPETENCIA
La organizacin debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo
que afecta al desempeo y eficacia del sistema;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basndose en la
educacin, formacin o experiencia adecuadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
y evaluar la eficacia de las acciones tomadas;
d) conservar la informacin documentada apropiada, como evidencia de la
competencia.
La organizacin debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el
control de la organizacin toman conciencia de:
a) la poltica de la calidad;
b) los objetivos de la calidad pertinentes;
c) su contribucin a la eficacia del sistema, incluyendo los beneficios de una
mejora del desempeo;
d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestin de la
calidad.
7.4 COMUNICACIN
8. OPERACIN
8.1 PLANIFICACIN Y CONTROL OPERACIONAL
El elemento de salida de esta planificacin debe ser adecuado para las operaciones
de la organizacin.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias
de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
adverso, cuando sea necesario.
Cuando determina los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer
a los clientes, la organizacin debe asegurarse de que:
a) los requisitos para los productos y servicios se definen, incluyendo:
1. cualquier requisito legal y reglamentario aplicable;
2. aquellos considerados necesarios por la organizacin;
b) la organizacin puede cumplir las reclamaciones de los productos y servicios
que ofrece.
La organizacin debe determinar los requisitos esenciales para los tipos especficos
de productos y servicios que se van a disear y desarrollar. La organizacin debe:
a) los requisitos funcionales y de desempeo;
b) la informacin proveniente de actividades de diseo y desarrollo previas
similares;
c) los requisitos legales y reglamentarios;
d) normas o cdigos de prcticas que la organizacin se ha comprometido a
implementar;
e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los
productos y servicios;
Las entradas deben ser adecuadas para el diseo y desarrollo, estar completos y sin
ambigedades.
8.4.1 Generalidades
La organizacin debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen
dentro del control de su sistema de gestin de la calidad;
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que
pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideracin:
1. el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organizacin de cumplir regularmente
los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
2. la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificacin, u otras actividades, necesarias para asegurarse de
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen
los requisitos.
La organizacin debe utilizar los medios adecuados para identificar las salidas
cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios.
La organizacin debe identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos
de seguimiento y medicin a travs de la produccin y prestacin del servicio.
8.5.4 Preservacin
8.7.1 La organizacin debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes
con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Debe verificarse la conformidad con los requisitos cuando las salidas no conformes
se corrigen.
9.1.1 Generalidades
Las salidas de la revisin por la direccin deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestin de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas,
la organizacin debe:
NDICE GENERAL
Prlogo
0 Introduccin
1 Objeto y campo de aplicacin
2 Referencias normativas
3 Trminos y definiciones
4 Contexto de la organizacin
5 Liderazgo
6 Planificacin
7 Soporte
8 Operacin
9 Evaluacin del desempeo
10 Mejora
0 INTRODUCCIN
0.1 Antecedentes
El logro de equilibrio entre los subsistemas ambiental, social y econmico dentro del
sistema global se considera esencial para satisfacer las necesidades del presente
sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
necesidades. Este concepto de los tres pilares de la sostenibilidad es la meta del
desarrollo sostenible.
Esta Norma Internacional se puede usar total o parcialmente para mejorar la gestin
ambiental, pero todos los requisitos estn previstos para su incorporacin a un
sistema de gestin ambiental y para su cumplimiento, sin ninguna excepcin, si una
organizacin declara conformidad con esta Norma Internacional.
2 REFERENCIAS NORMATIVAS
3 TRMINOS Y DEFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los trminos y definiciones siguientes.
3.1 organizacin
Persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades,
autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.16).
Nota 2: Si el alcance del sistema de gestin (3.3) comprende solo una parte de
una organizacin, entonces alta direccin se refiere a quienes dirigen y
controlan esa parte de la organizacin.
3.12 desempeo
Resultado medible.
3.16 objetivo
Resultado a lograr.
3.18 riesgo
Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (3.16).
3.19 competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los
resultados previstos.
3.20 eficacia
Grado en el cual se realiza las actividades planificadas y se logran los resultados
planificados.
3.21 requisito
Necesidad o expectativa que est establecida, generalmente implcita u obligatoria.
3.23 conformidad
Cumplimiento de un requisito (3.21).
3.24 no conformidad
Incumplimiento de un requisito (3.21).
Nota 1: La no conformidad se relaciona con las obligaciones de
cumplimiento (3.22), incluidos los requisitos de esta Norma Internacional y
los requisitos adicionales del sistema de gestin ambiental (3.4) que una
organizacin (3.1) establece para s misma.
3.26 proceso
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, que transforma
elementos de entrada en elementos de salida
3.27 medicin
Proceso (3.26) para determinar un valor.
3.28 auditora
Proceso (3.26) sistemtico, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en el que se cumplen los criterios de auditora.
Nota 1: Una auditora interna la realiza la propia organizacin (3.1) o una parte
externa en su nombre.
Nota 2: Una auditora puede ser una auditora combinada (combinando dos o
ms disciplinas).
3.31 seguimiento
Determinacin del estado de un sistema, un proceso (3.26) o una actividad.
Nota 1: Una organizacin externa est fuera del alcance del sistema de gestin
(3.3) aunque la funcin o proceso contratado externamente forme parte del
alcance.
3.33 indicador
Representacin medible de la condicin o estado de las operaciones, de la gestin o
de las condiciones.
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1 Conocimiento de la organizacin y de su contexto
La organizacin debe determinar las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propsito y que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos de su sistema de gestin ambiental. Estas cuestiones incluyen
las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse afectadas por la
organizacin.
Una vez que se defina el alcance del sistema de gestin, se deben incluir en l las
actividades, productos y servicios que puedan tener aspectos ambientales
significativos (vase 6.1.2).
5 LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
La alta direccin debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
gestin ambiental:}
6 PLANIFICACIN
6.1 Acciones para tratar riesgos asociados con amenazas y oportunidades
6.1.1 Generalidades
La organizacin debe planificar e implementar un proceso para cumplir los requisitos
de 6.1.1 a 6.1.4.
- los riesgos exigidos en 6.1.1 a 6.1.4, en el grado necesario para tener confianza de
que se llevan a cabo de manera planificada.
6.1.2 Aspectos ambientales significativos
De acuerdo al alcance definido del sistema de gestin ambiental, la organizacin
debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios
que puede controlar y de aquellos en los que puede influir y sus impactos
ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
d) ser comunicados;
7 SOPORTE
7.1 Recursos
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementacin, mantenimiento y mejora continua del sistema de
gestin ambiental.
7.2 Competencia
La organizacin debe:
a) la poltica ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales
relacionados, asociados con su trabajo;
7.4 Comunicacin
7.4.1 Generalidades
La organizacin debe planificar e implementar los procesos para las comunicaciones
internas y externas pertinentes al sistema de gestin ambiental, que incluya:
a) qu comunicar;
b) cundo comunicar;
c) a quin comunicar;
d) cmo comunicar.
Cuando se planifica el proceso de comunicaciones, la organizacin debe:
8 OPERACIN
8.1 Planificacin y control operacional
La organizacin debe planificar, implementar y controlar los procesos necesarios
para cumplir los requisitos del sistema de gestin ambiental y para implementar las
acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:
La organizacin debe:
a) cumple:
La organizacin debe:
10 MEJORA
10.1 Generalidades
La organizacin debe determinar las oportunidades de mejora (vase 9.1, 9.2, 9.3) e
implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su
sistema de gestin ambiental.
10.2 No conformidades y acciones correctivas
Cuando ocurra una no conformidad, la organizacin debe:
1. revisin de la no conformidad;
2. determinacin de las causas de la no conformidad;
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a la importancia de los efectos de las
no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
Reconocimientos ii
Prologo iii
Introduccin v
1. Alcance 1
2. Publicaciones de referencia 1
3. Trminos y definiciones 2
4. Requisitos del sistema de gestin S&SO 5
ANEXOS
Bibliografa 22
LISTA DE TABLAS
Tabla A.1 Correspondencia entre OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y ISO 9001:2008
15
Tabla B.1 Correspondencia entre las clusulas de documentos OHSAS y las clusulas de
los Lineamientos ILO-OSH 20
PROLOGO
OHSAS 18001 ha sido desarrollado para ser compatible con las normas de sistema de
gestin ISO 9001:2008 (Calidad), e ISO 14001:2004 (Ambiental), de manera que se facilite
la integracin de Sistemas de Gestin de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional, si ellos desean hacerlo.
Esta norma OHSAS ser revisada y enmendada cuando se considere apropiado. Las
revisiones sern conducidas cuando nuevas ediciones ISO 9001 o ISO 14001 sean
publicadas, para asegurar la continuidad de la compatibilidad.
Esta norma OHSAS se ha hecho de acuerdo con las normas dadas en las Directivas
ISO/IEC, parte 2.
Esta segunda edicin cancela y remplaza la primera edicin (OHSAS 18001:1999), que ha
sido tcnicamente revisada.
Los cambios principales con respecto a la previa edicin son los siguientes:
Sub-clusulas 4.3.3 y 4.3.4 han sido fusionadas, en lnea con ISO 14001:2004
Nuevos requisitos han sido introducidos para participacin y la consulta (ver 4.4.3.2).
Esta publicacin no da a entender que incluye todas las provisiones necesarias del contrato.
Los usuarios son responsables por su correcta aplicacin.
Las normas OHSAS que cubren la gestin S&SO estn hechas para proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestin S&SO efectivo que pueda ser
integrada con otros requisitos de gestin y ayudar a que las organizaciones alcancen los
objetivos S&SO y econmicos. Estas normas, al igual que otras normas internacionales, no
estn hechas para ser usados en la creacin de barreras de intercambio no tarifarias o para
incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organizacin.
Esta norma OHSAS especifica requisitos para un sistema de gestin S&SO para permitir a
una organizacin desarrollar e implementar una poltica y objetivos que toman en cuenta
requisitos legales e informacin acerca de los riesgos S&SO. Est hecha para aplicarse a
todos los tipos y tamaos de organizaciones y para acomodar diversas condiciones
geogrficas, culturales y sociales. La base del acercamiento se muestra en la Figura 1. El
xito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la
organizacin, y especialmente de los altos mandos. Un sistema de este tipo permite que una
organizacin desarrolle una poltica S&SO, establecer objetivos y procesos para mejorar los
compromisos con la poltica, tomar las acciones necesarias para mejorar su desempeo y
demostrar la conformidad del sistema a los requisitos de esta norma OHSAS. El propsito
principal de esta norma OHSAS es soportar y promover las buenas prcticas S&SO, en
balance con las necesidades socio-econmicas. Esto debe ser notado que muchos de los
requisitos pueden ser gestionados peridicamente o revistados en cualquier momento.
Esta segunda edicin de esta norma OHSAS est enfocada en la clarificacin de la primera
edicin, y se ha tomado la debida consideracin de las versiones de ISO 9001, ISO 14001,
ILO-OSH, y otras normas de sistemas de gestin S&SO o publicaciones para mejorar la
compatibilidad de estas normas para beneficio de la comunidad usuaria.
Hay una distincin importante entre esta norma OHSAS, que describe los requisitos del
sistema de gestin S&SO de una organizacin y puede ser usado para la certificacin/
registro y/o declaracin propia de un sistema de gestin S&SO de una organizacin, y una
gua no certificable hecha para proporcionar asistencia genrica a una organizacin para
establecer, implementar o mejorar un sistema de gestin S&SO. La gestin S&SO incluye
un amplio rango de aspectos, incluyendo los que tienen implicaciones estratgicas y
competitivas. La demostracin de la implementacin exitosa de esta norma OHSAS puede
ser usada por una organizacin para asegurar a las partes interesadas que el sistema de
gestin S&SO es apropiado.
Estas organizaciones que requieren mayor gua general en un amplio rango de los asuntos
del sistema de gestin S&SO estn referidos a OHSAS 18002. Cualquier referencia a otras
normas internacionales es por informacin solamente.
Esta norma est basada en la metodologa Planear- Hacer- Verificar - Actuar (PHVA).
Esta norma OHSAS contiene requisitos que pueden ser auditados objetivamente; sin
embargo, no establece requisitos absolutos para el desempeo S&SO mas all de los
compromisos, en la poltica S&SO, para cumplir con los requisitos legales aplicables y con
otros requisitos que la organizacin suscriba, para prevenir lesiones y enfermedad y la
mejora continua. Aun as, dos organizaciones que llevan a cabo operaciones similares pero
que tienen diferente desempeo S&SO pueden cumplir los requisitos.
Esta norma S&SO no incluye requisitos especficos a otros sistemas de gestin, tales como
los de calidad, ambiental, seguridad o financiero, aunque sus elementos pueden ser
alineados o integrados con los de otros sistemas de gestin. Es posible para una
organizacin adaptar su(s) sistema(s) de gestin existente de manera que se pueda
establecer un sistema de gestin S&SO que cumpla los requisitos de esta norma OHSAS.
Se ha sealado que la aplicacin de varios elementos del sistema de gestin pueden diferir
dependiendo de lo que se propone la organizacin y de las partes interesadas involucrados.
Todos los requisitos en esta norma OHSAS estn hechos para ser incorporados al sistema
de gestin OHSAS. La extensin de la aplicacin depender de tales factores as como la
poltica S&SO de la organizacin, la naturaleza de sus actividades y los riesgos y
complejidad de sus operaciones.
Esta norma OHSAS est hecha para dirigir la seguridad y salud ocupacional, y no para
dirigir otras reas de la salud y la seguridad como programas de bienestar/buena salud de
sus empleados, productos de seguridad, dao a la propiedad o impactos ambientales.
2. PUBLICACIONES DE REFERENCIA
OHSAS 18002, Occupational Health and Safety Management Systems Guidelines for the
implementation of OHSAS 18001
El riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin
teniendo en consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica S&SO (3.16)
3.2 Auditoria
NOTA 2 Para mayor direccin sobre evidencia de auditoria y criterio de auditoria, ver ISO
19011.
El proceso recurrente para mejorar el sistema de gestin S&SO (3.13) de manera que se
alcancen progresos en todo el desempeo S&SO (3.15) consistente con la poltica S&SO de
la organizacin (3.16)
NOTA 2 La accin correctiva es tomada para prevenir la recurrencia mientras que la accin
preventiva (3.18) es tomada para prevenir la ocurrencia.
3.5 Documento
NOTA El medio puede ser de papel, magntico, disco de computador electrnico u ptico,
fotografa o muestra patrn, o una combinacin de stos.
El proceso para reconocer que existe peligro (3.6) y define sus caractersticas
3.8 Enfermedad
Condicin fsica o mental adversa e identificable que suceden y/o se empeoran por alguna
actividad de trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo
3.9 Incidente
Persona o grupo, dentro o fuera del sitio de trabajo (3.23) preocupado por o por el
desempeo S&SO (3.15) de una organizacin (3.17)
3.11 No conformidad
No cumplimiento de un requisito
NOTA Las organizaciones pueden ser sujetas a requisitos legales para la salud y seguridad
de las personas ms all del sitio inmediato de trabajo, o quienes son expuestos a las
actividades del sitio de trabajo.
3.13 Sistema de Gestin S&SO
Parte del sistema de gestin de una organizacin (3.17) usada para desarrollar e
implementar su poltica S&SO (3.16) y gestionar sus riesgos S&SO (3.21)
Propsitos S&SO, en trminos de desempeo S&SO (3.15), que una organizacin (3.17)
establece para alcanzar
NOTA 2 4.3.3 requiere que los objetivos S&SO sean consistentes con la poltica S&SO
(3.16).
Resultados medibles de la gestin de una organizacin (3.17) de sus riesgos S&SO (3.21)
NOTA 1 La medicin del desempeo S&SO incluye medir la eficacia de los controles de la
organizacin.
NOTA 2 En el contexto de los Sistemas de Gestin S&SO (3.13), los resultados pueden ser
medidos tambin contra la poltica S&SO (3.16) y objetivos S&SO (3.14) de la organizacin
(3.14), y otros requisitos de desempeo S&SO.
NOTA 1 La poltica S&SO proporciona un marco de trabajo para la accin y para establecer
los objetivos S&SO (3.14)
3.17 Organizacin
NOTA Para una organizacin con ms de una unidad operativa, una sola unidad operativa
puede ser definida como una organizacin. [ISO 14001:2004, 3.16]
3.18 Accin preventiva
Accin para eliminar la causa de una no conformidad (3.11) potencial u otras situaciones
potenciales no deseables
NOTA 2 Se toma accin preventiva para prevenir la ocurrencia ya que la accin correctiva
(3.4) se toma para prevenir la recurrencia.
3.19 Procedimiento
Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso
3.20 Registro
Documento (3.5) que presenta los resultados alcanzados o que proporciona evidencia de
las actividades realizadas.
3.21 Riesgo
Proceso de evaluar el riesgo(s) (3.21) que se presenta durante algn peligro(s), tomando en
cuenta la adecuacin de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo(s) es o no
aceptable
Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas
bajo el control de la organizacin
La alta gerencia debe definir y autorizar la poltica S&SO de la organizacin y asegurar que
dentro del alcance definido del sistema de gestin S&SO, sta:
Actividades para todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes).
Peligros identificados que se originan fuera del sitio de trabajo capaces de afectar
adversamente la salud y seguridad de las personas bajo control de la organizacin
dentro del sitio de trabajo.
Peligros creados en la vecindad del sitio de trabajo por actividades relacionadas con
el trabajo bajo el control de la organizacin.
NOTA 1 Puede ser ms apropiado para ciertos peligros ser evaluados como un
aspecto ambiental.
La organizacin debe asegurar que los resultados de estas valoraciones estn considerados
cuando se determinan los controles.
Eliminacin.
Sustitucin.
Controles de ingeniera.
La organizacin debe asegurar que los riesgos S&SO y controles determinados se toman en
cuenta cuando se establece, implementa y mantiene un sistema de gestin S&SO.
NOTA 2 Para una gua ms completa sobre identificacin de peligro, evaluacin de riesgo y
determinacin de controles, ver OHSAS 18002.
La organizacin debe asegurar que estos requisitos legales y otros requisitos aplicables que
la organizacin suscribe son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener
su sistema de gestin S&SO.
Los objetivos deben ser medibles, siempre que sea factible y consistentes con la poltica
S&SO, incluyendo los compromisos para la prevencin de lesin y enfermedad, el
cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin
suscribe, y con la mejora continua.
Cuando se establece y revisan los objetivos, una organizacin debe tomar en cuenta los
requisitos legales y otros que la organizacin suscribe, y sus riesgos S&SO. Adems, debe
considerar sus opciones tecnolgicas, sus requisitos financieros, operacionales y
comerciales, as como las opiniones de las partes interesadas pertinentes.
La alta gerencia debe asumir la responsabilidad por S&SO y el sistema de gestin S&SO.
NOTA 2 El elegido por la alta gerencia asignada (i.e. en una organizacin grande,
un miembro de la Junta o del Comit Ejecutivo) puede delegar algunas de las
tareas a un representante(s) subordinado de la administracin mientras tenga
todava la responsabilidad.
La identidad de la persona asignada por la alta gerencia se debe informar y estar disponible
a todas las personas que trabajan bajo el control de la organizacin.
La organizacin debe asegurar que cualquier persona bajo su control que realice tareas que
pueda impactar el S&SO, sea competente con base en su educacin, formacin o
experiencia, y debe mantener los registros asociados.
La organizacin debe identificar las necesidades de formacin asociadas con sus riesgos
S&SO y su sistema de gestin S&SO. Debe proporcionar formacin o tomar otra accin para
satisfacer estas necesidades, evaluar la eficacia de la formacin o de la accin tomada, y
mantener los registros asociados.
Riesgo.
4.4.3 COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
4.4.3.1 COMUNICACIN
Con respecto a los peligros S&SO y sistema de gestin S&SO, la organizacin debe
establecer, implementar y mantener un procedimiento(s) para:
La investigacin de incidentes.
Los trabajadores deben ser informados sobre los mecanismos de participacin, incluyendo
quien(es) es su representante(s) en asuntos S&SO.
La organizacin debe asegurar que las partes interesadas externas sean consultadas sobre
asuntos de S&SO cuando sea pertinente.
4.4.4 DOCUMENTACIN
Los documentos requeridos por el sistema de gestin S&SO y por esta norma OHSAS
deben ser controlados. Los registros son un tipo especial de documento y deben ser
controlados de acuerdo con los requisitos dados en 4.5.4.
La organizacin debe determinar las operaciones y actividades que estn asociadas con el
(los) peligro(s) identificado(s), en donde la implementacin de controles es necesaria para
manejar el riesgo(s) S&SO. Esto debe incluir la gestin del cambio (ver 4.3.1).
4.5 VERIFICACIN
NOTA La frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para los diferentes requisitos
legales.
4.5.2.2 La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscribe (ver
4.3.2). La organizacin puede combinar esta evaluacin con la evaluacin de conformidad
legal referida en 4.5.2.1 o establecer un procedimiento(s) separado.
NOTA La frecuencia de la evaluacin peridica puede variar para los diferentes requisitos
que la organizacin suscriba.
Determinar las deficiencias S&SO que no son evidentes, y otros factores que podran
causar o contribuir en la ocurrencia de incidentes.
La organizacin debe asegurar que cualquier cambio necesario que se genere de la accin
correctiva y preventiva sea hecho en la documentacin del sistema de gestin S&SO.
La organizacin debe asegurar que las auditoras internas del sistema de gestin S&SO se
realicen a intervalos planificados para:
Desempeo S&SO.
Recursos; y
Las salidas pertinentes de la revisin por la alta gerencia deben estar disponibles para
comunicacin y consulta (ver 4.4.3)
ANEXO A (INFORMATIVO)
B.1 Introduccin
Este anexo identifica las diferencias claves entre los Lineamientos de la Organizacin
Internacional de Trabajo ILO-OSH y los documentos OHSAS, y proporciona una evaluacin
comparativa de sus diferentes requisitos.
B.2 Generalidades
OHSAS 18001 especifica requisitos para sistemas de gestin S&SO, posibilita las
organizaciones para controlar riesgos y mejorar su desempeo S&SO. OHSAS 18002 da la
gua en la implementacin de OHSAS 18001. Los documentos OHSAS son comparables
con la Seccin 3 de los Lineamientos ILO-OSH Los sistemas de gestin en seguridad y
salud ocupacional en la organizacin.
B.3.1 Objeto
Los modelos que muestran los elementos principales de un sistema de gestin S&SO son
directamente equivalentes entre los Lineamientos ILO-OSH y los documentos OHSAS.
B.3.3 ILO-OSH Seccin 3.2, Participacin del trabajador
Las normas OHSAS dirigen la procuracin mediante sus requisitos de evaluacin de riesgo,
identificaciones de los requisitos legales y establecimiento de controles operacionales.
Los lineamientos ILO-OSH definen los pasos a tomar para asegurar que los requisitos de
seguridad y salud de la organizacin son aplicados a los contratistas (tambin proporcionan
un resumen de las acciones necesarias para asegurar que es as). Esto es implcito en
OHSAS.
Esta es una sub clusula separada en los lineamientos ILO-OSH. Detalla los arreglos que
deben tomarse en cuenta para alcanzar el mejoramiento continuo. Arreglos similares son
detallados a lo largo de los documentos OHSAS, que consecuentemente no tienen una
clusula correspondiente.
B.4 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS CLAUSULAS DE LOS DOCUMENTOS OHSAS Y
LAS CLAUSULAS DE LOS LINEAMIENTOS ILO-OSH
Tabla B.1 Correspondencia entre clusulas de los documentos OHSAS y las clusulas
de los Lineamientos ILO-OSH
Tabla B.1 Correspondencia entre las clusulas de los documentos OHSAS y las
clusulas de los Lineamientos ILO-OSH (continuacin)
Bibliografa
[3] ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con gua para su uso
[4] ISO 19001:2002, Lineamientos para auditoria de Sistemas de Gestin de Calidad y/o
Ambiental