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PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROYECTO: CONTRATO: REVISION: EDICION: FECHA DE EDICION: 01 0 ABRIL-2012
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Proyecto:
CONTRATO N
AO ____________
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DESCRIPCIN
Pg. I. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
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I. HOJA DE DATOS
EMPRESA CONTRATISTA Petrocaribe Venezolana, S.A. Av. Jos Antonio Anzotegui, km 99. / Campo Petrocaribe. 0282-4222050 / 0282-4222195. Perforacin de Pozos de Agua. Cdula de Identidad Ing. Juan Barreto. 6.913.378 PROYECTO Proyecto: Numero de Contrato: rea: Fecha de inicio
Fecha de Culminacin:
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II. INTRODUCCION
El Presente Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional, ofrece la informacin necesaria y precisa para el desarrollo de la MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS PRODUCTORES DE AGUA en el presente documento se seala los diferentes equipos y herramientas a utilizar en la obra, e igualmente se describen los elementos del sistema de gestin en Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional con los procedimientos necesarios para minimizar los riesgos existentes en el rea laboral, as como los diferentes aspectos relacionados a la seguridad durante acondicionamiento y perforacin, por principios de Petrocaribe Venezolana, S.A., esta informacin ser suministrada a todo el personal que trabaja en ella; para as ofrecer a los trabajadores un ambiente de seguridad y tranquilidad en las diferentes actividades y obtener resultados positivos en cada ejecucin de las labores. El presente documento, del mismo modo refleja los elementos incorporados al plan de emergencia y contingencia asociado a la actividad sealada e igualmente, es una herramienta de consulta para el personal supervisor, operadores y personal de verificacin que estn presentes en el rea de la localizacin, quienes debern estar sujetos a los elementos y recomendaciones sealados en este documento. Los programas de inspeccin, auditoria y adiestramiento, los anlisis de seguridad y las practicas seguras de trabajo, el plan ambiental, la notificacin de incidentes; con el objeto de preparar, tomar conciencia y conformar un equipo de trabajo altamente comprometido en la implantacin de los procesos y procedimientos SI-AHO contemplados en este documento. Adems el presente Plan, se perfila en cumplir con las exigencias de las Normas P.D.V.S.A, Norma COVENIN, Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), Reglamento de las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Penal del Ambiente, para as conservar la Integridad fsica de los Trabajadores, Equipos e Instalaciones y Medio Ambiente.
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NOMBRE Y APELLIDO
FIRMA
CARGO
FECHA
2013
2013
2013
2013
2013
NOMBRE Y APELLIDO
Ing.
FIRMA
DPTO. SEGURIDAD Y SALUD PETROCARIBE
CARGO
DELEGADO DE PREVENCIN
DELEGADO DE PREVENCIN
FECHA
2013
2013
2013
2013
2013
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V. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
Establecer el compromiso de Petrocaribe Venezolana, S.A en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo con todos sus trabajadores a travs de Polticas Claras, que garanticen mejores condiciones de trabajo. Integrar a los Delegados de Prevencin, Comit de Seguridad y Salud Laboral, Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Trabajadores y trabajadoras, para la defensa de mejores condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Identificar, evaluar los Procesos Peligrosos en las diferentes reas de trabajo, estableciendo mecanismos de control a fin de no afectar el bienestar fsico y mental de los trabajadores y trabajadoras. Disear e implementar Programas de adiestramiento acorde a las necesidades de adiestramiento de cada trabajador y trabajadora de las diferentes reas o departamentos de este centro de trabajo. Disear e implementar procesos de inspeccin evaluacin y control de los riesgos existente. Desarrollar y mantener Sistemas de Vigilancia epidemiolgica de accidentes y enfermedades ocupacionales y para la utilizacin del tiempo libre y descanso. Establecer Normas, Reglas y Procedimientos de Trabajos Seguros y Saludables. Desarrollar planes de contingencia y atencin de emergencias, motivando y organizado a los trabajadores y trabajadoras para que participen en brigadas para el control de emergencias.
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VI. ALCANCE.
Este Plan de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional contempla las normas y procedimientos que van dirigidos a todo el personal destinado a laborar en los trabajos a realizarse en:MANTENIMIENTO, REHABILITACIN Y PERFORACIN DE POZOS PRODUCTORES DE AGUA para el proyecto: ______________________________ numero: _______________________, quienes debern cumplir con carcter obligatorio el conjunto de normas y procedimientos de seguridad enunciados en el mismo. Con el propsito de establecer las medidas de seguridad pertenecientes para as evitar incidentes o accidentes que puedan afectar al personal, equipos, instalaciones y medio ambiente. Este Plan Especfico De Seguridad Y Ambiente Permite Dentro De Su Alcance: Prevenir accidentes y garantizar la integridad fsica de personal. Determinar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades. Prevenir y controlar daos a instalaciones y al medio ambiente. Aplicar mantenimientos preventivos y correctivos a equipos y vehculos para actividades ms seguras. Prepara al personal para actuar en caso de emergencia (incendios, accidentes e incidentes, fugas de gases, etc.)
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PARA LA OBRA.
Se define a los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo como: La estructura organizacional de los patronos y otras formas asociativas comunitarias de carcter productivo o de servicios, que tiene como objetivos la promocin, prevencin y vigilancia en materia de seguridad, salud, condiciones y medio ambiente de trabajo, para proteger los derechos humanos a la vida, a la salud e integridad personal de las trabajadoras y los trabajadores. En funcin de lo antes expuesto tiene la siguiente estructura organizacional cuyas responsabilidades estn definidas en pro del desarrollo del servicio de seguridad y salud de la obra
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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DESCRIPCIN DE LOS ROLES Y LAS RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL.
OBJETIVO: Los fines u objetivos de los roles y responsabilidades de la organizacin lo constituye la directiva de la empresa, donde se trata de un conjunto de responsabilidades bajo los cuales todas las decisiones administrativas y operacionales se determinan con el objeto de que el progreso y desarrollo de la empresa puedan estar dirigido propiamente hacia los objetivos ya delineados. ALCANCE: Este procedimiento aplica a toda la organizacin de la empresa para dar el cumplimiento de los roles y responsabilidades que son asignados a cada uno de ellos. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Directiva de la empresa, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, quienes debern cumplir con todos los roles y responsabilidades asignados. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PROCEDIMIENTO: Al ingresar el personal se les realizar induccin en materia de seguridad y salud ocupacional con el objeto de notificar los roles y responsabilidades en materia de seguridad para su posterior aplicacin durante la ejecucin de la obra. PCV-F-SSST-01: Carta de Notificacin de Roles y Responsabilidades A continuacin se mencionan las responsabilidades de todos los miembros de la organizacin en cuanto a Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. PRESIDENTE - GERENTE: Es responsable de la direccin general de Petrocaribe Venezolana, s.a., durante el proyecto de Mantenimiento y Rehabilitacin de Pozos productores de agua, encargndose de planificar y controlar todas las actividades de perforacin y equipamiento de pozos de agua por medio de planos y procedimientos previamente establecidos. No obstante;
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Planificar estrategias para realizar las actividades de perforacin de pozos de agua con la mayor eficiencia posible. Coordinar que sus subalternos verifiquen el cumplimiento de las estrategias requeridas para la actividad. Evaluar los resultados obtenidos por cada uno de los departamentos para sujetarlo a discusin. Elaborar estadsticas de perforacin por taladro. Recomendar mtodos eficientes y seguros para cada una de las actividades. Asegurar que todo su personal este calificado por puesto de trabajo. PLANIFICADOR: Realizar la planificacin de las actividades a ser ejecutadas. Verificar con el personal de SIHO-A y supervisores que estn contempladas todas las acciones preventivas para la realizacin de la actividad. Especificar cronograma de ejecucin. Determinar tiempo requerido para las actividades. Estimar los recursos para la ejecucin de las actividades Desarrollar cronogramas de actividades y progreso fsico e histograma de recursos. Medir el progreso de las actividades y actualizar el programa actual a la data real. SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD: Hacer cumplir las normas y procedimientos, en materia de control de calidad, aprobados para la obra. Coordinar las actividades de control de la calidad conjuntamente con los supervisores de la obra. Realizar el llenado de informacin de toda la documentacin referente a la calidad. Realizar el seguimiento de la obra en todas sus etapas (civil y mecnica). Verificando la conformidad de todos y cada uno de los procesos. Emisin de no conformidades cuando la situacin lo amerite. Recepcin tcnica de los equipos y materiales. Control de los diferentes certificados de calidad para equipos, materiales y herramientas. Elabora en forma conjunta el plan especfico de SIHO-A del proyecto. COORDINADOR DE SIHO-A: Establecer y definir mtodos y estrategias para la buena ejecucin de la actividad. Recomendar mtodos eficientes y seguros. Elaborar y actualizar manuales de normas y procedimientos en materia SIHO-A. Auditar e inspeccionar trimestralmente el equipo. Realizar investigacin de accidentes e incidentes de acuerdo a la norma PDVSA SI-S09. Asegurar que todo el personal bajo su cargo est calificado y certificado ocupacional para la labor asignada.
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Asegurar que las actividades se ejecuten de acuerdo a los requerimientos del cliente. Preparar planes de emergencia. Coordinar y dirigir la ejecucin de la actividad de acuerdo a las especificaciones y normas establecidas por PDVSA y siguiendo los lineamientos de calidad y seguridad, higiene y Ambiente de la organizacin. Inspeccionar la gestin SIHO-A en el equipo. Verificar las condiciones y calidad de equipos y herramienta Brindar apoyo en la divulgacin de prcticas de trabajo seguro a todos los trabajadores. INSPECTOR DE SIHO-A: Se encarga de velar por l cumplimiento de lo establecido en los procedimientos de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional, para ello l supervisor tiene funcin de: Motivar al trabajador en las prcticas seguras de trabajo. Responsable ante el cliente por la aplicacin del procedimiento y todas las normas de seguridad y medidas de trabajo seguro. Dar aplicacin a las Normas y procedimientos de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional establecidos en PETROCARIBE y el cliente. Revisar credenciales de la certificacin de los operadores, soldadores y equipos/ maquinaria pesada. Velar por el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional Verificar los permisos de trabajo correspondiente. Asesorar al supervisor de operaciones en la realizacin del Anlisis de Riesgo del Trabajo (A.R.T) Asesorar al supervisor del taladro a dictar Charlas de Seguridad. Chequear e inspeccionar maquinarias y equipos Inspeccionar frecuentemente el sitio de trabajo para asegurarse que todo y cada uno de los procedimientos y registro de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional se encuentren en aplicacin. Notificar al supervisor inmediato de operaciones del taladro y al coordinador o superintendente SIHO-A de cualquier irregularidad, incidentes, accidentes en el sitio de trabajo. Llevar registros de las divulgaciones y actividades en materia de Seguridad, Industrial Ambiente e Higiene ocupacional Supervisar al personal de que las operaciones se realicen de forma segura. Informar al personal, Supervisor, Obrero acerca de los medios y equipos de Primeros auxilios que existen en el taladro. MANO DE OBRA CALIFICADA Y OBREROS: Cumplir con las normas de SIHO-A establecidas. Acatar las instrucciones de trabajo seguro dadas por los supervisores. Seguir el procedimiento de trabajo establecidos, evitando las improvisaciones.
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No cometer actos inseguros. Asistir y participar en las charlas y adiestramientos realizados por el inspector SIHO-A, coordinadores y supervisores. Reclamar, aceptar y usar todos los equipos e implementos necesarios para cada actividad. Utilizar las tcnicas y/o posiciones ergonmicas adecuadas para aquellas actividades que requieren mayor desgaste fsico. Reportar al supervisor o Inspector SIHO-A, incidente, accidente, condicin insegura o evento que amenace la salud de los trabajadores. Cumplir con todas las advertencias, avisos, carteles instrucciones y enseanzas que se le impartan en materia de Higiene y Seguridad Industrial. SUPV. LABORAL: Reportar al inspector SIHO-A cualquier situacin o acto inseguro observado en los sitios de trabajo. Participar en las actividades de simulacro. Llevar el control diario de horas trabajadas por los empleados. Atender las solicitudes del personal. Mantener actualizados el personal necesario en los frentes de trabajo. Mantener las relaciones con el personal, contractual, contratado y permanente de la empresa. Cumplir y hacer cumplir el uso de los implementos de proteccin personal. FACULTADES DEL COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Aprobar el proyecto de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y la vigilancia de su cumplimiento para someterlo a la consideracin del INPSASEL. Vigilar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y conocer directamente la situacin relativa a la prevencin de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales y la promocin de la seguridad y salud, as como la ejecucin de los programas de la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso, turismo social, y la existencia y condiciones de la infraestructura de las reas destinadas para esos fines, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas Supervisar los servicios de salud en el trabajo de la empresa. Prestar asistencia y asesoramiento al empleador o empleadora y a los trabajadores y trabajadoras. Conocer cuntos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, as como los procedentes de la actividad del servicio de prevencin, en su caso. Denunciar las condiciones inseguras y el incumplimiento de los acuerdos que se logren en su seno en relacin a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Conocer y analizar los daos producidos a la salud, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas. Conocer y aprobar la memoria y programacin anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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2. PROFESIONALES EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL, E HIGIENE OCUPACIONAL REGISTRADOS ANTE EL INPSASEL
La implantacin del programa de Seguridad Industrial Ambiente e Higiene Ocupacional requiere la asesora constante de profesionales capacitados, los supervisores de seguridad cuenta con comprobada experiencia en asesora, as como de un Coordinador SIHOA que vela por el cumplimiento de las normativas vigentes. Nuestros Supervisores de Seguridad de campo son profesionales en su gran mayora TSU en Seguridad, como lo exige PDVSA por contrato. Estos poseen certificaciones en materia de seguridad (Modulo C), constantemente se estn capacitando de acuerdo a nuestro Programa de Capacitacin. (Ver anexos currculo vitae).
COORDINADOR DE SEGURIDAD
INSPECTOR DE SEGURIDAD
INSPECTOR DE AMBIENTE
PARAMEDICO
CHOFER DE AMBULANCIA
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RESPONSABLE
Ing. Residente o Supervisor SIHOA
FRECUENCIA
Por Obra. Al inicio de actividad con la empresa (una vez ingresado todo el personal)
INPSASEL
Delegado de Prevencin
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LOS COMITS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL El patrono o patrona deber inscribir el Comit de Seguridad y Salud Laboral ante el Registro Nacional de Comits de Seguridad y Salud Laboral, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 1. Presentar solicitud en formulario elaborado al efecto por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INSAPSEL).
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2. Carta suscrita por todas las personas que integran el Comit, anexando los siguientes documentos en copias fotostticas, presentando a la vista los respectivos originales: A. Nmero de Identificacin Laboral (NIL) del patrono o patrona. (Copia) B. Registro Mercantil actualizado de la empresa debidamente registrada ante el Registro Subalterno (Copia) C. Carta de Designacin de los representantes del Patrono o Patrona ante el Comit de Seguridad y Salud Laboral.(CSSL) D. Carta de aceptacin de los representantes del patrono o patrona en el CSSL. (Original). E. Acuerdo formal de constitucin o de decisin de incorporacin al comit (Original) F. Estatutos Internos del CSSL con membrete de la empresa. G. Libro de Acta para las reuniones del CSSL, debidamente foliado, para ser sellado por la sala de registro de la Diresat. H. Certificado de Registro de los Delegados o Delegadas de Prevencin. (Copia) I. Acuerdo Formal de Constitucin del CSSL. (Original) Finalmente los integrantes del Comit de Seguridad y Salud Laboral debern solicitar al Jefe de la Sala de Registro la emisin de un certificado del registro del mismo para cada una de las partes. El funcionario o funcionaria de la unidad de registro que recibe los recaudos descritos anteriormente, realiza la revisin de estos, verificando que cumplan con todas las exigencias de ley. En caso de observaciones las har saber por escrito a los miembros del Comit presentantes para que sean subsanadas. Sus principales tareas son: 1. Las tareas antes mencionadas para los delegados de prevencin. 2. El Comit de Seguridad y Salud Laboral puede ser asesorado por Expertos Asesores de Seguridad externos, debidamente inscritos en INPSASEL, que coadyuven al mejor desenvolvimiento de sus tareas especficas. 3. Las disposiciones establecidas en el Artculo 46, 47, 48, 49 y 50, Capitulo II, Ttulo III de la LOPCYMAT.
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RESPONSABILIDADES Presidente y Junta directiva: Asegurar la elaboracin, divulgacin, promocin, puesta en prctica y funcionamiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo; as como, brindar las facilidades, tcnicas, logsticas y financieras, necesarias para la consecucin de su contenido. Requerir la elaboracin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin de los trabajadores y las trabajadoras. Aprobar y firmar la carta de presentacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo ante el INPSASEL para su aprobacin. Comits de Seguridad y Salud Laboral Participar en la elaboracin, aprobacin, divulgacin, promocin, puesta en prctica, seguimiento y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar en la elaboracin y revisin de la poltica de SST. Apoyar y asesorar, a los trabajadores y las trabajadoras y a los supervisores y supervisoras, en todo lo relacionado al Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones a fin de mejorar las condiciones de los ambientes de trabajo. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Preparar la propuesta del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, en concordancia con el marco regulatorio vigente. Controlar y evaluar la efectividad del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y asegurar la mejora continua del mismo
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Delegados y las Delegadas de Prevencin Participar activamente en el diseo, implementacin y seguimiento del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Participar activamente en la identificacin y evaluacin de los riesgos y procesos peligrosos. Garantizar que los trabajadores y las trabajadoras estn informados, participen activamente en el diseo, implementacin y evaluacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vigilar que todas las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, estn inmersas dentro de los planes de accin del programa de seguridad y salud en el trabajo. REFERENCIAS: PDVSA HOH22 Programa de seguridad y salud en el Trabajo. Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo Reglamento Parcial de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N 38596 Norma Tcnica del INPSASEL NT - 01 Elaboracin, Implementacin y Evaluacin de un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. PROCEDIMIENTO: El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo debe contener para cada obra los siguientes puntos: 1. Descripcin del Proceso Productivo y Proceso de Trabajo 2. Identificacin de los Procesos Peligrosos. 3. Poltica de Seguridad y Salud Laboral. 4. Planes de Trabajo para abordar los procesos peligrosos. 4.1. Planes de cumplimiento e implementacin de los programas preventivos. 4.2. Plan de Informacin y Formacin en materia de seguridad y salud en el trabajo. 4.3. Plan de Inspeccin. 4.4. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos Peligrosos. 4.5. Plan de Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los trabajadores y las trabajadoras. 4.6. Plan de Utilizacin del Tiempo Libre. 4.7. Reglas, normas y procedimientos de Trabajo seguro y saludable. 4.8. Dotacin de Equipos de Proteccin Personal y Colectiva. 4.9. Atencin Mdica Preventiva en salud de las trabajadoras y trabajadores 4.10. Planes de Contingencia y Atencin a Emergencias. 4.11. Recursos para la implementacin del Programa. 4.12. Ingeniera y Ergonoma. 5. Investigacin de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales. 6. Compromiso con el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nota: En funcin de estos y de acuerdo a la norma se irn desarrollando cada uno de ellos a continuacin en el PESIAHO.
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6. IDENTIFICACIN ACTIVIDADES.
DE
LOS
PROCESOS
PELIGROSOS
DE
LAS
OBJETIVO: Disear y establecer un proceso para estimar la magnitud de los riesgos, de las diversas reas de trabajo con la finalidad de obtener la informacin para poder tomar las medidas necesarias a fin de prevenir los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Ocupacionales. RESPONSABILIDADES: La Responsabilidad de identificar los procesos peligrosos existentes en las diversas reas Operacionales es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo con la participacin activa de los Comits de Seguridad y Salud laboral Los procesos peligrosos se originan en la interaccin de los componentes del proceso de trabajo, la identificacin de estos y la puesta en operacin a travs de las soluciones o medidas preventivas para la prevencin de Accidentes de Trabajo o Enfermedades Ocupacionales. Para la identificacin de los procesos peligrosos en las diversas reas de trabajo, se procedi a utilizar la metodologa del modelo obrero venezolano, donde se levant un diagnostico colectivo con la participacin activa de los miembros del Comit de Seguridad y Salud Laboral, permitiendo tener un primer diagnstico para detectar las condiciones poder tener una visin clara de los riesgos a los cuales estn expuesto los trabajadores durante el proceso productivo METODOLOGA UTILIZADA PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS: Para la identificacin de los procesos peligrosos, El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral trabajaron sobre el Modelo de Participacin Conjunta o Modelo de Gestin Participativa (MGP) de acuerdo al lineamiento impartido por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), y la participacin activa de los trabajadores tal como lo establece la LOPCYMAT, esto con la finalidad de Identificar evaluar y determinar cules son los mecanismo de control. Es por ello, que a continuacin se mencionan: A. Charla de divulgacin de los procesos productivos realizados. B. Ampliacin de instrumento para la identificacin de los procesos peligroso por actividades de trabajo consultndose directamente al trabajador. C. Desarrollar planes de trabajo para control de los riesgos y procesos peligrosos antes identificados.
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INDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS POR AREAS DE TRABAJO O ACTIVIDAD DE TRABAJO: Para la identificacin de los procesos peligroso por actividad, el Servicio de Seguridad y Salud Laboral se traslado por cada puesto de trabajo y con la participacin de cada trabajador involucrado en la actividad se procedi a identificacin de los procesos. VALORIZACIN DEL RIESGO: Para la valoracin de los procesos peligrosos por reas o departamento existentes, se realiz una estimacin en funcin a la informacin recopilada basndonos en la Norma Tcnica para la elaboracin de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectu la valoracin de los mismos tomando en consideracin el potencial severidad del dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho nuevamente, con el fin de priorizar las acciones y medidas de prevencin a aplicar, para controlarlos. Para determinar la severidad del dao se consideraron elementos de importancia como: parte del cuerpo afectada y la naturaleza de la lesin en categora de baja, mediana o alta, donde se estableci la probabilidad de que ocurra la lesin pudindose clasificar desde baja hasta alta, con el siguiente criterio: Probabilidad alta: ocurrir siempre o casi siempre. Probabilidad media: ocurrir en algunas ocasiones. Probabilidad baja: ocurrir raras veces. El grado de peligrosidad se calcul, en base a las consecuencias (severidad) y la probabilidad, mediante el siguiente cuadro:
PROBABILIDAD Baja Severidad Baja Muy Leve Mediana Leve Alta Moderado SEVERIDAD x PELIGROSIDAD PROBABILIDAD
Muy Leve Leve
Baja x Baja Baja x Mediana Mediana x Baja Baja x Alta Mediana x Media Alta x Baja Mediana x Alta Alta x Media Alta x Alta
Considerarse medidas de prevencin a mediano plazo Inversiones para el control de los riesgos-procesos peligrosos existentes y revisin de las medidas de prevencin aplicadas por la empresa Se deber realizar los controles del riesgo proceso peligroso de inmediato, considerando las inversiones necesarias No se efectuarn las actividades hasta tanto no se haya implementa-do el control del riesgo proceso peligroso.
Moderado
Media Alta
Grave
Alta
Muy Grave
Muy alta
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PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE LA EXPOSICIN A RIESGOS OCUPACIONALES. OBJETIVO Indicar los procedimientos para el control de exposicin de riesgo ocupacional en la empresa , a fin de cumplir con los requisitos exigidos en la Normas SI-S-04 de PDVSA ALCANCE Este procedimiento tiene su alcance en todo el personal fijo como contratado de la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute obras. RESPONSABILIDADES Corresponde al Presidente, Ingeniero Residente y Supervisores de Seguridad Industrial, bajo la asesora de la Coordinacin SIHOA. REFERENCIAS: LOPCYMAT, Art. 53 Numeral 10. Art. 69 y Art. 70 COVENIN 2260-88 Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2274:1997*: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos
PROCEDIMIENTO DE PREVENCIN: Antes de realizar cualquier actividad el personal debe ser notificado de los riesgos a los cuales estar expuesto. Es imperativo que tanto el Supervisor de Seguridad como el Supervisor de Campo, hagan un recorrido por el rea de trabajo y evalen las condiciones de la misma, en caso de conseguir una condicin insegura debern tomar las medidas correctivas, de no ser oble, paralizar el trabajo hasta su adecuacin. Realizar el Anlisis de Riesgo de trabajo y tomar las medidas preventivas para minimizar los efectos que estos puedan causar. Durante la ejecucin de las actividades se debe evaluar las condiciones del rea de trabajo y en caso de notar alguna variacin, tomar las medidas correctivas para evitar la exposicin del personal al riesgo, cuando la situacin se hace incontrolable se suspenden las actividades, hasta su correccin. Se acondiciona el rea donde los trabajadores puedan comer y descansar y se dispondr de un lugar de atencin a los lesionados en caso que los hubiere, en el sitio se debe encontrar el Botiqun de Primeros Auxilios, agua potable y el vehculo de emergencia. Tomar medidas preventivas en caso existir potenciales fuente de exposicin a los riesgos, como sigue:
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS FISICOS: Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de charlas diaria. Los trabajos deben ser realizados con las herramientas y equipos adecuados y los mismos deben encontrarse en buen estado. A los trabajadores se le deber realizar un examen fsico antes de ingresar al trabajo y finalizada la obra. Adquisicin de los equipos de proteccin auditiva, respiratoria y fsica adecuados y aprobados por entes certificadores. Adiestrar a los trabajadores sobre el uso y conservacin de los equipos de proteccin personal. Colocar avisos en las zonas peligrosas, como zanjas, sitios energizados, con mucho ruido, entre otros e identificar los equipos de proteccin mnimos. Ajuste de las maquinarias y equipos que emiten sonidos fuertes y pueden producir golpes y/o daos personales, emisiones contaminantes. Realizar mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. Limitar las jornadas de trabajo o rotar al personal en ambientes peligrosos. Mantener el rea de trabajo libre de obstculos, en orden y limpieza. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS BIOLGICOS Antes de iniciar cualquier trabajo u operacin los supervisores debern evaluar las reas o ambientes a fin de conocer los posibles riesgos biolgicos a los cuales estarn expuesto los trabajadores en general. Identificar la etiologa de los riesgos biolgicos. Todos los trabajadores se les indica y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgo elaborado previamente por el Ingeniero Residente y el Supervisor de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente dejando constancia de la misma, con la firma de la hoja de charlas diaria. En caso de trabajos en zonas boscosas donde se sospeche la presencia de insectos, serpientes u otro tipo de animal se deben tomar medidas especiales, botas caa alta para el personal, que este utilice camisas manga larga, y se debe podar o limpiar la zona de trabajo antes de iniciar actividades. En caso de que un empleado contraiga una enfermedad contagiosa como sarampin, lechina, gripe, entre otras, debe ser enviado a su domicilio hasta que est recuperado. Al personal se le suministrara agua potable fresca en vasos desechables, con la finalidad que no existan medios de propagacin de enfermedades.
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Disponer de instalaciones sanitarias adecuadas para el control de evacuaciones, orina y otros lquidos corporales. Establecer controles en relaciona a la presencia de animales e insectos en el rea de trabajo. Ejemplo: eliminacin de desechos, tapar los recipientes con aguas, entre otros. Disponer de recipientes adecuados e higinicos para el agua potable. Evitar ingresar a sitios donde se sospeche de la existencia de desechos biolgicos, alcantarillas, desages, entre otros. Si es necesario entrar se deben utilizar guates de goma o ltex y en el manejo de lesionados desinfectar cuidadosamente los equipos involucrados. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS QUMICOS El personal de supervisin antes de iniciar todo trabajo deber evaluar los ambientes de trabajo para detectar cualquier emisin de agentes o productos qumicos nocivos para la salud. Conocer y tener en el rea las hojas de H.D.S.M (HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES) informacin de seguridad de materiales. Realizar o aplicar las tcnicas tendientes a diluir o a eliminar los agentes qumicos nocivos. Realizar nuevamente una evaluacin del ambiente de trabajo, para asegurar que ha sido controlado el agente nocivo o se ha logrado llevarlo a valores permisibles de exposicin. Entrenar a los trabajadores sobre el uso de los equipos de evaluacin, as como de proteccin personal. Adiestrar a los trabajadores en general sobre las sustancias de productos y qumicos a utilizar. Mantener una supervisin permanente del ambiente de trabajo, a fin de determinar situaciones peligrosas. Entrenar al personal sobre cmo proceder en situaciones de emergencia. En cada actividad que se realice usando agente qumico, disponer de los sitos seguros para su resguardo y control. Disponer de los lugares seguros para los desechos qumicos y disposicin final de los mismos. Todos los trabajos que involucren sustancias qumicas deben estar plenamente identificados y el procedimiento de trabajo debe definirse antes de comenzar las actividades. En caso de trabajos con pinturas y solventes, el personal ser dotado de mascarillas y guantes especiales para evitar el contacto con la piel y las mucosas. No se debe ingresar a zonas donde se sospeche la presencia de vapores txicos sin los equipos adecuados de proteccin personal. Evitar estar recin afeitado, ya que los vapores y agentes txicos se adsorben fcilmente por la piel.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS DISERGONOMICOS La intervencin ergonmica consiste en estudiar el efecto del lugar de trabajo, el equipo, los mtodos y la organizacin del trabajo etc. para identificar cules son los problemas y sus posibles soluciones. Entre las estrategias de prevencin tenemos: Evaluacin de riesgos. Vigilancia sanitaria. Informacin a los trabajadores. Formacin a los trabajadores. Sistemas de trabajo ergonmicos. Prevencin de la fatiga. Proporcionar a cada trabajador informacin y cuando proceda, una formacin adecuada con relacin a la evaluacin de su exposicin al riesgo potencial por posturas inadecuadas. Mantener los instrumentos de mando de los equipos en la zona de alcance funcional. Para levantar cargas mantener cerca del cuerpo, la espalda tan vertical como sea posible y piernas dobladas.
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RIESGOS PSICOSOCIAL Definicin del perfil de puesto de trabajo para la empresa y seleccin de la persona ms apropiada para desempearlo. Desarrollar un programa de induccin y entrenamiento para el personal seleccionado, debidamente planeado y de duracin suficiente. Evaluacin peridica del desempeo y retroalimentacin individual en forma positiva enfocada a la correccin de procesos, evitando involucrar aspectos propios de la personalidad o de relaciones interpersonales. Desarrollar un buen ambiente laboral con el personal para dar valor a las relaciones afectivas con otras personas, la aprobacin social, la estima de los dems, la valoracin personal y profesional y la confianza en s mismo. Condiciones fsica y ambientales agradables. Se debe brindar Educacin contina, como una inversin de alto rendimiento, amplia oportunidad de formacin y desarrollo profesional. Retribucin econmica, este es un aspecto complejo, de mltiples variables y con poca intervencin individual. xito profesional, incluye oportunidades de promocin y ascenso, independencia y autonoma en el trabajo, desarrollo de la propia iniciativa y labor creativa.
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DE
RIESGOS
LOS
OBJETIVO Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, Ser informados, con Carcter previo al inicio de su actividad, de las condiciones en que esta se va a desarrollar, de la presencia de sustancias toxicas en el rea de trabajo, de los daos que las mismas puedan causar a su salud, as como los medios o medidas para prevenirlos. JUSTIFICACIN Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Ttulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin. ALCANCE La notificacin es para cada uno de los trabajadores propios, contratados, temporales, supervisores y gerentes que laboren en la empresa. RESPONSABILIDAD Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo desarrollara las notificaciones a que hubiera lugar. REFERENCIAS: PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT PROCEDIMIENTO: El Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA de la obra son los encargados de la identificacin de los Riesgos por cada puesto de trabajo, mediante la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente. Una vez que se selecciona el personal que va a ingresar a la empresa o a una obra determinada y habiendo aprobado el examen mdico de pre-empleo, la Coordinacin de
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Seguridad Industrial, se encarga de hacer la Notificacin de Riesgo, dejando constancia en la planilla respectiva. Durante la notificacin de riesgo se efecta una induccin de seguridad, mediante la cual se instruye al trabajador sobre las medidas preventivas y la obligatoriedad del uso de equipos de proteccin personal. Una vez llenada la planilla y firmada por el trabajador, se le entrega el original y se archiva una copia en la carpeta de cada trabajador. A todos los trabajadores se les induce y se les notifica los riesgos asociados a cada actividad mediante las charlas diarias y divulgacin del Anlisis de Riesgos elaborados previamente por el Ingeniero Residente y/o Supervisor de la Obra y la Coordinacin de Seguridad Industrial, dejando constancia de la misma mediante la firma de la hoja de charlas diarias.
TIPO DE NOTIFICACIN DE RIESGOS Notificacin de Riesgos por puesto de trabajo / instalacin LUGAR DE DIVULGACIN Base de la Empresa Obra RESPONSABLE Presidente Ing. Residente o Supervisor SI/AHO FRECUENCIA Inicio de actividades con la empresa Inicio de actividades en la obra
PCV-F-SSST-002: Notificacin de Riesgos Por Puesto de Trabajo. Anexo. Matriz de Riesgo de los Trabajadores.
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como medio de divulgacin permanente de las mismas. As mismo se dispondr de folletos informativos para ser entregados al personal mensualmente. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros aspectos de inters. La Poltica de Seguridad Industrial, Higiene Ocupacional y Ambiente de la empresa debe ser entendida, aplicada y divulgada por el Supervisor de Seguridad Industrial e Ingeniero Residente, por lo que a cada trabajador se le entregar una copia de la poltica en la charla de induccin, y peridicamente se publicara para que cada uno la conozca, repase, estudie, analice, interprete y tenga capacidad de sentirse parte del equipo.
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POLTICA DE SEGURIDAD
Petrocaribe Venezolana, S.A, a travs del compromiso de la Presidencia establece como objetivo general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, brindar a sus trabajadores y trabajadoras, condiciones de seguridad, salud y bienestar adecuados, para el desempeo de sus labores, mediante la promocin de prcticas de trabajo seguro, prevencin de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales, la evaluacin continua de los trabajos ejecutados y la aplicacin de medidas de control necesarias que permitan, minimizar los riesgos, preservar la salud fsica y mental, promover el esparcimiento y recreacin, a travs del desarrollo y ejecucin de las directrices de Seguridad y Salud en el Trabajo, enmarcado en las normativa legal venezolana. En base a lo anteriormente expuesto se establece: 1. Desarrollar y aplicar una gestin preventiva integral, en todos los niveles de la Organizacin y en cada una de las actividades realizadas, acorde con la normativa legal vigente. 2. Promover una cultura orientada hacia la promocin de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la utilizacin del tiempo libre, estableciendo medios de informacin y formacin adecuados, involucrando a todos nuestros trabajadores, trabajadoras. 3. Garantizar y mantener los canales de comunicacin, divulgacin y publicacin de la poltica a todos los trabajadores y trabajadoras de la organizacin y vigilar por su cabal cumplimiento. 4. Investigar y analizar todos los accidentes e incidentes de trabajo en el momento de su ocurrencia con el objeto de determinar las causas que originaron el evento y establecer un plan de accin, seguimiento y divulgacin de resultados para evitar la ocurrencia de los mismos. 5. Promover y garantizar el desarrollo de una gestin de administracin de riesgos orientado a preservar el bienestar fsico y mental de los trabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones y del medio ambiente. 6. Desarrollar e implementar estudios e investigaciones, con la participacin activa de los trabajadores y trabajadoras para incorporar nuevas tecnologas, mejoras administrativas, productos, procesos o materias primas orientadas al bienestar de la Salud de los Trabajadores. 7. Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de: Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, recreacin y utilizacin del tiempo libre, capacitacin y habilitacin del personal en materia de seguridad a cada una de los trabajadores y trabajadoras 8. Desarrollar y divulgar planes de respuesta a emergencias, para mitigar las consecuencias fomentando la participacin de todos los trabajadores, trabajadoras, organismos externos y comunidades vecinas. 9. Establecer el monitoreo constante del desempeo de seguridad, salud ocupacional y aspectos ambientales, implementando las medidas correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de las reas de trabajo y de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 10. Hacer extensiva esta poltica corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo a todas las empresas contratistas, clientes y proveedores. Esta poltica fue revisada y analizada con la participacin, aporte de los Delegados de Prevencin, representante de la parte patronal, representacin de los trabajadores y trabajadoras de la empresa y la participacin activa de la Presidencia de la Organizacin.
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Juan Barreto Presidente
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POLTICA DE AMBIENTE
Petrocaribe Venezolana, s.a., es una empresa dedicada a la perforacin, mantenimiento y equipamiento de pozos de agua, y mantenimiento de operaciones segn los requerimientos del cliente rigindose bajo las normas y leyes nacionales. En tal sentido y conscientes del potencial riesgo de impacto al ambiente la poltica de la empresa pretende minimizar los impactos ambientales negativos al igual que los riesgos al personal. As mismo, vela siempre porque las diferentes actividades se planifiquen y desarrollen de manera segura y eficiente, tomando en cuenta los riesgos asociados a cada actividad en particular. Con el objeto de asegurar la integridad fsica de los trabajadores, proteccin de las instalaciones y el medio ambiente reduciendo aquellas actividades que impacten al ambiente. Con la meta de eliminar al 100% el derramamiento de lodo en las reas operaciones realizando programas de manejo adecuado de los desechos (ripios de perforacin). A travs de programas enfatizados en materia de ambiente para tomar las acciones correctivas para mejorar la integridad de nuestras operaciones.
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EVALUACIN Y CONTROL DE LOS PROCESOS PELIGROSOS IDENTIFICADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL
OBJETIVO Se pretende establecer los parmetros mnimos para garantizar lo establecido en la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) JUSTIFICACIN Dar cumplimiento a lo as establecido en Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), segn el Titulo I Captulo I Art. I, y en su Titulo IV, Captulo I, Art. 53, Literales: 1,2,3,4,5,6, y Artculo 237 de la Ley Orgnica del Trabajo. As como dar cumplimiento a normativa vigente SI-S-04 Requisito de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y para los procesos de contratacin. ALCANCE Los trabajadores propios, contratados, contratista, subcontratista y gerentes que laboren en la empresa.
temporales,
supervisores,
RESPONSABILIDAD Es de la Coordinacin de Seguridad Industrial, conjunto con el Ingeniero Residente, deber explicar, a cada trabajador por puesto de trabajo los riegos implcitos en la actividad que este ejecute. As mismo desarrollara las medidas preventivas a desarrollar. REFERENCIAS: PDVSA SI-S-04Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HO-H-16 Identificacin y Notificacin de Riesgos asociados a las Instalaciones y Puestos de Trabajo LOPCYMAT. Art. 53, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y Art. 54, Literales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Reglamento Parcial de la LOPCYMAT PROCEDIMIENTO: El ingeniero residente en conjunto con el supervisor SIHOA se encargaran de revisar los procedimientos de trabajo y detectar los procesos peligrosos de la obra, estos procesos se detectan a travs de la matriz de riesgos, detectando en cada actividad las medidas preventivas. Se dictaran charlas acerca de estos procesos y las medidas de seguridad que deben tomarse a lo largo del plan se describen las medidas de seguridad relacionadas con los equipos de proteccin persona, orden y limpieza, manejo del cambio, ergonoma.
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Una vez dictada la charla por parte del Supervisor de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, ste deber llenar una constancia de Divulgacin de los procesos peligrosos. La Coordinacin de seguridad colocar y mantendr en forma visible, la matriz de riesgos, como medio de divulgacin permanente de las mismas. Mantendr informado a todo el personal mediante la entrega de folletos explicativos de cules son las conductas seguras, polticas y normas de la empresa, entre otros aspectos de inters. PROGRAMA DE DIVULGACIN DE LOS PROCESOS PELIGROSOS
DIVULGACIN TIPO DE DIVULGACIN FRECUENCIA
RIESGOS FISICOS RIESGOS QUMICOS RIESGOS BIOLOGICOS RIESGOS DISERGONOMICOS RIESGO PSICOSOCIAL
Charla Publicaciones en Cartelera Charla Publicaciones en Cartelera Charla Publicaciones en Cartelera Charla Publicaciones en Cartelera Charla Publicaciones en Cartelera
Mensual Permanente Mensual Permanente Mensual Permanente Mensual Permanente Mensual Permanente
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10. FACILIDADES Y REAS PARA EL SANEAMIENTO BSICO INDUSTRIAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA PDVSA HO-H-20.
PROCEDIMIENTOS DE DEMARCACIN, SEALIZACIN Y CONSERVACIN DEL REA DE TRABAJO OBJETIVO La empresa colocar las sealizaciones, demarcaciones y acordonamientos necesarios de acuerdo al rea de trabajo y observando las normativas en su diseo, tamao y colocacin. ALCANCE: En todas las reas de operacin se instalar un sistema de sealizacin y demarcacin de seguridad, segn las normas, que permita advertir a las personas y vehculos propios y ajenos a la obra sobre la presencia de equipos, materiales y personal laborando en la ejecucin de una obra. Dicha sealizacin se efectuar mediante conos o cinta amarilla de seguridad, segn sea el caso. RESPONSABILIDAD: La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ing. Residente, Supervisor SI/AHO, conjunto con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos. REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo Normas COVENIN 187
PROCEDIMIENTO: Demarcacin de reas de trabajo: Inspeccionar el rea de trabajo para definir con claridad cules sern las reas a demarcar y/o sealizar. Diariamente se colocaran los avisos y conos respectivos. Demarcar cuando se ejecuten trabajos en o cerca de carreteras, caminos o donde el paso vehicular sea frecuente, sealizando entre 50 y 100 metros antes y despus del sitio de trabajo. As como reas donde se encuentre tranquillas, fosas, zanjas, otros, destapadas y/o desniveles muy pronunciados prximos al sitio de trabajo o donde exista presencia de maquinaria pesada en movimiento en el rea de trabajo.
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Demarcar reas donde exista riesgos elctricos, o cualquier otro tipo de riesgo de accidente para los trabajadores de la obra o terceros. Conservacin del rea de trabajo: Del mismo modo se prev lugares asignados para el acopio de desechos, los cuales sern clasificados y separados segn sean: domsticos (papeles, vasos, etc.), Vegetales, Qumicos, entre otros, que sern enviados al relleno sanitario y/o a los sitios dispuestos por PDVSA, todo esto con el fin de procurar mantener la salubridad, el orden y la limpieza en todos los lugares destinados a la realizacin de las actividades. Por lo tanto la empresa suministrara para el cumplimiento de su recoleccin bolsas negras, sacos, recipientes y/o equipos necesarios.
PROGRAMA DE ORDEN Y LIMPIEZA PARA LA OBRA. OBJETIVO Prevenir la presencia de riesgos para los trabajadores y/o la comunidad, evitando accidentes e incidentes a travs del aseo, el orden y limpieza y el uso correcto de los implementos de seguridad. PROCEDIMIENTO: Sensibilizar a los trabajadores sobre lo determinante que significa mantener el rea de trabajo limpia y ordenada. Motivar al personal para promover el programa SOL, mediante charlas de induccin, y charlas diarias de seguridad. Delegar a los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL Dictar a los trabajadores charlas sobre la actitud proactiva en la prevencin de accidentes e incidentes. Las herramientas menores, equipos porttiles, entre otros, deben ordenarse debidamente y guardarse en un lugar apropiado cuando no estn en uso. Dentro de la programacin establecida se emplearn mtodos de concientizacin del personal en cuanto a orden y limpieza se refiere mediante charlas. Realizar inspecciones diarias antes de iniciar el trabajo verificando el cumplimiento y estado del terreno y las herramientas, y despus del trabajo para recoger desperdicios y agrupndolos para su posterior ubicacin y disposicin en un sitio idneo. Los vehculos tanto de la empresa como visitantes se estacionarn de retroceso en el lugar indicado para ello, con la trompa de los mismos hacia la salida de emergencia.
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Recoleccin y bote de basuras y Ocasional Supervisor SI/AHO escombros Disposicin de equipos de primeros auxilios y contra Diario Supervisor SI/AHO incendios PCV-F-SSST-015: Inspeccin de Orden y Limpieza
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PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE FORMACIN Y CONCIENTIZACIN. 1. Charla de induccin El Supervisor SIHOA persona debidamente capacitado, dar la induccin e informacin por escrito de los riesgos y procesos peligrosos presentes en el rea de trabajo a todos los trabajadores de la empresa, al igual que les har saber las medidas de proteccin y/o prevencin que ha de utilizar para minimizar los riesgos. Cada vez que
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sea modificado los procedimientos de trabajo, instalaciones o implementacin de trabajos con nuevos equipos o herramientas, ser divulgado a los trabajadores. Toda persona aspirante a trabajar o personal regular que sea cambiado de actividad o rea de trabajo de PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., recibir un recorrido al centro de trabajo y de manera verbal, escrita y obligatoria informacin sobre: Poltica de Seguridad y Salud Laboral de la Empresa. Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo vigente. (Julio de 2005). Notificacin de las Condiciones Inseguras o Insalubres a los que estar expuesto segn la ndole del trabajo a realizar. Informacin verbal y escrita de las sustancias, materiales y desechos peligrosos existentes. Roles y Responsabilidades dentro del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo. Plan de emergencia. Rutas de Evacuacin. Ubicacin de los equipos de extincin de incendios. 2. Formacin y Concientizacin SI/AHO Los trabajadores recibirn formacin en SIHOA, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de seguridad, identificacin de riesgos, prevencin de accidentes y enfermedades profesionales; mediante los cursos bsicos de: primeros auxilios, equipos de proteccin personal, prevencin y proteccin contra incendio, seguridad industrial bsica, manejo defensivo, entre otros. 3. Certificacin ocupacional La empresa gestionar y canalizara a travs de instituciones reconocidas, la certificacin del personal que requiera obtener tal documento, como por ejemplo: Los operadores de maquinarias, Soldadores, Inspectores de seguridad, entre otros. La empresa mantendr un registro sobre todos los adiestramientos y charlas dictadas al personal, a fin de controlar sus necesidades de adiestramiento. 4. Charlas peridicas Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de impartir Charlas de seguridad peridicamente y asegurarse que todos en cada rea de trabajo entiendan los procedimientos y las Normas de seguridad Industrial, y verificar que se pongan en prctica. 5. Adiestramientos Operacionales El ingeniero residente conjuntamente con el Comit de Seguridad y Salud Laboral planificaran un proceso de adiestramiento que permita instruir ya sea formativa o informativamente al personal de todo lo concerniente a su labor a desempear dentro de la empresa, al igual que dar a conocer las normas generalizadas, todo esto en aras de
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aumentar la productividad del personal mediante el desarrollo de sus habilidades y destrezas, creando as un valor agregado al personal. 6. Adiestramientos de Seguridad y Salud en el Trabajo Todo trabajador deber recibir adiestramiento en relacin a la seguridad y salud en el trabajo, tendente a desarrollar conciencia sobre la identificacin de riesgos y procesos peligrosos, prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales en cada rea respectiva de trabajo, siendo responsables de su coordinacin y ejecucin el empleador y delegado de prevencin, dentro de estas formaciones prevalecern: Lopcymat, Inpsasel, Comit de S.S.L. y Delegado de prevencin. Prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales. Prevencin, extincin y evacuacin de incendios. Equipos de proteccin personal y colectivo. Riesgos y procesos peligrosos. Orden y limpieza. Primeros Auxilios. Procedimientos de trabajo seguro. Ergonoma. Seguridad vial. Crecimiento personal. Daos a la salud generados por el consumo de tabaco, alcoholismo, sustancias psicotrpicas, estrs laboral. Materiales Peligrosos. Entre otros que dictamin necesario el empleador y/o Comit de S.S.L. PROGRAMA DE CAPACITACIN Y FORMACIN DE LOS TRABAJADORES
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Induccin al nuevo personal Charlas de Seguridad Industrial Anlisis de Riesgos en el Trabajo Procedimientos Operacionales Hojas de Seguridad de los materiales Publicaciones Publicacin estadstica.
PCV-F-SSST-004: Induccin SIHOA PCV-F-SSST-008: Hoja de asistencia a Charla PCV-F-SSST-: Notificacin de Procedimientos Operacionales
DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
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12. LISTADO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS FORMADOS Y CERTIFICADOS DE ACUERDO CON SU PUESTO DE TRABAJO Y SUS RESPECTIVOS REGISTROS.
OBJETIVO Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para asegurar la formacin y concientizacin necesarias para el personal con la finalidad de prevenir, monitorear, controlar y mitigar riesgos en las obras y/o servicios. ALCANCE El programa formacin y concientizacin no es excluyente y es de fcil acceso para todo el personal de la empresa en beneficio individual y para el equipo de trabajo los conocimientos adquiridos son aplicables a todas las obras y/o servicios desempeados por la empresa, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes. RESPONSABILIDAD La Directiva brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar la formacin y concientizacin en materia de seguridad industrial a todos los asociados y personal contratado. Cada uno de ellos puede solicitar a la directiva formacin y concientizacin, sea individual o grupal en la materia de seguridad industrial que considere. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. LOPCYMAT Art. 56 N 6. PROCEDIMIENTO: Al contratar al personal para la obra se le solicitar su debida certificacin en el rea donde este trabajara. Esto incluir cursos, talleres u otros elementos que hagan constar que tiene experiencia en los trabajos a realizar. Se excepta de esto a los obreros ya que por normativa de la conveccin petrolera no necesitan tener experiencia ni estar certificados para realizar los trabajos.
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Supervisor SIHOA
DOCUMENTACIN VIGENTE DEL PERSONAL, FORMADO POR UN CENTRO DE CAPACITACIN RECONOCIDO POR PDVSA, EN MATERIA DE PERMISOS DE TRABAJO La empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., cuenta con un personal capacitado y certificado para sus labores. Y tiene convenio con una empresa capacitada y certificada para formar en materia de seguridad y certificados ocupacionales, reconocido por PDVSA.
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Una vez finalizado el contrato y antes de la liquidacin del trabajador se refiere al mdico de la empresa, siguiendo el paso uno (1) Recibido el Informe post-empleo en sobre sellado y cerrado en la empresa se toma la decisin de liquidar al trabajador slo si su estado de fsico es favorable, caso contrario, se somete al trabajador al tratamiento mdico respectivo hasta su rehabilitacin, momento en que ser liquidado por la empresa. La Empresa mantiene contrato con las siguientes clnicas y farmacias en el Estado Gurico para el servicio mdico de su personal, segn anexo. CLNICA DIRECCIN TELFONO
FARMACIA
DIRECCIN
TELFONO
PROGRAMA DE VIGILANCIA MDICA TIPO DE EVALUACIN Examen de PRE-Empleo Exmenes Peridico Examen de Post-Empleo FRECUENCIA/PERIDO Al ingreso Cada 6 meses Al finalizar el contrato
PCV-F-SSST-: Examen Mdico
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15. PLAN INSPECCIN DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO PARA LA OBRA O SERVICIO.
La Direccin de para la prestacin de este servicio tiene previsto un programa de Inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente como parte fundamental de la Prevencin de Accidentes. Las inspecciones de seguridad son el medio eficaz para determinar actos y condiciones inseguras, por lo tanto, consciente de ello, se realizarn inspecciones peridicas basadas en los siguientes aspectos: Procedimientos de Trabajo. Equipos Y Herramientas. Equipos de Proteccin Personal. Orden y Limpieza. Los resultados de cada inspeccin sern informados por escrito a los Supervisores de trabajos, Quienes sern los responsables de tomar las acciones o medidas correctivas que cada caso requiera. PROGRAMA DE INSPECCIONES A LA OBRA Estas inspecciones se realizarn cumpliendo la siguiente programacin. TIPO DE INSPECCION Equipos de Proteccin Equipos y Herramientas Permisos y ART PERODO Quincenal Quincenal Quincenal RESPONSABLE Supervisor de SIHOA / Delegado CSSL Supervisor de Obra / Delegado CSSL Supervisor de SIHOA / Delegado CSSL
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES: OBJETIVOS Realizar los Seguimientos de la inspeccin de Seguridad, Higiene y Ambiente para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones.
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RESPONSABILIDADES La responsabilidad del cumplimiento de este Procedimiento recae sobre el Ingeniero Residente conjuntamente con el representante del comit de seguridad y salud en el trabajo PROCEDIMIENTO: EL Ingeniero Residente, conjuntamente con el representante del Comit son los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones. Una vez que se analiza la inspeccin, el Ingeniero Residente jerarquiza los puntos de inconformidad sobre la Seguridad, Higiene y Ambiente conjuntamente con el Supervisor de Seguridad. Se presentara un cronograma de correccin a La Direccin para cumplir con las recomendaciones emitidas. Se notifica a La Direccin sobre los correctivos y las acciones tomadas. La Direccin gira instrucciones a los Supervisores de Seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimientos para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de herramientas PCV-F-SSST-031: Planilla de Inspeccin de equipos
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16. PLAN DE MONITOREO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA DE LOS RIESGOS Y LOS PROCESOS PELIGROSOS IDENTIFICADOS.
OBJETIVO El programa est orientado a evaluar la morbilidad de la obra y mantener vigilancia mdica permanente para todos los trabajadores de la empresa. ALCANCE Es aplicable a todos los trabajadores de la empresa y a aquellos que ingresen en ocasin de una obra en particular. RESPONSABILIDADES La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Administracin, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIAS: LOPCYMAT, Art. 40 Numeral 6, 8, 13. Art. 53 Numeral 10. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin PDVSA HOH10Salud Ocupacional para Contratistas COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2274:1997: Servicios de Salud Ocupacional en Centros de Trabajo. Requisitos Morbilidad Es un dato demogrfico que cumple la funcin de informar la proporcin de personas que se sufren una enfermedad en un espacio y tiempo determinado. PROCEDIMIENTO: Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra. Los datos estadsticos de La obra, sern vaciados en un formato de registro de estadsticas de morbilidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin. El registro de morbilidad implica todas las enfermedades, accidentes, incidentes u otros que se registren durante el trabajo. El registro de morbilidad se archivara junto con las estadsticas de accidentes de la empresa.
PCV-F-SSST-000: Registro de Horas Hombres trabajadas ANEXO: Planilla de morbilidad
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17. PLAN PARA LA UTILIZACIN DEL TIEMPO LIBRE ESPECIFICO PARA LA OBRA O SERVICIO.
OBJETIVO Establecer un sistema de Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores de la empresa ALCANCE Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran dentro de las instalaciones de Petrocaribe Venezolana, S.A. REFERENCIAS LOPCYMAT, PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin Norma Tcnica Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Personal involucrado y Responsabilidades Es responsabilidad del Departamento de laborales recibir la solicitud de vacaciones por parte de sus trabajadores y trabajadoras y de realizar los trmites necesarios para procesar dicha solicitud. Tambin ser responsable de garantizar horas y das de descanso necesario y de hacer cumplir el sistema de monitoreo y vigilancia del uso del tiempo libre. PROCEDIMIENTOS Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los trabajadores: por medio del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se debe desarrollar e implementar un sistema de vigilancia permanente donde se considere: jornada de trabajo, horas extras laboradas, hora de descanso dentro de la jornada, das de descanso obligatorio, das de descanso obligatorio disfrutados efectivamente, das de descanso convencionales, das de descanso convencionales disfrutados efectivamente, que garantice la utilizacin del tiempo libre de las trabajadoras y los trabajadores, como la aplicacin de los planes para la recreacin y turismo como herramientas para fortalecer la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. El personal solicitado ante el SISDEM es por tiempo determinado por lo tanto se garantizar el pago de las vacaciones y bono vacacional de manera fraccionada, es decir, por el tiempo que dure su contrato en la obra. El personal fijo de la empresa cuenta con el disfrute de vacaciones colectivas al finalizar el ao. El ingeniero planificador de la obra se encargara de verificar diariamente la entrada de los obreros y empleados a la obra, la salida de los mismos y contabilizar las horas extras en caso de que se produzcan. Segn el formato anexo.
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El representante laboral debe contabilizar la lista de asistencia de la obra y realizar la nomina de segn la conveccin colectiva petrolera del ao 2010-2011. Segn las normativa de trabajo de PDVSA, se tiene: 1. Tiempo de viaje: 3 horas. 2. Jornada de Trabajo: lunes a viernes de 7 am a 3 pm. 3. Con media hora de descanso para almorzar. Horas de descanso dentro de la jornada laboral: Todos los trabajadores y trabajadoras, gozaran de una (01) hora por motivo de almuerzo y descanso dentro de su jornada laboral. Das de descanso obligatorio: Todos los trabajadores y trabajadoras., disfrutaran de 2 das de descanso obligatorio necesario para su recreacin y turismo. Beneficios: Todos los beneficios establecidos por la Ley orgnica de los trabajadores y trabajadoras (LOTTT) y/o conveccin petrolera segn sea el caso.
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18. SE HA IMPLEMENTADO Y MANTENIDO LOS PROCEDIMIENTOS Y ANLISIS DE RIESGOS PARA LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA OBRA O SERVICIO.
18.1 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
OBJETIVO Conocer las actividades a realizar, los equipos, materiales y personal necesario as como tambin las medidas preventivas a tomar. ALCANCE Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra , realizada por la empresa RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo, Gerente del Personal conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos. REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo PDVSA SIS20 Procedimiento de Trabajo Con la finalidad de disminuir los riesgos, y actos inseguros, se debe tener un procedimiento de trabajo que controle todos los implementos necesarios para la elaboracin de la actividad, tanto los equipos, herramientas, materiales y el personal certificado para cada actividad. PROCEDIMIENTO: Los procedimientos de trabajo deben ser elaborados por personal calificado, revisados y aprobados por la lnea supervisora de la contratista con la participacin de representantes de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, validado por el Comit de Seguridad y Salud Laboral. Los procedimientos de trabajo deben tener un cdigo nico que los identifique, este cdigo debe indicar, como mnimo, el nombre de organizacin, el tipo de actividad a ejecutar y un nmero correlativo.
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Cualquier cambio de alcance en la actividad planificada, genera una actualizacin en el Procedimiento de Trabajo, lo cual debe ser registrado y manejado de acuerdo a un Procedimiento de Control de Documentos. Se debe establecer un programa de divulgacin de los procedimientos y los mecanismos que permitan evaluar que los mismos sean cabalmente entendidos por el personal, de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Estos procedimientos deben permanecer accesibles al personal involucrado. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir todos los pasos o secuencia de tareas para la realizacin ptima del trabajo; los peligros y riesgos particulares de cada una de las actividades y las medidas de prevencin y control en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en la Norma PDVSA IR S17 Anlisis de Riesgos del Trabajo, SI-S-20 Procedimientos de Trabajo, as como las acciones para el control de emergencias. Los Procedimientos de Trabajo deben incluir los equipos, materiales, herramientas, tecnologa y personal apropiados para la ejecucin de las actividades. Los procedimientos deben estar redactados en forma clara, precisa y concisa, con la finalidad de que puedan ser aplicados en forma sistmica y consistente. As mismo tiene previsto cumplir con la normativa de seguridad realizar los siguientes pasos en la obra: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIN: Se debe leer, interpretar y discutir con el personal involucrado en la obra, el Anlisis de Riesgos en el Trabajo de (A.R.T) y as poder despejar dudas referentes al proceso. El personal de la contratista debe estar familiarizado con los equipos, maquinarias y herramientas que sern empleadas en el trabajo, con el fin de minimizar el riesgo de ocurrencia de accidentes. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIN Se deben supervisar el cumplimiento de los procedimientos operacionales de cada actividad en los diferentes frentes de trabajo, a objeto de verificar el uso adecuado de los equipos de seguridad y de proteccin personal. Corregir los actos y condiciones inseguras que se observen durante el desarrollo de actividades. Motivar mediante el ejemplo el cumplimiento de las Normas y Polticas de Seguridad difundidas en la induccin. Or de los trabajadores y tomar por escritos sus planteamientos en cuanto al desarrollo de las actividades, as como de cualquier necesidad que en materia de seguridad reporten los mismos. Estar atentos sobre cualquier emergencia que pudiera suscitarse, a fin de poner en accin el Plan de Emergencia. Estimular a los trabajadores que cumplan cabalmente con las normas e instrucciones dadas en materia de seguridad.
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Verificar el cumplimiento de las inspecciones a los equipos y herramientas de trabajo, antes de realizar las actividades. Divulgar al personal los procedimientos operacionales.
Anexo: Procedimientos operacionales
DE
PELIGROS,
EVALUACIN
1. Identificar Actividades o Pasos Bsicos del Trabajo Se debe descomponer el trabajo en las actividades que integran el proceso, o los pasos bsicos e individuales a tomar por el trabajador, en la secuencia lgica de ejecucin. Cada actividad o paso se escribe en la columna de la izquierda del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Es recomendable anotar/identificar, al lado de cada actividad, los materiales, equipos o herramientas requeridos. Al hacerlo de esta manera, el Anlisis de Riesgos del Trabajo tambin constituye una herramienta til de planificacin. 2. Identificar Peligros y Riesgos asociados a cada actividad Luego de descomponer el trabajo en actividades, se deben identificar los peligros y riesgos asociados a cada actividad que puedan causar dao a las personas, a las instalaciones o al ambiente. En tal sentido, se debe considerar, por ejemplo, que los trabajadores pueden estar expuestos a riesgo de quemaduras, asfixia, intoxicacin, golpeado por un objeto, quedar atrapado entre dos objetos, caer del mismo u otro nivel, adquirir una enfermedad ocupacional, etc. En la columna intermedia del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo se deben describir el riesgo en forma descriptiva los riesgos identificados y asociados a cada actividad. Al identificar los peligros y sus riesgos, se deben tomar en cuenta todos los posibles receptores potencialmente afectados: personal, visitantes, comunidades, ambiente (aire, suelos, aguas, biodiversidad), continuidad del proceso, activos, equipos/ instrumentos, opinin pblica, entre otros. Para identificar en forma temprana los peligros y verificar las condiciones mnimas de seguridad, requeridas para dar inicio a las diferentes actividades, se debe observar atentamente, y de forma estructurada, de lo general a lo especfico y de lo obvio a lo potencial, entre otros, lo siguiente: a. Ambiente Circulante Condiciones Climticas: lluvias, vientos, tormentas elctricas. Factores del Ambiente de Trabajo: iluminacin, polvos, gases, vapores, ruido, vibracin, temperatura extrema (calor), radiacin ionizante y no ionizante. Orden y Limpieza: control y respuesta a emergencias, reas de proceso y trnsito de peatones, almacenaje. b. Sistema o Proceso Presencia de Sustancias y Materiales Peligrosos: txicos, inflamables, explosivos, custicos, cidos, alcalinos, reactivos, inestables o radiactivos. Aislamiento de Fuentes de Energa Control de Fuentes de Calor/Chispas Otros Trabajos realizados en paralelo: se debe tener en cuenta que si existe ms de un trabajo simultneo, los riesgos deben estar identificados y controlados para cada caso en forma individual y conjunta. c. Equipo a ser Intervenido, Lugar de Trabajo Aspectos clave de seguridad en el sistema equipo a ser intervenido. Aspectos clave en Prcticas de Trabajo Seguro.
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3. Establecer Medidas de Prevencin y Control Seguidamente a la identificacin de los riesgos asociados a cada actividad, se deben registrar en la Seccin B del formato de Anlisis de Riesgos del Trabajo, las medidas de prevencin y control que permitan reducir o minimizar dichos riesgos. Las medidas de prevencin y control de riesgos deben orientarse, primero al control de dichos riesgos en la fuente, luego en la trayectoria y por ltimo en el receptor. Este orden ha demostrado ser el ms efectivo para reducir los riesgos asociados al trabajo. a. En la Fuente: Eliminar peligros a travs del diseo y/o rediseo del sistema. Reducir riesgos al sustituir mtodos y/o materiales por otros menos peligrosos. b. En la Trayectoria: Incorporar dispositivos de seguridad. Instalar sistemas de deteccin y alarma. Aplicar controles administrativos: mtodos y procedimientos de trabajo, capacitacin del personal, entre otros. c. En el Receptor o Trabajador: Usar equipos, necesario/especficos, de proteccin personal. DOCUMENTACIN, FIRMADA POR TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO, DONDE ESTN CLARAMENTE IDENTIFICADOS Y NOTIFICADOS LOS PELIGROS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE RIESGOS.
Anexo: Anlisis de Riesgo en el trabajo
PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES RECOMENDACIONES EMANADAS DE LOS ANLISIS DE RIESGOS
Y/O
OBJETIVO Realizar los seguimientos y recomendaciones de las inspecciones de emanadas de los Anlisis de Riesgo para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones. ALCANCE Este procedimiento involucra a todos los Gerentes, Ing. Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, durante toda la obra, realizada por la empresa. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Gerente Administrativo, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
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REFERENCIAS: COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo PROCEDIMIENTO: El Supervisor SIHOA, conjuntamente con el supervisor del servicio son los encargados de realizar los seguimientos de las inspecciones generadas en campo de trabajo, en la identificacin de peligros/ riesgos asociados a los cambios detectados para realizar los cambios. Estos cambios pueden ser los siguientes: 1. Se usarn nuevas herramientas, diferentes tcnicas u otro procedimiento para realizar el trabajo 2. Cuando se requieren tareas adicionales 3. El rea de trabajo presenta condiciones diferentes a las contempladas en el procedimiento de trabajo y en este anlisis de riesgos 4. Las condiciones del proceso generan riesgos adicionales a los indicados en este anlisis de riesgo 5. Existen condiciones atmosfricas adversas (ej.: fuertes vientos, lluvias, tormenta elctrica) Una vez que se revisan los Anlisis de Riesgo, el Supervisor de Seguridad jerarquiza los puntos de inconformidad sobre las tareas adicionales que no estn contemplada en el ART, conjuntamente con el supervisor del servicio, quien preparan las recomendaciones. Una vez realizadas las recomendaciones se realiza el seguimiento para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado. Se notifica a la coordinacin de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas, quien gira instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
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Examinar y discutir con todo el personal involucrado en la obra los procedimientos de cada una de las actividades programadas para el da. Comprobar que todos los involucrados en la obra cuente con los equipos de proteccin personal adecuados para cada actividad. Confirmar que se encuentren los Permisos de Trabajo en el sitio, firmados por los responsables del trabajo y con los permisos asociados para las actividades que as lo requieran. Evidenciar que todo el personal ha quedado claro con la lectura y explicacin del A.R.T. Firma el A.R.T. por parte de los trabajadores, la persona autorizada por la empresa, Inspector de PDVSA y Custodio del rea. Comprobar en el caso de trabajos especiales (soldadura, operaciones con gra) que los equipos a utilizar se encuentren certificados as como sus operadores. Verificar la permanencia en sitio del Plan Especfico de Seguridad Industrial, Ambiente E Higiene Ocupacional de la Obra; al igual que los procedimientos de trabajo.
DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLICACIN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO OBJETIVO Divulgar el Plan Especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, los Procedimientos de Trabajo Operacionales y la Prctica de Trabajo Seguro, a todos los niveles de la organizacin y garantizar su entendimiento y la prctica contina de las mismas. ALCANCE Esta divulgacin involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra, realizada por la empresa. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de las divulgaciones del Plan Especifico, procedimiento y Prctica de Trabajo seguro, es el Presidente, Ingeniero Residente e Supervisores SI/AHO, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar constancia de dicha divulgacin. REFERENCIAS: PDVSA IRS17 Anlisis de Riesgo del Trabajo PDVSA IRS04 Sistema de Permisos De Trabajo PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales
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PROCEDIMIENTO: El Ingeniero Residente y la Coordinacin SIHOA son los responsables de elaborar, mejorar, explicar y divulgar las normas y procedimientos que se ejecutaran en las obras y servicios que presta la empresa. Una vez seleccionado el personal que laborar en la obra o servicio se le explica en forma verbal y escrita previa lectura las normas y procedimientos que la empresa sigue con motivo de garantizar el trabajo, el bienestar de sus trabajadores, la proteccin de sus equipos y del medio ambiente. En la obra o servicio es responsabilidad del supervisor de campo conjuntamente con el supervisor de seguridad en la charla de 5 a 15 minutos explicar los tpicos importantes de los procedimientos a fin de reforzar el conocimiento de los trabajadores, dejando constancia en las planillas de charlas diarias. Durante la divulgacin de los procedimientos se debe tomar nota de las ideas que salen del grupo de trabajo, con la intencin de modificarlos y adaptarlos a la experiencia de campo. Esto permitir mantener actualizados los manuales. Para cada obra o servicio se deben elaborar los procedimientos de trabajo los cuales deben permanecer en la obra, previa divulgacin de los mismos entre los trabajadores. Cuando se trate de equipos nuevos se bebe entregar al operador del mismo el copia del manual de operaciones del fabricante, dejando constancia escrita; el original debe permanecer en el patio de la empresa siempre a disposicin de los interesados. PROGRAMA DE DIVULGACIN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRCTICAS DE TRABAJO SEGURO Y NORMAS DE SI/AHO.
P.T.S
Anlisis de Riesgos en el Trabajo (ART) Charlas de Seguridad Industrial Divulgacin de Procedimientos Evaluacin de Practicas de Trabajo Seguro
FRECUENCIA
Diaria Diaria Al ingresar Bimensual Mensual
RESPONSABLE
Ing. Residente Sup. SIHOA Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA Ing. Residente Sup. SIHOA
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS APLICACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRCTICA DE TRABAJO SEGURO. Las recomendaciones emitidas en los reporte de inspeccin se procesan mediante el Comit de Seguridad y Salud Laboral. En caso de que sean urgentes son procesadas de inmediato por el Ingeniero Residente. Despus de dictados los correctivos necesarios, se otorga un tiempo prudencial para la ejecucin de los mismos, y en la siguiente inspeccin se verifica el avance de cumplimiento.
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20. DIVULGACIN, CONSERVACIN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INSPECCIN, MANTENIMIENTO, REPARACIN, CONSTRUCCIN, MODIFICACIN O DESMANTELAMIENTO AS COMO, PARA EL MANEJO DE CAMBIO.
20.1 Procedimiento para la evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios, en mquinas, equipos, herramientas. OBJETIVO Proporciona controles para los procesos de evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios en el proyecto a fin de establecer un mtodo disciplinado para la realizacin del mismo. Garantizando una comunicacin eficaz y una clara asignacin de responsabilidades para que el servicio se ejecute de forma segura. ALCANCE Este procedimiento, es aplicable a todas las actividades de cambio operacionales, personal, maquinaria y equipos, asignados en el PESIHOA. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del manejo del cambio, est en la Junta Directiva de la Empresa, quien es la persona que autoriza los cambios. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo PROCEDIMIENTO: Todo el personal que encuentre las razones sustentables, para generar un cambio en el campo operativo y tecnolgico, as como en la organizacin de la empresa, especficamente en los cargos de personal, debe elaborar un informe de justificacin y proposicin del cambio, y tramitarlo por intermedio del supervisor, ante la Junta Directiva de la Empresa, quien autoriza el Cambio. Posteriormente de presentarse la propuesta del Cambio, la Junta Directiva, realizar una reunin con el personal involucrado en el proceso del Cambio, para estudiar la factibilidad del mismo, y elaborar el Cronograma de proceso del cambio. Posteriormente se elabora el cronograma del proceso del cambio, as como los recursos necesarios para el mismo. Dicho cambio debe beneficiar a la empresa en lo operativo y en el funcionamiento organizacional. Una vez se produzca el cambio, se debe dar a conocer a todo el personal mediante induccin, siendo responsabilidad de quien proyecta el cambio.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Sealar e informar las caractersticas y aplicaciones tcnico-operacional y administrativa a travs de adiestramiento. Indicar el tiempo que durar dicho cambio, si es temporal o permanente. Se debe registrar y codificar dicho cambio, para el control de la calidad. Si dicho cambio tiene influencia hacia el cliente, debe notificarse del mismo a los clientes, a fin de cumplir con las necesidades del mismo.
PCV-F-SSST-: Constancia de Manejo de Cambio
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21. DIVULGACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA NOTIFICACIN, REGISTRO, CLASIFICACIN, INVESTIGACIN Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES.
OBJETIVO Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente e incidentes y enfermedades ocupacionales, a fin de proporcionar los correctivos producir estadsticas y de esta manera se puede evitar la recurrencia de accidentes en otras obras de la empresa ALCANCE Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra RESPONSABILDADES La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS: COVENIN 474:97: Registro, Clasificacin y Estadstica de Lesiones de Trabajo. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de Accidentes PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz. LOT: Ley Orgnica de Trabajo, Articulo 73, 19 INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales PROCEDIMIENTO Al suscitarse un accidente o incidente es importante tomar las siguientes medidas para garantizar su notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales y as evitar se repeticin. Si el accidente trae como consecuencias lesionadas, en primer lugar es necesario prestarle los primeros auxilios y hacer lo que est al alcance del personal, para reducir los efectos. Activar el plan de emergencia para los casos de accidentes con lesionados o consecuencias potenciales pertenecientes a la empresa. No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes.
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Para iniciar el procedimiento de investigacin se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos: Incidentes: Cuando el lesionado posterior a la atencin de urgencia se incorpora de inmediato a su labor; Accidente Leve: Cuando el lesionado no requiere de hospitalizacin y se incorpora a la obra o servicio en un lapso menor de dos das de su ocurrencia; Accidente Grave: Cuando el lesionado es hospitalizado y se incorpora a la obra en lapsos mayores de dos das. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente. NOTIFICACIN INSTITUCIONES PBLICAS: Todos los accidentes y enfermedades ocupacionales sern declarados antes las autoridades especificadas a continuacin: Al Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) El empleador tiene el deber de informar de forma inmediata de ser posible dentro de los sesenta (60) minutos de la ocurrencia del accidentes de trabajo va telefnica, y al Comit de Seguridad Laboral y/ Sindicato, dentro de las doce (12) horas de sucedido el acto no deseado. Informacin instantnea va internet, www.ipnsasel.gob.ve, de acuerdo al respectivo instructivo. Es necesario la solicitud y activacin al inicio de la obra de la clave para la declaracin de accidente y enfermedad ocupacional ya que en caso de ocurrir cualquier evento no deseado se cuenta con muy poco tiempo para su reporte. El empleador debe declarar de la ocurrencia de accidentes de trabajo, dentro de las veinticuatro (24) horas de la ocurrencia del accidente o diagnstico de la enfermedad ocupacional. Declaracin formal ante la sede de la Diresat de la jurisdiccin en original y dos copias. Sin perjuicio de las responsabilidades del empleador, podrn declarar el accidente enfermedad ocupacional, el Comit de Seguridad y Salud Laboral, el trabajador lesionado y/o familiares del afectado, de acuerdo al respectivo instructivo ubicada el pgina prenombrada. Al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) La empresa declarar durante las cuarenta y ocho (48) horas despus de ocurrido el accidente diagnosticado de la enfermedad ocupacional, acompaado de las entrevistas de los trabajadores accidentados y testigos. A la Unidad Supervisora de la Inspectora del Trabajo de la jurisdiccin La Empresa, iniciar las averiguaciones del accidente o enfermedad profesional y elaborar el respectivo expediente, remitindolo dentro de los cuatro (04) das hbiles de ocurrido la incidencia, de acuerdo a la Ficha para la declaracin de accidentes de trabajo, acompaado de Copias fotostticas de las declaraciones formales ante el INPSASEL e Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, diagnstico e informe emitido por el mdico tratante, planillas formas IVSS 14-01 (Inscripcin de la Empresa) y 14-02 (Aporte del trabajador) e informe de investigacin del accidente por parte de la empresa.
Anexo: Planilla de Notificacin de accidentes ante el INPSASEL, IVSS, MINTRA
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22. DIVULGACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA NOTIFICACIN, REGISTRO, CLASIFICACIN, INVESTIGACIN Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
NOTIFICACIN DE ACCIDENTE Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as: Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y medio ambiente. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente. INVESTIGACIN DE ACCIDENTE Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa, y se establece el proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto. Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones necesarias para evitar su repeticin. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta al Ministerio del Trabajo e INPSASEL, as como un informe de investigacin para la Unidad contratante. REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera.
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La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en ocasin de obras o servicios similares.
PCV-F-SSST-: Planilla De Notificacin De Accidente
DE
OBJETIVO Establecer lineamientos uniformes para llevar los registros de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales que al momento de ocurrir o posteriormente, afecten la salud de los trabajadores. ALCANCE El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde ejecute la obra. RESPONSABILDADES La responsabilidad para registrar los Accidentes, Incidentes y Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS COVENIN 474-97 Registro, Clasificacin y Estadsticas de Lesiones de Trabajo. PDVSA SIS08 Notificacin, Registro y Clasificacin Estadstica de Accidentes PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz. INPSASEL: Declaracin de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales PROCEDIMIENTOS REGISTRO DE LAS ESTADSTICAS DE ACCIDENTABILIDAD. Semanalmente se llevara registro de las horas hombres trabajadas en la obra. Los datos estadsticos de la obra sern vaciados en un formato de registro de estadsticas de accidentalidad y archivados, llevando un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin, estadsticas de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Los das 24 de cada mes se har entrega de las estadsticas a la Gerencia de Seguridad Industrial, quedando copia en la obra. Los datos estadsticos de la empresa, sern vaciados en un formato de registro de estadsticas de accidentalidad y archivados. Llevar un estricto control con respecto o relacin directa a las horas hombre de exposicin.
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NDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES VEHICULARES Cifra que indica la relacin entre el nmero de accidentes y el kilometraje recorrido (nmero de accidentes por milln de millas recorridas transformados a Kilmetros o expresados en Kilmetros). Viene expresado por la siguiente frmula: Accidentes Vehicular = N total de Accidentes X 1.600.000 N de Kilmetros Recorridos
NDICE DE FRECUENCIA BRUTA (IFB) Cifra que indica la relacin entre el nmero total de lesiones (lesiones con tiempo perdido y trabajo regular) y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula: ndice de Frecuencia = N total de Lesiones X 1.000.000 Bruta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE FRECUENCIA NETA (IFN) Cifra que indica la relacin entre el nmero de lesiones de trabajo con tiempo perdido y las horas hombre de exposicin (nmero total de lesiones incapacitantes por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula: ndice de Frecuencia = N de Lesiones Incapacitantes X 1.000.000 Neta N de Horas Hombres Exposicin
NDICE DE SEVERIDAD (SEV) Cifra que indica la relacin entre el nmero de das cargados por lesiones de trabajo con tiempo perdido (das efectivos de tiempo perdido ms das cargados por incapacidad total) y las horas hombre de exposicin (nmero de das cargados por milln de horas trabajadas); la cual viene expresada por la siguiente frmula: ndice de Severidad = N Total de Das Cargados X 1.000.000 N de Horas Hombres Exposicin
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ALCANCE Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de la obra RESPONSABILDADES La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de Enfermedades Ocupacionales, es del Supervisor SI/AHO, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PROCEDIMIENTO DECLARACIN DE LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL Se establecen que las enfermedades ocupacionales son de informacin y declaracin obligatoria ante el INPSASEL. sta se deber efectuar en las Direcciones Estadales de Salud de los Trabajadores (Diresat) correspondiente. Investigacin de la enfermedad ocupacional: Para su declaracin es necesario tener los siguientes datos y llenar la planilla respectiva: 1.1. Datos de la trabajadora o el trabajador 1.1.1. Nombres, apellidos, nmero de cdula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, fecha de ingreso y fecha de egreso (si aplica), direccin de habitacin, mano dominante, sexo, condicin actual de trabajo y grupo tnico. 1.1.2. Relacin de horas extras laboradas por la trabajadora o el trabajador, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad, describiendo el nmero de vacaciones disfrutadas, la duracin de cada una, y si son realizados exmenes mdicos antes, durante o posterior al reintegro, enunciando el tipo de examen, por lo menos el ltimo ao. 1.1.3. Informacin recibida por escrito acerca de los principios de la prevencin de las condiciones inseguras o insalubres presentes en el ambiente laboral del puesto o los puestos ocupados. 1.1.4. Educacin recibida respecto a la promocin de la seguridad y salud, la prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales, as como tambin en lo que se refiere al uso de equipos de proteccin personal, usados en aquellos casos donde no existan formas de control en la fuente o en el medio. 1.1.5. Antecedentes laborales, mencionando la empresa y actividades que realizaba, cronolgicamente. 1.1.6. Descripcin del cargo o los cargos ocupados, indicando el o los puestos habituales de trabajo. Informacin que debe ser descrita de forma cronolgica, en atencin a los cargos ocupados, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos asociados con la enfermedad.
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1.2. Datos de la Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.2.1. Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o no, si es propio o mancomunado; en caso de existir deber indicar su conformacin y fecha, horarios, funciones realizadas durante el periodo en que se est realizando la investigacin, personas que lo integran con los datos de identificacin personal y los cargos que ocupan. 1.2.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se deber mencionar si existe o exista en ejecucin, un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados al objeto, medios, organizacin y divisin del trabajo, en caso de ser afirmativo deber indicar si fue elaborado bajo los criterios establecidos en la Norma Tcnica de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1.2.3. Comit de Seguridad y Salud Laboral: Se deber mencionar si estuvo constituido o no, precisando la fecha de constitucin del mismo y durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos o riesgos asociados con la enfermedad, de la trabajadora afectada o del trabajador afectado al momento de la manifestacin de la enfermedad, las demandas realizadas por las Delegadas o los Delegados de Prevencin y las acciones tomadas por el Comit de Seguridad y Salud Laboral, con relacin al puesto o cargo evaluado (en caso que se hayan realizado). 1.2.4. Inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS): Se deber mencionar la fecha de la inscripcin de la trabajadora o del trabajador ante el IVSS y anexar copia de la constancia de inscripcin ante el organismo y la participacin de retiro (en los casos en los que aplique). 1.3. Criterio higinico ocupacional Por medio del anlisis de la actividad de trabajo, se deber describir y especificar en el informe los siguientes elementos: 1.3.1. Tiempo de exposicin, en el o los puestos de trabajo. Se deben reflejar las jornadas diarias y semanales, incluyendo las horas extraordinarias laboradas, as como tambin el cumplimiento de los permisos de trabajo y reposos mdicos, durante el tiempo de exposicin a los procesos peligrosos y riesgos asociados con la enfermedad. 1.3.2. Condiciones de trabajo asociadas a la patologa y procesos peligrosos derivados del proceso de trabajo: Intrnsecos al objeto de trabajo y sus transformaciones. Derivados de los medios de trabajo.
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Derivados de la actividad de trabajo, es decir, de la interaccin de la trabajadora o del trabajador, con los medios y objetos de trabajo. Derivados de la organizacin del trabajo. 1.3.3. Monitoreos o evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo y del puesto de trabajo realizadas. Expresando los resultados obtenidos e indicando expresamente los valores tcnicos de referencia, segn legislacin vigente. 1.3.4. Descripcin del o los agentes etiolgicos. 1.3.5. Controles realizados: En la fuente. En el medio. Controles administrativos. Equipos de proteccin personal utilizados en el puesto de trabajo objeto de estudio, con sus especificaciones tcnicas, demostrando la imposibilidad de utilizacin de las medidas de control en la fuente o en el medio, que justificaron su utilizacin. 1.3.6. Aspectos de seguridad y salud considerados en el diseo del puesto de trabajo. 1.3.7. Cada caso a investigar debe contener estos lineamientos especficos para la construccin del criterio higinico ocupacional, tomando en cuenta los detalles tcnicos y cientficos inherentes al proceso peligroso, detallando la presencia de los mismos, su interaccin con el trabajo, tiempo y niveles de exposicin implicados en la patologa a investigar. 1.3.8. En los casos donde la trabajadora afectada o el trabajador afectado haya laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de permanencia en la empresa, se deber realizar un estudio por cada puesto ocupado. 1.4. Datos Epidemiolgicos: En este respecto, el estudio del puesto de trabajo deber contener los siguientes elementos: 1.4.1. Morbilidad general y especfica (referida a la patologa al cargo y al puesto de trabajo de la trabajadora o del trabajador) registrada por el servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo correspondiente, al menos de los tres aos anteriores a la fecha de realizacin del estudio y al momento de la aparicin de las primeras manifestaciones de la enfermedad. 1.4.2. Resultados de las evaluaciones o estudios anteriormente realizados por la empresa a los cargos y puestos sometidos a estudio e investigacin (durante el mismo periodo de la morbilidad). 1.4.3. Indicar resultados de encuestas o entrevistas (de forma annima), realizadas a las trabajadoras y los trabajadores, que ocupan u ocuparon puestos de trabajo similares al cargo y al puesto investigado, (slo en el caso que la morbilidad no refleje la patologa presente en la trabajadora o el trabajador y se investigue o estudie enfermedades de tipo msculo esqueltico). 1.4.4. Resumen de los reposos mdicos, donde indique los motivos ms frecuentes de ausentismo laboral y el rea a la cual pertenecen.
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1.5. Criterio clnico 1.5.1. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, deber identificar los signos, sntomas, antecedentes personales, informes mdicos relevantes, examen preempleo (indicando la condicin de salud al ingreso de la trabajadora o del trabajador), peridicos y de egreso, diagnstico mdico y cualesquiera que les fueran realizados a la trabajadora o el trabajador, en los cargos y puesto de trabajo. 1.6. Criterio Paraclnico El Servicio de Seguridad y Salud deber, indicar las evaluaciones de apoyo y soporte del criterio clnico (laboratorio, diagnstico de imagen, espirometra, audiometra, entre otros), realizadas al trabajador afectado.
Anexo: Gua declaracin de Enfermedades Ocupacionales INPSASEL
REGISTRO Y DIVULGACIN DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES 1. La Coordinacin SIHOA de la empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. 2. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron. 3. Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. 4. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera. 5. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. 6. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin de la enfermedad en ocasin de obras o servicios similares.
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23. LISTADO DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA OBRA O SERVICIO CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE INSPECCION, CERTIFICACIN Y PRUEBA Y LOS REGISTROS DE MANTENIMIENTO, INSPECCION Y PRUEBA.
LISTADO DE MQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL CALIFICADO PARA SU USO Y MANTENIMIENTO ADECUADO A LA OBRA. OBJETIVO Este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin y cules son las caracterstica del personal calificado para su uso y mantenimiento. ALCANCE Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las Unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la realizacin de los trabajos especficos requeridos.
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BATEA BOMBA DE LODO REMOLQUE REMOLQUE S/M 7329076 S/M 5431370 S/M T04045T473382
46-65-10MD
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PROCEDIMIENTOS ESCRITOS PARA LA PROCURA, FABRICACIN, INSTALACIN, MANTENIMIENTO, INSPECCIN, PRUEBA Y MONITOREO DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTA. OBJETIVO Establecer las directrices para verificar y controlar la compra de los materiales, equipos y servicios adquiridos por la contratista para la consecucin de la obra. ALCANCE Los materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el programa de fabricacin que constituye el servicio. En este procedimiento se involucran las reas de calidad, procura y Gerencia de Administracin. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente de la empresa, conjuntamente con los supervisores bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. PROCEDIMIENTO PARA PROCURA DE MATERIALES 1. Requisiciones de Compra. Descripcin de los materiales, equipos o servicios requeridos. Cantidades Calidad requerida (inspecciones y pruebas aplicables) Especificaciones tcnicas y de diseo Registros de empaque y embalaje Condiciones especiales de manejo, almacenamiento y envo Normativa aplicable Lugar y tiempos de entrega (parciales y/o totales) rea o departamento usuario final Sitio de almacenamiento final o donde se requiere el servicio 2. rdenes de compra Se debe verificar que el departamento de compras genere, en base a las Requisiciones de compra, las rdenes de compra que emite a los proveedores, trasladando la informacin
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incluida en las requisiciones de compra. Adicionalmente se debe incluir o solicitar contractualmente lo siguiente: 3. Programa de procura de la contratista. El departamento de compras de la contratista debe generar un Programa de procura que incluya al menos lo siguiente: Materiales, equipos y servicios que conforman el proyecto. Programa calendarizado de entrega. Proveedores que suministran cada partida. Responsable de expeditar por la contratista de cada una de las partidas Referencia programada, proyectada y real de los suministros. 4. Acciones preventivas y correctivas El responsable de procura por parte de la empresa deber asegurarse que se establezcan medidas para cumplir con el programa de procura por parte de la contratista, tendientes a prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos.
PCV-F-SSST-: Planilla de Solicitud de Procura de Materiales.
INSPECCIN
DE
MQUINAS,
EQUIPOS
OBJETIVO Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un plan documentado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria de trabajo, equipos y unidades de transporte. ALCANCE Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa Donde tenga que utilizar maquinarias, equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD Presidente: Asignara los recursos y los medios para mantener y mejorar la efectividad del plan. Jefe de taller: es responsable de divulgar, capacitar y registrar todos los mantenimientos que se realizan a los diferentes equipos. Supervisor de Seguridad: Es responsable de revisar los registros de mantenimiento y emitir sugerencias en los casos necesarios. Operadores: son responsables de notificar las fallas que presente la unidad o equipo, antes o durante la ejecucin de un servicio. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin.
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COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo PROCEDIMIENTO Todo equipo a partir de la aprobacin de este procedimiento y una vez repotenciado o revisado por el personal de taller ser registrado en una ficha de vida, diseada para tal fin segn las caractersticas del equipo. Los mantenimientos preventivos se realizaran de acuerdo a las caractersticas del equipo en cuestin. Por motivos de experiencias anteriores y como medio eficaz para evitar prdidas de tiempo y reducir al mximo los riesgos propios de la actividad, la Presidencia de la Empresa se compromete a mantener durante el tiempo que dure la obra contratada, un mecnico en la base y una unidad dotada de un stop mnimo de repuestos, herramientas, combustible y lubricantes. Las reparaciones y mantenimientos correctivos se realizaran inmediatamente despus de ser detectados y notificados por el operador, Jefe de Transporte o cualquier persona relacionada con las operaciones normales de la Empresa. Los operadores deben revisar la operatividad de cada unidad antes de iniciar la actividad, a fin de detectar fallas y corregirlas en el momento, de ser el caso, de lo contrario la unidad se declara NO operativa y se emite la respectiva orden de reparacin. Finalizada la jornada de trabajo o servicio el operador es responsable de notificar al Ing. Residente cualquier falla o avera que haya sufrido la unidad. Es funcin del mecnico realizar diariamente a cada una de las maquinarias y equipos que se encuentran dispuestos en el rea de trabajo revisiones preventivas antes de iniciar las actividades, reemplazar aquellas partes que se encuentren en mal estado, o notificar al Ing. Residente si se trata de reparaciones mayores.
PLAN DE INSPECCIN DE HERRAMIENTAS MECNICAS, MANUALES Y PORTTILES El Ingeniero Residente y/o el Supervisor realizaran inspecciones visuales diarias a las herramientas y equipos menores, desincorporando aquellos que presente alguna situacin de riesgo para el trabajador, la inspeccin es fsica, no se llevara formato. El Supervisor de seguridad una vez iniciada la obra realizar inspecciones mensuales a las principales herramientas y equipos porttiles que se hayan incorporado a la actividad, cumpliendo con los correctivos en los casos necesarios. PLAN DE MANTENIMIENTO Se llevar un control de los mantenimiento preventivo de cada una de las maquinas, es decir, cambio de aceites y filtros.
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Se mantendr un stop de cada uno de los filtros requerido por maquinaria, as como el aceite de motor, hidrulico y valvulina. PLAN DE INSTALACIN: Para los mantenimientos correctivos, el mecnico solicitara ante el Jefe de Mantenimiento los repuestos requeridos. El personal de mantenimiento ubicara el o los sitios donde se ubicara los repuestos as como el presupuesto respectivo. Una vez aprobado el dinero, Administracin entregara el dinero al Jefe de Mantenimiento y su equipo se encargara de la compra y entrega. Una vez efectuado el mantenimiento el mecnico llena la planilla de chequeo y es entregado al Supervisor inmediato para su registro y archivo. PLAN DE INSPECCIN Mensualmente el Supervisor de Seguridad y el trabajador y/o el Ingeniero Residente, Inspeccionara cada una de los equipos y herramientas existentes. Quedara en el formato de inspeccin las posibles desviaciones encontradas y las Recomendaciones, as como el tiempo lmite de solucin y el responsable de su ejecucin.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Camiones y Camionetas Pick UP. PCV-F-SSST-: Planilla de inspeccin Equipos Especiales
PROCEDIMIENTOS PARA SEGUIMIENTO Y RECOMENDACIONES SURGIDAS DE INSPECCIONES A MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. OBJETIVO Realizar los seguimientos de las inspecciones de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para determinar el grado de cumplimiento de las acciones y correctivos de las inconformidades observadas o detectadas en las inspecciones. ALCANCE Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y trabajadores de la Empresa, tanto fijos como eventuales, en todas la obra realizada por la empresa RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente. de la Empresa conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la Empresa y el personal de inspectores SIHOA, quienes debern cumplir con los pasos establecidos.
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PROCEDIMIENTO: El Presidente y los chferes son los encargados de realizar seguimientos de las inspecciones realizadas por los inspectores de SIHOA. Se presenta cronograma de correcciones a la Junta Directiva para solicitar los recursos necesarios con el objeto de cumplir con las recomendaciones emitidas por seguridad industrial. Una vez aprobados los recursos se giran las instrucciones al supervisor del servicio para que realice los correctivos de acuerdo al cronograma aprobado. Se notifica a la coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional sobre los correctivos y acciones tomadas. La coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional gira instrucciones al supervisor de seguridad para realizar una nueva inspeccin de seguimiento para verificar el cumplimiento de las recomendaciones y preparar un nuevo informe.
PCV-F-SSST-: Planilla de Inspeccin de Maquinas, Equipos y Herramientas.
CERTIFICACIN DE EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIN PERSONAL, AS COMO DE MQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO. Los equipos de proteccin personal utilizados por los trabajadores e igualmente la maquinaria, equipos y herramientas que certificacin deben cumplir con las normativa legal vigente, los mismo tienen la certificacin de calidad, ver certificados.
Anexo: Certificacin de equipos de proteccin personal y equipos especiales.
PROCEDIMIENTO PARA UN SISTEMA ADECUADO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL Y LOS EQUIPOS OBJETIVO Garantizar el buen funcionamiento de los planes de seguridad en materia de transporte, la empresa contar con un formacin y concientizacin de Pre-arranque con la finalidad de evitar accidentes, donde se inspeccionara la unidad de transporte y se les explicaran las normas de seguridad para el manejo de vehculos para la empresa. ALCANCE Este procedimiento involucra al Presidente. Ingeniero Residente y Supervisores SIHOA y chferes de la empresa, tanto fijos como eventuales, en la utilizacin de vehculos para la obra.
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RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la empresa. SELECCIN DE TRANSPORTE. El transporte del personal se har en camioneta cerrada preferiblemente o dado el caso en camioneta Pick Up o camin Ford-350 con cabinas y asientos, considerando en todo momento la seguridad y confort, adems del perfecto funcionamiento mecnico, para el traslado de los trabajadores. El mismo ser sub contratado. El personal tcnico y supervisor se transportar en camionetas propias de la empresa. PROCEDIMIENTO PARA CONDUCIR LOS VEHCULOS Se puede reducir el riesgo de sufrir un accidente al conducir en forma correcta y segura, cada vez que se sienta detrs del volante. Para ello se debe: Planear la ruta por adelantado. Inspeccionar el vehculo por dentro y por fuera. Manejar segn los lmites de velocidad indicados. Mantener la calma y el control en todo momento. Aumentar la distancia de seguimiento en condiciones adversas del clima. No seguir un vehculo de cerca. Respetar la regla de los dos segundos. Eliminar las distracciones innecesarias dentro de su vehculo. No conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas. PROCEDIMIENTO PARA TRANSPORTE DE CARGA Queda prohibido transportar personal en la caja de carga o en los estribos de los vehculos. Los lquidos combustibles deben ser transportados en contenedores normalizados, prohibindose el uso de envases de vidrio. Dichos contenedores cuentan con normas de fabricacin, son metlicos, con pico vertedor y cierres especiales para evitar prdidas. Si la carga sobresale ms de 1 m hacia atrs desde el lmite posterior del remolque debe ser sealizada con banderines con franjas de color rojo y blanco. Las cargas no deben sobresalir de los lmites laterales del vehculo. Las cargas deben ser sujetadas de manera firme y segura, a fin de evitar cadas, desplazamientos que puedan poner en peligro la estabilidad del vehculo, o daar la cabina o caja de carga. En ningn caso puede sobrepasarse la carga mxima de diseo del vehculo establecida por el fabricante.
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Las dimensiones mximas son: Largo: 20 m en total (camion ms remolque) Ancho: 2,60 m Alto: 4,10 m Los vehculos que excedan estas dimensiones debern contar con un permiso especial otorgado por la autoridad competente. Los vehculos pesados deben circular a una distancia no inferior a 100 metros entre s, salvo para maniobras de adelantamiento.
PROCEDIMIENTO PARA EL EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO E INSPECCIN DE VEHCULOS Los conductores de vehculos de deben inspeccionar diariamente a las unidades a cargo a fin de verificar las condiciones mecnicas y que cuenten con el equipo apropiado. Todos los vehculos deben mantenerse limpios no permitindose contenedores sueltos o residuos dentro de lo mismo. Todos los vehculos deben ser inspeccionados peridicamente por personal calificado. De acuerdo con el resultado, se determina si: Estn en condiciones de circular. Existen maltrato o falta de cuidado por parte del responsable.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA TODAS SUS UNIDADES DE TRANSPORTE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS. OBJETIVO Este procedimiento persigue establecer, implantar y mantener un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de transporte, para que estn en buenas condiciones de operabilidad. ALCANCE Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las unidades de transporte y carga que realice la empresa RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ingeniero Residente, Supervisor SIHOA y operadores, conjuntamente con la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de la Empresa.
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REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo
2.-
3.-
NOTA: El Programa de Mantenimiento para los vehculos se cumple estrictamente durante el perodo en que los mismos se encuentran trabajando, todos los vehculos se equipan y se chequean antes y despus de iniciada la obra garantizando su mxima operatividad
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24. PLAN PARA LA DOTACIN, EVALUACIN, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL Y COLECTIVO ESPECFICO.
OBJETIVO Establecer los lineamientos para el control de los equipos de proteccin personal en la seleccin, adquisicin uso y reemplazo de equipos de proteccin personal. ALCANCE Se aplicar a todos los trabajos realizados por la empresa RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Ing Residente, conjuntamente con los Supervisores SI/AHO, bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa. REFERENCIA: LOPCYMAT. Art. 53 Numeral 3 PDVSA SI-S-04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2237-89: Ropa, equipos y dispositivos de proteccin personal, seleccin de acuerdo al riesgo ocupacional. NORMA ANSI-Z-89.1 1997, NORMA ANSI Z-94.3 y Z-87.1 PDVSA Em3601/01 Calzados De Seguridad. PDVSA Em3604/01 Cascos De Proteccin Personal Para Uso Industrial. PDVSA Em3601/03 Guantes Dielctricos De Goma PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIN Se genera la necesidad mediante una solicitud del supervisor o a la Coordinacin SI/AHO. El responsable encargado de la compra busca las cotizaciones y muestras de los equipos de proteccin personal en las distintas empresas del ramo. El responsable encargado de la compra, solicita la asesora de la Coordinacin SIHOA y de los supervisores para seleccionar la mejor opcin. El responsable de la compra solicita la autorizacin y procede a la adquisicin de los E.P.P. Antes de ser recibidos por la compra, los equipos de proteccin personal, la Coordinacin SIHOA revisar y conformar que sean los equipos aprobados. PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIN Al ingresar el trabajador, el jefe de personal, administrador o supervisor ordenar por escrito la entrega de la dotacin de equipos de proteccin personal bsica. El trabajador firmar la planilla de entrega de equipos de proteccin personal y la original quedar archivada.
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PROCEDIMIENTO PARA EL REEMPLAZO O NUEVA DOTACIN El trabajador notificar al supervisor de la necesidad de reemplazo o de una nueva dotacin. El supervisor llenar una firma o formato para entrega de dotacin que enviar a la Coordinacin de seguridad para la aprobacin. Se registrar en la planilla de entrega a nombre del trabajador y se enviar la firma o formato al almacn para le entrega de equipos de proteccin personal.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CALZADOS DE SEGURIDAD. SELECCIN Los calzados de seguridad se seleccionarn de acuerdo a la actividad y a los riegos asociados con ella. Debern presentarse muestras de los calzados a la empresa distribuidoras conjuntamente con la garanta o certificacin de prueba o calidad. Dejar las muestras de aquel que sea seleccionado como testigo de comparacin para el monto de su adquisicin. USO Los calzados de seguridad se usarn cuando la actividad ofrezca riesgo al usuario, contra impactos y fuerzas compresoras. Se seleccionar de acuerdo a los riesgos. El usuario deber usar medias confeccionadas en algodn preferiblemente. Una vez introducido los pies ajstele con firmeza las trenzas. Comprobar que los calzados no ofrezcan incomodidad o dificultad para caminar. Comprobar que las huellas del calzado sean antiresbalantes. Deseche todo calzado en mal estado. MANTENIMIENTO Los calzados deben limpiarse e higienizarse a diario. Retire todo residuo de productos o elementos que pudieran deteriorar el calzado (grasa, barro, trozos de metales u otros objetos). Para limpiar utilice ungento para la limpieza del calzado. Para higienizar utilice polvos antimicticos. Evite el contacto prolongado con aceite, graso o solvente. Guarde en lugar seco y fresco.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS GUANTES DE SEGURIDAD. USO Conozca la actividad que se va a realizar. Conozca las herramientas, equipos, materiales y sustancias que se van a manipular. Seleccione los guantes para el tipo de herramientas, equipos, materiales y sustancias que sern objeto de manipulacin. Compruebe que los guantes no estn rotos o daados. Verifique que los guantes sean del tamao adecuado, para que las manos tengan movilidad y confort. Los guantes deben ser cmodos, por lo tanto las costuras internas deben ser imperceptibles. Los guantes de uso elctrico deben ser probados tcnicamente para detectar fallas no visibles y que no pudieran causar accidentes (prueba de rigidez dielctrica). Los guantes para manejo de sustancias peligrosas (cidos lcalis, productos o sustancias txicas, entre otras), deben ser probados contra la filtracin. Desechar los guantes que presenten fallas o daos en su estructura. No utilizar jams los guantes en actividades o manipulacin de sustancias o productos peligrosos si no son apropiados para los fines que fueron diseados. MANTENIMIENTO Una vez usados los guantes se proceder a: Limpiar los guantes, pudiendo ser lavados con agua tibia y jabn neutro. Nunca utilice detergentes, solventes o derivados del petrleo para lavar los guantes. Los guantes sern secados con un pao suave o papel secante, no exponga los guantes al calor o a la luz solar. Gurdelos en un sitio limpio y seco y en bolsas plsticas. Deseche los guantes que presenten desperfectos o daos. En el caso de lo guantes dielctricos, deber usarse conjuntamente los guantes anti pinchazos sobre los guantes dielctricos. Evite que los guantes de material sinttico entren en contacto con objetos filosos, o donde exista la presencia de calor. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS CASCO DE SEGURIDAD. ARMADO DEL CASCO DE SEGURIDAD Coloque el casco o gorro boca arriba. Coloque o presente la suspensin y arns en el interior del casco o gorro de manera que los clips queden hacia abajo y la sudadera quede hacia delante, donde est la visera. Doble los clips de la suspensin o arns hacia arriba.
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Coloque los clips uno a uno, ponga los clips encima de las cavidades de encaje y empjelos hacia abajo con fuerza, hasta or el momento en que estos encajen bien. CLASIFICACIN ACTUAL DE LOS CASCOS O GORROS DE SEGURIDAD Los cascos deben cumplir las normas ANSI-Z-89.1 1997 para casco de proteccin para trabajadores de la industria. Para el aislamiento elctrico se tiene: Clase G (antiguamente clase A) Testado para 2.200 voltios. Clase E (antiguamente clase B) Testado para 20.000 voltios. Clase C (no est testado). CMO COLOCAR EL CASCO DE SEGURIDAD Sujete la visera delantera con la mano derecha y coloque primero la sudadera sobre la frente. Con la mano izquierda dirija la parte posterior del casco o gorro hasta que se ajuste en la parte posterior de la cabeza. Compruebe la sujecin inclinado su cabeza hacia delante; si ste se cae, ajuste la banda plstica apretando la banda o traba A con la mano izquierda y deslizando la banda de ajuste B con la mano derecha y que el mismo quede confortable. INSPECCIN DEL CASCO O GORRO (La cpula) Inspeccione el casco o gorro visualmente para detectar facturas, ralladuras, decoloraciones u otra condicin anormal que presente o aparezca. Inspeccione la fragilidad mencionada a que indica una prdida de resistencia a impactos, penetracin y/o resistencia elctrica. (La suspensin) Debe inspeccionarse la flexibilidad de la suspensin o arn. Verifique la presencia de fracturas, ralladuras, desgastes de las cintas o costuras. De encontrarse alguna de estas anormalidades proceda a reemplazarlo de inmediato. MANTENIMIENTO DEL CASCO DE SEGURIDAD Este debe ser limpiado regularmente para facilitar la inspeccin y para evitar cualquier irritacin al usuario, lmpielo con jabn neutro (nunca con detergente) y agua tibia. El equipo no debe ser maltratado, tirado, sufrir cadas o usados como apoyos u otros usos distintos para lo cual fue diseado. No debe ser expuesto permanentemente a la luz solar (en el caso de la mala prctica de colocarlos en la consola trasera de un vehculo). Evite guardarlos bajo condiciones extremas de fro, calor o humedad (guardar en lugar fresco y seco).
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VIDA TIL DE LOS CASCOS O GORROS El casco o gorro est diseado con material resistente de alta calidad, este no indica que dure para siempre. Las propiedades de proteccin sufrieran debido al uso diario y exposicin en los ambientes de trabajo a temperaturas, exposicin qumica, radiaciones UV. Antes y despus de su uso inspeccione el casco o gorro. Los cascos o gorros de seguridad tienen una vida til; es la siguiente: La suspensin hasta 12 meses (un ao). El casco o gorro hasta 5 aos.
PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS LENTES DE SEGURIDAD. PROCEDIMIENTO DE SELECCIN Conocer la actividad y los riesgos asociados que impliquen riesgos para los ojos, como por ejemplo: Emisin de luz soldadura Proyeccin de partculas piqueteo Salpicadura de lquidos manipulacin de productos qumicos Que cumplan con la Norma ANSI Z-94.3 y Z-87.1 Fabricados en acetato para alto impacto. De fcil mantenimiento. Para los lentes o protecciones para los ojos con partes reemplazables, tener garanta de suministro de las partes removibles. Que posean protecciones laterales. De fcil ajuste en la cara. Preferiblemente que no posean partes metlicas. PROCEDIMIENTO DE USO Y MANTENIMIENTO Seleccione la proteccin para los ojos de acuerdo a la actividad a ejecutar. Antes de colocrselos revise la estructura para observar ralladuras, deformidades o cualquier otro defecto que pudiera presentar. Limpie los lentes con un pao suave o papel suave para quitar cualquier opacidad superficial o sucio. Colquelos deslizando las patas o sujetadores hasta que descansen sobre las orejas. Haga que el puente de la proteccin de los ojos (lentes) descanse sobre el tabique nasal. Ajstelos de ser necesario. Lmpielo cada vez que sea necesario como se indica en el punto N 3.
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NOTA: Existen lentes para uso especfico, por lo que se recomienda no tratar de usar los lentes no adecuados. Ejemplo: Uso de lentes claros para realizar trabajos de soldaduras.
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25.- PLANES DE CONTINGENCIA Y ATENCIN DE EMERGENCIAS ESPECIFICO PARA LA OBRA O SERVICIO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA PREVENCIN, CONTROL, MITIGACION, AUXILIO INMEDIATO, TRANSPORTE (AMBULANCIA, CHOFER Y PARAMEDICO) Y ATENCIN MEDICA DE EMERGENCIA.
PLAN DE RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA ADAPTADO A LA OBRA. OBJETIVO Esta gua identifica y establece los requerimientos mnimos a cumplirse para la implantacin del Plan Respuesta y Control de emergencias y contingencia a travs de la elaboracin de los planes, con el propsito de asegurar una oportuna respuesta y un efectivo control de las emergencias, orientando al personal en las acciones a ejecutar. CAMPO DE APLICACIN Esta gua aplica a todas las operaciones realizadas por la empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A., en la obra y todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en las diferentes zonas del pas. REFERENCIAS: Norma COVENIN 2226. Gua para la elaboracin de planes para el control de emergencias. Norma PDVSA 98-11. Elaboracin de planes para el control de emergencias. Norma COVENIN 3478-99 Socorrismo en las empresas Norma COVENIN 6:8-004 Gua para la realizacin de Simulacros Norma PDVSA IR-S-09 Gua para la elaboracin de planeamiento Previo para el control de emergencias
DEFINICIONES Evento catastrfico. Evento cuya ocurrencia genera consecuencias de gran magnitud en trminos de daos humanos, ambientales y/o materiales, dentro y fuera de los lmites de propiedad de una instalacin industrial determinada. Emergencia Es una serie de circunstancias que se presentan en una forma repentina e imprevista, las cuales demandan accin inmediata.
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Contingencia Evento indeseado que tiene el potencial de ocasionar graves lesiones o prdidas de vidas y propiedades y tiende a producir perturbaciones dentro y/o fuera de la instalacin y requerir la ayuda de recursos externos de la empresa (bomberos municipales, Proteccin Civil, otros.) Instalacin Toda infraestructura industrial en la cual se desarrolla un proceso incluyendo equipos o maquinarias, tuberas, edificaciones o componentes Asociados al funcionamiento de dicha infraestructura. Plan de Emergencia / Contingencia Un procedimiento escrito especfico a una instalacin, con una organizacin definida, que permite guiar las acciones para el control y dominio de una emergencia, contingencia o evento catastrfico y la minimizacin de las posibles prdidas. Centro de Control de Emergencias. rea destinada por la organizacin como centro de coordinacin de respuesta ante emergencia. DEFINICIONES DE ROLES Y RESPONSABILIDADES. ASIGNACIN DE RESPONSABILIDADES: PRESIDENTE DE LA EMPRESA Prestar la ayuda econmica para la asistencia a las vctimas. Recibe la informacin del Ingeniero Residente. Acta como enlace con la Gerencia Contratante y la Superintendencia SIHOA. Convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio. Establece los correctivos a tomar INGENIERO RESIDENTE Decreta, ordena y dirige el desalojo mediante un pito de alerta. Orienta el desalojo y controla el lugar de reunin; Verifica la presencia de todo el personal. Avisa al Custodio de la instalacin de PDVSA. Informar de la emergencia a la Gerencia de SIHOA a travs de los mecanismos establecidos organigrama de emergencias. Avisa al Presidente de la empresa. Coordinar y controlar el desalojo del personal no requerido para el control de la emergencia. Coordinar la restriccin de acceso al rea afectada de personas ajenas al control del evento.
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Reportar la emergencia y mantener la comunicacin permanente sobre el desarrollo del evento con los entes interesados. Elabora, junto al Sup. SIHOA, el Reporte preliminar del accidente. Aplica los correctivos necesarios para evitar la ocurrencia del evento. SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Combate, junto al Ingeniero Residente, el conato o emergencia. Llama a los organismos oficiales (Bomberos de PDVSA, GN., P.C.P.) Coordina y establece enlace con las autoridades, al arribar al sitio. Constata junto a las autoridades el cese de la emergencia. Junto al Sup. de Campo elabora el Reporte preliminar. Participa, por la empresa en el comit o Comisin que se establezca para investigar el accidente. Junto al Sup. de Campo velar por el cumplimiento de las medidas correctivas. Planifica y ejecuta la divulgacin del accidente CHOFER DEL VEHCULO DE EMERGENCIA Trasladar a la vctima al centro mdico (En caso de ser necesario). TRABAJADORES Poner en prctica el plan de emergencia de la Empresa. Dar apoyo para aplicar primeros auxilios. Prestar todo el apoyo posible para lograr la determinacin de las causas. Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de accidentes. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar emergencias. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin donde se realizan los trabajo. El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor, quien notificar lo sucedido al Supervisor SI/AHO, y pondr en marcha el plan de contingencia preestablecido. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR UNA EMERGENCIA EN EL REA Se notificar al personal sobre los procedimientos a seguir en caso de emergencia, indicando a la vez sus responsabilidades al inicio de la obra, esta divulgacin del supervisor, de la siguiente forma: Antes de iniciar el servicio se notificar al personal sobre el sistema de emergencia, alarma y las responsabilidades al personal. Adems se notificar el sistema de emergencia, alarma y las responsabilidades al personal antes de realizar el simulacro respectivo.
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El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente, conjuntamente con la Asesora del Supervisor de Seguridad Industrial, sin que esto signifique el DESALOJO de las instalaciones. El Sistema de ALERTA se transmitir por el sonido de un pito, por parte del Ingeniero Residente y/o Supervisor de SIHOA. EN CASO DE INCENDIO La persona que detecte el conato, da aviso de inmediato al Ingeniero Residente y/o al Supervisor de SIHOA El Ingeniero Residente ataca el conato con los extintores porttiles contra incendios disponibles en los puestos de trabajo. El Supervisor SIHOA ayuda al combate del conato. El Ingeniero Residente controla al resto del personal y lo dirige hasta el sitio de reunin seleccionado. Cuando la emergencia no pueda ser controlada con los recursos disponibles en el sitio, el Ingeniero Residente es el responsable y nico autorizado para decretar la Alarma General y Desalojo. El Supervisor SIHOA comunicar la emergencia a la Brigada de Bomberos de PDVSA o de la localidad, y prestar ayuda a stos a llegar al sitio. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las Instalaciones y avisa sobre la emergencia. Al controlarse la emergencia, el Ingeniero Residente junto a las autoridades de PDVSA deciden sobre la reanudacin de las faenas. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA. El Supervisor SIHOA, en el sitio del accidente, recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia de la empresa, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.
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EN CASO DE LESIONADO Cuando se produzca un accidente donde resulte lesionado un trabajador, se proceder de la siguiente manera: La persona que se encuentre ms cerca al o los lesionados debe alejarlos del peligro. El Ingeniero Residente o el Supervisor de SIHOA deben tomar medidas para el cese del estado de peligro. El Ingeniero Residente ordena la suspensin inmediata de las actividades asociadas al peligro. El Supervisor SIHOA procede a aplicar los auxilios mdicos de emergencia, cuidando de no agravar las lesiones. Si las condiciones lo ameritan el Supervisor SIHOA decide el traslado hasta la Clnica o Centro mdico, en el vehculo de emergencia dispuesto para tal fin en el sitio de trabajo. El Ingeniero Residente se comunica con la Administracin de la empresa y le informa sobre la emergencia y la gravedad del lesionado. El Ingeniero Residente se comunica con el custodio de las instalaciones de PDVSA y avisa sobre la emergencia. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remite al Supervisor SIHOA. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral Industrial del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. El Supervisor SIHOA de participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. Al determinarse las causas del accidente, el Presidente es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento, en caso de que sean causas imputadas a la empresa. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa. EN CASO ACCIDENTE OFDICO Al presentarse el accidente la persona que se encuentre ms cerca al lesionado, le prestar auxilio y tratar de identificar al animal causante de la mordedura (tipo de ofidio). No debe hacerse caminar a la vctima, la misma deber permanecer calmada, en lo posible. Debe dar aviso al Ingeniero Residente o al Supervisor ms cercano.
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El Supervisor SIHOA debe prestar asistencia al lesionado y preparar su traslado lo antes posible. Tratar de identificar el ofidio para informarle al mdico; de ser posible su identificacin, tambin se traslada el animal. Trasladar al centro Clnico ms cercano, para la aplicacin del tratamiento adecuado. El traslado debe hacerse en el vehculo de emergencia destinado para tal fin en el sitio de trabajo. No debe realizar otro tipo de maniobra que no est indicada en este caso. El Ingeniero Residente dar aviso de inmediato al Custodio de las instalaciones y a la Presidencia de El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA. El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA. El Presidente al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. El Supervisor SIHOA de la empresa participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa. EN CASO DE ACCIDENTE DE TRNSITO Al producirse un accidente de trnsito se proceder como se indica a continuacin: De haber lesionados o heridos proceder a su inmediato traslado al centro asistencial ms cercano. El conductor implicado o su acompaante dar aviso a Vigilancia de Trnsito. De igual manera se comunicaran con la oficina de la empresa en Barinas y al igual que con el Ingeniero Residente del servicio. El Conductor involucrado proceder a llenar el reporte de Accidente de Trnsito. El Ingeniero Residente solicita a la Administracin, hacer la notificacin a la compaa de Seguros. El Ingeniero Residente elabora un reporte preliminar, y lo remiten al Supervisor SIHOA El Supervisor SIHOA al recibir el Reporte se dirige de inmediato al sitio de accidente y recaba toda la informacin y evidencias disponibles con respecto al caso. El Supervisor SIHOA elabora el Informe preliminar y lo enva a la Presidencia, con copia al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio y a la Superintendencia SIHOA de PDVSA.
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El Presidente convoca al Comit de Seguridad y Salud Laboral del servicio para iniciar las investigaciones sobre el accidente. El Supervisor SIHOA de DISOCA participa como representante de la empresa en las investigaciones que adelante las autoridades de PDVSA. Al determinarse las causas del accidente, la Presidencia es responsable de dictar las instrucciones necesarias para evitar la nueva ocurrencia del evento. El Ingeniero Residente junto al Supervisor SIHOA son los responsables por el cumplimiento de dichas instrucciones. El Supervisor SIHOA programar las acciones a seguir para la divulgacin del evento a todo el resto del personal de la empresa.
NO
DAOS MATERIALES
NO
DAOS AMBIENTALES
NO
ELABORAR INFORME
PRESENTAR A LA PRESIDENCIA
ELABORAR INFORME
PRESENTAR A LA GERENCIA
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CONTROL Y MITIGACIN DE EMERGENCIAS OBJETIVO Responder adecuada y oportunamente con criterios de Seguridad, eficiencia y rapidez, para el control y mitigacin de emergencias que se puedan presentar durante la ejecucin de todos los trabajos realizados por la empresa, mediante la accin individual y colectiva, coordinada de los diferentes entes involucrados. ALCANCE El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio. RESPONSABILIDADES Son todas las personas trabajadoras de la empresa que tengan la necesidad de afrontar cualquier control y mitigacin de emergencia que se presente dentro de las instalaciones donde la empresa ejecute sus trabajos. La Presidencia para el control del sistema de emergencia dispondr de los siguientes recursos: Extintor (P.Q.S) Botiqun de primeros auxilios. Vehculo de transporte de emergencia (permanente para el traslado del lesionado). Telfonos celulares PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y MITIGACION ANTES Observar atentamente con la finalidad de poder detectar e identificar condiciones inseguras, riesgos, acciones riesgosas los cuales son grandes potenciales de accidentes. Participar activamente en simulacros, inducciones y capacitaciones para afrontar emergencias. Ser conocedor del plan de emergencia y lugar de concentracin de la instalacin donde se realice el trabajo. DURANTE El accidentado si est en capacidad de hacerlo, informar de inmediato al supervisor de SIHOA quien notificar lo sucedido al Ingeniero Residente, y pondr en marcha el Plan de Contingencia PRE-establecido. Actuar en concordancia con el plan de desalojo de la instalacin en cuestin, acatar y aplicar las medidas plasmadas en el presente texto. El personal de Supervisin atender al lesionado y determinar la necesidad o no de trasladarlo al centro asistencial. En caso de que el trabajador requiera atencin mdica especializada, el Supervisor SIHOA dispondr el adecuado traslado del lesionado en forma inmediata.
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Se combatirn los posibles focos de incendios mediante el uso de extintores manuales; control y derrame de lquidos inflamables o no. DESPUS Si es posible se restablecern las actividades a su normalidad. Se recopilar y elaborar el informe correspondiente de forma inmediata, una vez culminado ste, se realizar entrega a la organizacin contratante. Se realizar una evaluacin de lo acontecido.
MEDIOS DE ALERTA
Este sistema sirve para informar al personal involucrado en el trabajo el estado de alerta, ante una emergencia o la necesidad de proceder a un desalojo.
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El sistema de Alarma ser activado por el Ingeniero Residente en conjunto con el Supervisor de Seguridad, Custodio de la Instalacin y el Ingeniero Inspector, con la Asesora del Supervisor de Seguridad, sin que esto signifique el desalojo de las instalaciones. Al escuchar la ALARMA, activada por el sonido de un PITO, estar dirigido por el Supervisor de SIHOA o el Ingeniero Residente. Sonidos (pito) de Emergencia: 1 sonidos Corto....Indica que el personal debe estar alerta. 1 Sonido Largo.Desalojo de la instalacin. 2 sonidos largos consecutivosIndica precaucin debido a un incendio en un rea de la obra. Nota: las alarmas o sonidos sern emitidos por un pito, que ser suministrado al ingeniero residente, personal SIOHA y brigada de emergencia. ACCIONES A SEGUIR DESPUES DE ESCUCHAR UNA SEAL DE ALERTA Mantenga la calma, no se mueva del sitio donde se encuentra, en caso de no ser necesario y espere instrucciones. No hagan comentarios, que pueden crear confusin y pnico. Colabore con el grupo de control de emergencias y siga sus indicaciones. Detenga los equipos y si es posible apguelas y espere instrucciones. En caso que tenga que correr, hgalo con cuidado, en forma ordenada y sin crear pnico, NO GRITE. Dirjase al sitio de SEGURIDAD, previamente indicado, mantngase atento a las instrucciones a seguir y no se disperse a otro lugar no autorizado. Ayude a las personas que lo necesiten. MEDIOS DE COMUNICACIN Nmeros de Emergencia: A la hora de ocurrir una eventualidad o deseada es importante tener conocimiento de a quin se puede y por medio de que se puede recurrir, por esta razn a continuacin se presenta algunos de los nmeros a los que hay que recurrir. Medios de Comunicacin: telfonos celulares. TELFONOS EN CASO DE EMERGENCIA. RESPONSABILIDAD TELFONO 0416- 6821393 0416- 6820406 0426- 4853460 0282- 4222050
CARGO
Gte. Operaciones Relaciones Laborales Coordinador SIOHA Oficina
EMPRESA
Petrocaribe Venezolana, S.A. Petrocaribe Venezolana, S.A. Petrocaribe Venezolana, S.A. Petrocaribe Venezolana, S.A.
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CARGO RESPONSABILIDAD BOMBEROS, ANACO DEFENSA CIVIL, ANACO GUARDIA NACIONAL, ANACO P.T.J., ANACO POLICIA METROPOLITANA, ANACO POLICIA MUNICIPAL, ANACO CENTRO MEDICO ANACO CONSULTORIO DR. WILFREDO SMITH
TELFONO EMPRESA 0282- 4222962 0282- 4240034 0282- 4204365 / 4204366 0282- 4221424 / 4221539 0282- 4221349 / 4245052 0282- 4221212 0282- 4241205 /4251904
SIMULACROS La preparacin terica prctica del personal involucrado en la realizacin del servicio es esencial para dar una respuesta rpida y oportuna ante cualquier situacin de emergencia que se presente. Dada esta consideracin se establece un cronograma de simulacros de desalojo y respuestas ante emergencias para las reas donde se desarrollar el trabajo. Es de considerar la sincrona que deben tener estos simulacros con los planes de emergencia o de reaccin que tienen las distintas instalaciones de PDVSA, cercanas o de influencia a las reas de trabajo, en este sentido tenemos: Se establece la obligatoriedad de coordinar la ejecucin de los simulacros con los Custodios de dichas instalaciones de tal manera de adaptar nuestros planes de emergencia para con los establecidos para estas operaciones. PROGRAMA DE SIMULACRO REA DE TRABAJO
TIPO DE SIMULACRO
RESPONSABLE Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA
Nota: Este programa est sujeto a modificaciones de acuerdo a las condiciones donde se van a ejecutar las actividades, por lo cual el tipo de simulacro puede variar, con previa notificacin a PDVSA.
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CONTROL DE EMERGENCIA
OBJETIVO Este procedimiento aplica en la obra realizadas por la PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A. en todas las reas operacionales de PDVSA y organismo del estado, que se encuentren en el rea de GUARICO. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a la empresa PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A. en la obra. RESPONSABILIDADES Las responsabilidades del entrenamiento del personal en el Plan y Control de Emergencia y Contingencias, recae en todo el Directiva, Ingeniero y Supervisores de la empresa. REFERENCIAS: COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2226-90: Gua para la elaboracin de planes para el control de emergencias COVENIN 3478-99: Socorrismo en las empresas. SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. LOPCYMAT Art. 40 N 13 COVENIN 6:8-004 Gua Para La Realizacin De Simulacros PROGRAMA DE CAPACAITACION CAPACITACIN Y DIVULGACIN FRECUENCIA
INDICAR LAS RUTAS DE ESCAPE EN CASO DE EMERGENCIA SEALIZACIN DE LAS RUTAS DE ESCAPE. REALIZACIN DEL SIMULACRO. USO DEL E.P.P. USO Y MANEJO DE EXTINTORES. USO DE LOS PRIMEROS AUXILIOS. DIVULGACIN DE MAPAS DE RIESGOS. DIVULGACIN DE ACCIDENTE. COMO NOTIFICAR INPSASEL. LOS ACCIDENTES AL
RESPONSABLE
Quincenal Al inicio de la obra. Bimensual Diario Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual
Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA Ingeniero Residente / Supervisor SIOHA
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SERVICIOS ADECUADOS PARA TRASLADO DE LESIONADOS Y DE ASISTENCIA MDICA. La empresa mantendr en sitio una Ambulancia debidamente equipada para atender cualquier trasladado de lesionado que se presente en el rea de trabajo. Por otra parte se debe disponer, en cada rea de trabajo, de un Botiqun de Primeros Auxilios suficientemente dotado de medicamentos, a objeto de brindarle atencin oportuna a cualquier trabajador lesionado. Es responsabilidad del Supervisor SIHOA, inspeccionar peridicamente el Botiqun de Primeros Auxilios, con el objeto de verificar las deficiencias y canalizar la reposicin de los medicamentos y materiales faltantes. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE LESIONADOS: Adems se instruye al personal que trabajan en la prestacin del servicio, para que proceda de la manera siguiente en caso de presentarse un LESIONADO DURANTE LA REALIZACIN DEL SERVICIO. Preste atencin de primeros auxilios al lesionado, manteniendo la calma en todo momento y tranquilizando al lesionado. Comunicar el inmediato a la Empresa, a travs del Supervisor de Seguridad. Debe trasladar en el medio adecuado al lesionado si el caso lo requiere. Si no es posible estabilizar al herido, solicitar ayuda a los cuerpos de seguridad respectivos (Ambulancia, Paramdicos, Bomberos) LESION LEVE: El Supervisor verifica la lesin. Se aplican los primeros auxilios. Se coloca en observacin al trabajado, Si el trabajador se siente en capacidad de regresar al trabajos, este lo har bajo supervisin. Se verifican las condiciones de trabajo. Se determinan las posibles consecuencias. Se levanta un informe que determine las causas. LESION GRAVE: El supervisor verifica la lesin y aplica primeros auxilios. El Ingeniero Residente informa inmediatamente al Supervisor de PDVSA y la Gerencia de Seguridad de la Organizacin contratante. Se inmovilizara al lesionado y se proceder al traslado inmediato. El supervisor notificara de inmediato a la oficina de la empresa. La empresa se comunica de inmediato con la clnica convenio para que reciba al lesionado en estado de emergencia. El personal deber de suspender sus actividades de inmediato. Se proceder al desalojo del rea de trabajo para evaluar el accidente. Se realizara la evaluacin del impacto del accidente sin excluir cualquier detalle sobre el mismo; con el personal supervisor del Cliente.
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De acuerdo a los anlisis observados se dar continuidad a los trabajos o se suspendern. La decisin de la continuidad del trabajo estar determinada por el cliente y la empresa. EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS: En el caso de producirse un accidente con lesionado, se le suministrar atencin inmediata de primeros auxilios. El botiqun estar a la disposicin del personal supervisor de manera que al momento de necesitarse, se haga rpida su ubicacin y utilizacin. Este ser inspeccionado quincenalmente a travs del formato Inspeccin de Botiqun de Primeros Auxilios, segn normas de COVENIN 3478 1999.
PCV-F-SSST-: Planilla de Botiqun de Primeros Auxilio PCV-F-SSST: Planilla de Reporte de acto o condicin insegura Anexo: Contenido del botiqun de primeros auxilios.
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26.- RECURSOS FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA LA OBRA.
OBJETIVO Cumplir con el presupuesto asignado para la obra, para el buen desempeo de la seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, en cada una de las asignaciones pautada, garantizando el cumplimiento del mismo. ALCANCE Este procedimiento involucra a la Directiva de la Empresa, en la realizacin de la obra. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, quienes debern dejar registro de todas las asignaciones pautadas en el programa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PROCEDIMIENTO: Se presenta un cuadro aproximado de lo que la empresa espera invertir en el rea de Seguridad, higiene ocupacional y Ambiente, tomando en cuenta que va a depender especficamente de las necesidades que se detecten en campo de trabajo.
%
0.5 0,5 0.5 1 0,2 0,5 1 0,2 0,25 0,2 0,25 5%
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27.- CUENTA LA EMPRESA CON LA EVALUACIN DEL CAPRA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMA PDVSA PR-H-14.
La empresa no maneja ningn tipo de desecho radiactivo por lo cual este punto no aplica al desarrollo del plan de seguridad.
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28.- PROGRAMA DE PROTECCIN RADIOLGICA QUE PROTEJA A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS EXPUESTOS.
OBJETIVO El presente procedimiento tiene por objeto establecer, mediante su aplicacin el manejo de materiales radiactivos con la finalidad de proteger la salud del personal y el medio ambiente de trabajo. ALCANCE El presente procedimiento tiene su alcance en la empresa y en toda su rea de accin donde se ejecute la obra y/o servicio. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-13 Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA) COVENIN 2260-88: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PROCEDIMIENTO El supervisor de la obra debe elaborar (asesorado por el inspector SIAHO) el Anlisis de Riesgos correspondientes identificando los Riesgos existentes en el rea y las fuentes radiactivas, sealando las acciones de prevencin y control. El supervisor de obra inspeccionar visualmente el rea donde se realizan las labores. Se acordonar un rea donde se encuentre las fuentes radiactivas. Garantizar vigilancia radiolgica continua en el entorno y reas de operacin y en caso de que se detecten niveles de radiacin en dosis superiores a las establecidas tomar una o varias de las medidas siguiente: aumentar la distancia entre el publico y la fuentes de radiaciones ionizantes, colocar o aumentar el blindaje protector, reducir la actividad del radio nucledo o la energa del equipo. Almacenar el material radiactivo de acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Etiquetar y rotular el embalaje. b) Mantener la fuente radiactiva en el interior del blindaje. c) Identificar y sealizar el lugar de almacenamiento y garantizar vigilancia fsica y radiolgica.
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Inmovilizar con concreto, dentro de un recipiente de acero, las fuentes radiactivas con periodos de semi-desintegracin. El Supervisor de obra, El Coord. y/o Insp. de SIAHO y El Ingeniero Residente dictaran charla sobre el manejo de desechos slidos peligrosos y no peligrosos. El supervisor de obra verificar que el rea est ordenada y limpia. DEFINICIONES Radiaciones ionizantes Las radiaciones ionizantes, entran en interaccin con la materia, colisionando con los tomos que la constituyen, al atravesar su ambiente atmico. Los efectos que se pueden producir son: IONIZACIN y la EXCITACIN. Ionizacin. Ocurre cuando hay energa suficiente para romper enlaces qumicos, sacando el electrn de la nube, quedando este libre con carga negativa, de esta forma el tomo queda cargado positivamente y as se forma lo que se llama par inico. Excitacin. Ocurre cuando un electrn salta de una rbita nivel de energa superior, para despus volver a su rbita, emitiendo energa en el transcurso del proceso en forma de radiacin electromagntica. Fuentes de radiaciones ionizantes Naturales: Radiacin Csmica 0.35 mSv, Radiacin del propio planeta 1.64 mSv, Cosmognicos 0.015 mSv, Elementos radiactivos del cuerpo humano 0.36 mSv. TOTAL: 2.4 mSv/ao. Artificiales: Precipitaciones radiactivas 0.02mSv, Exmenes Mdicos 0.06 mSv, TV, viajes areos, etc. 0.02 mSv, Centrles nucleares 0.00003 mSv. TOTAL: 0.10 mSv/ao. Tipos de radiaciones ionizantes Radiacin Alfa: Son poco penetrantes, se detienen con dos o tres centmetros de aire o una delgada hoja de papel. No producen problemas de exposicin como radiacin externa, pero representan alto riesgo como contaminacin interna. (va digestiva, respiratoria y cutnea) Radiacin Beta: Su capacidad de penetracin es mayor que las partculas Alfa, se necesitan algunas decenas de metros de aire o algunos milmetros de aluminio para detenerlas. No representan problemas graves de radiacin externa, pero s representan riesgo como contaminacin interna. Radiacin Gamma: Tiene gran poder de penetracin, los mejores blindajes son los de plomo y hormign. Son de alto riesgo como fuente externa. Neutrones: Son muy penetrantes, pueden ser detenidos por hidrgeno o materiales que contengan parafina slida, acrlico, etc.
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Rayos x: son los que se utilizan en medicina, industria e investigacin. Fuentes Radiactivas. Las fuentes radiactivas se clasifican en: Fuentes selladas: Se entender por fuentes selladas, a todo material radiactivo que se encuentre confinado en un recipiente slido, inoxidable, consistente y estanco, que impida la fuga del material radiactivo. Fuentes abiertas: Se entender por fuente abierta, a todo material radiactivo, que puede pasar a formar parte del medio ambiente con gran facilidad. CMO EVITAR LOS RIESGOS SI SE ENCUENTRA CON UNA FUENTE DE RADIACIONES IONIZANTES Con el fin de reducir la Exposicin a las radiaciones ionizantes, es necesario que usted adopte las siguientes Tcnicas. Tiempo: Permanezca el menor tiempo posible cerca de un fuente radiactiva. "Mientras menor es el tiempo de permanencia a una fuente radiactiva, menor es la dosis recibida" Distancia: Mantngase lo ms alejado posible de la fuente radiactiva. A mayor distancia de la fuente radiactiva, menor es la dosis recibida". Blindaje: Cuando se interpone un material barrera que absorba frene las radiaciones ionizantes, entre la fuente emisora, menor ser la dosis recibida.
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29.- COMPROMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE
CARTA COMPROMISO Fecha de emisin: ____________________________ Yo, titular de la cdula de identidad Representante legal de la Empresa C.A, por medio de la presente dejo constancia que, una vez concluido el proceso de construccin y validacin del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de este centro de trabajo, y cumplido con todos los requisitos exigidos en los artculos 61 de la Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) y los artculos 80, 81 y 82 de su Reglamento Parcial y su Norma Tcnica, me comprometo a asumir los siguientes Compromisos: 1.- Asegurar el cumplimiento de toda la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2.- Adoptar y desarrollar nuevas tecnologas compatibles al medio ambiente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. 3.- Proporcionar educacin e informacin terica y prctica, suficiente, adecuada y en forma 4.- peridica a las trabajadoras y los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. 5.- Medir, controlar y perfeccionar de modo continuo los procesos productivos en los aspectos relacionados con el medio ambiente y la salud de las trabajadoras y los trabajadores. 6.- Promover sistemas de comunicacin interna sobre la eficacia de la poltica, normas y resultados en los aspectos de prevencin, facilitando, fomentando la coordinacin y participacin de las trabajadoras y los trabajadores. Evaluar de forma peridica los puestos de trabajo en los aspectos que afectan a la seguridad, higiene, ergonoma y psicologa, utilizando los registros sobre morbilidad y accidentabilidad, a fin y efecto de mejorar los mtodos de trabajo y la eficacia de las medidas preventivas. 7.- Garantizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las empresas contratistas, subcontratistas o intermediarias, condiciones ptimas de seguridad y salud en el trabajo. 8.- Establecer programas para la recreacin, utilizacin del tiempo libre, descanso y turismo social para el disfrute de las trabajadoras y los trabajadores. 9.- Acatar los ordenamientos impartidos por el Instituto Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales. 10.- Respetar las acciones y actividades desarrolladas por las Delegadas y Delegados de Prevencin, enmarcada dentro de sus facultades y atribuciones, establecidas en la Ley Orgnica de Prevencin Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y su Reglamento Parcial. _________________________________________________________________________
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30.- POLTICAS Y METODOLOGAS PARA LA EVALUACIN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS DE LA OBRA.
OBJETIVO Verificar y garantizar que las Empresas que se sub.-contratan cumplan con los requisitos mnimos se Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para el control de riesgos que se involucran en la realizacin de la obra y/o servicio contratado, unificando los criterios en materia de seguridad entre. Empresa Sub- contratista y PDVSA. ALCANCE Este procedimiento rige para la contratacin de cualquier Empresa legalmente establecida, en todo el Territorio Nacional para ejecutar trabajos y servicios. RESPONSABILIDAD El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente y el Gerente, con la asesora del Coordinador SIHOA quien tenga la necesidad de subcontratar algn equipo o servicio, debiendo reportar a la Junta Directiva los resultados al respecto. As mismo se deber archivar en la Coordinacin SIHOA la documentacin que evidencie el cumplimiento de este procedimiento. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-06 Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgo COVENIN 2260:1988*: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales. COVENIN 2266:1988*: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. En el proceso de Sub-contratacin PETROCARIBE VENEZONALA, S.A., deber someter a la empresa a una revisin de los requisitos exigidos en la Norma SI-S-04 Junio 11 de PDVSA, en tal sentido se procede de la siguiente manera: Auditoria de Seguridad: esta prctica es importante para el Programa de Prevencin de Accidentes, es prioridad para estimular a las empresas Sub-Contratistas a cumplir con los planes y programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y exigidos por la empresa Contratante, es poltica de que su personal de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, realice auditoria a las Sub-Contratista a fin de evaluar las condiciones de cumplimiento en materia de Seguridad. Cumplimiento de Normas de Seguridad: una vez seleccionada la empresa SubContratista se le da una induccin a todo su personal, y se le hace entrega de las
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Normas de Seguridad de la Empresa y de los Procedimientos aprobado por el Comit de Seguridad Industrial, a fin de exigir el cumplimiento de las mismas. Inspeccin de Campo: mediante las inspecciones de campo se comprueba y se hace seguimiento al cumplimiento de las Normas de Seguridad, y se le hacen observaciones en caso de incumplimiento por parte del personal. La empresa Sub-Contratista una vez contratada asume la responsabilidad de cumplir con cada uno de los procedimientos, el programa de induccin y adiestramiento del personal y participar activamente en los simulacros de actuacin de emergencia, a fin de garantizar la pronta y eficiente respuesta a las contingencias que puedan suscitarse en el campo. La empresa Sub-Contratista en caso de suministrar cualquier equipo o maquinaria que requiera certificacin, deber cumplir con este requisito exigido por la empresa contratante, para lo cual se les exige la ltima certificacin vigente. El personal suministrado por las empresas Sub-Contratista para el manejo de los equipos, maquinarias o vehculos especiales, debern estar certificados por PDVSA a travs de la Gerencia de Recursos Humanos, tal como lo exige la empresa contratante. REQUERIMIENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA SUBCONTRATISTA: 1. Liderazgo y compromiso de la subcontratista con sus trabajadores y el desarrollo del programa de Seguridad y Salud Laboral. 2. Informacin de Seguridad y salud laboral, en relacin a la notificacin de riesgos, inspecciones, cumplimiento de los planes de mantenimiento, proteccin a la salud del trabajador, manipulacin de los productos qumicos. 3. Procedimientos de identificacin y divulgacin de los peligros, evaluacin y control de los riesgos por actividad, instalacin y puesto de trabajo. 4. Dispone la sub.-contratista de procedimientos de evaluacin, aprobacin, registro y comunicacin de los cambios. 5. Posee un manual de seguridad y salud laboral actualizada donde presente las normas, procedimientos de trabajo, practicas de trabajo seguro, seleccin de los equipos de proteccin personal adecuada, as como su respectiva divulgacin a los trabajadores. 6. Poseen un procedimiento y programa de mantenimiento e inspeccin y se observa registro de su cumplimiento, en relacin a las maquinarias, vehculos, equipos, herramientas e instalacin. 7. Cumplimiento de leyes, normas y estndares en seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, a travs de procedimientos, equipos, instalaciones, personal capacitado, permisos, plizas, entre otros. 8. Programa de vigilancia ambiental, procedimiento para el control de los riesgos. 9. Tienen delegados de Prevencin y un comit de Seguridad y Salud Laboral vigente y legalmente establecido. 10. Posee un programa con su respectiva divulgacin del Plan de Respuesta y control de emergencia y contingencia, as como un programa de capacitacin. 11. Procedimientos y un programa de concientizacin tanto de oficio como de seguridad industrial.
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12. Procedimientos que permitan verificar las condiciones de sus maquinas, equipos antes de ponerlos en funcionamiento despus de haberle realizado un cambio o mantenimiento. 13. Procedimiento para la notificacin, registro e investigacin y divulgacin de los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 14. Programa de auditoras, revisin gerencial e inspecciones que permitan detectar desviaciones del sistema de seguridad y salud laboral. PRE-INICIO DE LA OBRA O SERVICIO: Una vez aprobada la contratacin de la empresa, se realizar una Inspeccin conjunta al lugar donde se ejecutarn los trabajos con los representantes de LA CONTRATISTA y el personal de la Coordinacin de Seguridad Industrial, para verificar todos los aspectos establecidos en el contrato. LA CONTRATISTA deber entregar a la Directiva, las Certificaciones y/o Aprobaciones que demuestre la revisin inspeccin de sus equipos, mquinas y herramientas a utilizar en las actividades contenidas en el Contrato. Todo el personal asignado a la obra de LA CONTRATISTA seleccionada por deber asistir a una charla de induccin sobre los riesgos que se involucran en el trabajo a realizar, el cual ser preparado y dictado por el Gerente de Operaciones de LA CONTRATISTA con el apoyo de la Coordinacin de Seguridad Industrial de la misma o y personal de PDVSA, dejndose constancia de dicha induccin, todo en concordancia de la L.O.P.C.Y.M.A.T.
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31.- PLAN PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PERIDICA DEL PLAN ESPECFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE OCUPACIONAL Y AMBIENTE ESPECFICO.
OBJETIVO Establecer un mtodo estndar para identificar, procedimientos, programa de evaluaciones, revisin gerencial e inspecciones que permita detectar desviaciones operacionales y de proceso en la ejecucin de las actividades y funcionamiento de maquinarias y equipos. ALCANCE Este procedimiento debe ser utilizado en las instalaciones durante el desarrollo de la obra. Aplica durante todas las fases de un proyecto y el ciclo de vida de una instalacin: diseo, construccin, operacin, mantenimiento, modificacin y desmantelamiento; en todas las reas e instalaciones de PDVSA. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad de la Junta Directiva, de la empresa ., realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, Sup. de obra, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones. PROCEDIMIENTO DE REVISIN GERENCIAL E INSPECCIONES. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes. La Presidencia asume la responsabilidad de realizar visitas de campo e instalaciones, donde se estn ejecutando los trabajos, tomando como premisa una reunin PREarranque y visitas mensuales, durante el tiempo especifico que dure la obra.
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La realizacin de estas visitas campo e inspecciones, la presidencia realizara la inspeccin del sitio y llenar el respectivo formato con la intencin de emitir las recomendaciones necesarias para el desenvolvimiento seguro de los trabajos. La Presidencia se compromete a realizar reuniones con el Comit de Seguridad y Salud Laboral mensualmente a fin de tomar medidas correctivas o implementar nuevas acciones para casos especiales, adems de corregir los errores que se hayan observado en las inspecciones tanto de PDVSA como de la contratista. Se tendr entendido que estas reuniones quedarn asentadas y lo que se acuerde en ellas es de cumplimiento obligatorio. El Consejo Directivo de la empresa y el personal supervisorio, se comprometen en el lapso que dure el contrato realizar seguimiento a las recomendaciones resultantes de las inspecciones ejecutadas, tanto como por la Gerencia como por el personal supervisorio.
PROGRAMA DE REUNIONES E INSPECCIONES A LA OBRA En tal sentido se presenta el siguiente Programa de Inspeccin Gerencial: AUDITOR Presidente AUDITADO Ing. Residente / Supervisor SIHOA FRECUENCIA Mensual LUGAR Sitio de la Obra y/o Instalacin
PROCEDIMIENTO PARA GENERAR INFORMES Y UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES QUE SURJAN DE LAS REUNIONES, INSPECCIONES, VISITAS DE CAMPO E INSTALACIONES. OBJETIVO Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar el seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las inspecciones gerenciales. . ALCANCE Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante el desarrollo de la obra. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Presidente, de la empresa realizar por lo menos una visita de Inspeccin al campo de trabajo, estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial.
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REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones. La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o reuniones, para lo cual se establece el siguiente procedimiento: Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien informar a la gerencia sobre el particular. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las recomendaciones y asigna los recursos. En la visita siguiente la gerencia exige informe del seguimiento de las recomendaciones. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditorias Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PESIHOA. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente. Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas. De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditora efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes.
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La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditora. PROCESO PARA GENERAR INFORMES Y/O AUDITORIAS
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32.PROGRAMA PARA REALIZAR LOS MUESTREOS Y CARACTERIZACIONES (MONITOREO AMBIENTAL), ASOCIADOS A SUS PROCESOS BASADOS EN LA NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLES MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA.
EQUIPOS DE MEDICIN Y EVALUACIN DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO El rea de trabajo es un rea abierta que no debe presentar ninguna acumulacin de gases que haga necesario determinar su presencia y concentracin. En caso de ser necesaria la medicin de gases se canalizar a travs del Inspector de PDVSA, del custodio de las instalaciones o de la coordinacin de ambiente, seguridad industrial y catastro. De sospecharse la presencia de gases o atmsferas peligrosas se har la notificacin al personal custodio de PDVSA del rea donde se desarrolle el trabajo, quienes debern proveer el material necesario para realizar la medicin cada vez que ellos estimen necesario.
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34.PROFESIONALES CAPACITADOS EN AMBIENTE COMO RESPONSABLES DE LA GESTIN AMBIENTAL DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA.
La empresa no tiene incluido personal especifico para el ambiente dado que en el pliego de licitacin no fue solicitado, por lo que se cuenta con un supervisor en seguridad e higiene y ambiente que cumplir con las funciones y responsabilidades que se especifican en el plan en la parte ambiental. Se realizarn inspecciones ambientales mensuales en las reas de trabajo, mediante el formato de actividades susceptible a degradar el ambiente. En estas reas, entre otros aspectos, se debe evaluar: Presencia de lodo, crudo, aguas aceitosas o cualquier derrame. Existencia de desechos slidos Basura. Aspecto de la vegetacin circundante. Al final de cada jornada diaria de trabajo, el Ingeniero Residente debe verificar que el rea no ha sido afectada o alterada y que no existe presencia de ningn desecho generado durante la actividad.
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35.- LISTADO DE LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS A UTILIZAR PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE.
OBJETIVO Este procedimiento persigue establecer el listado que incluye todas las maquinas, equipos y herramientas, indicando cuales de ellas requieren o no certificacin ALCANCE Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales COVENIN 2266:1988: Gua de los Aspectos Generales a ser Considerados en la Inspeccin de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo. La Empresa cuenta con los siguientes equipos para el servicio: LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Las unidades estn dotadas con las herramientas e implementos bsicos para la realizacin de los trabajos especficos requeridos. Todos estos equipos se les hacen su mantenimiento respectivo para evitar las emisiones a la atmosfera. LISTADO DE EQUIPOS EQUIPOS:
Taladro C# Camin Pluma Chuto con Batea Plataforma Camin 350. Camin cisterna. Extintores porttiles de PQS, de 20 Y 30 libras. Ambulancia aprobada por salud PDVSA Vehculo de apoyo
CANTIDAD
01 01 01 01 01 01 Varios 01 01
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CANTIDAD
Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varias Varios Varias Varios Varias Varios Varios Varios Varios Varios Varios Varios
Operador de Equipos
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36.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, APLICABLES A LA OBRA O AL SERVICIO A EJECUTAR
OBJETIVO Este procedimiento persigue establecer los materiales peligrosos y no peligrosos que se utilizaran en la obra ALCANCE Este procedimiento aplicar en todas y cada una de las actividades y operaciones que realice la empresa donde tenga que utilizar equipos y herramientas. RESPONSABILIDAD La responsabilidad del cumplimiento de este procedimiento es el Presidente, Gerente, Ing. Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. COVENIN 2260:1988: Programa de Higiene y Seguridad Industrial. Aspectos Generales PROCEDIMIENTO Evaluar los materiales que se utilizaran en la obra, e identificar si son peligrosos o no. Verificar las hojas de seguridad de los materiales. Disponer de un sitio correctamente demarcado para la ubicacin de los materiales peligrosos. Cumplir con las medidas preventivas dadas por las hojas de seguridad de los mismos. Utilizar los equipos de seguridad necesarios para el manejo de los mismos.
ANEXO: HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES
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37.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y EFLUENTES GENERADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL Y A NIVEL OPERACIONAL
OBJETIVO Este elemento persigue establecer, implantar y mantener procedimientos documentados para el manejo de materiales y desechos peligrosos, desechos slidos y efluentes ocasionados por la Empresa, con la finalidad de monitorear, prevenir, controlar y mitigar los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores, integridad de las instalaciones y al ambiente. ALCANCE Este procedimiento involucra a todos los trabajadores de la empresa, tanto trabajadores fijos como eventuales en toda la obra realizados por la empresa RESPONSABLES: Presidente: suministrara todos los recursos para evitar la contaminacin por desechos slidos. Ingeniero Residente: Garante de los procedimientos en el campo de trabajo. Supervisor de Seguridad: est comprometido en coordinar los medios necesarios para evitar la contaminacin ambiental y riesgos a la salud. Trabajadores: son responsables de conocer y aplicar el procedimiento en las diferentes reas. REFERENCIAS: DECRETO 2216: Norma para los desechos slidos de origen domsticos, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos. PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA HOH10 Salud Ocupacional para Contratistas LOPCYMAT Art. 65 del Registro y Manejo de sustancias Peligrosas. DECRETO 5.554 Extraordinario del 13/11/01. Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS SLIDOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Se debe conocer el origen y las caractersticas del desecho para saber lo que se est manejando. Se deben clasificar estos desechos de acuerdo a sus caractersticas para su control. Se debe establecer un sitio o lugar idneo para la disposicin transitoria de los desechos producidos.
DOCUMENTO DE USO INTERNO CONTROLADO POR PETROCARIBE VENEZOLANA, S.A.
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Se debe controlar la descarga de desechos y desperdicios sobre el suelo, para lo que debern utilizarse contenedores apropiados para su colocacin y ubicacin. Los desechos slidos orgnicos e inorgnicos, debern ser colocados y clasificados en recipientes metlicos o plsticos resistentes. Implementar procedimientos adecuados para evitar fugas de combustible, lubricantes, etc. Cualquier incidente que involucre fuga y que pudiera causar daos potenciales al ambiente deber ser reportado inmediatamente, investigado cabalmente y determinarse acciones a tomar. Los conductores de vehculos debern chequear peridicamente fugas de combustible y aceite para evitar contaminar el suelo. Todos los equipos y maquinarias pesadas, deben ser chequeados diariamente por los operadores antes de iniciar las operaciones del da (compresores, bombas, tanques de combustibles, montacargas etc.) con la finalidad de verificar que no existan fugas, escapes o derrames por taques o tuberas de suministro de combustibles. Asignar un personal de restauracin ambiental para la limpieza de las reas de trabajo despus de finalizada la actividad, con el objeto de recoger desechos tales como basuras, papeles, plsticos, latas, etc. Adems de recuperar materiales y equipos que pudieran quedar olvidados en el rea de trabajo. PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE EFLUENTES LQUIDOS Divulgacin al personal de las medidas preventivas, planes de contingencia, primeros auxilios de las sustancias peligrosas a utilizar. Almacenar las sustancias peligrosas de forma adecuada (ubicacin de carteles de seguridad) El almacn de las sustancias peligrosas debern estar en reas retiradas de los cuerpos de agua y evitando el contacto directo con el suelo. Los tanques de almacenamiento de combustibles deben ser demarcados, identificando su contenido. Cumplimiento de los planes de inspecciones de los sistemas de escapes para asegurar un mnimo de prdidas de combustibles. Mantener en sitio las Hojas de productos qumicos en las diferentes reas de trabajo, al alcance de la mano de los trabajadores.
SIHOA-23: Planilla de Inspeccin Ambiental
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38.PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFRICAS POR FUENTES MVILES O FIJAS Y ACTIVIDADES OPERACIONALES.
OBJETIVO Controlar los focos de la contaminacin atmosfrica que afecten al ambiente de trabajo y las personas que all laboren. ALCANCE Abarca todas las actividades realizadas por la empresa donde se vea en la obligacin de que sus equipos generen algn tipo contaminacin de la atmsfera. RESPONSABILIDAD Es responsabilidad del Ingeniero Residente, conjuntamente con los supervisores SIHOA bajo la asesora de la Coordinacin de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la Empresa. PROCEDIMIENTO Fuente principal de contaminacin atmosfrica que pudiera producir la empresa, es la de los vehculos de transporte y equipos utilizados. Este foco de contaminacin es minimizado con la implantacin de programas efectivos de inspeccin y mantenimiento a todas las partes que tengan relacin con los sistemas de escape o emisiones a la atmsfera. Se debe utilizar filtros mecnicos o electrostticos en la fuente de emisiones de aire. Reparar o reemplazar aquellos sistemas que presenten deterioro tales como: escapes de compresores o gas-oil u otro combustible. Se debe disponer de los escombros, basura, desperdicios en sitios debidamente adecuados para evitar la contaminacin. Se debe controlar la emanacin de solventes orgnicos y el contacto con altas temperaturas. Se debe evaluar la concentracin ambiental de polvos, neblinas, para determinar el tiempo de exposicin de los trabajadores a ese ambiente. Evitar la utilizacin de aerosoles que perjudiquen la capa de ozono. Evitar los riesgos de incendios, ya que stos producen emanaciones de humos que afectan directamente la atmsfera. No se permitir arrojar desperdicios no biodegradables en el ambiente. Se realizar inspeccin rutinaria y se le har seguimiento a la implementacin de la Operacin SOL (Seguridad, orden y Limpieza). Delegar en los trabajadores la corresponsabilidad de aplicar el programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)
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40.- INSTRUMENTO DE INFORMACIN O REGISTRO SOBRE CANTIDAD DE MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS, DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y EFLUENTES GENERADOS, MANEJADOS Y CERTIFICADOS DE DISPOSICIN FINAL DE LOS MISMOS
OBJETIVO Controlar y registrar los materiales, desechos slidos, lquidos peligrosos y no peligrosos que se generen en la obra. ALCANCE Abarca todas las actividades realizadas por la empresa. RESPONSABILIDAD Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra PROCEDIMIENTO: Se ingresan los materiales a la obra y se llena el respectivo formato de entrada de materiales. El supervisor de SIHOA realiza un informe donde indica la entrada de materiales. Se realiza un informe donde se contabilizan la y los desechos slidos y lquidos. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.
ANEXO: PLANILLA DE ENTRADA MATERIALES Y SALIDA DE DESECHOS
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41.- MECANISMO PARA INFORMAR SOBRE SU DESEMPEO AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL AMBIENTAL
OBJETIVO Controlar los trabajos realizados en la obra que tiendan a degradar el medio ambiente. ALCANCE Abarca todas las actividades realizadas por la empresa. RESPONSABILIDAD Es responsabilidad del Supervisor SIAHO. Contabilizar los materiales y los desechos que se generen en la obra PROCEDIMIENTO: La empresa no realiza actividades susceptibles a degradar el medio ambiente por lo que no debe presentar informes al Ministerio del ambiente. Se realiza el informe de contabilizacin de los desechos generados que se presenta a la gerencia de Ambiente Se realiza un informe donde se contabilizan los desechos slidos y lquidos. Se presenta el informe al inspector de PDVSA para su aprobacin y posterior entrega al analista de ambiente correspondiente.
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42.- AUTORIZACIN DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL VIGENTE COMO GENERADOR O MANEJADOR BAJO UN N RASDA, ACORDE A LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
LEY ORGNICA DEL AMBIENTE LEY PENAL DEL AMBIENTE. Decreto 2216, Norma para el manejo de los desechos slidos de origen domsticos, comercial, industrial o de cualquier otra naturaleza que no sean peligrosos Decreto 2217: Norma sobre el control de la contaminacin generado por ruido La empresa, posee el Registro de Actividades Susceptibles a Degradar el Ambiente (RASDA), como GENERADOR, con el N_________________________, otorgado por el Ministerio del Poder popular para el Ambiente (MINAMB), para realizar actividades de Empresa manejadora de sustancias y desechos peligrosos, en las actividades de la obra. Sin embargo la empresa mantiene un programa de conservacin ambiental en los trabajos de construccin tanto civil, como mecnica, donde se cumple con las normativas legales ambientales, en cuanto a prevencin de contaminacin del suelo, aguas y aire; eliminacin de desechos slidos y lquidos, a travs de los mecanismos ms adecuados.
ANEXO: RASDA COMO GENERADOR Y MANEJADOR DE DESECHOS PELIGROSOS
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43.- AUTORIZACIN DE AFECTACIN DE RECURSOS NATURALES VIGENTES, EL EIAS Y PLAN DE SUPERVISIN DE SU CENTRO DE TRABAJO Y DE LAS REAS A SER IMPACTADA DURANTE LAS ACTIVIDADES
Para la obra no aplica este tem, ya que la evaluacin de impacto ambiental est destinada a: Predecir, analizar e interpretar los efectos ambientales potenciales de una propuesta en sus distintas fases. Verificar el cumplimiento de las disposiciones ambientales. Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y correctivas a que hubiere lugar. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son vlidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daos.
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44.PLIZA VIGENTE CON COBERTURAS A DAOS AL MEDIO AMBIENTE ACORDE A LAS ACTIVIDADES.
Para la obra SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS AREAS OPERACIONALES DE PDVSA no aplica la Pliza de dao al medio ambiente dado que las actividades a realizar no aplican como capaces para degradar el medio ambiente. Segn el art 80 de la Ley Organica del Ambiente, Se consideran actividades capaces de degradar el ambiente: Las que directa o indirectamente contaminen o deterioren la atmsfera, agua, fondos marinos, suelo y subsuelo o incidan desfavorablemente sobre las comunidades biolgicas, vegetales y animales. Las que aceleren los procesos erosivos y/o incentiven la generacin de movimientos morfodinmicos, tales como derrumbes, movimientos de tierra, crcavas, entre otros. Las que produzcan alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. Las que generen sedimentacin en los cursos y depsitos de agua. Las que alteren las dinmicas fsicas, qumicas y biolgicas de los cuerpos de agua. Las que afecten los equilibrios de los humedales. Las vinculadas con la generacin, almacenamiento, transporte, disposicin temporal o final, tratamiento, importacin y exportacin de sustancias, materiales y desechos peligrosos, radiactivos y slidos. Las relacionadas con la introduccin y utilizacin de productos o sustancias no biodegradables. Las que produzcan ruidos, vibraciones y olores molestos o nocivos. Las que contribuyan con la destruccin de la capa de ozono. Las que modifiquen el clima. Las que produzcan radiaciones fonizantes, energa trmica, energa lumnica o campos electromagnticos. Las que propendan a la acumulacin de residuos y desechos slidos. Las que produzcan atrofizacin de lagos, lagunas y embalses. La introduccin de especies exticas. La liberacin de organismos vivos modificados genticamente, derivados y productos que lo contengan. Las que alteren las tramas trficas, flujos de materia y energa de las comunidades animales y vegetales. Las que afecten la sobrevivencia de especies amenazadas, vulnerables o en peligro de extincin. Las que alteren y generen cambios negativos en los ecosistemas de especial importancia. Cualesquiera otras que puedan daar el ambiente o incidir negativamente sobre las comunidades biolgicas, la salud humana y el bienestar colectivo.
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45.PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA.
En concordancia con nuestra poltica Seguridad, Higiene y Ambiente en cumplir con las leyes, normas y Reglamentos con la finalidad de preservar el ambiente, la empresa desarrolla sus operaciones y servicios cumpliendo con las normativas ambientales aplicables a su actividad, como lo seala la Ley Penal del Ambiente y sus Normas Tcnicas. El desarrollo de la obra lleva implcito una serie de acciones destinadas a detectar, identificar, controlar y mitigar los riesgos asociados a la degradacin del medio natural circundante. Estos riesgos se encuentran en forma de efluentes lquidos, emisiones atmosfricas y desechos slidos. La Gerencia mantiene constante actualizacin de informacin del manejo de sustancias peligrosas, considerando la capacitacin de su personal en esta materia, los supervisores cuentan con la experiencia y conocimiento de manejo adecuado de los mismos.
45.1 PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. OBJETIVO Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para el personal en material ambiental. ALCANCE El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a trabajadores propios, contratados, contratista, temporales, supervisores, subcontratista y gerentes. RESPONSABILIDAD La directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia ambiental a todo el personal. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa.
REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Ley Oragnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36
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PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. Induccin Los trabajadores recibirn charlas de induccin, donde se resaltan las polticas y normativas de seguridad de la empresa, as como las normas en materia ambiental Charlas de educacin ambiental Los trabajadores recibirn formacin ambiental, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes ambientales . Estas charlas sern de 5 minutos al inicio de la jornada Charlas peridicas o talleres Los supervisores de los trabajadores estn en la obligacin de impartir Charlas de Educacin Ambiental. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES Induccin al nuevo personal Charlas de Educacin Ambiental Anlisis de Riesgos en el Trabajo Publicaciones
DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
OCASIONAL X
X X X X X
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46.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA AMBIENTAL LEGAL VIGENTE DIRIGIDO AL PERSONAL Y A LAS COMUNIDADES QUE CIRCUNDAN SUS INSTALACIONES, MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA.
OBJETIVO Se persigue establecer, implantar y mantener medios documentados para identificar las necesidades de formacin y concientizacin para la comunidad en material ambiental. ALCANCE El programa identificacin de formacin y concientizacin va dirigido, a las comunidades adyacentes donde se ejecutara la obra. RESPONSABILIDAD La Directiva que brindar el apoyo necesario para mantener y desarrollar las necesidades de formacin y concientizacin en materia ambiental a las comunidades adyacentes al sitio donde se ejecutara la obra. La coordinacin de seguridad debe desarrollar los programas de Educacin Ambiental, certificacin y darlos a conocer en carteleras de la empresa. REFERENCIAS PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS18 Lineamientos de Formacin y Concientizacin en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente Ley Orgnica del ambiente. 2007. Art. 35 y 36 PROCEDIMIENTOS PARA IMPLATAR EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL. El supervisor de Seguridad har contacto con los representantes de la comunidad como consejos comunales y junto a ellos coordinar un da donde se pueda realizar la charla con la participacin de nios, jvenes, adolecentes y adultos que deseen participar. En una casa comunal o recinto apto para las charlas La empresa se debe comprometer con la entrega de trptico acerca de la charla y la logstica para el desarrollo de la misma charlas de educacin ambiental: los interesados de la comunidad recibirn formacin AHO, es con la finalidad de desarrollar conciencia y cultura de prevencin de accidentes ambientales. Estos talleres quedaran sustentados con fotos y una planilla de asistencia al mismo deben durar mnimo 30 minutos para el desarrollo del tema.
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PROGRAMACION DE EDUCACION AMBIENTAL CURSO O TALLER DE SI/AHO Ecologa y Conservacin ambiental FECHA DEL TALLER
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47.- PROGRAMA DE AUDITORA, REVISIN Y MEJORA CONTINA DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL MIENTRAS SE EJECUTE LA OBRA O SERVICIO.
OBJETIVO Establecer un mtodo que indique claramente la forma de cmo realizar la auditoria, y seguimiento a las acciones y/o recomendaciones emanadas de las mismas. . ALCANCE Este procedimiento debe ser utilizado en las auditorias de campo e instalaciones durante el desarrollo de la obra. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Presidente, de la empresa realizar por lo menos una Visita de Inspeccin Mensual al campo de trabajo, Estas inspecciones se realizaran con el apoyo del Ingeniero Residente, Supervisor de Seguridad, las mismas deben quedar evidenciadas en el Formato de Inspeccin Gerencial y revisar los informes de gestin ambiental mensualmente y dar sus recomendacones. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proc eso de Contratacin. PDVSA SI-S-11 Medidas Por Incumplimiento O Inobservancia De Normas O Condiciones En Materia De Seguridad, Higiene Y Ambiente PDVSA SIS19 Gerencia y Control de Desviaciones. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Ingeniero residente con la asesora del Supervisor de SIHOA, realizaran mensualmente el levantamiento de la informacin pertinente a lo establecido en el presente PLAN. El Ingeniero Residente, planifica para llevar a cabo una auditora interna en cada una de los frentes de trabajo para verificar que se cumplan los requisitos de la norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. Ingeniero Residente velar por el estricto cumplimiento a lo establecido, con el objeto de mantener la vigencia de las normas de seguridad, higiene y ambiente. Se realizarn auditoras internas, antes de cada evaluacin programada por la unidad contratante durante la ejecucin de la obra durante la implantacin del plan especifico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional. Se efecta la auditoria en el rea seleccionada y utilizando el formato del Anexo C de la Norma PDVSA SI-S-04 legal vigente. Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
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De acuerdo a la auditora realizada y al encontrar puntos de no conformidad, se determina la aplicacin de un seguimiento de la auditoria efectuada. Este seguimiento ser sobre los puntos no conformes, aunque no excluye el que se encuentren otras no conformidades mientras se revisan los puntos no conformes. La Presidencia y la Coordinacin SIHOA se comprometen en el lapso que dure el contrato a realizar seguimientos a las recomendaciones resultantes de las inspecciones y/o reuniones. Realizar informe de la visita, indicando observaciones y recomendaciones pertinentes. Debe dirigirse en primera instancia al Ingeniero Residente, quien informar a la gerencia sobre el particular. La Gerencia propone la solucin, gira las instrucciones para ejecutar las recomendaciones y asigna los recursos. En la visita siguiente la Gerencia exige informe del seguimiento de las recomendaciones. La fecha de la ejecucin de este seguimiento ser de comn acuerdo entre las partes (auditado, auditor), pero no ms de dos (2) meses del da de la entrega del informe de auditorias Se establece un plazo para la realizacin de un plan de acciones correctivas, en el cual se fije el tiempo y las actividades a mejorar en las reas auditadas.
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48.PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIN, CLASIFICACIN, REGISTRO E INVESTIGACIN DE LOS ACCIDENTES CON DAOS AMBIENTALES MIENTRAS SE EJECUTA LA OBRA
OBJETIVO Mantener un procedimiento de notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente con daos ambientales, a fin de proporcionar los correctivos. ALCANCE Aplica a todos los accidentes e incidentes ocurridos durante la realizacin de obra RESPONSABILDADES La responsabilidad para investigacin, notificacin, registro, investigacin y divulgacin de accidente es del Supervisor SIHOA, Ingeniero Residente de la empresa y conjuntamente con un representante del Comit de Seguridad y Salud Laboral. REFERENCIAS: PDVSA SIS04 Requisitos de Seguridad, Higiene y Ambiente en el Proceso de Contratacin. PDVSA SIS09 Notificacin de Accidentes, Elaboracin y Presentacin de Informes a PDVSA Casa Matriz. CONCEPTOS: Contaminacin Liberacin o introduccin al ambiente de materia, en cualquiera de sus estados, que ocasione modificacin al ambiente en su composicin natural o la degrade. Contaminante Toda materia, energa o combinacin de stas, de origen natural o entrpico, que al liberarse o actuar sobre la atmsfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento del ambiente, altere o modifique su composicin natural o la degrade. Control ambiental Conjunto de actividades realizadas por el Estado conjuntamente con la sociedad, a travs de sus rganos y entes competentes, sobre las actividades y sus efectos capaces de degradar el ambiente. Dao ambiental Toda alteracin que ocasione prdida, disminucin, degradacin, deterioro, detrimento, menoscabo o perjuicio al ambiente o a alguno de sus elementos.
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SE SUMINISTRA A CONTINUACIN INFORMACIN DE MANERA GENERAL DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE EXISTIR ACCIDENTE CON DAOS AMBIENTALES:
PROCEDIMIENTO No modificar el escenario del accidente antes de realizar la investigacin, a menos que las mismas representen un riesgo mayor de accidentes. Es responsabilidad el Ing. Residente y del Supervisor de Seguridad la inmediata aplicacin del reporte preliminar de accidentes. este debe aplicarse en un lapso no mayor a las 24 horas de haber ocurrido el accidente. Tomar fotos del evento y hacer la respectiva notificacin. NOTIFICACIN DE ACCIDENTE Todo accidente o incidente ocurrido en el rea debe ser notificado a la Coordinacin SIHOA de la empresa, para ello se procede as: Una vez elaborado el informe preliminar del accidente o incidente describiendo el momento de la ocurrencia y las consecuencias al personal equipos, instalaciones y medio ambiente. Se reporta a la Coordinacin SIHOA de la empresa y a la Gerencia SIHOA de PDVSA Se informa a la gerencia de la empresa, para que asigne los recursos y medios para iniciar el proceso de investigacin del accidente o incidente. INVESTIGACIN DE ACCIDENTE Inicialmente el Supervisor de Seguridad, que es quien se queda en los hechos, comienza la investigacin del accidente y toma nota de las causas probables que los ocasionaron, utilizando el formato respectivo. Una vez que se reporta el accidente se rene el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la empresa, y se establece el proceso de investigacin del mismo, para lo cual se recogen todas las evidencias al respecto. Se nombra un equipo de investigacin de accidentes compuesto preferiblemente por el supervisor (es) de campo donde ocurri el accidente, un representante de la Coordinacin SIHOA de la Empresa y un representante de la Gerencia SIHOA de PDVSA segn la gravedad del caso. Este equipo determinar las causas del accidente y emitir las recomendaciones necesarias para evitar su repeticin. Se elaboran los respectivos informes de investigacin y se reporta a la gerencia de Ambiente, as como un informe de investigacin para la Empresa contratante. REGISTRO Y DIVULGACIN DE ACCIDENTES La Coordinacin SIHOA de la Empresa registra para sus estadsticas mensualmente segn los casos que se registren en la ejecucin de obras o servicios. Los resultados del anlisis de la investigacin son evaluados identificando las causas que lo originaron.
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Las medidas correctivas son analizadas por el Comit y la Coordinacin SIHOA de la Empresa. Se emiten las recomendaciones del caso y se elabora el plan y seguimiento a las medidas. Se informa a todos los trabajadores de la Empresa del accidente o incidente ocurrido. As mismo, se publica en cartelera. La Coordinacin SIHOA disea y coordina la presentacin para la divulgacin del accidente en el Comit de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de PDVSA. El informe y presentacin son archivados para la posterior divulgacin del accidente en ocasin de obras o servicios similares.
SIHOA-25: Planilla De Divulgacin De Accidente
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ANEXOS