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"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.

ANTONIO MATA OSORES, DE LA COMUNIDAD LA PAMPA


PROYECTO DEL CENTRO POBLADO LA GRANJA, DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

FECHA Mar-22 I.E. SECUNDARIA LA PAMPA

COSTO TOTAL DE OBRA


COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 4,759,218.66
GASTOS GENERALES S/. 404,676.93 8.50301% x CD
UTILIDAD S/. 333,145.31 7.00% x CD
=================
SUB TOTAL S/. 5,497,040.90
IGV (18.00 %) S/. 989,467.36
=================
VALOR REFERENCIAL CON IGV S/. 6,486,508.26
FICHA Y EXPEDIENTE TECNICO S/. 82,500.00
EVALUACIÓN DE FICHA Y EXP. TECNICO S/. 6,000.00
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACION S/. 284,149.28 4.38% x VR
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 249,749.00
==================
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 7,108,906.54
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PROYECTO DISTRITO DE QUEROCOTO, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

FECHA 3/1/2022 I.E. SECUNDARIA LA PAMPA

MONEDA NACIONAL
ANALISIS DE GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES(%)
S/. %
COSTO DIRECTO 4,759,218.66

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 30,518.44 0.64%


No directamente relacionados con el tiempo 8.503012%

B.- GASTOS VARIABLES 374,158.49 7.86%


Directamente relacionados con el tiempo
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DURACION DE LA OBRA (MESES) 7.00 MESES


COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 4,759,218.66

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


ITEM DESCRIPCION UND.
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS


1.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta (Incl. viaje) est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 500.00 500.00
1.03 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 500.00 500.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,000.00

2.00 LIQUIDACION DE OBRA


2.01 Ingeniero Residente mes 0.5 1.00 8,000.00 4,000.00
2.02 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
2.04 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0 1.00 500.00 500.00
2.05 Comunicaciones est 1.0 1.00 500.00 500.00
2.06 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
2.07 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 9,000.00

3.00 IMPUESTOS
3.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.0020 1.00 4,759,218.66 9,518.44
TOTAL COSTO IMPUESTOS 9,518.44

4.00 GASTOS DIVERSOS


4.01 Tramites ante el INC para la ejecución del PMA est. 1.00 10,000.00 10,000.00
TOTAL COSTO GASTOS DIVERSOS 10,000.00

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 30,518.44


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DURACION DE LA OBRA (meses) 7.00


COSTO DIRECTO 4,759,218.66

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


ITEM DESCRIPCION UND.
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

1.00 PERSONAL DE INGENIERIA (ESPECIALISTAS) Y ADMINISTRATIVO


1.1 INGENIERIA (ESPECIALISTAS)
1.1.1 Ingeniero Residente - Ingeniero Civil mes 1.00 7.00 8,000.00 56,000.00
1.1.2 Ingeniero Asistente de Obra mes 1.00 7.00 4,000.00 28,000.00
1.1.3 Especialista en Calidad mes 0.50 7.00 6,000.00 21,000.00
1.1.4 Especialista Sanitario mes 0.50 7.00 6,000.00 21,000.00
1.1.5 Especialista Eléctrico mes 0.50 7.00 6,000.00 21,000.00
1.1.6 Especialista en seguridad, salud y medio ambiente mes 1.00 7.00 6,000.00 42,000.00
1.1.7 Licenciado en Enfermeria mes 1.00 7.00 3,000.00 21,000.00
SUBTOTAL 210,000.00
1.2 ADMINISTRACION
1.2.1 Administrador de Obra mes 0.25 7.00 3,500.00 6,125.00
SUBTOTAL 6,125.00
2.00 PERSONAL TÉCNICO
2.1 Personal Técnico
2.1.1 Maestro Capataz General mes 1.00 7.00 3,000.00 21,000.00
2.1.2 Almacenero General mes 1.00 7.00 1,800.00 12,600.00
2.1.3 Guardianes mes 1.00 7.00 1,500.00 10,500.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS 44,100.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO 260,225.00
3.00 ALIMENTACIÓN Y VIATICOS
3.01 Alimentación en obra
3.01.01 Personal Profesional Glb 1.00 1.00 7,000.00 7,000.00
3.01.02 Personal Técnico Glb 1.00 1.00 3,587.50 3,587.50
TOTAL ALIMENTACION EN OBRA 10,587.50

3.02 Viáticos (Salida de descanso)


3.02.01 Transporte Terrestre - Personal Profesional Glb 1.00 1.00 1,120.00 1,120.00
3.02.02 Transporte Terrestre - Personal Técnico Glb 1.00 1.00 700.00 700.00
TOTAL DE VIATICOS 1,820.00
4.00 UTILIZACIÓN DE EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS
4.1 Equipos de Laboratorio Ensayo de Materiales mes 1.00 7.00 1,000.00 7,000.00
4.2 Equipos de Computo mes 2.00 7.00 250.00 3,500.00
4.3 Impresora Láser mes 1.00 7.00 200.00 1,400.00
4.4 Suministro de agua potable mes 1.00 7.00 20.00 140.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS A UTILIZAR 12,040.00
(*) El costo incluye combustible
DURACION DE LA OBRA (meses) 7.00
COSTO DIRECTO 4,759,218.66

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL


ITEM DESCRIPCION UND.
DESCR UNIDAD S/. / u S/.

5 VEHICULO
5.1 Camioneta Pick Up 4x2 84 HP(*) mes 1.00 7.00 5,000.00 35,000.00
TOTAL COSTO DE VEHICULOS 35,000.00
(*) Los costos incluyen combustible y operador 1.00

6.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)


6.1 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 4,164.32 4,164.32
6.2 Gastos Bancarios Obra (ITF, 2 movimientos) glb 2.00 0.00 4,759,218.66 475.92
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4,640.24

7.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)


7.1 A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 25,598.26
7.2 B.- VIDA LEY 1,379.19
7.3 C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 21,416.48
7.4 Costo por emisión de Póliza 1,451.82
TOTAL COSTO DE SEGUROS 49,845.75
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 374,158.49
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ALIMENTACION
A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 30 DIAS VIA TERRESTRE)

TOTAL DE
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
DIAS COSTO DIA (*)

Ingeniero Residente - Ingeniero Civil mes 1.00 7.00 175.00 20.00 3,500.00
Ingeniero Asistente de Obra N° 01 mes 1.00 7.00 175.00 20.00 3,500.00
Especialista en seguridad y salud mes 1.00 7.00 210.00 20.00 4,200.00
SUB-TOTAL (S/.) 7,000.00

B.- PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (SALIDAS CADA 30 DIAS VIA TERRESTRE)

TOTAL DE
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES PARCIAL
DIAS COSTO DIA (*)

Administrador de Obra mes 0.25 7.00 17.50 20.00 87.50


Maestro Capataz General mes 1.00 7.00 175.00 20.00 3,500.00
SUB-TOTAL (S/.) 3,587.50
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VIATICOS(SALIDA DE DESCANSO)
A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 30 DIAS VIA TERRESTRE)

# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
(IDA/VUELTA) PASAJE
6,397,033.37
Ingeniero Residente - Ingeniero Civil mes 1.00 7.00 1.00 7.00 80.00 560.00
Ingeniero Asistente de Obra N° 01 mes 1.00 7.00 1.00 7.00 80.00 560.00
SUB-TOTAL (S/.) 1,120.00

B.- PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO (SALIDAS CADA 30 DIAS VIA TERRESTRE)

# VIAJES COSTO
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES # SALIDAS PARCIAL
IDA/VUELTA PASAJE

Administrador de Obra mes 0.25 7.00 1.00 7.00 80.00 140.00


Maestro Capataz General mes 1.00 7.00 1.00 7.00 80.00 560.00
SUB-TOTAL (S/.) 700.00
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GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%


Período (Meses) : 7.00
Monto de la Carta Fianza 475,921.87
Garantía Bancaria 20.00% 95,184.37

Monto Aplicable: S/. 4,759,218.66 COSTO FINANCIERO (S/.) 4,164.32

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 4,164.32


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SEGUROS
A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa SALUD (Obreros): 1.20% 9,063.89
Tasa SALUD (Empleados): 0.50% 6,397,033.37 1,301.13
Tasa PENSION: 1.50% Período (Meses) : 7.00 15,233.24

Monto Aplicable: S/. 260,225.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 25,598.26

B.- VIDA LEY


Tasa: 0.53%
Período (Meses) : 7.00

Monto Aplicable: S/. 260,225.00 COSTO FINANCIERO (S/.) 1,379.19

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)


Monto del Contrato VR 4,759,219
Tasa: 4.50 ‰ COBERTURA ( S/. ) : 4,759,219 21,416.48
Porcentaje Aplicable del C. 100.00%
Período (Meses) : 7.00

COSTO FINANCIERO (S/.) 21,416.48

SUBTOTAL (S/.) 48,393.93

Costo por emisión de Póliza 3% 1,451.82

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS (S/.) 49,845.75

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