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MATRIZ DE RIESGOS GTC 45 DE 2010 ICONTEC

Identificación de Peligros

RUTINARIA (SI
SECCIÓN/

o NO)
CLASIFICACION DESCRIPCION FACTOR
AREA PROCESO/ ACTIVIDAD
DEL RIESGO O PELIGRO
CARGO

operador de Cargar y descargar


Operativa montacarga materiales
si Mecanico Atrapamiento
2010 ICONTEC

CONTROLES EXISTENTES VALORACION DE RIESG


EFECTOS
POSIBLES NIVEL NIVEL
FUENTE MEDIO INDIVIDUO DEFICIENCIA INTER (ND) EXPOSICION INTER (NE)
(ND) (NE)

capacitacion
muerte mantenimiento señalizacion
epp 6 A 4 ec
VALORACION DEL
VALORACION DE RIESGOS RIESGO
MEDIDA

NIVEL NIVEL
INTER INTER NIVEL RIESGO INTER ACEPTABILIDAD
PROBABILIDAD CONSECUENCIA ELIMINACIÓN
(NP) = (ND X NE)
(NP)
(NC)
(NC) (NR). (NR) DEL RIESGO Programa
de Gestion
en riesgo
24 MA 100 M 2400 I No aceptable
mecanico
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
MEDIDAS INTERVENCION

CONTROLES EQUIPOS/
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
SUSTITUCION DE
SEÑALIZACION, PROTECCION
INGENIERIA
ADVERTENCIA PERSONAL
GUIA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 VERSION 2012 ICONTEC

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS


Para evaluar el Nivel de Riesgos NR, se debe establecer inicialmente el nivel de daño y los efectos posibles de los peligros sobre la salud e in
siguiente Tabla:

Tabla 1: Nivel de daño o efectos posibles


Categoria del Daño Daño leve Daño Moderado

Molestias e irritaciòn (dolor de Enfermedades que causan incapacidad temporal


Salud cabeza), enfermedad temporal (perdida parcial de la audición, dermatitis, asma,
que produce malestar (diarrea) desordenes de las extremidades superiores).

Lesiones superficiales, heridas


Laceraciones, heridas profundas, quiçemaduras de
de poca profundidad,
Seguridad primer grado, conmociòn cerebral, esguinces graves,
contusiones, irritaciones del
fracturas de huesos cortos
ojo por material particulado

El NR se calcula con base en la siguiente formula: NR = NP x NC

Donde:
NR = Nivel de Riesgo NP= Nivel de Probabilidad

A su vez, para determinar NP se requiere: NP = ND x NE

ND = Nivel de Deficiencia y NE = Nivel de Exposiciòn

Para establecer el nivel de deficiencia ND, se propone la siguiente tabla:

Tabla 2: Determinacion del Nivel de Deficiencia


Nivel de deficiencia Valor de ND Significado

Se han detectados peligros que determinan como


posible la generacion de incidentes. O la eficiencia del
Muy Alto (MA) 10
conjunto de controles o medidas preventivas existentes
respecto al riesgo es nula o no existe o ambos.

Se han detectados algunos peligros que pueden dar


lugar a incidentes significativas o la eficiencia del
Alto (A) 6
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.

Se han detectados peligros que pueden dar lugar a


incidentes poco significativos o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficiencia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto
de medidas preventivas es alta, o ambas. El riego esta
Bajo (B) No se asigna valor controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervención cuatro IV

Para determinar el NE se podrá aplicar los criterios de la Tabla 3:

Tabla 3: Determinacion del Nivel de Exposiciòn


Nivel de exposicion Valor de NE Significado
La situacion de exposiciòn se presenta sin
Continua (EC) 4 interrupciones o varias veces con tiempos prolongados
durante la jornada laboral

La situacion de exposiciòn se presenta varias veces


Frecuente (EF) 3
durante la jornada laboral por tiempos cortos

La situacion de exposiciòn se presenta alguna vez


Ocasional (EO) 2
durante la jornada laboral y por un tiempo corto
La situacion de exposiciòn se presenta de manera
Esporádica (EE) 1
eventual.

Para determinar el NP se combinan los resultados de la tabla 2 y 3 en la tabla 4, así:


Nivel de exposición (NE)
NP = ND x NE
4
10 MA – 40
Nivel de deficiencia
6 MA - 24
(ND)
2 M-8

Tabla 5: Significado de los diferentes nivles de probabilidad


Nivel de
Valor de NP Significado
Probabilidad

Situacion deficiente con exposicion continua, o muy


Muy Alto (MA) Entre 40 – 24 deficiente con exposicion frecuente. Normalmente la
materializacion del riesgo ocurre con frecuencia

Situacion deficiente con exposicion frecuente u


ocasional, o bien situacion muy deficiente con
Alto (A) Entre 20 – 10 exposicion ocasional o esporádica. La materializacion
del riesgo es posible que suceda alguna vez en la vida
laboral

Situacion deficiente con exposicion esporádica, o bien


Medio (M) Entre8 – 6 situacion mejorable con exposicion continuada o
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

Situacion mejorable con exposicion ocasional o


esporádica, o situacion sin anomalias destacable con
Bajo (B) Entre 4 – 2
cualquier nivel de exposiciòn. No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
A continuacion de describe el Nivel de Consecuencia NC según la tabla siguiente:

Tabla 6: Determinacion del nivl de consecuencias


Nivel de
Valor de NC Significado
consecuencia
Mortal o catastrofica
100 Muerte
(M)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (IPP o
Muy Grave (MG) 60
Invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
Grave (G) 25
temporal (ILT)
Lesiones o enfermedades que no requieren
Leve (L) 10
incapacidad

Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en tabla 7 para obtener el nivel de riesgo NR

Tabla 7: Determinacion del Nivel de Riesgo


Nivel de Probabilidad (NP)
NR = NP x NC
40 -24
I
100 4000-2400

Nivel de I
60
Consecuencias 2400-1440
(NC) I
25
100-600
II
10
400-240

Tabla 8: Significado de nivl de Riesgo


Nivel de Riego Valor de NR Significado
Situacion critica. Suspender actividad hasta que el
I 4000– 600
riesgo este bajo, intervencion urgente

II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.

Mejorar si es posible, seria conveniente justificar la


III 120 – 40
intervencion y su rentabilidad
Mantener medidas de control existentes, pero se
deberian considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20
hacer comprobaciones periodicas para asegurar que el
riesgo aun sea aceptable.

Tabla 9: Ejemplo de aceptabilidad del riesgo


Nivel de Riego Significado Explicación
I No Aceptable Situación crpitica. Corrección urgente
No Aceptable o Aceptable con
II Corregir o adoptar medidas de control
control especifico.
III Aceptable Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
IV Aceptable
justifique
ANEXO A: (INFORMATIVO) Nota: La presente tabla proporciona orientación y no constituye una lista exha
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN S&SO.
s posibles de los peligros sobre la salud e integridad de los trbajadores. Para lo cual se propone la

Daño Extremo

Enfermedades agudas o cronicas, que


generan IPP, invlaides o Muerte.

Lesiones que generan amputaciones,


fracturas de huesos largos, trauma
craneo encefalico, quemaduras de 2º y
3º, alteraciones severas de mano,
columna vertebral con compromiso de
medula espinal, de campo visual y
capacidad auditiva.

NR = NP x NC

el de Probabilidad NC= Nivel de Consecuencia

En Donde:

guiente tabla:
Nivel de exposición (NE)
3 2 1
MA – 30 A – 20 A – 10
A – 18 A – 12 M–6
M-6 B–4 B–2

probabilidad
tener el nivel de riesgo NR

Nivel de Probabilidad (NP)


20 - 10 8-6 4-2
I I II
2000-1200 800-600
400-200
I II II 200
1200-600 480-360 III 120
II II III
500-250 200-150 100-50
II 200 III III 40
III 100 80-60 IV 20
ción y no constituye una lista exhaustiva de todos los peligros existentes
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN
BS
IDENTIFICACION DE PELIGROS

AREA, PROCESO O EFECTOS EN LA


PELIGROS CLASES DE RIESGO
CARGO SALUD

operador de montacarga Atrapamiento Mecanico muerte

0 0 0 0
ENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
BS 8800
CION DE PELIGROS VALORACI
MEDIDAS DE CONTROL

EXPOSICIÓN- DÍA
ACTIVIDAD EXPUESTOS PROBABILIDAD
EXISTENTE

HORAS DE
DE COOPERATIVAS

INDEPENDIENTES
NO RUTINARIA
FUENTE

TEMPORALES

PERSONAS
RUTINARIA

MÉTODO
GENERADORA

PLANTA

FUENTE
TOTAL

MEDIO

MEDIA
BAJA
mant señal capac
Extracción de
x 8 8 enimi izacio itacio X
carbon
ento n n epp

Extracción de
x 6 8
carbon
VALORACION DE RIESGOS DETERMINAR CONTROLES

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS

EXTREMADAMENTE DAÑINO
LIGERAMENTE DAÑINO

ESTIMACIÓN
RECOMENDACIONES
DEL RIESGO
DAÑINO
ALTA

No se requiere acción específica si hay


1 X Riesgo Trivial
riesgos mayores
RMINAR CONTROLES

MEDIDAS DE CONTROL

Programa de Gestion en riesgo


mecanico
ANEXO: BRITHIS ESTÁNDAR
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO PA

ÁREA O PROCESO: Especifique el área o proceso donde se están identificando las condiciones de
trabajo.

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños
materiales. Elija una de las siguientes opciones:
Físico: De seguridad: · Contacto con fluidos corporales
· Ruido · Atrapamiento · Inhalación o ingestión de
· Vibraciones · Golpeado por o contra microorganismos
· Presiones anormales · Proyección de partículas · Contacto con macroorganismos
· Radiaciones ionizantes (rayos · Manipulación de materiales Ergonómico:
X, gama, beta, alfa y · Locativos (condiciones de · Posiciones de pie prolongadas
neutrones) pisos, paredes y techos) · Posiciones sentadas
· Radiaciones no ionizantes · Caída de alturas prolongadas
· Caída al mismo nivel ·
Movimientos repetitivos
(radiación UV, visible, (miembros superiores)
infrarroja, microondas y · Contacto indirecto (alta y baja · Sobreesfuerzos
radiofrecuencia) tensión) · Hiperextensiones
· Calor · Contacto directo (alta y baja · Flexiones repetitivas (tronco o
· Frío tensión) piernas)
· Iluminación deficiente · Contacto con electricidad Psicosocial:
· Iluminación en exceso estática · Conflictos interpersonales
Químico: · Incendios · Altos ritmos de trabajo
· Gases y vapores · Explosiones · Monotonía en la tarea
· Aerosoles líquidos (nieblas y · Salpicadura de químicos · Supervisión estricta
rocíos) · Contacto con objetos calientes · Capacitación insuficiente
· Aerosoles sólidos (polvos · Tránsito · Sobrecarga de trabajo
orgánicos o inorgánicos, humo · Prácticas deportivas · Agresiones (clientes, jefe,
metálico o no metálico y fibras) Biológico: compañeros)
· Ingestión de alimentos · Atracos, secuestros y
contaminados asesinatos

FUENTE: Identifica el proceso, objetos, instrumentos y condiciones físicas y psicológicas de las


personas que generan el factor de riesgo.

ACTIVIDAD: Marque con una X el tipo de actividad:


· Rutinaria: Operaciones de planta y procedimientos normales
· No rutinaria: Procedimientos periódicos y ocasionales

EXPUESTOS: Escriba el número de personas que se ven afectadas en forma directa o indirecta por el
factor de riesgo durante la realización del trabajo. Especifique si son de planta, temporales, de
cooperativas o independientes.

HORAS DE EXPOSICIÓN - DÍA: Especifique el tiempo real o promedio durante el cual la población en
estudio está en contacto con el factor de riesgo, en su jornada laboral.

MEDIDAS DE CONTROL: Medidas de eliminación o mitigación de los factores de riesgo que se han
puesto en práctica en la fuente de origen, en el medio de transmisión, en las personas o en el método.
PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de exposición, la intensidad de la exposición, el número
de expuestos y la sensibilidad especial de algunas de las personas al factor de riesgo, entre otras. Se
clasifica en:
· Baja: El daño ocurrirá raras veces
· Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
· Alta: El daño ocurrirá siempre
O: BRITHIS ESTÁNDAR BS 8800
CIAR EL FORMATO PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

CONSECUENCIAS: Se estiman según el potencial de gravedad de las lesiones. Se clasifican en:


· Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de poca gravedad, usualmente no incapacitantes o
con incapacidades menores
· Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, quemaduras de segundo o tercer grado,
golpes severos, fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)
· Extremadamente dañino: Lesiones graves: EP graves, progresivas y eventualmente mortales,
fracturas de huesos grandes o de cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, etc.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la combinación realizada entre probabilidad y
consecuencias, de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS

LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO

RIESGO RIESGO RIESGO


BAJA
TRIVIAL TOLERABLE MODERADO
PROBABILIDAD

RIESGO RIESGO RIESGO


MEDIA
TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE

RIESGO RIESGO RIESGO


ALTA
MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE

RECOMENDACIONES: Se establecen de acuerdo con el grado de riesgo identificado, así:

RIESGO RECOMENDACIONES

TRIVIAL No se requiere acción específica si hay riesgos mayores.

No se necesita mejorar las medidas de control pero deben


considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer
TOLERABLE
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia


debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está
MODERADO asociado a lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y
debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores
consecuencias.

En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.


Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de
seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está
IMPORTANTE
bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya
se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto
antes.
En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo.
Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de
seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está
IMPORTANTE
bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya
se ha iniciado el control o reducción del riesgo debe hacerse cuanto
antes.

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier


INTOLERABLE
operación o debe prohibirse su iniciación.
asifican en:
incapacitantes o

o o tercer grado,

mente mortales,
taciones, etc.

re probabilidad y

así:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓ
NTC 3
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y AMENAZAS
Aspecto/
Clase de
Area / Procesos Cargos Actividad Rutinaria? Peligro/
Riesgo
Amenaza

operador de Cargar y descargar Atrapamient


Operativa si Mecanico
montacarga materiales o

0 0 0 0 0 0
DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS
NTC 31000 ICONTEC
VALORACIÓN DE RIESGOS PLAN DE TRATAMI

Efecto en la Control Clasif. Clasif. Evaluación de


Acciones de Control
salud/ Impacto Existente posibilidad consecuencia Riesgo

Señalizacion Programa de gestión en


muerte Capacitación C 1 Bajo riesgo mecanico

0 Err:502

Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502

Err:502

Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
RIESGOS

PLAN DE TRATAMIENTO
Monitoreo
Tratamiento del riesgo riesgo
Responsable
E C T A A S M

x x x
VALORACIÓN DE RIESGOS NTC 31000 ICONTEC

DEFINICIÓN DEL RIESGO Y CLASIFICACIÓN

Tabla 1: Criterios de las Medidas Cualitativas de la Consecuencia e Impacto

Nivel Descriptor Descripción Detallada


1 Insignificante Sin lesiones, pérdida financiera baja, impacto ambiental insignificante
Tratamiento de primeros auxilios, liberación en el sitio contenida externa, pérdida financiera
2 Menor media
Exige tratamiento de medico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa, pérdid
3 Moderado financiera alta

Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lugares alejados


4 Mayor contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo, pérdida financiera importante

Muerte, liberación de toxicos en lugares alejados con efecto nocivo, enormes costos
5 Catastrofica financieros

Tabla 1: Criterio de las Medidas Cualitativas de la Posibilidad

Nivel Descriptor Descripción Detallada


A Casi cierto Se espera que suceda en la mayoria de las circunstancias
B Probable Probablemente sucedará en la mayoria de las circunstancias
C Posible Podría suceder
D Improbable Podría suceder pero no se espera que lo haga
E Raro Sucede solamente en circunstamcias excepcionales

MATRIZ DE ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS. EVALUCIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS

CONSECUENCIAS
Insignificante Menor Moderada Mayor
PROBABILIDAD 1 2 3 4
A (casi cierto) H H E E
B(probable) M H H E
C(posible) L M H E
D(Improbable) L L M M
E(Raro) L L M H

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

CONVENCIONES:

E Extremo Riesgo extremo, se requiere acción inmediata

H Alto Alto riesgo, es necesario la atención de la Alta Dirección.


Riesgo moderado, se debe especificar la responsabilidad de
M Moderado
la dirección.

L Bajo Riesgo inferior, gestionar mediante procedimientos de rutina

TRATAMIENTO DEL RIESGO

E: Evitar el riesgo C: Controlarlo T: Transferirlo

MONITOREO DEL RIESGO

A: Anual S: Semestral M: Mensual


0 ICONTEC

CIÓN

etallada
biental insignificante
sitio contenida externa, pérdida financiera

r contenida con asistencia externa, pérdida

uctiva, liberación en lugares alejados


nocivo, pérdida financiera importante

con efecto nocivo, enormes costos

etallada
nstancias
cunstancias

es

ÓN DEL NIVEL DE RIESGOS

Catastrófica
5
E
E
E
E
H

DE RIESGOS AMBIENTALES

ión inmediata

ción de la Alta Dirección.


cificar la responsabilidad de

nte procedimientos de rutina

A: Aceptarlo

M: Mensual

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