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Justificación

Este proyecto nace como una alternativa en la educación nacional, a raíz de la baja capacidad
intelectual con que en la actualidad se forman los profesionales egresados de los centros
educativos de hoy como consecuencia de una problemática que se ha desarrollado a lo largo de
los últimos diez años en el sistema educativo público, que mas que educación, se concentra en
atender necesidades que personales de los directivos y docentes atreves de los gremios
magisteriales, esto a generado que surjan centros educativos privados que mas que interesarse en
la educación se concentran en la comercialización y lucro que en la calidad educativa., es por eso
que nos hemos concentrado a dar una repuesta factible a la educación, desde los niveles más
bajos, nos centraremos en crear valores humanísticos y conciencia moral y espiritual atreves de
una educación pre-escolar basada en principios cristianos y ingles como segunda lengua.

Objetivo general
Brindar servicios educativos, a niños en edad pre-escolar a fin de afianzar los valores, culturales
morales y espirituales atreves de un programa educativo eficiente, basado en principios cristianos
con idioma extranjero como segunda lengua, este programa educativo pretende mejorar la
capacidad intelectual del alumno, introduciendo nuevos métodos de enseñanza aprendizaje entre
alumno y maestro en conjunto mayor desarrollo social, cultural y económico con la creación de
nuevas fuentes de empleo.

Misión.
Brindar servicio con calidad educativa en la edad pre-escolar, con métodos de enseñanza
moderna.

Visión
Ser pioneros en la educación cristiana basada en valores en los próximos tres años.

Valores

El centro educativo brindara sus servicios, basado en los siguiente Valores:

Respeto al prójimo

Disciplina

Responsabilidad

Confianza
Honestidad

Igualdad

Amor al prójimo

II) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

II.1) ASPECTOS LEGALES

El centro educativo se fundamentara en la principales leyes que regulan la educación del país, y
será administrado bajo la denominación de Kinder ________________ con escritura constitutiva
escrita en el registro público bajo tomo xxxxx, se contara con la licencia autorizada por el
ministerio de educación.

Los socios o propietarios., (kdjskfjskjsk(kadjskjssdldldjsldjskdsjdksdjksdjskdjsksjdksdjskjskjsksfjks)

Organigrama.

La dirección será el ente administrador responsable de la ejecución de este proyecto, estará


complementado por un coordinador educativo y 3 maestros que impartirán las diferentes
asignaturas de acuerdo a sus funciones.

ORGANIGRAMA
El estudio de mercadeo

Antecedentes históricos de la educación pre-escolar en la ciudad de Choluteca

(JDKSDJDSKDDJSKDJSKDJSKDSJKSJDDKSDJSKDJSKDDJSKDSJDKDSJDDSKJDKHDJVHVFKVKDODDEOFJ
EIFHNFDKCJVKJDCKEDJDIFHDVMDNVMKDNVKDJDIKFCCFJDKVJNVDKVNDVKFJVKFDVJFKVNDKVDM
KVVNDVKDJNMKSJDKSJSKJSKJKSJKSDJSKDDJSKDDJSKDSJDKDSJDSKDJDSKDJKDS)

Nuestros servicios.

Dar enseñanza pre-escolar bilingüe basada en principios cristianos.

Servicios complementarios:

Transporte.

Librería

Áreas de influencias del proyecto.

Los diferentes barrios y aldeas de la ciudad de Choluteca y demás municipios cercanos como ser
Marcovia y San Lorenzo.

Nuestros clientes:

Niños en edad de 4 a 6 años provenientes de familia con capacidad de pago.

Análisis de la Oferta de servicios educativos pre-escolares.

A nivel publico en los años 50 se inicio con el kínder Natalia localizado en el centro de la ciudad,
con el crecimiento poblacional se fueron fundando nuevos centros educativos en los diferentes
Barrios de la ciudad y en la actualidad se conocen más de 25 centros publico y 15 escuelas de
formación bilingües., en la actualidad existe una población en edad pre-escolar de más de 7,000
niños que están siendo atendidos en los diferentes Entes otros 5,000 niños que no tiene acceso a
estos servicios.

Centros Educativos Población/Niños Ingresos Anuales


Kínder públicos 25 2,720 Gratuita
Kínder privados 10 1,160 12,528,000
Escuelas Bilingües 5 810 11,664,000
TOTAL INGRESOS 4,690 24,192,000
Demanda futura creciente.

En la actualidad la ciudad de Choluteca tiene una población global de 156,000 habitantes de los
cuales el 75% viven en condiciones de extrema pobreza y un 25% de la población vive en
condiciones económicas estables, el principal rubro es el comercio y en gran medida el la remesas
enviadas por familiares que viven en los EEUU. Y ora parte de la población obtiene ingresos por
tener un empleo en las diferentes empresas de la región, con la políticas macroeconómicas del
país se pretende tener un crecimiento en económico, basado en la creación de nuevas fuentes de
empleo con la fomentación de la inversión y la tracción de nuevas empresas, esto permitirá tener
una mayor afluencia de divisas y dará mayor capacidad de recursos en el bolsillo de la población el
cual tendrá mayor capacidad de pago y mejorar el estilo de vida con esto se pretende que abra
mayor oportunidad para la creación de nuevos entes y generación de divisas, también se estima
según datos estadísticos de censo de estadística nacional que la población crecerá una un ritmo
del 3.3% anual por lo que se espera que abra oportunidad de crecimiento en la población
estudiantil.

Análisis de la demanda.

La demanda de servicios educativos en edad pre-escolar está basada en una educación frágil con
sistemas pedagógicos obsoletos lo cual trae como consecuencia la formación de profesionales
bajo perfil., en los últimos años los estilos de vida de los habitantes de la ciudad de Choluteca está
en constante evolución, como consecuencia de la influencia de una cultura americanizada, esto
exige en la motivación personal de ser un ciudadano con mayores exigencias y mayor preparación
académica, esto influirá en la presentes y futuras generaciones.

Sistema de comercialización.
Los ingresos de proyecto

Servicios Cantidad Valor/precio Total Anual


Ofrecidos Niños Ingresos Al año
Matricula 150 1,830 274,500 274,500
Mensualidad. 150 1,200 180,000 2,160,000
transporte 50 1,300 65,000 780,000
Total Ingresos 519,500 3,214,500
INGRESOS PARA LOS PROXIMOS 4 AÑOS

Servicios AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015


Ofrecidos Crecimiento 10% Crecimiento 10% Crecimiento 10%
Matricula 274,500 301,450 331,595 364,754
Mensualidad 2,160,000 2,376,000 2613,600 2,874,960
transporte 780,000 858,000 943,800 1,038,180
Ingresos Periodo 3,214,500 3,535,450 3,888,995 4,277894

Los ingresos del proyecto aumentaran a razón de un crecimiento económico, poblacional y


cambios en el estilo de vida, por lo que se cree que abra una buena aceptación de nuestros
servicios, se estima que el proyecto crecerá en un 10% anual debido al impulso de nuestras
estrategias de mercado.

Egresos/costos de operación del proyecto.

Costos fijos Año 2012 Año 2013 Año2014 Año 2015


empleados 500,000
Servicios Públicos 70,000
Mantenimiento 20,000
intereses 450,000
Alquiler 84,000
Total costos fijos 1,040,000
Costos Variables
Materiales de clase 48,000
publicidad 60,000
Papelería de oficina 10,000
Gastos Varios 15,000
Total costos variables 133,000
Total costos 1,763,000

Flujos de caja del Proyecto

Detalle Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015


Ingresos 3,214,500
Egresos 1763,000
Ingresos/periodo 1,451,500
Impuestos 25% 362,675
Neto 1,088,625
El plan de inversión

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Periodo 0 1

1. Inversiones Fijas

1.1 No Depreciables
1.1.1Terrenos--------------------------- Lps.o

1.2 Depreciables
1.2.1Construcciones y Obras
Civiles 250,000
1.2.2 Equipo 100,000
1.2.3 Muebles y Enseres 100,000
1.2.4. Vehículo 600,000
1.2.5. Otros 20,000
total 1,070,000
2. Inversiones Diferidas
2.1 Estudios 20,000
2.2 Costos de organización 5,000
2.3 Costos de Montaje 20,000
2.4. Costos de Puesta en marcha 5,000
2.5 Capacitación 20,000
2.6 Alquiler 120,000
2.7 Imprevistos 2,000
total 192,000
3. Capital de Trabajo
3.1 Efectivo 10,000
3.2 Inventario de Materiales 48,000
3.3 Cuentas por Pagar 0
3.4 Planilla 165,000
Total 223,000

Inversión total 1, 485,000


Tabla de amortización del préstamo. 15% a 4 años

Periodo Cuota Interés Cuota e Saldo


Interés
0 0 0 0 3,000,000
1 750,000 450,000 1,200,00 2,250,000
0
2 750,000 337,500 1,087,50 1,500,000
0
3 750,000 225,000 975,000 750,000
4 750.000 112,500 862,500 0

ASPECTOS TECNICOS

Localización

Tamaño del proyecto

Diseño y capacidad de la planta

Tipo de tecnología

Descripción de procesos.

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