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CONTA VII 9NO CPA "A" 2023

ABNER IVÁN ESCOBAR


201930712

LIBRO DIARIO
BANCO DEL QUETZAL, S. A.
DEL 01 DE [MES] AL 31 DE [MES] DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)
Ptda.01 DD/MM/2023 *
Ptda.01 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.01 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.01 501102.01 Acciones por Suscribir 50,000,000.00
Ptda.01 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.01 501101 CAPITAL AUTORIZADO
Valores con que inicia sus actividades mercantiles
Banco del Quetzal, S. A., 400,000 acciones ordinarias
Ptda.01 de Q.125.00 cada una.
Ptda.01 * 50,000,000.00
Ptda.02 DD/MM/2023 *
Ptda.02 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.02 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.02 501102.02 Suscriptores de Acciones 43,750,000.00
Ptda.02 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.02 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.02 501102.01 Acciones por Suscribir
Valores con que inicia sus actividades mercantiles
Banco del Quetzal, S. A., 350,000 acciones ordinarias
suscritas de Q.125.00 cada una.

Ptda.02
Ptda.02 * 43,750,000.00
Ptda.03 DD/MM/2023 *
Ptda.03 101101 CAJA
Ptda.03 101101.01 Caja Principal 6,250,000.00
Ptda.03 101102 BANCO CENTRAL
Ptda.03 101102.01 Depó sito Legal 9,375,000.00
Ptda.03 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.03 101103.01 Depó sitos Monetarios 25,000,000.00
Ptda.03 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.03 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.03 501102.02 Suscriptores de Acciones

Valores con que inicia sus actividades mercantiles


Banco del Quetzal, S. A., 325,000 acciones ordinarias
pagadas a Q.125.00, cada una. El valor de 75,000
acciones fue depositado en el Banco de Guatemala, el
valor 200,000 en otros bancos del país (Banco
Ptda.03 Agromercantil, S.A.) y el resto recibido en efectivo.
Ptda.03 * 40,625,000.00
Ptda.04 DD/MM/2023 *
Ptda.04 110101 GASTOS POR AMORTIZAR
Ptda.04 110101.01 Organizació n 720,000.00
Ptda.04 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.04 101103.01 Depó sitos Monetarios

Facturas Nos.3215 y 3230 de Industrias y


Decoraciones, S. A. a Q.290,000.00 y Q.430,000.00
respectivamente, emitiéndose cheques del Banco
Ptda.04 Agromercantil.
Ptda.04 * 720,000.00
Ptda.05 DD/MM/2023 *
Ptda.05 109102 MOBILIARIO
Ptda.05 109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina 91,250.00
Ptda.05 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.05 101103.01 Depó sitos Monetarios
Factura No.12250, de mi Oficina S. A., pago efectuado
Ptda.05 con cheque del BAM.
Ptda.05 * 91,250.00
Ptda.06 DD/MM/2023 *
Ptda.06 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.06 110103.02 Servicios
Ptda.06 110103.0208 Alquileres 72,000.00
Ptda.06 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.06 101103.01 Depó sitos Monetarios
Se firmó y pago con cheque del BAM, el contrato de
arrendamiento del inmueble anticipadamente por 12
Ptda.06 meses a razó n de Q. 6,000.00, cada mes.
Ptda.06 * 72,000.00
Ptda.07 DD/MM/2023 *
Ptda.07 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.07 110103.01 Materiales y Suministros
Ptda.07 110103.0101 Proveeduría 46,750.00
Ptda.07 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.07 101103.01 Depó sitos Monetarios
Factura No. 1236 de La Buena Impresió n, S. A.,
pagada con cheque de BAM; por 30 talonarios de
cheques de caja por un total de Q. 6,000.00, 35
talonarios de formularios de depó sitos a plazo por un
total de Q. 6,500.00, 2,000 libretas de ahorro a razó n
de Q. 1.50 cada libreta, 2,500 talonarios de chequeras
de 25 cheques cada talonario a razó n de Q. 12.50
cada talonario o chequera.

Ptda.07
Ptda.07 * 46,750.00
Ptda.07 DD/MM/2023 *
Ptda.07 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.07 110103.02 Servicios
Ptda.07 110103.021 Internet 6,000.00
Ptda.07 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.07 101103.01 Depó sitos Monetarios
Se adquirió servicio de internet por Q.500.00
Ptda.07 mensuales pagando por anticipado un añ o.
Ptda.07 * 6,000.00
Ptda.07
Ptda.07
Ptda.07
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Ptda.07
Ptda.07
*

50,000,000.00

50,000,000.00 0.00
*

43,750,000.00

43,750,000.00 0.00
*

40,625,000.00
40,625,000.00 0.00
*

720,000.00

720,000.00 0.00
*

91,250.00

91,250.00 0.00
*

72,000.00

72,000.00 0.00
*

46,750.00

46,750.00 0.00
*
6,000.00

6,000.00 0.00
CONTA VII 9NO CPA "A" 2023
ABNER IVÁN ESCOBAR
201930712

LIBRO MAYOR
BANCO DEL QUETZAL, S. A.
AL 31 DE [MES] DE 2023
(CIFRAS EN QUETZALES)

Ptda.01 DD/MM/2023 *
Ptda.01 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.01 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.01 501102.01 Acciones por Suscribir 50,000,000.00
Ptda.01 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.01 501101 CAPITAL AUTORIZADO
Valores con que inicia sus actividades mercantiles
Banco del Quetzal, S. A., 400,000 acciones ordinarias
Ptda.01 de Q.125.00 cada una.
Ptda.01 * 50,000,000.00
Ptda.02 DD/MM/2023 *
Ptda.02 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.02 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.02 501102.02 Suscriptores de Acciones 43,750,000.00
Ptda.02 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.02 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.02 501102.01 Acciones por Suscribir
Valores con que inicia sus actividades mercantiles
Banco del Quetzal, S. A., 350,000 acciones ordinarias
suscritas de Q.125.00 cada una.

Ptda.02
Ptda.02 * 43,750,000.00
Ptda.03 DD/MM/2023 *
Ptda.03 101101 CAJA
Ptda.03 101101.01 Caja Principal 6,250,000.00
Ptda.03 101102 BANCO CENTRAL
Ptda.03 101102.01 Depó sito Legal 9,375,000.00
Ptda.03 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.03 101103.01 Depó sitos Monetarios 25,000,000.00
Ptda.03 501 CAPITAL PAGADO
Ptda.03 501102 CAPITAL NO PAGADO (-)
Ptda.03 501102.02 Suscriptores de Acciones
Valores con que inicia sus actividades mercantiles
Banco del Quetzal, S. A., 325,000 acciones ordinarias
pagadas a Q.125.00, cada una. El valor de 75,000
acciones fue depositado en el Banco de Guatemala, el
valor 200,000 en otros bancos del país (Banco
Ptda.03 Agromercantil, S.A.) y el resto recibido en efectivo.
Ptda.03 * 40,625,000.00
Ptda.04 DD/MM/2023 *
Ptda.04 110101 GASTOS POR AMORTIZAR
Ptda.04 110101.01 Organizació n 720,000.00
Ptda.04 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.04 101103.01 Depó sitos Monetarios

Facturas Nos.3215 y 3230 de Industrias y


Decoraciones, S. A. a Q.290,000.00 y Q.430,000.00
respectivamente, emitiéndose cheques del Banco
Ptda.04 Agromercantil.
Ptda.04 * 720,000.00
Ptda.05 DD/MM/2023 *
Ptda.05 109102 MOBILIARIO
Ptda.05 109102.01 Mobiliario y Equipo de Oficina 91,250.00
Ptda.05 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.05 101103.01 Depó sitos Monetarios
Factura No.12250, de mi Oficina S. A., pago efectuado
Ptda.05 con cheque del BAM.
Ptda.05 * 91,250.00
Ptda.06 DD/MM/2023 *
Ptda.06 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.06 110103.02 Servicios
Ptda.06 110103.0208 Alquileres 72,000.00
Ptda.06 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.06 101103.01 Depó sitos Monetarios
Se firmó y pago con cheque del BAM, el contrato de
arrendamiento del inmueble anticipadamente por 12
Ptda.06 meses a razó n de Q. 6,000.00, cada mes.
Ptda.06 * 72,000.00
Ptda.07 DD/MM/2023 *
Ptda.07 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.07 110103.01 Materiales y Suministros
Ptda.07 110103.0101 Proveeduría 46,750.00
Ptda.07 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.07 101103.01 Depó sitos Monetarios
Factura No. 1236 de La Buena Impresió n, S. A.,
pagada con cheque de BAM; por 30 talonarios de
cheques de caja por un total de Q. 6,000.00, 35
talonarios de formularios de depó sitos a plazo por un
total de Q. 6,500.00, 2,000 libretas de ahorro a razó n
de Q. 1.50 cada libreta, 2,500 talonarios de chequeras
de 25 cheques cada talonario a razó n de Q. 12.50
cada talonario o chequera.

Ptda.07
Ptda.07 * 46,750.00
Ptda.07 DD/MM/2023 *
Ptda.07 110103 GASTOS ANTICIPADOS
Ptda.07 110103.02 Servicios
Ptda.07 110103.021 Internet 6,000.00
Ptda.07 101103 BANCOS DEL PAÍS
Ptda.07 101103.01 Depó sitos Monetarios
Se adquirió servicio de internet por Q.500.00
Ptda.07 mensuales pagando por anticipado un añ o.
Ptda.07 * 6,000.00
Ptda.07
Ptda.07
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Ptda.07
Ptda.07
*

50,000,000.00

50,000,000.00 0.00
*

43,750,000.00

43,750,000.00 0.00
*

40,625,000.00
40,625,000.00 0.00
*

720,000.00

720,000.00 0.00
*

91,250.00

91,250.00 0.00
*

72,000.00

72,000.00 0.00
*

46,750.00
46,750.00 0.00
*

6,000.00

6,000.00 0.00

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