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ORDEN DE COMPRA N° 35783

Moneda: US Dollar
Número de revisión 1
Las revisiones anteriores no son válidas Proveedor
AMABLE ARISTY
Fecha de la orden 01/JUL/2014 CASTRO,S.A.
Fecha de Entrega 01/JUL/2014 Dirección
Teléfono
Nº de fax
Dirección entrega Dirección de Facturación

Línea Precio unitario


Cantidad Monto de impuesto total
Artículo UDM Cargos adicionales totales Total
ACCESORIOS DE DESKTOP, LAPTOP Y 5 74.45 USD
10 14.89
SMARTPHONE CU
Fabricante
Código de pieza del fabricante
Comentarios de la línea:
BlackBerry Leather Flip Shell for BlackBerry Q10 - Black

Total 74.45 USD


35783
SUBTOTAL 74.45
EXTRAS 0.00

ITBIS 0.00

Aprobador: ALEJANDRO TORRES Fecha TOTAL A PAGAR 74.45


Condiciones de pag 30 DIAS. 30 DIAS DE CREDITO
Forma de pago WIRE TRANSFER WIRE TRANSFER

Favor de incluir en su factura el número de esta orden. El original de esta orden es indispensable para el pago

02/JUL/2014 09:46 CEPM • Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. • RNC 1-01-58340-1 Página 1
Tel.: (809) 549-7659• Fax.: (809) 616-2126 • www.cepm.com.do

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