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ORDEN DE COMPRA N° 35777

Moneda: Peso Dominicano


Número de revisión 1
Las revisiones anteriores no son válidas Proveedor
G y D Promociones, C.
Fecha de la orden 01/JUL/2014 por A.
Fecha de Entrega 01/JUL/2014 Dirección
Teléfono
Nº de fax
Dirección entrega Dirección de Facturación

Línea Fecha Cantidad


Tarea Horas solicitad UDM Tasa Total
02/JUL/2014 35,559.30 35,559.30 DOP
10
1
Comentarios de línea de actividad/OC:
105 Calculadoras con 3 resaltadores, 1 bolígrafo y un lápiz

Total 35,559.30 DOP


35777
SUBTOTAL 35,559.30
EXTRAS 0.00

ITBIS 0.00

Aprobador: ALEJANDRO TORRES Fecha TOTAL A PAGAR 35,559.30


Condiciones de pag 30 DIAS. 30 DIAS DE CREDITO
Forma de pago WIRE TRANSFER WIRE TRANSFER

Favor de incluir en su factura el número de esta orden. El original de esta orden es indispensable para el pago

02/JUL/2014 09:41 CEPM • Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S.A. • RNC 1-01-58340-1 Página 1
Tel.: (809) 549-7659• Fax.: (809) 616-2126 • www.cepm.com.do

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