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Pregunta 1
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
La respuesta correcta es: Deuda incobrable: cargo – Estimación deuda incobrable: abono
Pregunta 2
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
¿A cuánto ascienden los intereses devengados por la empresa al banco debido a un crédito de
$3.000.000 otorgado por 5 años con una tasa de interés anual de un 5,8%
a. $2.870.000.
b. $976.945.
c. $600.003.
d. $1.288.124.
El gerente de finanzas de la empresa que se está auditando, tiene ciertas dudas en cuanto al
motivo de porque se realizan cuestionarios para obtener información, a lo que usted le contesta
que un cuestionario trae beneficios innumerables dado que:
a. Es una herramienta de control usada en los procedimientos de obtención de evidencia de auditoría para
comprender cómo opera la estructura de control interno en la empresa objeto de la auditoria.
b. Todas las preguntas son elaboradas por el auditado y respondidas por los agentes responsables dentro de la
empresa que el auditor estima conveniente encuestar.
c. Es una herramienta que potencia la capacidad del auditor de encontrar errores en los procesos internos de la
empresa.
d. Las decisiones que permiten tomar la aplicación de un cuestionario de control externo dicen relación con el grado de
confianza que el auditor otorga al control externo como una medida de fiabilidad.
La respuesta correcta es: Es una herramienta de control usada en los procedimientos de obtención de evidencia de auditoría
para comprender cómo opera la estructura de control interno en la empresa objeto de la auditoria.
Pregunta 4
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
“Comprende a los fondos propios de la empresa aportados por los dueños o accionistas,
destinados, en su mayor parte, a financiar la estructura permanente o activo fijo”, ¿a que
corresponde la definición dada?
a. El patrimonio
b. Estado de resultados
c. Capital reservado.
d. Pasivos
Pregunta 5
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Un proceso con el cual se busca expresar una opinión razonable sobre la situación económica y financiera de la
empresa.
b. Un proceso con el cual se busca expresar una opinión absoluta sobre la situación económica y financiera de la
empresa.
c. Una forma de detectar fraudes y errores producidos por la falta de instancias de control al interior de la empresa.
d. Un proceso a través del cual se busca encontrar la mayor cantidad de errores en la contabilidad de la empresa.
La respuesta correcta es: Un proceso con el cual se busca expresar una opinión razonable sobre la situación económica y
financiera de la empresa.
Pregunta 6
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
La auditoría a los proveedores contiene todas las cuentas que corresponden a deudas contraídas
por las compras de insumos y/o mercaderías. Entre los objetivos del control interno están:
La respuesta correcta es: Verificar la existencia de comprobantes de entrada prenumerados para los requerimientos.
Pregunta 7
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Si habiendo tomado un inventario físico el auditor encuentra que se han perdido 200 unidades
del producto vendido por la empresa y que además hay 45 unidades en mal estado, en que
cuenta debiese cargar lo anterior para ajustar el inventario a su real valor:
a. Clientes.
b. Mermas y castigos.
c. Caja o Banco.
d. Mercaderías o existencias.
Pregunta 8
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
"Las deudas que una empresa mantiene pendiente de pago en títulos o moneda con los bancos
o instituciones financieras a la fecha de los Estados Financieros, en virtud de que estas últimas,
le han otorgado préstamos o concedido créditos". La definición corresponde a:
a. Pasivos bancarios.
b. Pasivos de largo plazo.
c. Activo circulante.
d. Nivel superior de lectura.
Pregunta 9
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Los Procedimientos de Auditoria en el Rubro del Patrimonio referidos al Capital propio son:
La respuesta correcta es: Obtener un cuadro detallado de la determinación del capital propio financiero y tributario.
Pregunta 10
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
A usted se le contrata como auditor externo para dar una opinión en cuanto a los EEFF de la
sociedad Mario Kart S.A. El principal antecedente que tiene es el siguiente: La empresa
desconoce si los pasivos que tiene registrado corresponden efectivamente a “pasivos bancarios”.
Para realizar la revisión de la documentación, se requiere auditar los factores de Riesgo que
afectan la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos como:
a. Son poco frecuentes las recepciones de créditos por transferencias electrónicas de fondos.
b. La entidad incurre en gastos adicionales por multas, intereses, etc. por pagar oportunamente sus obligaciones
derivadas de los créditos bancarios.
c. Análisis continuo para justificar la adecuada clasificación de los crecientes créditos bancarios.
d. El ente incurre constantemente en deudas de tipo bancarias y financieras.
La respuesta correcta es: El ente incurre constantemente en deudas de tipo bancarias y financieras.
Pregunta 11
Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00
A usted se le contrata como auditor externo para dar una opinión en cuanto a los EEFF de la
sociedad Mario Kart S.A. Dentro de sus funciones está el poder elaborar los factores de riesgo
inherentes. Determine cuál de los siguientes riesgos califican:
Pregunta 12
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Se debe llamar telefónicamente al proveedor para saber si es efectivo que no se le han efectuado pagos.
b. Verificar el comprobante de recepción del producto, revisar la factura de la compra, así como la existencia de
notas de crédito posteriores que indiquen la posibilidad de haberse anulado la venta.
c. Es necesario revisar detalladamente tanto la caja como las cuentas bancarias para asegurarse de que efectivamente
no se le han efectuado pagos a este proveedor.
d. Atendido que puede no haberse empezado a pagar, resulta comprensible esta inconsistencia en la cuenta de
proveedores.
La respuesta correcta es: Verificar el comprobante de recepción del producto, revisar la factura de la compra, así como la
existencia de notas de crédito posteriores que indiquen la posibilidad de haberse anulado la venta.
Pregunta 13
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En los procedimientos específicos para auditar las cuentas de resultado se recomienda revisar la
siguiente información respecto a las cuentas de ventas e ingresos:
La respuesta correcta es: Revisar y hacer pruebas de fluctuaciones significativas de ventas detectadas como consecuencia de
comparar resultados reales y previstos con períodos anteriores o con datos del sector.
Pregunta 14
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Los papeles de trabajo deben incluir una completa descripción de las cuentas de Patrimonio
como:
a. Dividendos pagados
b. Capital Social
c. Dividendos por pagar
d. Resultado del ejercicio.
Pregunta 15
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. $142.000.
b. $82.000.
c. $172.000.
d. $112.000
Una empresa adquirió una maquinaria a crédito, la cual devenga intereses por $125.000
mensuales. Desde que el banco entregó el dinero del crédito hasta que la maquinaria estuvo en
funcionamiento pasaron 4 meses. ¿Cuál sería el ajuste bancario propuesto por la auditoría?
a. Cargar la cuenta de “Intereses Bancarios” por $500.000 y abonar la cuenta de “Caja” por $500.000.
b. Cargar la cuenta de “Maquinarias” por $500.000 y abonar la cuenta de “Intereses Bancarios” por $500.000.
c. Cargar la cuenta de “Maquinarias” por $125.000 y abonar la cuenta de “Intereses Bancarios” por $125.000.
d. Abonar la cuenta de “Maquinarias” por $125.000 y cargar la cuenta de “Intereses Bancarios” por $125.000.
La respuesta correcta es: Cargar la cuenta de “Maquinarias” por $500.000 y abonar la cuenta de “Intereses Bancarios” por
$500.000.
Pregunta 17
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
A usted se le contrata como auditor externo para dar una opinión en cuanto a los EEFF de la
sociedad Mario Kart S.A. Dentro de sus funciones está el poder determinar las implicancias para
la auditoria de ante las continuas pérdidas en compromisos de compra. Cuál será la principal
implicancia:
Pregunta 18
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Los fondos en la caja o depositados en cuentas corrientes bancarias, tanto en moneda nacional como extranjera,
de disponibilidad inmediata y sin restricciones de ningún tipo.
b. Los dineros que la empresa tenga depositados en su cuenta bancaria.
c. Los fondos disponibles en dinero efectivo más cheques y vales girados a la vista, ya sean en moneda nacional como
extranjera, y que se encuentren físicamente en dependencias de la empresa.
d. Los fondos disponibles en dinero efectivo ya sean en moneda nacional como extranjera, y que se encuentren
físicamente en la caja de la empresa.
La respuesta correcta es: Los fondos en la caja o depositados en cuentas corrientes bancarias, tanto en moneda nacional
como extranjera, de disponibilidad inmediata y sin restricciones de ningún tipo.
Pregunta 19
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Determinar si las cuentas patrimoniales están presentadas en el balance general de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados.
b. Determinar si las cuentas patrimoniales están presentadas en los activos y pasivos de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados.
c. Determinar si las cuentas patrimoniales están corregidas correctamente.
d. Verificar el cumplimiento de la ecuación contable o principio de la dualidad.
La respuesta correcta es: Determinar si las cuentas patrimoniales están presentadas en el balance general de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados.
Pregunta 20
Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00
En los procedimientos específicos para auditar las cuentas de resultado se recomienda revisar la
siguiente información respecto a las cuentas de personal
a. Evaluar la razonabilidad de los valores registrados en función del volumen y datos disponibles
b. Estimar una cifra de ventas utilizando los datos de compras y envíos, precios de venta medios y márgenes conocidos.
c. Revisar y hacer pruebas de fluctuaciones significativas de ventas detectadas como consecuencia de comparar
resultados reales y previstos con períodos anteriores o con datos del sector
d. Evaluar la razonabilidad de los costes saláriales en relación a los datos disponibles en el departamento de
personal.
La respuesta correcta es: Evaluar la razonabilidad de los costes saláriales en relación a los datos disponibles en el
departamento de personal.
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