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Pregunta 1
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Desarrollar procedimientos de auditoría, determinar las desviaciones de cumplimiento y registrar el cierre de auditoría.
b. Acreditar la comisión auditora o comunicar el inicio de la auditoria de cumplimiento, comprender la entidad o dependencia y la materia
de control y aprobar el plan de auditoría.
c. Evaluar el proceso de auditoría, registrar el informe en el aplicativo informativo y cierre de auditoria.
d. Acreditar la comisión auditoria, elaborar la carpeta de servicio, examinar la entidad y elaborar el plan de auditoría.
Pregunta 2
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
El plazo para que el Titular de la entidad o responsable de la dependencia brinde las facilidades de
instalaciones seguras a la comisión de control es de:
a. En un plazo que no exceda los 3 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del documento de acreditación.
b. En un plazo que no exceda los 3 días hábiles contados del mismo día de la notificación del documento de acreditación.
c. En un plazo que no exceda los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del documento de acreditación.
d. En un plazo que no exceda los 5 días hábiles contados del mismo día de la notificación del documento de acreditación.
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3/2/23, 20:40 Autoevaluación N°3: revisión de intentos
Pregunta 3
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
a. Desarrollar y documentan de forma sistemática e iterativa, los procedimientos establecidos en el Plan de la Visita de Control, con el
objeto de obtener la evidencia que determine la existencia o no de situaciones adversas.
b. Examinar de forma objetiva y sistemática los hitos de control o las actividades de un proceso en curso, con el objeto de identificar y
comunicar oportunamente a la entidad o dependencia la existencia de situaciones adversas, para la adopción de las acciones
preventivas y correctivas.
c. Otorgar información, análisis y perspectivas sobre el quehacer gubernamental para minimizar los costos de los recursos empleados;
obtener el máximo de los insumos disponibles; lograr los resultados previstos, y verificar el impacto social y económico para la
ciudadanía.
d. Un proceso sistemático en el que de manera objetiva e independiente, se recopila, obtiene y evalúa evidencia para determinar si los
aspectos significativos de los actos, actividades, procesos, asuntos específicos o resultados de las operaciones financiera,
presupuestales, operativas o administrativas cumplen con la normativa, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Manual de la auditoría de cumplimiento aprobado con RC 001-2022-CG, 6.3 Definición, alcance y objetivos de la auditoria de cumplimiento
Definición: La auditoria de cumplimiento Un proceso sistemático en el que de manera objetiva e independiente, se recopila, obtiene y evalúa
evidencia para determinar si los aspectos significativos de los actos, actividades, procesos, asuntos específicos o resultados de las
operaciones financiera, presupuestales, operativas o administrativas cumplen con la normativa, disposiciones internas y estipulaciones
contractuales.
Pregunta 4
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
La directiva de Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los Órganos
de Control Institucional, señala que esta se encuentra compuesta por las etapas:
Directiva 010-2022-CG/GMPL
6.2 Etapas del Plan Anual de Control “directiva de Programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2022-2024 de los
Órganos de Control Institucional.
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3/2/23, 20:40 Autoevaluación N°3: revisión de intentos
Pregunta 5
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
Pregunta 6
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
Pregunta 7
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
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3/2/23, 20:40 Autoevaluación N°3: revisión de intentos
Pregunta 8
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
a. El responsable del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica competente o el jefe de OCI a cargo de la auditoría de
cumplimiento, aprueba el plan de auditoría en el plazo máximo de 3 días calendario siguientes de recibido el documento.
b. El responsable del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica competente o el jefe de OCI a cargo de la auditoría de
cumplimiento, aprueba el plan de auditoría en el plazo máximo de 2 días calendario siguientes de recibido el documento.
c. El responsable del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica competente o el jefe de OCI a cargo de la auditoría de
cumplimiento, aprueba el plan de auditoría en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes de recibido el documento.
d. El responsable del órgano desconcentrado o de la unidad orgánica competente o el jefe de OCI a cargo de la auditoría de
cumplimiento, aprueba el plan de auditoría en el plazo máximo de 3 días hábiles siguientes de recibido el documento.
Pregunta 9
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
La prioridad del gasto público según los Lineamientos de Políticas para el Planeamiento del Control
Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control 2022-2024 se centrará en:
a. Emergencia sanitaria
b. Viviendas sociales
c. Salud
d. Salubridad
Lineamientos de Políticas para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control 2022-2024 aprobado con
RC 096-2022-CG
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Pregunta 10
Finalizado Puntúa 1,00 sobre 1,00
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