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INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019

ANEXO 16
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Hoja 1 de 3

PROGRAMA: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


CLAVE: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS


UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:Coordinar acciones con los diferentes ordenes de gobierno y concertar acciones con la comunidad otganizada para elevar
los niveveles de progreso y calidad de vida de la población.
EVALUACIÓN DE METAS
META PORCENTAJE
META GASTO
UNIDAD DE PONDERA- TRIMESTRAL ACUMULADA
MEDIDA CIÓN %
PROGRA- PROGRA-
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO MADA REAL MADA REAL E1 E2 E3

REALIZAR VISITAS Y/O REUNIONES DE TRABAJO CON VECINOS DE DIFERENTES


1 BARRIOS Y COLONIAS CON ESPECIAL ATENCION A LOS PRINCIPALES VISITAS 1% $55,932 74,219.97 5 7 10 12 120% 75% 63%
SEGMENTOS DE LA POBLACION MAS VULNERABLE

REALIZAR VISITAS Y/O REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COMISARIAS Y


2
DELEGACIONES DEL MUNICIPIO
VISITAS 3% $167,797 222,659.92 10 32 20 43 215% 75% 35%

3 DAR AUDIENCIAS Y LLEVAR UN REGISTRO DE LAS MISMAS BENEFICIARIOS 3% $167,797 222,659.92 200 403 400 847 212% 75% 36%

ASEGURAR UNA EFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO EN LAS TAREAS DE


4
ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y GESTIONES CIUDADANAS.
PROGRAMA 2% $111,865 148,439.94 0 1 1 2 200% 75% 38%

APOYAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS,


5
CONSULTAS, ESTUDIOS MEDICOS, ETC.
BENEFICIARIOS 6% $335,595 445,319.83 100 70 200 131 66% 75% 115%

6 APOYO PARA INSCRIPCION A ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA SUPERIO. BENEFICIARIOS 7% $391,527 519,539.80 0 0 140 141 101% 75% 75%

7 APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO A SOLICITUDES ESCUELAS 3% $167,797 222,659.92 10 17 20 27 135% 75% 56%
8 ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A ASUNTOS JURIDICOS ASUNTO 3% $167,797 222,659.92 0 1 1 2 200% 75% 38%

9 PROMOVER VISITAS Y PLANTEAR LAS NECESIDADES DE APOYO DEL MUNICIPIO 4% $223,730 296,879.89 0 0 1 1 100% 75% 75%
AL COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS VISITAS

10 REALIZAR REUNIONES CON FUNCIONARIOS DE LA ADMINSITRACION PUBLICA REUNIONES 3% $167,797 222,659.92 3 3 6 6 100% 75% 75%
MUNICIPAL PARA EVALUAR RESULTADOS
11 CRAR SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS DEL PLAN SISTEMA 6% $335,595 445,319.83 0 0 0 0 0% 0% 0%
MUNICIPAL DE DESARROLLO
ANALIZAR CON LOS FUNCIONARIOS MEDIANTE REUNIONES PERIODICAS LAS
12
PROBLEMATICAS PRESENTADAS POR LA POBLACION
REUNIONES 3% $167,797 222,659.92 3 3 6 10 167% 75% 45%

PRACTICAR RECORRIDOS CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS


13
PUBLICAS PARA EVALUAR AVANCES DE OBRA PUBLICA
RECORRIDOS 7% $391,527 519,539.80 3 5 6 10 167% 75% 45%

PRESINDIR REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE OOMAPAS PARA


14
ANALIZAR PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES DEL ENTE PARAMUNICIPAL
REUNIONES 2% $111,865 148,439.94 0 0 1 1 100% 75% 75%

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 53% $2,964,419 $3,933,659 PROMEDIO UNIDAD RESP. 812 1233
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019
ANEXO 16
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Hoja 2 de 3

PROGRAMA: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


CLAVE: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS


UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO:Coordinar acciones con los diferentes ordenes de gobierno y concertar acciones con la comunidad otganizada para elevar
los niveveles de progreso y calidad de vida de la población.
EVALUACIÓN DE METAS
META PORCENTAJE
META GASTO
UNIDAD DE PONDERA- TRIMESTRAL ACUMULADA
MEDIDA CIÓN %
PROGRA- PROGRA-
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO MADA REAL MADA REAL E1 E2 E3

FIRMAR 10 CONVENIOS CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN EL PROGRAMA


DE INVERSION Y OTRAS ACCIONES DE COLABORACION COMO LA
15
PRESENTACION DE SERVICIOS Y APOYOS EN LA ELABORACION DE PROYECTOS
CONVENIOS 4% $223,730 296,879.89 1 5 10 14 140% 75% 54%
QUE BENEFICIE AL MUNICIPIO

16 ASISITIR A REUNIONES CONVOCADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO A FIN DE REUNIONES 3% $167,797 222,659.92 3 11 6 19 317% 75% 24%
TRATAR LA SOLUCION A LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO

PROMOVER LA CULTURA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL Y FAMILIAR, MEDIANTE LA


17
REALIZACION DE EVENTOS, FESTIVALES Y FERIAS EVENTOS 3% $167,797 222,659.92 7 16 14 32 229% 75% 33%

REALIZAR GESTION ANTE EL GOBIERNO FEDERAL PARA PROYECTOS CON


18
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA EL MUNICIPIO GESTIONES 3% $167,797 222,659.92 0 0 1 6 600% 75% 13%

19 INFORME 6% $335,595 445,319.83 0 0 0 0 0% 75% 0%


REALIZAR INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
20 PROPORCIONAR AL CONGRESO DEL ESTADO, LA INFORMACION FINANCIERA. INFORME 5% $279,662 371,099.86 1 1 2 2 100% 75% 75%
TRIMESTRAL

REMITIR INFORMACION OFICIAL PARA PUBLICACION EN EL BOLETIN DEL


21
ESTADO DE LAS LEYES Y PRESUPUESTOS DE EGRESOS, INGRESOS, ETC. DOCUMENTO 2% $111,865 148,439.94 0 0 0 0 0% 75% 0%

PRESINDIR LAS SECIONES DE CABILDO PARA ANALIZAR Y APROBAR LOS


22 ESTADOS FINANCIEROS, Y LAS DIFERENTES PROBLEMATICAS PRESENTADAS SESIONES 2% $111,865 148,439.94 6 6 12 11 92% 75% 82%
POR LA CIUDADANIA

23 PRESINDIR LAS REUNIONES DEL COPLAN Y CANALIZAR LOS ACUERDOS DE LAS REUNIONES 2% $111,865 148,439.94 0 0 1 2 200% 75% 38%
MISMAS
24 REUNIONES 2% $111,865 148,439.94 2 2 3 4 133% 75% 57%
LLEVAR A CABO REUNIONES CON EL COMITÉ DE PUEBLOS MAGICOS
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 32% $1,789,838 $2,375,039 PROMEDIO UNIDAD RESP. 49 90
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2019
ANEXO 16
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Hoja 3 de 3

PROGRAMA: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES


CLAVE: E

NOMBRE: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS


UNIDAD RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL
OBJETIVO: PROMOVER EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO, TELEVISION, REDES SOCIALES, ETC.) LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL

EVALUACIÓN DE METAS
META PORCENTAJE
META UNIDAD DE PONDERA- GASTO
TRIMESTRAL ACUMULADA
MEDIDA CIÓN %
PROGRA- PROGRA-
CLAVE DESCRIPCIÓN PRESUP. EJERCIDO MADA REAL MADA REAL E1 E2 E3

REDACCION DE BOLETINES INFORMATIVOS PARA QUE SEAN DIFUNDIDOS EN


1 LOS DIFERENTES MEDIOS Ejemplar 2.5% $139,831 185,549.93 60 69 120 129 108% 75% 70%

ELABORACION DE SINTESIS INFORMATIVAS, A TRAVES DE LA INTEGRACION DE


2 NOTAS GENERADAS EN LOS DIFERENTE MEDIOS Documento 2.5% $139,831 185,549.93 60 69 120 129 108% 75% 70%

3 CONCLUIDO EL EVENTO, COMPARTIR LA INFORMACION GENERADA CON LOS Evento 2.5% $139,831 185,549.93 60 69 120 129 108% 75% 70%
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LOBGRAR LA EDICION MENSUAL DE UN EJEMPLAR Y SU DISTRIBUCION EN LA


4 CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES Ejemplar 2.5% $139,831 185,549.93 3 3 6 6 100% 75% 75%

FORMALIZAR CONVENIOS CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN, QUE DEN


5 COBERTURA A LA INFORMACION QUE SE GENERA EN EL MUNICIPIO Documento 2.5% $139,831 185,549.93 1 1 2 2 100% 75% 75%

PROMOVER LA PARTICIPACIO EN RADIO ALAMOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,


FUNCIONARIOS DE LA ADMINSITRACION MUNICIPAL Y DE PERSONAL DE LAS
6 DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SIENDO UNICO MEDIO ESTABLECIDO PROGRAMA 2.5% $139,831 185,549.93 60 60 120 120 100% 75% 75%
EN EL MUNICIPIO, SEA IN VINCULO DE ACERCAMIENTO ENTRE SOCIEDAD Y
GOBIERNO

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE 15% $838,986 $1,113,300 PROMEDIO UNIDAD RESP. 488 515

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