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Código: SGSI.FR.

20
FORMATO Versión: 1.0
Fecha de
SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA aprobación:
Página: 1 de 2

Código de la
Fecha de registro
solicitud

1. Fuente de la NC u Observación

( ) Incumplimientos internos

¿Quién lo identificó o reportó? .…...................................……………………………………………..

( ) No conformidades internas

¿Quién lo identificó o reportó?: …...................................……………………………………………..

( ) Auditoría interna (
) Auditoría externa
( ) Revisión por gerencia

2. Detección de la NC

Fecha:

Norma / requisito / control:

Información documentada de referencia:


Descripción:

3. Acciones inmediatas
N° Acción inmediata Fecha límite Responsable

4. ¿No conformidades similares o podrían ocurrir potencialmente en una? (Detalle)

5. Análisis de causas

Fecha:
Descripción:

Uso interno
Código: SGSI.FR.20
FORMATO Versión: 1.0
Fecha de
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y aprobación:
PROYECTOS DE MEJORA Página: 2 de 2

6. Implementación de acciones correctivas


N° Acción correctiva Fecha límite Responsable

7. Firmas
Rol Nombre Cargo Fecha Firma

Uso interno

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