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ROY EDWARD DE LA CRUZ WEAVER


SALTO DE CLIENTE000000000 ? OCTUBRE/2022
182 4722413
CICLO: 23

ROY EDWARD DE LA CRUZ WEAVER


Factura electrónica de venta de servicios fijos
Fecha expedición factura: 2022-09-24 125516
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Datos de envío y pago


Valor total a pagar :
C* CC/NIT: 700291893
D*

S*
AV 15 # 13 - 16 IN 202
Cucuta-Norte De Santander
$ 247,167.00
B* Barrio Unico
Contrato: 18906074 Paga con este numero
Cargos básicos $ 153,438.35
Consumos entre: Ver detalle al reverso

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C*
Otros cobros $ -29,059.35
R* Referente de pago: 387664990-02 Saldo meses anteriores $ 122,788.00
Fecha Límite de pago :

INMEDIATO
El 18 de Octubre de 2022 se suspenderán los servicios hogar. Sigue
conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de $21.290 IVA
incluido.

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FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.-

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COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Medios de pago presenciales: BBVA, Banco de Bogotá, Davivienda, Itaú, Banco GNB Sudameris, Corpbanca, Confiar, Coofinep, Cotrafa, Coopenesa, CFA y
Occidente, Carulla, Éxito, Jumbo, Consumo, Mercaldas, Surtimax, Home Art, Gana, Redeban, ATH, Servibanca, Susuerte, Puntored, Reval, Apostar, Edeq,
Bancolombia, JJPITA y Empresa Energía de Pereira. Forma de pago 1: contado- Medio de pago: acuerdo mutuo (zzz).

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 /
Cr. 48 No 20-45 Codigo Postal 050030 Medellin-Antioquia-Colombia / SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No, 18764035872449 del 09 de Septiembre de 2022
al 09 de Marzo de 2024, de la BOPU 50000000 a la BOPU 99999999 Factura electrónica de venta Nº BOPU51182453 Fecha Expedición de la factura:
24/09/2022 19:23:10-05:00

Contrato:18906074 Referente de pago: 387664990-02


CC/NIT: 700291893
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Pago Total $247,167.00 Código
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recaudo
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Fecha Límite de pago: 16 de Octubre de 2022
200

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

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Tu factura de este mes $ 247,167.00
(Cargos básicos + Otros cobros+ Saldos meses anteriores)
Valor mensual de cargos basicos Servicios Suplementarios
Cargos básicos ($) Subtotal ($) IVA ($)Subtotal ($) IVA ($) Total
Telefonía $ 44,835.00 $ 8,518.65 $ 0.00 $ 0.00 $ 53,353.65
FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS.- NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS

Internet $ 0.00 $ 0.00 $ 56,793.46 $ 10,790.76 $ 67,584.22


Televisión $ 70,992.00 $ 13,488.48 $ -43,680.67 $ -8,299.33 $ 32,500.48
Total de cargos básico $ 115,827.00 $ 22,007.13 $ 13,112.79 $ 2,491.43 $ 153,438.35

($)Subtotal ($) IVA ($) Total


Otros cobros
Ajustes facturación $ 0.53 $ 0.00 $ 0.53
Intereses por mora $ 1,371.25 $ 218.94 $ 1,590.19
Otros cobros $ -25,756.36 $ -4,893.71 $ -30,650.07
Total de cobros $ -24,384.58 $ -4,674.77 $ -29,059.35

Si realizaste pagos después del 24 de Septiembre, consulta el valor actualizado en MiCuenta


Saldos meses anteriores
($) Total
Valor de cuentas vencidas (1) $ 122,788.00
Total saldos meses anteriores $ 122,788.00

Detalle de su factura

Telefonía
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total

01/09/2022 30/09/2022 30 6075961723 Telefonía Ilimitado $ 44,835.00 $ 8,518.65 $ 53,353.65

Subtotal cargos básicos $ 53,353.65

Otros Cobros Subtotal Iva Total


Cuentas vencidas (1) $ 22,704.00 $ 0.00 $ 22,704.00
Ajuste al peso $ 0.17 $ 0.00 $ 0.17
Interes por mora 2.94% $ 149.45 $ 28.40 $ 177.85
Descuento comercial $ -25,756.36 $ -4,893.71 $ -30,650.07
Interés de mora del iva 2.94% $ 28.40 $ 0.00 $ 28.40
Subtotal Servicios Suplementarios $ -7,739.65
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 45,614.00
Valor pago anterior $ 0.00
Internet
Cargos suplementarios
Producto Plan Identificador Concepto Subtotal Iva Total
Internet Ba hfc 1-Juetnj1cp Cargo basico $ 57,033.00 $ 10,836.27 $ 67,869.27
Descuentos cargos suplementarios Válido Hasta Subtotal Iva Total
Internet 30/06/2023 $ -239.54 $ -45.51 $ -285.05

Subtotal Servicios Suplementarios $ 67,584.22


Otros Cobros Subtotal Iva Total
Cuentas vencidas (1) $ 67,584.00 $ 0.00 $ 67,584.00
Ajuste al peso $ 0.26 $ 0.00 $ 0.26
Interes por mora 2.94% $ 446.76 $ 84.88 $ 531.64
Interés de mora del iva 2.94% $ 84.88 $ 0.00 $ 84.88
Subtotal Servicios Suplementarios $ 68,200.78
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 135,785.00
Valor pago anterior $ 0.00
Televisión

Cúcuta, AV 1 E # 17-12 BARRIO CAOBOS, Código postal 540006. - AV 1 E # 17-12 BARRIO CAOBOS, Código postal 540006.
Cargos básicos de los servicios contratados
Periodo de facturación Días consumo Producto Plan Subtotal Iva Total
01/09/2022 30/09/2022 30 Televisión Nacional tv b2b $ 70,992.00 $ 13,488.48 $ 84,480.48

Subtotal cargos básicos $ 84,480.48


Cargos suplementarios

Descuentos cargos suplementarios Válido Hasta Subtotal Iva Total


Televisión 31/05/2023 $ -43,680.67 $ -8,299.33 $ -51,980.00

Subtotal Servicios Suplementarios $ -51,980.00


Otros Cobros Subtotal Iva Total
Cuentas vencidas (1) $ 32,500.00 $ 0.00 $ 32,500.00
Ajuste al peso $ 0.10 $ 0.00 $ 0.10
Interes por mora 2.94% $ 556.10 $ 105.66 $ 661.76
Interés de mora del iva 2.94% $ 105.66 $ 0.00 $ 105.66
Subtotal Servicios Suplementarios $ 33,267.52
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 65,768.00
Valor pago anterior $ 0.00

Resumen de consumo
136882600 Telefonía 6075961723 136882596 Internet 1-Juetnj1cp 136853099 Televisión 1-Juf0isukj
Dirección de instalación: AV 15 # 13 - 16 IN 202 Dirección de instalación: AV 15 # 13 - 16 IN 202 Dirección de instalación: AV 15 # 13 - 16 IN 202
Fecha de corte: 30 septiembre Fecha de corte: 30 septiembre Fecha de corte: 30 septiembre
Número telefónico: (6) 075 96 1723 Velocidad de navegación: 100 MG Unidad de consumo: 1
Minutos consumidos: 0 Valor unidad de consumo (con iva): $84,480.48
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: 1
Valor unidad de consumo (con iva): $53,353.65
Minutos del plan: ilimitado
Valor unidad adicional (sin iva): $0.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado ilimitado

0 0 0 0 0 0
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

Cláusula de permanencia
Producto Identificador Valor total del cargo de Valor cargo conexión Fecha inicio Fecha fin Valor terminación
conexión sin iva subsidiado sin iva anticipada sin iva
Televisión 1-Juf0isukj $ 95,719.00 $ 95,719.00 12/05/2022 12/05/2023 $ 71,789.26
Internet 1-Juetnj1cp $ 182,656.00 $ 182,656.00 12/05/2022 12/05/2023 $ 136,992.01
Telefonía 6075961723 $ 95,719.00 $ 95,719.00 12/05/2022 12/05/2023 $ 71,789.26

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