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VIGENCIA 2,017
ENERO A DICIEMBRE
PRECIO INICIAL
PROGRAMACION
CANTIDAD DE BIENES A UNITARIO, VALOR TOTAL
ADQUIRIR DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, PROMEDIO DE UNIDAD BIEN RUBRO NOMBRE DEL
ITEM CODIGO UNIDAD DE
NUMERO ADQUIRIR O PRESTADO DEL BIEN O O SERVICIO PRESUPUESTAL PROYECTO
MEDIDA SERVICIO ADQUIRIDO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ADQUIRIDO
3,141,717 $ 3,141,717 FUNCIONAMIENTO
1 PAPELERIA EL CID SA SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 400,000 $ 400,000 FUNCIONAMIENTO
2 MAKRO SUPERMAYORISTA SA SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 1,188,467 $ 1,188,467 FUNCIONAMIENTO
3 MAKRO SUPERMAYORISTA SA SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 961,450 $ 961,450 FUNCIONAMIENTO
4 PAPELERIA EL CID SA SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 1,440,000 $ 1,440,000 FUNCIONAMIENTO
5 PAPELERIA EL CID SA SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 1,063,237 $ 1,063,237 FUNCIONAMIENTO
6 CARLOS ALBERTO GIRON GUZMAN SUMINISTRO
MATERIALES Y
3103015001 1 UNIDAD $ 600,000 $ 600,000 FUNCIONAMIENTO
7 MAKRO SUPERMAYORISTA SA SUMINISTRO
MATERIALES Y SUMINISTRO $ 8,794,871
COMISIONES
2101025001 1 TRIMESTRAL ASESORIAS CONTABLES $ 2,750,000 $ 2,750,000 HONORARIOS Y FUNCIONAMIENTO
8 SERVICIO
COMISIONES
2101025001 1 TRIMESTRAL ASESORIAS CONTABLES $ 2,823,855 $ 2,823,855 HONORARIOS Y FUNCIONAMIENTO
9 SERVICIO
COMISIONES
2101025001 1 TRIMESTRAL ASESORIAS CONTABLES $ 3,100,000 $ 3,100,000 HONORARIOS Y FUNCIONAMIENTO
10 SERVICIO
COMISIONES
2101025001 1 TRIMESTRAL ASESORIAS CONTABLES $ 3,101,712 $ 3,101,712 HONORARIOS Y FUNCIONAMIENTO
11 SERVICIO
COMISIONES
2101025002 1 TRIMESTRAL ASESORIAS CONTABLES $ 3,794,694 $ 3,794,694 HONORARIOS Y FUNCIONAMIENTO
12 SERVICIO
TOTAL COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIO $ 15,570,261
COMPRA DE
1102015001 1 UNIDAD $ 5,339,682 $ 5,339,682 FUNCIONAMIENTO
13 TECHNOSSYSTEM SUMINISTRO LTDA EQUIPOS
COMPRA DE
1102015001 1 UNIDAD $ 2,433,400 $ 2,433,400 FUNCIONAMIENTO
14 TECHNOSSYSTEM SUMINISTRO LTDA EQUIPOS
________________
PROGRAMACION INICIAL
PERIODO DE
MODIFICACION A
ADQUISICION
LA
BIENES O
PROGRAMACION
SERVICIOS
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
MARZO
JULIO A
INICIAL
SEPTIEMBRE
OCTUBRE A
INICIAL
DICIEMBRE
INICIAL MAYO
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
ENERO A
INICIAL
DICIEMBRE
FEBRERO A
INICIAL
NOVIEMBRE
PRESUPUESTO
ANUAL (01) PRESUPUESTO
PAC DE INGRESOS RECURESOS ANUAL (02) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SGP
PROPIOS
1. INGRESOS 15,060,000 205,387,722
1.1 INGRESOS CORRIENTES 15,060,000 205,387,722
1.1.1 INGRESOS OPERACIONALES 15,060,000 0
1.1.1.1 Ingresos por Contrato de Concesió n 14,060,000 0 0 1,562,222 1,562,222 1,562,222 1,562,222 0 1,562,222 1,562,222 1,562,222 1,562,222 1,562,222 0
Certificados egresados por fuera del sistema 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.1.2 educativo oficial 1,000,000 0
1.1.1.3 Ingresos por venta de bienes y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derechos Académicos y servicios
1.1.1.4 complementarios CLEI 0 0 0
1.1.2 INGRESOS SGP GRATUIDAD 0 205,387,722
1.1.2.1 Transferencias Nacionales SGP Gratuidad 0 205,387,722 0 205,387,722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 TRANSFERENCIAS MUNICIPALES DE CALIDAD SGP 0 0
1.1.3.1 Transferencias municipales de calidad SGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 OTRAS TRANSFERENCIAS RECURSOS PUBLICOS 0 0
1.1.4.1 Para Proyectos por presupuesto participativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4.2 Para programas de Fortalecimiento Institucional 0 0
1.1.4.3 Otras transferencias municipales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4.4 Otras transferencias nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5 COBROS CICLO COMPLEMENTARIOS ESCUELAS NORMALES 0 0
Cobros ciclo complementario escuelas normales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5.1 superiores 0 0
1.2 RECURSOSRECURSOS DE CAPITAL 0 0
1.2.1 Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.1 Recuperaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.1.2 Otros Recursos del Balance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Otros Recursos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2.1 Donaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Ingresos Financieros 0 0
Rendimientos de operaciones financieras con 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.1 recursos propios 0
Rendimientos de operaciones financieras con
recursos de Transferencias Nacionales SGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3.2 Gratuidad 0
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ANUAL (01)
PAC DE GASTOS RECURESOS ANUAL (02)
PROPIOS SGP
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2. GASTOS 760,000 214,887,722
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 760,000 109,346,162
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 0 36,000,000
2.1.1.1 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 0 36,000,000
Remuneració n servicios técnicos 0 27,600,000 0 0 27,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prestació n de servicios profesionales 0 8,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Horas cá tedra para ciclo complementario en 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuelas Normales Superiores 0 0
2.1.2 GASTOS GENERALES 0 56,646,162
2.1.2.1 ADQUISICIÓ N DE BIENES 0 56,646,162
Compra de Equipos 0 15,120,000 0 0 15,120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiales y suministros 0 41,526,162 0 0 41,526,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2 ADQUISICIÓ N DE SERVICIOS 14,500,000 11,000,001
2.1.2.2.1 ARRENDAMIENTO DE BIENES 0 1
Arrendamiento de bienes muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento de bienes inmuebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2.2 SERVICIOS PUBLICOS 14,500,000 11,000,000
Servicio de Acueducto, alcantarillado y Aseo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio de Teléfono 2,500,000 0 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333
Servicio de Internet 11,000,000 11,000,000 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667 916,667
Otros Servicios Pú blicos 1000000 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2.3 PRIMAS Y SEGUROS 0 0
Primas y Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2.4 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 0 5,000,000
Impresos y publicaciones 0 5,000,000 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.2.5 GASTOS DE VIAJE (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 Art 13 numeral 2) 0 0
Gastos de Viaje (Dto 4791/08 Art. 11 numeral 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Art 13 numeral 2) 0 0
2.1.2.2.6 OTROS GASTOS GENERALES EN ADQUISICION DE SERVICIOS 760,000 700,000
Comisió n Bancaria 760,000 700,000 0 760,000 700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones y Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.2.3 IMPUESTOS Y TASAS 0 0
Impuestos de vehículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 GASTOS DE INVERSION 0 105,541,560
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC / VIGENCIA 2017 Página 10 de 16
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ PLAN ANUALIZADO DE CAJA - PAC / VIGENCIA 2017 Página 11 de 16
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PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
ACTA DE ACUERDO 001 DEL 2017
F
U
N
Dotar la Institución Realizar las
C Asignar los
I de los elementos compras y
O humanos y recursos para el
N Dotación de Talento Humano y Asignar los recursos para el normal Inversión recursos contratación por
materiales normal
A
requeridos para el Materiales funcionamiento de la Institución propios prestacion de
M funcionamiento
I normal servicio si fuese
E
funcionamiento de la Institución
N necesario
T
O
____________________________
IED TECNICO DEL SANTUARIO PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 Página 12 de 16
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PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2017
ACTA DE ACUERDO 001 DEL 2017
IED TECNICO DEL SANTUARIO PLAN DE ACCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2017 Página 13 de 16
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POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA 2017
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN EL PEI: El crecimiento institucional es una meta de trabajo conjunto. Por eso, la planeación institucional desde los requerimientos de las área y proyectos especificos de las mismas, fortalece el
proyecto educativo Institucional. En la medida en que las diversas instancias se compromenten en la planeación institucional se cualifica todo el sistema educativo.
FECHA FECHA
PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSO
Cantidad bienes a descripción bien o INICIAL FINAL
Unidad de medida
adquirir servicio
Materiales y
Profesores suministros de
600 unidad $41,526,162
papeleria ( resmas,
papel silueta etc)
Compra de Equipo
(Enseres e
instrumentos
complementarios
para equipo de
Coordinadores sonido, soportes
50 unidad $15,120,000
para video beam,
ups de 2000 wats,
pantallas de
proyeccion,
El buen funcionamiento de la Institucion ventiladores, video
Educativa en todas las áreas de beam, televisores)
Actividades pedagogicas y recreativas,
desempeño, el cual abarca todas las material didactico,deportivas, que ayuden a
áreas obligatorias y optativas, fomentar el desarrollo integral de los
1 Funcionamiento incluyendo los proyectos obligatorios estudiantes por medio de charlas video Prestación de
1/1/2017 12/31/2017
tales comos Educacion Sexual, Medio conferencias, mesas redondas, talleres,
Ambiente, Paz y la Convivencia, Servicios
carruseles de valores 12 Meses y anualidad $36,000,000
Democracia y los demas Proyectos a Profesionales y
nivel Institucional. técnicos
Mantenimiento
12 Meses $61,561,560
locativo e insumos
Rector
Impresos y
12 Meses $5,000,000
Suscripciones
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICO DEL SANTUARIO
POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA 2017
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN EL PEI: El crecimiento institucional es una meta de trabajo conjunto. Por eso, la planeación institucional desde los requerimientos de las área y proyectos especificos de las mismas, fortalece el
proyecto educativo Institucional. En la medida en que las diversas instancias se compromenten en la planeación institucional se cualifica todo el sistema educativo.
FECHA FECHA
PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSO
Cantidad bienes a descripción bien o INICIAL FINAL
Unidad de medida
adquirir servicio
Coordinadores
Rector
________________________________
JAIRO ENRIQUE MENDOZA
RECTOR
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INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICO DEL SANTUARIO
POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
VIGENCIA 2017
INCIDENCIA DE PROYECTOS EN EL PEI: El crecimiento institucional es una meta de trabajo conjunto. Por eso, la planeación institucional desde los requerimientos de las área y proyectos especificos de las mismas, fortalece el
proyecto educativo Institucional. En la medida en que las diversas instancias se compromenten en la planeación institucional se cualifica todo el sistema educativo.
FECHA FECHA
PROYECTO OBJETIVO ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSO
Cantidad bienes a descripción bien o INICIAL FINAL
Unidad de medida
adquirir servicio
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