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ARENA HNOS. S.R.L.

PLAN ACTUALIZA
DESARROLLO

SEMANAS PREVISTAS A TITULO INDICATIVO

S 30 S 32
Fase 1
Nº Procesos Factibles Responsable Participantes 25 50 75 100

DIR 01 2 a 11 Agosto
Análisis de

Planificación, Analisis y Validación del Protecto S31 2006 (2 de Agosto)


DIR 02 lo existente
DIR 03 Auditoria
Inicial
CLI 01

CLI 02

CLI 03

CLI 04

CLI 05

CLI 06

CLI 07

CLI 08

CLI 09

CLI 10

SOP 01

SOP 02

SOP 03

SOP 04

SOP 05

DEFINICIONES FASE 1: Análisis de lo existente, consideración del sistema Grupo por


25% empezado FASE 2: Actualización de la documentación lugar / Indicadores
50% mi - curso FASE 3: Formación de los protagonistas
75% faltan algunos detalles FASE 4: Despliegue / Aplicación
100% fase terminada FASE 5: Plan de acción de RD seguido por peritaje interno
Estado de Avance FASE 6: Plan de acción de la Auditoria del Ente de Certificación elegi
LAN ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CALIDAD Preparado: Ing. J.M.Gastón
Validado por: E.
Arena
DESARROLLO ISO 9001:2000 Fecha actualización: 2 Agosto 2006

SEGUIMIENTO DEL AVANCE

S33 S44 S 37 S 48 S 45 S 03 S04 S 05 S 09/7 S 10 S 15 S 16 S 19


Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 2007 2007 Fase 6
25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25

14 Agosto a 11 Setiembre 06 Noviembre 29 Enero a 02 16 Abril al 11


06 Noviembre a 04 a 22 Enero Marzo de Mayo
Diciembre 2007 2007 Seguim. de
Actualiza-

Auditoria de Certificación Semana 15 (30 y 31 Octubre de 2006)


Plan de Plan Mejoras
ción docu Formación Despliegue y Acción de la

Auditoria Interna del Sistema (8 al 12 de Enero de 2007)


mentación del Personal Aplicación Auditoria Auditoria
Certificación

Revisión por la Dirección 05 a 09 Marzode 2007


(*)
VER COMEN-
TARIO

ción del sistema Grupo por PO y definición de las divergencias


n lugar / Indicadores
peritaje interno
Ente de Certificación elegido por ARENA HNOS. S.R.L.
ado: Ing. J.M.Gastón
Validado por: E.

actualización: 2 Agosto 2006

S 16 S 19
Fase 6
50 75 100

16 Abril al 11
Mayo
Seguim. de
Plan Mejoras
de la
Auditoria
Certificación
ARENA HNOS. S.R.L. PLAN ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
Preparado: Ing. J.M.Gastón
Validado
por: E. Arena
Fecha actualización:
DESARROLLO ISO 9001:2000 28 Septiembre 2006

SEGUIMIENTO DEL AVANCE

SEMANAS PREVISTAS A TITULO INDICATIVO


S 31 S 32 S33 S 35 S33 S37 S 31 S 38 S 36 S43 S44 S 45 S 46 S 46 S 48
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
Nº Procesos Factibles Responsable Participantes 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100

Planificación, Analisis y Validación del Protecto S31 (2 de Agosto de 2006)


DIR 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA E. ARENA
02 a 10 13 Noviembre
Noviembre al 1 Diciembre

Auditoria Interna del Sistema (15 a 17 de Agosto de 2006)

Auditoria Externa del Sistema (30 y 31 Octubre de 2006)


DIR 02 CONDUCCIÓN DE LA EMPRESA E. ARENA
Plan de Impl. Plan

Revisión por la Dirección 28 a 30 Agosto de 2006


Acción Mejoras de la
DIR 03 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD S. GANDINI
Auditoria Auditoria
Certificación
CLI 01 COMERCIALIZACIÓN J. STANGLINO

CLI 02 DISEÑO DEL SERVICIO R. ARENA

CLI 03 PRODUCCIÓN G. PRANZONI

CLI 04 FACTURACIÓN Y COBRANZAS A. LITVINOFF

CLI 05 MEJORA CONTINUA S. GANDINI

CLI 06 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES S. GANDINI

CLI 07 GESTIÓN DE ENTREGAS G. PRANZONI

SOP 01 GESTIÓN DE COMPRAS P. USABARRENA

SOP 02 GESTIÓN INFORMÁTICA E. ARENA

SOP 03 GESTIÓN DOCUMENTAL S. GANDINI

SOP 04 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS S. GANDINI

SOP 05 ESTADO DE LOS MEDIOS G. PRANZONI

DEFINICIONES FASE 1: Análisis de lo existente, consideración del sistema Grupo por RO y definición de las divergencias
25% empezado FASE 2: Actualización de la documentación lugar / Indicadores
50% mi - curso FASE 3: Formación de los protagonistas
75% faltan algunos detalles FASE 4: Despliegue / Aplicación
100% fase terminada FASE 5: Plan de acción de RD seguido por peritaje interno
Estado de Avance FASE 6: Implementación Plan de Acción de la Auditoria del Ente de Certificación elegido por ARENA HNOS. S.R.L.

Archivo: 594927584.xls
Seccion. Revision 01 Pagina 7 de 9 D.\ Mis Documentos\ 0 C 1033
Preparado: Sebastián Gandini
PLAN ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CALIDAD por: E. Arena
Validado

Actualización: 23 Octubre
DESARROLLO ISO 9001:2000 2006

SEGUIMIENTO DEL AVANCE

SEMANAS PREVISTAS A TITULO INDICATIVO


S 31 S 32 S33 S 35 S33 S37 S 31 S 38 S 36 S43 S44 S 45 S 46 S 46 S 48
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
Nº Procesos Factibles Responsable Participantes 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100

DIR 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA E. ARENA S.GANDINI

DIR 02 CONDUCCIÓN DE LA EMPRESA E. ARENA S.GANDINI

Auditoria Interna del Sistema (15 a 17 de Agosto de 2006)

Auditoria Externa del Sistema (30 y 31 Octubre de 2006)


Planificación del Proyecto S31 (2 de Agosto de 2006)
DIR 03 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD S. GANDINI S.GANDINI

Revisión por la Dirección 28 a 30 Agosto de 2006


CLI 01 COMERCIALIZACIÓN J. STANGLINO J. STANGLINO

CLI 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO R. ARENA V. RAMSEYER

CLI 03 PRODUCCIÓN G. PRANZONI G. PRANZONI

CLI 04 FACTURACIÓN Y COBRANZAS A. LITVINOFF A. LITVINOFF

CLI 05 MEJORA CONTINUA S. GANDINI S.GANDINI

CLI 06 GESTIÓN NO CONFORMIDADES S. GANDINI S.GANDINI

CLI 07 GESTIÓN DE ENTREGAS G. PRANZONI G. PRANZONI

SOP 01 GESTIÓN DE COMPRAS USABARRENA USABARRENA

SOP 02 GESTIÓN INFORMÁTICA E. ARENA J. SEVASTAKIS

SOP 03 GESTIÓN DOCUMENTAL S. GANDINI J. SEVASTAKIS

SOP 04 GESTIÓN RECURSOS HUMANOS S. GANDINI S.GANDINI

SOP 05 ESTADO DE LOS MEDIOS G. PRANZONI G. PRANZONI

SOP 06 GESTIÓN DE LAS MEDICIONES G. PRANZONI G. PRANZONI

DEFINICIONES FASE 1: Análisis de lo existente, consideración del sistema Grupo por RO y definición de las divergencias
25% empezado FASE 2: Actualización de la documentación lugar / Indicadores
50% mi - curso FASE 3: Formación de los protagonistas
75% faltan algunos detalles FASE 4: Despliegue / Aplicación
100% fase terminada FASE 5: Plan de acción de RD seguido por peritaje interno
Estado de Avance FASE 6: Implementación Plan de Acción de la Auditoria del Ente de Certificación elegido por ARENA HNOS. S.R.L.

Archivo: 594927584.xls
Pagina 8 de 9 D.\ Mis Documentos\ 0 C 1033
Seccion. Revisión 03
Preparado: Sebastián Gandini
PLAN ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CALIDAD por: R. Irasusta
Validado

Actualización
DESARROLLO ISO 9001:2000 6/3/2022

SEGUIMIENTO DEL AVANCE

SEMANAS PREVISTAS A TITULO INDICATIVO


S 31 S 32 S33 S 35 S33 S37 S 31 S 38 S 36 S43 S44 S 45 S 46 S 46 S 48
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6
Nº Procesos Factibles Responsable Participantes 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100 25 50 75 100

DIR 01 GESTIÓN ESTRATÉGICA R. IRASUSTA S.GANDINI

DIR 02 CONDUCCIÓN DE LA EMPRESA R. IRASUSTA S.GANDINI

Auditoria Interna del Sistema (15 a 17 de Agosto de 2006)

Auditoria Externa del Sistema (30 y 31 Octubre de 2006)


DIR 03 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD R. IRASUSTA S.GANDINI

Planificación del Proyecto S31 (2 de Agosto de 2006)

Revisión por la Dirección 28 a 30 Agosto de 2006


CLI 01 COMERCIALIZACIÓN R. IRASUSTA J. JOURNADE

CLI 02 PRESTACIÓN DEL SERVICIO R. IRASUSTA V. RAMSEYER

CLI 03 PRODUCCIÓN R. IRASUSTA D. SPONTON

CLI 04 FACTURACIÓN Y COBRANZAS R. IRASUSTA A. LITVINOFF

CLI 05 MEJORA CONTINUA R. IRASUSTA S.GANDINI

CLI 06 GESTIÓN NO CONFORMIDADES S. GANDINI M. AVACA

CLI 07 GESTIÓN DE ENTREGAS D. SPONTON A. RIVADERO

SOP 01 GESTIÓN DE COMPRAS D. NARANJO D. NARANJO

SOP 02 GESTIÓN INFORMÁTICA R. IRASUSTA J. SEVASTAKIS

SOP 03 GESTIÓN DOCUMENTAL S. GANDINI J. SEVASTAKIS

SOP 04 GESTIÓN RECURSOS HUMANOS R. IRASUSTA S.GANDINI

SOP 05 ESTADO DE LOS MEDIOS D. SPONTON A. SUBIRATS

SOP 06 GESTIÓN DE LAS MEDICIONES D. SPONTON M. AVACA

SOP 07 SEGURIDAD Y SALUDO OCUPACIONAL S. GANDINI A. ALMADA

DEFINICIONES FASE 1: Análisis de lo existente, consideración del sistema Grupo por RO y definición de las divergencias
25% empezado FASE 2: Actualización de la documentación lugar / Indicadores
50% mi - curso FASE 3: Formación de los protagonistas
75% faltan algunos detalles FASE 4: Despliegue / Aplicación
100% fase terminada FASE 5: Plan de acción de RD seguido por peritaje interno
Estado de Avance FASE 6: Implementación Plan de Acción de la Auditoria del Ente de Certificación elegido por ARENA HNOS. S.R.L.

Archivo: 594927584.xls
Pagina 9 de 9 D.\ Mis Documentos\ 0 C 1033
Seccion. Revisión 04

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