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Transferencias Masivas en MacrOnline

- Ingreso, Autorización y Consulta -

Transferencias Empresas en MacrOnline

Índice

1. Consideraciones Generales.

2. Menú Transferencias Vía CBU en MacrOnline – Ingreso.

3. Incongruencia CBU destino.

4. Confirmación de la Transferencia.

5. Consulta y Autorización de Transferencia

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1. Consideraciones Generales

Aplicable a ingreso con Operador Empresa Transferencias.

Esta operatoria permite a clientes de banca Empresa realizar transferencias,


debitando de una cuenta propia de Banco Macro, hacia una cuenta, propia o de
terceros, en otro banco o en Banco Macro.

Para ello se debe determinar un Esquema de Autorización que exija un control


doble al momento de realizar la operación. Es decir que la empresa debe designar,
al menos, un Operador que ingrese la transferencia y otro que la autorice, o que
ambos lo autoricen.

Resultará condición fundamental que en el formulario de alta de Operadores


Transferencias (BV-0537) se encuentre indicado el “Esquema de Autorizaciones de
la Empresa”.

2. Menú Transferencias Vía CBU en MacrOnline - Ingreso

Ingresando en www.macro.com.ar, desde el sitio MacrOnline, ingresa el operador


designado por la empresa completando la siguiente pantalla.

- Tipo de Documento: Operador Empresa.

- Número de Documento: número de documento virtual o “login” entregado


por la sucursal.

- Clave: 6 dígitos numéricos, que son entregados por la sucursal en sobre.

- Usuario: alfanumérico, que es generado en el primer ingreso a MacrOnline.

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Desde el Menú desplegable a la izquierda de la pantalla


se debe seleccionar la opción Transferencias –
Transferencias Vía CBU.

En caso de que el operador no posea un Esquema de


Autorización cargado para realizar una transferencia, el
sistema arrojará el siguiente error:

Disculpe, para poder operar debe contar con un


esquema de autorización válido. Por favor, contáctese
con Mesa de Ayuda al 0810 555 2112, de Lunes a
Viernes, de 8.30 a 20.00 horas.

En estos casos, la mesa de ayuda deberá cargar el


esquema correspondiente en Admin-BV, según indique
el formulario enviado por la sucursal.

En caso de encontrarse el Esquema de Autorización correspondiente cargado,


seleccionar Transferencias Vía CBU, se desplegará la siguiente pantalla:

- Cuenta a debitar: opción desplegable que tiene aquellas cuentas que tenga
asociadas el operador empresa logeado. El saldo se completa
automáticamente al seleccionar la cuenta, razón por la cual siempre estará
deshabilitado para el usuario.

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- Importe a Transferir: importe total a transferir. El valor debe ser número


y mayor a 0.

- Tipo de Transferencia: el cliente deberá elegir entre

o Inmediata

o 24/48 horas: al seleccionarse este tipo, se desplegará debajo Tipo


de Operación, donde se deberá seleccionar entre Propias/Terceros o
Proveedores; y Nombre/Razón Social (de ingreso obligatorio)

- Tipo cta. destino: Cuenta Corriente u Otra Cuenta

- Titularidad cta. destino: Propia o No Propia. Al seleccionarse Propia, se


completará automáticamente el campo CUIT/CUIL/CDI con el
correspondiente a la empresa del operador que se encuentra operando.

- CBU destino: el campo permite ingresar hasta 22 caracteres numéricos.

- CUIT/CUIL/CDI: el campo permite ingresar 11 caracteres numéricos.

- Concepto: se deshabilitará para aquellas operaciones que son 24/48 horas


con Tipo de Operación Proveedores, para todas las demás se podrá
seleccionar entre las siguientes opciones:

o ALQUILES
o CUOTA
o EXPENSAS
o FACTURA
o PRETAMO
o SEGURO
o HONORARIOS
o VARIOS
- Referencia: es opcional y se permite ingresar 12 caracteres alfanuméricos.

Al presionarse el ícono de Ayuda ( ) en el campo Tipo de Transferencia, se


desplegará una pantalla informando los límites para cada uno.

Por último, al presionar Enviar el sistema realiza determinados controles, como ser
ingreso de datos obligatorios, importe mayor a 0 y respete los límites establecidos
para cada tipo de transferencia, CBU y CUIT destinos válidos, etc.

En caso de no superar alguno de los controles, el sistema arroja el error


correspondiente, otorgando al usuario la posibilidad de regresar a la pantalla
anterior y realizar los cambios correspondientes.

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3. Incongruencia CBU destino

En caso de tratarse de una transferencia de tipo Inmediata, y el CBU destino no sea


válido, al presionar Enviar puede suceder:

1. En caso de que el CBU sea Inexistente o Inválido, el sistema arrojará la


siguiente pantalla:

En caso de Aceptar, es derivado a la pantalla anterior, donde sólo podrá completar


los campos: Tipo de Operación (Propias/Terceros o Proveedores), Nombre de Razón
Social, Concepto (deshabilitado en caso de tratarse de Proveedores) y Referencia.

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En caso de Cancelar, es derivado a la pantalla anterior, pero con todos los campos
habilitados para realizar las modificaciones correspondientes.

2. En caso de que el CBU corresponda a una Entidad Bancaria que no opere


con Transferencias Inmediatas, el sistema arrojará la siguiente pantalla:

En caso de Aceptar, se regresa a la página de ingreso de la transferencia con


todos los datos que se ingresaron deshabilitados salvo Tipo de Operación y
Nombre/Razón Social.

En caso de Cancelar, es derivado a la pantalla anterior, pero con todos los campos
habilitados para realizar las modificaciones correspondientes.

3. En caso de que el CBU corresponda a una cuenta inhabilitada, la


transferencia NO podrá cursarse.

Al presionar Regresar, es derivado a la pantalla de Transferencia Vía CBU con


todos los campos habilitados.

4. Confirmación de Transferencia

En caso de superar los controles correspondientes, el sistema mostrará la pantalla


de confirmación, los datos a mostrar dependerán del Tipo de Operación.

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• Transferencia Inmediata:

• Transferencia 24/48 horas:

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Acciones

1. Simular Operación: al presionarse se simulará la transferencia, donde se


calcula la liquidación correspondiente, discriminando la comisión, datos del
CBU destino, etc.

2. Regresar: se vuelve a la pantalla de ingreso de la transferencia desde


donde fue invocada (con los datos que tenía cargada).

3. Continuar: se guardará la transferencia como pendiente, y se abrirá la


siguiente pantalla donde se debe seleccionar al operador autorizante, para
enviarle una notificación de la operación.

Al presionar Enviar, aparecerá la pantalla de Consultas Transferencias Vía CBU.

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5. Consulta y Autorización de Transferencia

Esta funcionalidad tiene como objetivo permitir en MacrOnline la consulta de las


transferencias vía CBU Recibidas y Generadas por el Operador Empresa logeado en
MacrOnline.

Esta opción de menú se utiliza no sólo para la consulta en sí, sino también para
realizar las acciones Autorizar, rechazar y eliminar.

Filtros a utilizar:

1. Transferencias: será un opción con dos valores posibles:

a. Recibidas: son las que otros operadores le enviaron al que se encuentra


logeado.

b. Generadas: son las generadas por el operador logeado.

2. Estado: Será un combo con diferentes valores posibles según la selección


previa de tipo de Transferencias (Recibidas o Generadas)

a. Para Recibidas:
1. Pendientes
2. Autorizadas
3. Rechazadas
4. Eliminadas
b. Para Generadas:
1. Pendientes
2. Enviadas: transferencias por Coelsa que fueron enviadas a la cámara
compensadora.
3. Aceptadas: transferencias procesadas exitosamente por Banelco.
4. Denegadas: transferencias que fueron rechazadas por algún motivo.
5. Eliminadas
6. Rechazadas

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3. Fecha Alta Desde: Fecha inicial del periodo a consultar para el tipo de
Transferencia y Estado ingresados previamente. Es la fecha en que la
transferencia se ingresó a MacrOnline, no tiene en cuenta las sucesivas fechas
de autorización que dicha transferencia pudiera tener.

4. Fecha Alta Hasta: Fecha final del periodo a consultar para el tipo de
Transferencia y Estado ingresados previamente.

5. Cuenta Débito: Será un combo con las Cuentas del usuario logeado.

6. Nro. Transferencia: Será un campo en el que permitirá ingresar un número de


transferencia.

Al presionar Enviar se realizarán las validaciones correspondientes a los campos de


filtro ingresados y se mostrarán las operaciones de transferencias vía CBU en
función de los mismos.

Las operaciones estarán ordenadas por Nro. de Transferencia descendente.

Siguiendo el circuito normal de una transferencia empresa, el operador autorizante


de la transacción, deberá realizar el filtro por Operaciones Recibidas - Pendientes

El operador, seleccionando la transferencia desde la casilla de Selección de Fila,


puede:

• Rechazar: se realiza el rechazo de la transacción, con un paso posterior de


confirmación de rechazo.

• Regresar: se regresa a la pantalla anterior.

• Siguiente: solo cuando existan más de 15 operaciones aparecerá este


botón que permite navegar entre las distintas operaciones.

• Autorizar: se abrirá una pantalla para confirmar la autorización de la


transferencia vía CBU, donde se podrá Simular Operaciones, Confirmar o
Regresar. Se presentará la siguiente pantalla:

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Autorización de Transferencias Vía CBU

En caso de ser el último autorizante, al presionar Confirmar, se lleva a una segunda


instancia de confirmación de transacción, donde se le informa al cliente los datos de
la operación, la liquidación final y recuerda que es el último autorizante para
efectivizar la transferencia.

En caso de ser un autorizante intermedio, debe seleccionar al próximo autorizante


al igual que en los pasos previos, y confirmar.

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Finalmente se obtiene el Ticket de la operación.

Aclaración

• Operación Banco Macro: Número interno del banco.

• Nro. Transferencia: el número que le asigna MacrOnline, es el número que


utiliza el cliente a través de la Web para buscar la transacción en caso de
necesitarlo.

• Nro. Referencia: es un número de control para Banelco o interna de cámara


compensadora.

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