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INSTITUTO CAMPO ALTO ACESALUD S.A.S.

PROGRAMA DE TECNICO LABORAL EN AUXILIAR CONTABLE


1 SEMESTRE - 2020 02
TALLER 04 - COSTO DIRECTO 1

COMPETENCIA C3 SEDE Teusaquillo JORNADA


NOMBRE(S) Loriangeles Golindano CALIFICACION
CEDULA 946304218122001
1 . Con la siguiente información constituya una empresa LTDA el dinero ingresó a la caja general
Dia 1 Socio 1 $ 460,000,000
Socio 2 $ 370,000,000
Socio 3 $ 340,000,000
Dia 2 La actividad de la compañía va a enfocarse en la elaboración de pantalones dril y se realizara la siguiente producción para el mes de
Febrero de 2020.
Dia 3 Lote de Producción No. 1 Unidades 25.000
Materia Prima ( Pagada de Contado)
Insumo Unid. Medida Cant Valor
Tela Dril Mtrs 2.00 $ 4,000
Tela Pantalon Mtrs 1.50 $ 1,800
Hilo Mtrs 4.00 $ 500
Boton Und 1.00 $ 200
Cremallera Und 1.00 $ 900
Mano de Obra (Pagada de Contado)
Cargo Cant Valor
Operador 10 $ 1,000,000
Supervisor 1 $ 2,000,000
Cortador 5 $ 1,100,000
Costurero 2 $ 1,300,000
Dia 4 Costo Indirectos de Fabricación - CIF
Costo Cant Valor
Arriendo 2 $ 4,000,000
Agua 1 $ 564,750
Luz 1 $ 467,400
Telefono 1 $ 313,400
Aseo 1 $ 3,000,000
Empaques 20000 $ 250
Internet 1 $ 778,200
Dia 5 Se vende 7500 unidades cada uno a $ 40.000 de contado
Dia 18 Se vende 10000 unidades cada uno a $ 41.000 de contado
Dia 23 Se vende 7500 unidades cada uno a $ 39.000 de contado

Se pide: Realizar la correspondiente contabilizació de los costos correspondientes Hallar el Costo Unitario de Venta
Realizar el estado de costos para el mes de Agosto de 2020.

Muchos Exitos!!!!!!- Fabian Eduardo Vargas Salazar - Docente


XILIAR CONTABLE

Nocturna

el mes de

uardo Vargas Salazar - Docente


Codigo Cuenta Debito Credito
11050501 Caja general $ 460,000.00
31150501 Socio 1 $ 460,000.00
total $ 460,000.00 $ 460,000.00

Codigo Cuenta Debito Credito


11050501 Caja general $ 370,000.00
31150501 Socio 2 $ 370,000.00
total $ 370,000.00 $ 370,000.00

Codigo Cuenta Debito Credito


11050501 Caja general $ 340,000.00
31150501 Socio 3 $ 340,000.00
total $ 340,000.00 $ 340,000.00

Total $ 1,170,000.00 $ 1,170,000.00


Materia Prima

Insumo Unid. Medida


Tela Dril Mtrs
Tela Pantalon Mtrs
Hilo Mtrs
Boton Und
Cremallera Und

Tela Dril $8.000000


Codigo Nombre de la cuenta Debito
71010101 Materia Prima $ 8,000,000.000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 8,000,000

Tela pantalón $2700000


Codigo Nombre de la cuenta Debito
71010101 Materia Prima $ 2,700,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 2,700,000

Hilo $2000000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
71010101 Materia Prima $ 2,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

Botón $200000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
71010101 Materia Prima $ 200,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 200,000

Cremallera $900000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
71010101 Materia Prima $ 900,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 900,000

Total Materia Prima $ 13,800,000

Mano de obra
Cargo Cant
Operador 10
Supervisor 1
Cortador 5
Costurero 2
operador $10.000.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
72050601 sueldo de producción $ 10,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 10,000,000

Supervisor $2.000.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
72050601 sueldo de producción $ 2,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 2,000,000

Cortador $5.500.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
72050601 sueldo de producción $ 5,500,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 5,500,000

Costutero $2.600.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
72050601 sueldo de producción $ 2,600,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 2,600,000

Total Mano de obra $ 20,100,000

Costos indirectos de producción CIF


Costo Cant
Arriendo 2
Agua 1
Luz 1
Telefono 1
Aseo 1
Empaques 20000
Internet 1

Arriendo $8.000.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73010101 Arrienfo CIF $ 8,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 8,000,000

Agua $564.750
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73352501 Acueducto y alcantarillado $ 564,750
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 564,750

Luz 467.400
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73353001 Energía eléctrica CIF $ 467,400
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 467,400

Teléfono $313.400
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73353501 Teléfono CIF $ 313,400
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 313,400

Aseo $3.000.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73350501 Aseo y Vigilancia $ 3,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 3,000,000

Empaques $5.000.000
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73954001 Envases y empaques $ 5,000,000
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 5,000,000

Internet $778.200
Codigo Nombre de la cuenta Debito
73359501 Internet CIF $ 778,200
11050501 Caja General - Caja Principal
SUMAS IGUALES $ 778,200

Total CIF $ 18,123,750

Total de producción $ 52,023,750

Valor unitario $ 2,081


Costos por producto
Producto Valor Total Prod Unid Producto Valor unitario
Pantalones Drill $ 52,023,750 25000 $ 2,081
dida Cant Valor Total
2.00 $ 4,000 $ 8,000.000
1.50 $ 1,800 $ 2,700.000
4.00 $ 500 $ 2,000.000
1.00 $ 200 $ 200.000
1.00 $ 900 $ 900.000

Credito

$ 8,000,000
$ 8,000,000

Credito

$ 2,700,000
$ 2,700,000

Credito

$ 2,000,000
$ 2,000,000

Credito

$ 200,000
$ 200,000

Credito

$ 900,000
$ 900,000

Valor Total
10 $ 1,000,000 $ 10,000,000.00
1 $ 2,000,000 $ 2,000,000.00
5 $ 1,100,000 $ 5,500,000.00
2 $ 1,300,000 $ 2,600,000.00
Credito

$ 1,000,000
$ 1,000,000

Credito

$ 2,000,000
$ 2,000,000

Credito

$ 5,500,000
$ 5,500,000

Credito

$ 2,600,000
$ 2,600,000

Valor Total
2 $ 4,000,000 $ 8,000,000.00
1 $ 564,750 $ 564,750.00
1 $ 467,400 $ 467,400.00
1 $ 313,400 $ 313,400.00
1 $ 3,000,000 $ 3,000,000.00
20000 $ 250 $ 5,000,000.00
1 $ 778,200 $ 778,200.00

Credito

$ 8,000,000
$ 8,000,000
Credito

$ 564,750
$ 564,750

Credito

$ 467,400
$ 467,400

Credito

$ 313,400
$ 313,400

Credito

$ 3,000,000
$ 3,000,000

Credito

$ 5,000,000
$ 5,000,000

Credito

$ 778,200
$ 778,200
Dia 5
Se vende 7500 unidades cada uno a $40.000 de contado
Codigo Nombre de la cuenta Debito Credito
11050501 caja general $ 300,000,000.00
41202701 Prendas 300,000,000.00
SUMAS IGUALES 300,000,000.00 300,000,000.00

Dia 18
Se vende 10000 unidades cada uno a $ 41.000 de contado
Codigo Nombre de la cuenta Debito Credito
11050501 caja general 410,000,000.00
41202701 Prendas 410,000,000.00
SUMAS IGUALES 410,000,000.00 410,000,000.00

Dia 23
Se vende 7500 unidades cada uno a $ 39.000 de contado
Codigo Nombre de la cuenta Debito Credito
11050501 caja general 292,500,000.00
41202701 Prendas 292,500,000.00
SUMAS IGUALES 292,500,000.00 292,500,000.00

valor total de Ventas $ 1,002,500,000.00


Total de producción $ 52,023,750.00
$ 950,476,250.00

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