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LOS ANGELES, 06-01-2019

ID: P34NWCFSQ5K

INFORME Nº 153655
PLAN DE MEJORAS
1.- ANTECEDENTES

Empresa: SERVICIOS PROFESIONALES PORTUARIOS PROPORT LTDA.

RUT: 76360592-2 N° Adherente: 288438

Nombre Contacto: KATHERINE ROCIO BARRIOS HURTADO

Cargo: ASESOR DE PREVENCION Nº Trabajadores: 62

Dirección Visitada: VALDIVIA 440 Comuna: LOS ANGELES

Fono: 43 2451011 Correo electrónico: kbarrios@proport.cl

2.- INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del Plan de Acción Preventiva es imprescindible la Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos IPER, verificación del cumplimiento de los requisitos legales básicos y la detección de emergencias
asociada a la realidad de su empresa. Este informe, proporciona los resultados de la visita técnica y la
documentación que se requiere para iniciar la implementación de este plan.

3.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE ASPECTOS A CONSIDERAR

Considerando la visita efectuada, en la cual se contacto al Sr(a).: Katherine Rocio Barrios Hurtado , cuyo cargo
es: Asesor de Prevencion , se puede establecer que:

A. Identificación de Tipos de Tarea o Peligros y Evaluación de Riesgos: Como resultado del análisis de los
procesos existentes en su organización, se puede establecer que en forma habitual en la organización se
desarrollan:

● Labores administrativas en oficina


● Labores de guardia y/o protección industrial
● Manejo de herramientas manuales
● Manejo Manual de Cargas
● Manejo de materiales o elementos corto punzantes con materiales biológicos
● Trabajos en Altura (igual o superior a 1,8 metros)
● Operación y/o mantención de un equipo energizado
● Operaciones con sustancias peligrosas

En relación a esta identificación, la Mutual de Seguridad entrega el documento adjunto llamado "Obligación de
Informar los Riesgos Laborales y Medidas de Control", en el cual detallan los peligros (condiciones y acciones
sub-estándares) que podrían generar accidentes laborales, así como también las conductas seguras que deben
conocer los trabajadores y supervisar las jefaturas correspondientes.
Otro documento que incluye este informe es la "Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo",
que detalla las medidas de control básicas o actividades del Plan de Acción Preventiva.
Este documento utiliza tres niveles de riesgo:

Valorización Riesgo Interpretación y Frecuencias de Ejecución

Considerando la frecuencia y severidad de accidentes del trabajo con este tipo de tarea o peligro, el impacto en su organización es bajo, por lo que se pueden
Aceptable
realizar actividades semestrales o anuales.

Moderado El impacto y prioridad debe aumentar, por tanto se deben efectuar actividades trimestrales o semestrales.

Importante Se requiere efectuar actividades semanales o mensuales.

El propósito de establecer los criterios de riesgo, es generar niveles de importancia y prioridad de las
actividades en el Plan de Acción Preventiva.

B. Identificación de Emergencias Potenciales: Según la información disponible al momento de la visita se pudo


detectar las siguientes emergencias:

● Sismo
● Incendio
● Derrame
● Asalto
● Tsunami o Inundación

Las actividades a desarrollar en su organización en relación a estas emergencias, son parte del Plan de Acción
Preventiva.
Para conocer el procedimiento de accidente del trabajo, haga click Aquí
Para conocer como actuar ante un accidente grave, haga click Aquí

C. Cumplimiento de los Requisitos Legales Básicos: La evaluación de los requisitos legales elementales, permite
mostrar los siguientes resultados:

AUTOEVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES

La organización ha realizado una autoevaluación de condiciones y requisitos legales básicos aplicables a su actividad SI

REGLAMENTO INTERNO (HIGIENE y SEGURIDAD o DE ORDEN HIGIENE y SEGURIDAD)

Tiene Reglamento Interno SI

El documento está actualizado SI

Existe respaldo de recepción timbrada por parte de SEREMI e Inspección del Trabajo SI

Entregó copia a Trabajadores, incluidos los nuevos SI

OBLIGACIÓN DE INFORMAR LOS RIESGOS LABORALES

Informa sobre riesgos (o peligros) a que están expuestos SI

Informa sobre medidas preventivas (o de control) SI

Informa sobre los métodos de trabajo correcto (instrucciones) SI

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

La organización tiene implementado un programa de orden y limpieza NO

Cuenta con extintores de incendio con respaldo de compra o mantención (menos de un año) SI

Los trabajadores cuentan con capacitación sobre el uso de extintores (menos de un año) SI

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL


Se proporcionan (registro entrega) EPP adecuados al riesgo (peligro) SI

Los EPP están certificados y en buen estado SI

Los trabajadores son capacitados en el uso de los EPP SI

COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD CPHyS

Está constituído el CPHyS SI

Existe Programa de Trabajo actualizado SI

Están disponibles las actas de reuniones y otros registros SI

ZONAS DE PELIGRO (tableros eléctricos, partes en movimiento, zona de fumadores, etc.)

Correctamente señalizadas SI

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

Existe Departamento de Prevención de Riesgos SI

Existe Programa de Trabajo Actualizado SI

Está liderado por un Profesional de Prevención de Riesgos SI

% Total de Cumplimiento: 95%

Los requisitos legales que no tengan cumplimiento al momento de la visita, son también considerados en el Plan
de Acción Preventiva.
Frente a cualquier duda en la implementación de las actividades definidas en el Plan de Acción Preventiva, no
dude en llamar a nuestra plataforma de contacto especializada 600 2000 555 o a www.mutual.cl

Rodrigo Rivera Vargas


Experto en Prevención de Riesgos
Mutual de Seguridad CChC

Fecha de generación de informe: 2019-01-06 23:10:34


ANEXO I:
Obligación de informar labores preventivas

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ANEXO II:
Matriz de peligros y riesgos estimados
Peligros
Tipo de Tarea Riesgo estimado Medida de Control
Fuente o Situación Subestándar Acto Subestándar

• Instalaciones eléctricas deficientes (cables o conductores sin • Postura de trabajo incorrecta (de pie o sentado). • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
aislación, enchufes rotos, etc.). • Desplazamiento por pasillos y escaleras. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
Labores administrativas en • Manipulación de accesorios de oficina, en especial cuchillo
Aceptable
oficina cartonero, corchetes, etc.
• Sobrecargar enchufes (ladrones) u otros elementos que generan un
sobreconsumo eléctrico.

• Reforzar conductas inseguras como por ejemplo acciones de • Realizar procedimientos (reducción) sin la ayuda de algún • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
osadía.( CORRESPONDE A RECOMENDACION) compañero. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Falta de programas de entrenamiento efectivos, como por • Perseguir o correr detrás de delincuentes y/o ladrones.
ejemplo manejo de crisis y acondicionamiento física. • Realizar o apoyar en labores NO propias del cargo (carga y/o
• Superficies de trabajo irregulares (desniveles, en mal estado). descarga de materiales, intervención de partes y/o equipos
• Zonas de desplazamiento sin iluminación. energizados, equipos mecánicos, etc.).
• Inasistencia a programas de entrenamiento y falta de
acondicionamiento físico.
• Realizar trayectos y/o rondas por lugares con iluminación sin uso de
Labores de guardia y/o
linternas. Moderado
protección industrial
• No avisar de trayectos y/o rondas, lo que no permitirá ubicarlo en
caso de emergencia y/o accidente grave.
• Desplazarse en forma individual hacia los paraderos, en especial en
comunas y sectores de alto riesgo.
• Utilizar elementos que no permitan estar atentos a las condiciones
del ambiente (mp3, teléfonos móvil, etc.)
• Situarse frente y atrás de vehículos en movimiento y/o cerca de sus
ruedas.
• Discutir con clientes.

• Ruido • Utilizar herramienta para fines distintos a lo original. • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
• Falta de iluminación que permita ver los detalles de la labor. • Realizar fuerza y movimiento hacia el cuerpo. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Falta de orden y limpieza. • Utilizar herramienta en mal estado (sucia, con partes faltantes, con
• Superficies de trabajo inestables. falta de mantención, etc.)
Manejo de herramientas
• Realizar sobresfuerzo a en su utilización. Moderado
manuales
• Operar herramienta sin autorización.
• Manipular objetos y herramientas sin los EPP.
• Almacenar o guardar las herramientas en forma inadecuada.
• Utilizar la herramienta sobre superficies inadecuadas.

• Falta de orden y limpieza (ausencia delimitación de zonas de • Transportar sin considerar los obstáculos y visibilidad. • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
almacenamiento y desplazamiento en líneas rectas). • No usar las piernas y brazos para levantar las cargas, forzando la ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Superficies de trabajo irregular. espalda.
• Falta de iluminación. • Levantar y transportar sin mantener la carga pegada al cuerpo.
• Rotar y/o inclinar a los costados con la carga.
• Levantar más peso de sus propias capacidades, generando
Manejo Manual de Cargas sobreesfuerzo. Moderado
• Levantar más peso que lo reglamentado (25 kilogramos para
hombres, 20 para mujeres y menores de 18 años)
• Realizar trabajo en ciclos muy rápidos (prisa en carga o descarga).
• Realizar tarea sin los EPP.
• Al utilizar ayudas mecánicas, tirar desde la manilla.
• No utilizar los elementos de apoyo.

• Falta de procedimiento para manejo de residuos corto punzante • Manipular objetos contaminados sin la protección personal. • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
Manejo de materiales o con restos biológicos, durante proceso de limpieza y aseo de • Almacenar desechos en lugares no habilitados. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
elementos corto punzantes con servicios higienicos • No estar atento durante la tarea. Moderado
materiales biológicos • No informar de peligros o situaciones irregulares de operación y
almacenamiento.
• Falta de procedimiento de trabajo, para trabajos en altura igual o • No verificar previamente las condiciones de seguridad (intensidad • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
superior a 1,8 metros del viento, lluvia, existencia de líneas eléctricas, estado las escalas, ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Superficies de trabajo irregulares y/o sin cumplimiento a los equipos y accesorios).
estándares de seguridad (limpias, con rodapiés, parejas, sobre • No usar (o mal uso) los EPP.
plataformas firmes, horizontales, entre otras) • Realizar labores sin autorización.
• No asegurar equilibrio, posición y fijación segura.
Trabajos en Altura (igual o
• Usar el último peldaño y/o alejarse del centro de la escala. Importante
superior a 1,8 metros)
• Trabajar en malas condiciones físicas o siquicas (problemas de
equilibrio, o factores de salud alterados).
• No asegurar base de escala, no solicitar el pie de apoyo y usar en
mal estado (rotas, sin antideslizantes, peldaños faltantes, con clavos
a la vista, entre otros).
• No contar con los conocimientos necesarios.

• Ausencia de medios para la señalización de bloqueo. • Intervenir partes en movimiento. • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
• Puntos de accionamiento del equipo con libre acceso por parte • Ejecutar operaciones de mantención y verficación, sin desconectar, ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
de otros trabajadores. señalizar y bloquear fuente de energía del equipo.
• Efectuar labores de mantención, sin informar al operador del equipo
Operación y/o mantención de o planta.
Importante
un equipo energizado • Realizar tarea sin las herramientas y/o especificaciones del manual.
• Ejecutar labor sin autorización y acreditación.
• Realizar pruebas y accionamientos sin verificar ausencia de
trabajadores.
• Efectuar las labores sin epp.

• Falta de procedimiento para manipulación de sustancias • No leer y cumplir con las medidas de seguridad dispuestas en la • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
Operaciones con sustancias
peligrosas o químicas. etiqueta y Hoja de Datos de Seguridad. Importante ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
peligrosas
• Ausencia de señalización y advertencias.

• Falta de planificación y ejecución de actividades de prevención • No seguir los procedimientos y/o instrucciones establecidos o • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
para plaguicidas (Sistema de Gestión). publicados. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Inexistencia o procedimientos mal realizados. • Falta de utilización o mal uso de los equipos de protección personal.
• Capacitación insuficiente o inexistente asociado a plaguicidas. • Manipulación sin autorización de dosificadores o sistema de
Plaguicida Importante
• Falta de protocolo de emergencia durante transporte, seguridad.
manipulación y almacenamiento. • No informar situaciones de peligro inminente para las personas que
participan del proceso.
• No participar del programa de vigilancia médica.

• Falta de planificación y ejecución de actividades de prevención • No seguir los procedimientos y/o instrucciones establecidos o • Definición de reglas o estándares para: exposicion a ruido.
para ruido (Sistema de Gestión). publicados. • Revisión y aprobación de reglas o estandares para exposicion a ruido.
• Máquinas y/o equipos sin mantenimeinto acorde a las pautas del • Falta de utilización o mal uso de los equipos de protección personal. • Verificar e inspeccionar condiciones y equipos generadores de ruido
fabricante o de tipo artesanal y/o hechizos. • Manipulación sin autorización de sistema de atenuacion de ruido (incluye revisión de certificación y calibración).
• Fuentes de ruido no controladas (protecciones, anclajes, (protecciones, anclajes, difusores, aislamiento, otros). • Capacitación: procedimiento, peligro y recomendaciones para la
difusores, aislamiento, otros). • No informar situaciones de peligro inminente para las personas que operaciones con exposición a ruido.
Ruido • Inexistencia de procedimientos que incluyan tiempos maximos participan del proceso. Importante
de exposicion. • No participar del programa de vigilancia médica.
• Entrega de equipos de protección personal inexistente o • Utilizacion de equipos de musica durante y despues de la exposicion
insuficiente para tipo y niveles de ruido. con (voumen alto).
• Capacitación insuficiente o inexistente asociado a ruido
ocupacional.
• Falta de señalizacion de ruido preventiva y proteccion.

• Falta de planificación y ejecución de actividades de prevención • No respetar tiempos y su repeticion de aplicacion de bloqueador • No aplica, no se consideran nuevas medidas de control, ya que las
para exposicion solar. solar. ejecutadas son suficientes para la administración del riesgo.
• Inexistencia de procedimientos que incluyan tiempos maximos • Falta de utilización o mal uso de proteccion solar y ropa de
de exposicion. proteccion incluyendo actividades no laborales.
UV Solar • No respetar periodos de tiempos de exposición. Importante
• No informar situaciones de peligro que genere exposicion solar.
• No ejecutar pausas de hidratacion entre periodos de exposicion.
• Remover o poner fuera de funcionameinto sistemas de proteccion
colectivos
ANEXO III:
Plan de mejoras
Objetivo: Cumplir el 100% de las actividades planificadas en el Plan de Acción Preventiva, esto para reducir o mantener la accidentabilidad actual.
Aspecto Actividad Frecuencia Responsable Fecha de Inicio Observaciones

Para la definición de procedimientos y estándares considerar los contenidos del siguiente link:
Ruido Definición de reglas o estándares para: exposicion a ruido. Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
https://www.pgpmutual.cl/difusion/RUIDO.rar

Ruido Revisión y aprobación de reglas o estandares para exposicion a ruido. Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019

Verificar e inspeccionar condiciones y equipos generadores de ruido Realizar inspecciones de seguridad utilizando como referencia los peligros de la matriz (fuente, situación o actos).
Ruido Trimestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
(incluye revisión de certificación y calibración). Formulario Sugerido: Formulario de Inspeccion.doc

Capacitación: procedimiento, peligro y recomendaciones para la Para realizar esta capacitación, utilizar información de peligros y recomendaciones disponibles en Ficha.Formulario
Ruido Mensual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
operaciones con exposición a ruido. Sugerido: Formulario de Charlas.doc

Para la definición de procedimientos y estándares considerar los contenidos del siguiente link:
Sílice Definición de reglas o estándares para: Exposición a sílice. Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
https://www.pgpmutual.cl/difusion/SILICE.rar

Sílice Revisión y aprobación de reglas o estándares para Exposición a sílice. Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019

Realizar inspecciones de seguridad utilizando como referencia los peligros de la matriz (fuente, situación o actos).
Sílice Verificar e inspeccionar condiciones de exposición a sílice. Trimestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
Formulario Sugerido: Formulario de Inspeccion.doc

Capacitación: reglas y estándares, peligro y recomendaciones para la Para realizar esta capacitación, utilizar información de peligros y recomendaciones disponibles en Ficha. Formulario
Sílice Mensual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
operación con exposición a sílice. Sugerido: Formulario de Charlas.doc

Para realizar esta capacitación, utilizar información de peligros y recomendaciones disponibles en Ficha.Formulario
undefined Realizar capacitación para el personal expuesto -Fiebre Q- Mensual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
Sugerido: Formulario de Charlas.doc

Realizar capacitación para todo el personal -Emergencia de


Incendio Semestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere documento: Extintores.pdf Formulario Sugerido: Formulario de Charlas.doc
Incendios-

Planificar y realizar capacitación para todo el personal -DERRAME O


Derrame o Fuga Trimestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere documento: derramefuga.pdf Formulario Sugerido: Formulario de Charlas.doc
FUGA-

Planificar y realizar capacitación para todo el personal -Emergencia


Asalto Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere documento: asalto.pdf Formulario Sugerido: Formulario de Charlas.doc
de Asaltos e Intimidación-

Planificar y realizar capacitación para todo el personal -TSUNAMI O


Tsunami o Indundación Semestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere documento: tsunami.pdf Formulario Sugerido: Formulario de Charlas.doc
INUNDACIÓN-

SISMO Realizar capacitación para todo el personal -Emergencia de Sismos- Trimestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere documento: Sismos.pdf y Sismos2.pdf Formulario Sugerido: Formulario de Charlas.doc

La organización tiene
implementado un
Establecer un Programa de Orden y Limpieza Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Considere el siguiente documento: Orden y limpieza.pdf
programa de orden y
limpieza

Reunión de trabajo para revisar actividades del plan de acción y


Formulario sugerido: Acta-Reunion.docEsta reunión se debe efectuar cada vez que ocurre un accidente del trabajo,
Mejoramiento Continuo estado de regularización de los hallazgos realizados en las Semestral Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
esto para analizar en detalle las ejecución de las medidas de control
inspecciones de seguridad.

Investigación de Accidentes Graves o Fatales, esto para establecer


Mejoramiento Continuo Cada Vez Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019 Formulario Sugerido: Investigacion-de-incidentes.doc
las acciones de mejora, responsables y plazos.

La realización de esta actividad dependerá del contacto que realice el cliente con Mutual, esto para medir
Mejoramiento Continuo Seguimiento y verificación anual del Plan de Acción Preventiva. Cada Vez Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
objetivamente el avance del Plan de Acción.

Para realizar autoevaluación de Riesgos Críticos, es necesario que ingrese a su plan en línea y realizar desde ahí su
Mejoramiento Continuo Autoevaluación Riesgos Críticos Anual Katherine Barrios Hurtado 06-02-2019
autoevaluación.
ANEXO IV:
Medidas de acción inmediata
No existen acciones inmediatas que realizar
ANEXO V:
CERTIFICADO DE NO PRESENCIA DE PELIGRO DE HIGIENE
Mediante el presente documento y acorde al diagnóstico del día 06-01-2019, Mutual de Seguridad CChC, acredita la inexistencia o no presencia de los siguientes
peligros o agentes:
● Sílice
● Plomo
● Citostáticos
● Asbesto
● Arsénico

Frente a cualquier cambio del proceso, proyectos y/o adquisición de nuevas materias primas, la organización debe solicitar una nueva evaluación de diagnóstico.
Este certificado puede ser presentado en la autoridad que la organización estime conveniente.

Rodrigo Rivera Vargas


Mutual de Seguridad CChC

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