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AB VATIA S.A. E.S.

P
NIT. 817.001.892-1

Cliente: LUIS HUMBERTO ROBLES-APT 405


Código Interno: 1013064 Factura No.: 3276119
Referencia de Pago: 201599 Fecha de Vencimiento: 17-MAR-20

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Ver Factura en siguiente hoja Valor a Pagar: $152,240

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a NumRot 2.0 Version:Factura8 / FVcx20200117.ps


AB VATIA S.A. E.S.P
NIT. 817.001.892-1

Grandes Contribuyentes Res. DIAN 11,076 Dic 14/01


Autoretenedor de ICA Cali Art. 104-acuerdo Mpal. 0321 / 2011
Av. 6N Nro. 47N 32 fax:(2) 666 1182
Información Cliente
Nombre: LUIS HUMBERTO ROBLES-APT 405
Información Factura
Factura No.:
Período de Facturación:
Días Facturados:
Fecha Expedición:
Fecha de Vencimiento:
Fecha Ultimo Pago:
Valor Ultimo Pago:
Entidad Donde Realizó el Pago:
3276119
29-ENE-20 a 27-FEB-20
30
03-MAR-20
17-MAR-20
18-JAN-20
$70,760
DAVIVIENDA - MEGAPOTENCIA
Id Interno: 1013064
Ref. de Pago: 201599
Resumen Cuenta Mensual
Valor a Pagar:
$152,240
Fecha Vencimiento:
17-MAR-20
Consumo Facturado:
82
Nit: 805012373 Código Envío: Suspensión a Partir de:
CL 12A CR 53-16 AP 405
Dirección Suministro: 19-MAR-20
Municipio - Dpto: CALI VALLE
Dirección Envió: CL 12A CR 53-16 Código Postal: Facturas Vencidas:
Municipio- Dpto: CALI VALLE Código Corp: 6 1
Información de Consumo Motivo Suspensión del Servicio o Corte:

Empresa vigilada por la superintendencia de servicios públicos SSP - Registro NUIR: 2-19573001-1
Serie Factor Consumo Promedio Consumo Reliquidado Detalle Cobros de Energía:
Activa 18533995 1 82 51 0 Activa Detalle kWh Valor
Reactiva 18533995 1 0 0 0 Reactiva Valor Activa (Act) 82.00 40,272.17
Causal Falta de Lectura: Causal Reliquidación: Valor Reactiva Penalizada (REA) .00 .00
Subtotal Energía 40,272.17
100
87 Contribución 8,054.43
80 76
82 Subtotal cobros de energía 48,326.60
60
41 44
54
Detalle Otros Cobros:
40 Detalle Saldo Finan. Valor Facturado ($)
20 Alquiler Sistema De Medicion Y/O Comunicacion $0 $396.00
0 0 1 0 0 0 0 0 Alumbrado Pub Vlr $0 $25,264.00
0 AGO 2019 SEP 2019 OCT 2019 NOV 2019 DIC 2019 ENE 2020 FEB 2020 Imp Seguridad Vlr $0 $805.44
Retencion En La Fuente $0 $-15.84
Saldo Cartera $0 $76,910.00
Saldo Interes De Mora $0 $148.00
Sobretasa Art313l 1955 19 $0 $328.00
Sobretasa Art313l195519 - 201910 $0 $4.00
Valor Iva $0 $75.24

Total Otros Cobros 103,914.84


SUBTOTAL 152,241.45
imagen1 Imagen Lectura Anterior Imagen Lectura Actual imagen2 Ajuste Decena (creg. 108/97) -1.45
VALOR TOTAL A PAGAR 152,240
Información de Tarifas Tasa Mora Aplicada (%): 28.43
Mercado: REGULADO Clase: RESIDENCIAL Estrato: 5 Información Alumbrado Público
Nivel Tensión: 1 Propiedad Activos: 100% USUARIO Tarifa: Monomia
CU Opción Tarifaría: CU Subsidiado: IPP: 122.34 Municipio: CALI Clausula CCU: 9.8.2
Norma Aplicable al Municipio: Ac. Mpal 321/2011Valor a pagar por AP: $25,264
CUV= G + T + D + CV + PR + R = CU Contribución Oficina de Atención al Ciudadano: Megaproyectos Teléfono: 8900901
229.99 35.41 162.58 19.1 42.12 1.91 491.12 20 Correo Electrónico: gvillegas@megaproyectos.co
Cuf= Cf= Subsidio: Consumo Subsidio: 70 Resolución CREG 119 de 2007 Detalle Saldo Cartera Interés Mora Valor($)
Información Calidad de Servicio
Operador de Red: EMCALI Grupo de Calidad: 1
Telefonía Operador de Red: 115 Circuito: 935
Dirección Operador de Red: AV 2N 7N-45 ED BOULEVAR Código transformador:
Subestación: SUR Código conexión P7087 Información Acuerdo de Pago y Financiamiento
Código NIU: 11901526 Crédito Valor Cuotas Cobradas Saldo
Acumulada Max
Número de Interrupciones (FES): 0 6
Duración Interrupciones (Horas) (DES): 0 2.75
Duración Trimestral Horas DTT:

A
Costo Racionamiento CRO m-1 ($/kWh):
Actualiza tus datos comunicándote a nuestra línea 018000122400 o ingresando a
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Consumo Promedio Cmp (kWh): relación comercial.

AB
Información Notas Contables
ID Nota Concepto Fecha Tipo Valor Firma Representante Legal
Meta Ahorro (kWh):
Ahorro (kWh):
Representante Legal Ahorro ($):
Señor usuario usted tiene derecho a presentar reclamaciones referente a los cobros del presente documento ante
nuestra oficina de PQR Art 155 ley 142 de 1994. Art 53 CREG 156 de 2011 encuentre toda la información Artículo 130. La factura fue expedida por la empresa y debidamente firmada por el
Representante Legal de la Entidad prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del Ruta:0046 Reparto: 0314 Impresión: 28667
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Cliente: LUIS HUMBERTO ROBLES-APT 405 Código Interno: 1013064


CL 12A CR 53-16 Factura No.: 3276119
Referencia de Pago: 201599 Fecha de Vencimiento: 17-MAR-20 Valor a Pagar: $152,240

‰†IYfƒ‚ uxp44/ƒ†G /6H†€44#1{Š


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