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FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/10/2019 12:15:19 p.m. - Fecha de viabilidad: 07/10/2019 12:09:58 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE


REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE MODULO BASICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CONCORDIA DEL DISTRITO DE URARINAS - PROVINCIA DE LORETO - DEPARTAMENTO DE LORETO
Código único de inversiones 2464797
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria


Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 5
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL LORETO
Responsable de la OPMI: ZE TORRES LOPEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la UF UF GOREL SEDE CENTRAL
Responsable de la UF RIGOBERTO PASTOR ROCHA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)


Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL LORETO
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL LORETO
Responsable de la UEI OMAR AREVALO VACALLA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)


Nombre de la UEP 861 - REGION LORETO-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
00000111 CONCORDIA - URARINAS
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE MODULO BASICO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.5594948599999725 / -74.77136747999998 LORETO LORETO URARINAS CONCORDIA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.5594948599999725 / -74.77136747999998 LORETO LORETO URARINAS CONCORDIA

2. Justificación del proyecto de inversión:


2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“Adecuadas Condiciones del Servicio de Salud a la población asignada del Puesto de Salud Concordia y su
Descripción del objetivo central del proyecto
área de influencia”.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central ADECUADO Y SUFICIENTE SERVICIOS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, UBICADO POR EL
Denominación de los beneficiarios directos
RIÓ MARAÑÓN, DEL DISTRITO DE URARINA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 6681
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 36,797.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:


Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Descripción de la Infraestructura a Construirse: ¿ Consta de un sistema de ladrillo tubular, con muros de canto, el cual contempla todas las consideraciones de
construcción, de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿ Su estructura es de mortero, con tabiquería de ladrillo y pisos pulidos en la parte interior y
veredas exteriores, en los Servicios higiénicos, Tópico y consultorio cuenta con piso de cerámico de 0.60 x 0.60 cm, el cual le da un mayor confort al espacio. ¿
Para la cobertura se usarán calamina corrugada, colocadas sobre estructura de tijerales de madera. Contará con cielorraso de fibrocemento. ¿ La Infraestructura
Alternativa 1 (Recomendada) contará con canales de drenaje pluvial y será revestido en el interior y exterior de las paredes laterales. ¿ Contará con instalaciones sanitarias, Biodigestor. ¿
Todos los ambientes serán equipados para que tengan las características y dimensiones de conformidad al Reglamento Nacional de edificaciones y lo normado
por el sector Salud. ¿ Contará con instalaciones eléctricas, con un grupo electrógeno, interruptores termo magnético, un pozo de tierra. ¿ Módulo de servicios
higiénicos contará con baños de uso público para hombres y mujeres. El puesto de salud consta con los siguientes ambientes: Veredas, Ingreso Principal, Hall de
ingreso, SS. HH. Tópico, Medicina, Almacén, Cadena de Frio, Sala de Espera Corredor.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10


Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Adecuada prestacion de servicios de salud Usuario/año 1,106.00 1,621.00 2,123.00 2,658.00 3,228.00 3,833.00 4,479.00 5,168.00 5,901.00 6,681.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:


5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Construccion de infraestructura y areas complementarias
Construccion de posta medica o puesto de
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 1.00 300,431.98 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020
salud : Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS
Equipamiento varios.
Implementacion de posta medica o puesto Número de
Equipamiento 1.00 Nm 1.00 28,920.00 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020
de salud : EQUIPOS DIVERSOS equipamiento
Gastos Administrativos
Implementacion de organizacion : Y N° de
Intangibles 1.00 1.00 18,000.00 11/2019 12/2019 01/2020 02/2020
GASTOS ADM. documentos

5.2 Cronograma de inversión según componentes


Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 1
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Bimestre 1 de mercado (soles)
Infraestructura 300,431.98 300,431.98
Equipamiento 28,920.00 28,920.00
Intangibles 18,000.00 18,000.00
Subtotal 347,351.98 347,351.98
Gestion del proyecto 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00
Supervisión 0.00 0.00
Liquidación 5,500.00 5,500.00
Subtotal 5,500.00 5,500.00
Costo de inversión total 352,851.98 352,851.98

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos


¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas


Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Bimestre 1
Infraestructura Espacios fisicos 100.00 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 100.00 100.00
Intangibles N° de documentos 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 03/2020


Horizonte de evaluación (años) 10

Costos (soles) Periodos

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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00 16,200.00
Mantenimiento 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00
Con Proyecto
Operación 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00
Mantenimiento 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00 11,040.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 285,077.76

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)


Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 420,387.63
Costo Anual Equivalente (CAE) 33,685.95
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 11.42

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Formuladora, del PIP será ejecutado por administración directa, esdecir por Nucleo Ejecutor. En este
contexto, la fuente de financiamiento para la ejecución del presente proyecto son los recursos del Recursos Ordinarios y/o Donaciones y Transferencias que el
Gobierno Regional de Loreto asigna, quien a su vez realizara las gestiones del financiamiento de la inversión ante el Gobierno Nacional. El monto dela inversión del
8.1 Análisis de sostenibilidad proyecto es a través de la fuente de financiamiento: Recursos Ordinario y/o Transferencia y donaciones S/ 352,851.98 Soles. La modalidad de ejecución es por
Administración directa como nucleo ejecutro, de El plazo de ejecución de la obra es de 60 días calendarios total. La Unidad formuladora de la sede central sera la
encargada en la etapa de pre inversion en la formulacion de de PIP La Gerencia de asuntos indigenas, es la encargada de realizar las coordinaciones tanto en la
etapa de inversión del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Medio Talleres de prevencion para contrarestar las lluvias
incluyendo en el proyecto de inversión?
Inundaciones Medio TALLERES DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a.pdf Descargar
ANEXOS Memoria Descriptiva - Ok..pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6a.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

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