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HELADOS FONTANA

MICHAEL STEVEN VELASCO CASTAÑEDA


JOSE WVERNEY MAMIAN ATOY
BRAYAN ALEXANDER VILLEGAS
YAMID RODRIGUEZ LASSO

DOCENTE: ING. RAUL BURBANO CRIOLLO

CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR UNICUCES


INGENIERIA INDUSTRIAL (VIII SEMESTRE)
SIMULACION DE PROCESOS 2016
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION
HELADOS FONTANA
SIMULACION
INTRODUCCION
Esta micro empresa nace por la necesidad de crear una fuente de utilidad que
aporte al crecimiento de la economía familiar y se convierta en pilar fundamental
de estabilización y creación de una mejor calidad de vida.
Aprovecharemos la oportunidad de realizar la simulación para medir y comprobar
la viabilidad económica de inversión en el proyecto y así tomar decisiones que
permitan dar visión a futuro. En este plan se tendrá en cuenta 3 simulaciones, ya
que en la primera se toma la empresa como funciona actualmente, en la segunda
simulación se tiene en cuenta los costos de mano de obra de operario (salario
mínimo + prestaciones sociales) y el contador público (comisión) y en la tercera
se maneja las condiciones anteriores y adicionándole el gasto de arrendamiento.
En este proyecto se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
 La empresa es atendida por los propietarios
 La empresa no tiene costos de alquiler, ya que está ubicada en la casa de los
propietarios
 Los propietarios cumplen con las funciones de: operarios, contador público y
administradores
HELADOS FONTANA

Los datos iniciales de este proyecto nacen en la proyección de la demanda de


helados de bolas en cucuruchos (conos) que es evaluada para 5 años así:
PRONOSTICO DE VENTAS
PRODUCTO 1:

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


mes 1 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229

mes 2 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229

mes 3 420 588 823 1152 1613


mes 4 320 448 627 878 1229
mes 5 320 448 627 878 1229
mes 6 420 588 823 1152 1613
mes 7 420 588 823 1152 1613
mes 8 320 448 627 878 1229
mes 9 320 448 627 878 1229
mes 10 320 448 627 878 1229
mes 11 320 448 627 878 1229
mes 12 420 588 823 1152 1613
Total Unidades 3600 5936 8310 11635 16288

Para este producto se han tomado dos meses pre-operativos, los cuales
corresponden al tiempo de constitución de la empresa, adecuación locativa,
gestión de permisos y licencias requeridas. Se estima vender el 100% del
inventario. Dado que la empresa comercializará helados, pero se debe pagar el
impuesto al consumo según la tarifa vigente, para cada año. La cantidad de litro
de helado que se va a comprar va ligado al mes operativo.
Para los años 2, 3, 4 y 5 se realiza la proyección con un ponderado de 40%,
debido a que esta empresa no tiene competidores cercanos.
PROYECCION DE VENTAS
PRODUCTO 1:

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


mes 1 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229
mes 2 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229
mes 3 420 588 823 1152 1613
mes 4 320 448 627 878 1229
mes 5 320 448 627 878 1229
mes 6 420 588 823 1152 1613
mes 7 420 588 823 1152 1613
mes 8 320 448 627 878 1229
mes 9 320 448 627 878 1229
mes 10 320 448 627 878 1229
mes 11 320 448 627 878 1229
mes 12 420 588 823 1152 1613
Total Unidades 3600 5936 8310 11635 16288
Precio de venta $ 1.000 $ 1.100 $ 1.210 $ 1.331 $ 1.464
Total ventas antes de
Impoconsumo $ 3.600.000 $ 6.529.600 $ 10.055.584 $ 15.485.599 $ 23.847.823
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
Tarifa impoconsumo
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
Precio de venta neto $ 1.000 $ 1.100 $ 1.210 $ 1.331 $ 1.464
Total ventas $ 3.600.000 $ 6.529.600 $ 10.055.584 $ 15.485.599 $ 23.847.823

Para este producto se han tomado dos meses pre-operativos, los cuales
corresponden al tiempo de constitución de la empresa, adecuación locativa,
gestión de permisos y licencias requeridas. Se estima vender el 100% del
inventario. Dado que la empresa comercializará la misma cantidad de helados
comprados.
El producto tendrá un precio de venta de $1000, por lo tanto tenemos proyectado
vender el 1er año $3600000 para los demás años como se observa en el gráfico.
INVENTARIO
En el siguiente cuadro, se refleja el inventario de la empresa. Son las mismas
cantidades que la proyección, debido a que se pretende vender en el mes todo
el producto, no se tendría stock de inventarios
PRODUCTO 1:

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


mes 1 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229
mes 2 PRE OPERATIVOS 448 627 878 1229
mes 3 420 588 823 1152 1613
mes 4 320 448 627 878 1229
mes 5 320 448 627 878 1229
mes 6 420 588 823 1152 1613
mes 7 420 588 823 1152 1613
mes 8 320 448 627 878 1229
mes 9 320 448 627 878 1229
mes 10 320 448 627 878 1229
mes 11 320 448 627 878 1229
mes 12 420 588 823 1152 1613
Total Unidades 3600 5936 8310 11635 16288
costo 605 629 654 681 708
Total en pesos inventario
producto final $ 2.178.000 $ 3.734.931 $ 5.438.060 $ 7.917.815 $ 11.528.339

MATERIA PRIMA E INSUMOS


Para esta sección, se tiene detallado todo costo de insumos y materia prima para
una unidad de producto

PRODUCTO 1: COSTOS UNITARIO PROYECTADO


Cantidad x Costo Costo Total x
COSTOS VARIABLES UNIDAD MEDIDA Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producto Unitario Producto
Helado Litro 0,125 $ 419,00 $ 419 $ 432 $ 445 $ 458 $ 472
Cucurucho c/u 1 $ 140,00 $ 140 $ 145 $ 150 $ 155 $ 161
Servilleta Paquete 2 $ 12,00 $ 24 $ 25 $ 26 $ 27 $ 28
Salsa Litro 0,2 $ 22,0 $ 22 $ 23 $ 24 $ 25 $ 26
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
$ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
TOTAL MP E INSUMOS $ 593,00 $ 605 $ 629,20 $ 654,37 $ 680,54 $ 707,76
COSTO DE MANO DE OBRA

SIMULACION 1
Para esta simulación no se estiman costos de mano de obra, ya que los
propietarios no cuentan con colaboradores que apoyen el proceso.
SIMULACION 2
En esta 2da simulación se observa el costo de Mano de Obra Directa anualmente
durante la planeación a largo plazo

COSTO OPERARIO

AÑO 1

PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 1


MOD SALARIO DOTACION
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)

OPERARIO 1 $ 689455 $ 241.309 $ 17.917 $ 77.700 $ 1.026.381


OPERARIO 2 $- $ -00 $ 17.917 $ 77.700 $ -00

TOTAL MOD $ 1.026.381


AÑO 2
PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 2
MOD SALARIO DOTACION
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)
OPERARIO 1 $ 717.033 $ 250.962 $ 18.633 $ 80.808 $ 1.067.436
OPERARIO 2 $ -00 $ -00 $ 18.633 $ 80.808 $ -00

TOTAL MOD $ 1.067.436


AÑO 3
PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 3
MOD SALARIO DOTACION
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)
OPERARIO 1 $ 745.715 $ 261.000 $ 19.379 $ 84.040 $ 1.110.134
OPERARIO 2 $ -00 $ -00 $ 19.379 $ 84.040 $ -00
TOTAL MOD $ 1.110.134
AÑO 4
PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 4
MOD SALARIO DOTACION
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)
OPERARIO 1 $ 775.543 $ 271.440 $ 20.154 $ 87.402 $ 1.154.539
OPERARIO 2 $ -00 $ -00 $ 20.154 $ 87.402 $ -00
TOTAL MOD $ 1.154.539
AÑO 5
PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 5
MOD SALARIO DOTACION
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)
OPERARIO 1 $ 806.565 $ 282.298 $ 20.960 $ 90.898 $ 1.200.721
OPERARIO 2 $ -00 $ -00 $ 20.960 $ 90.898 $ -00
TOTAL MOD $ 1.200.721
% Participación $ Participación Unidades
MOD MENSUAL No MESES AÑO 1 TOTAL del Producto / del Producto / Vendidas x
CUMOD AÑO 1
Ventas Ventas Producto
$ 1.026.380,92 10 $ 10.263.809,17 50,00% $ 5.131.904,58 3600,0
$ - 10 $ - 50,00% $ - 3600,0

% Participación $ Participación Unidades


MOD MENSUAL No MESES AÑO 2 TOTAL del Producto / del Producto / Vendidas x
CUMOD AÑO 2
Ventas Ventas Producto
$ 1.067.436,15 12 $ 12.809.233,84 50,00% $ 6.404.616,92 5936,0
$ - 12 $ - 50,00% $ - 5936,0

% Participación $ Participación Unidades


MOD MENSUAL No MESES AÑO 3 TOTAL del Producto / del Producto / Vendidas x
CUMOD AÑO 3
Ventas Ventas Producto
$ 1.110.133,60 12 $ 13.321.603,19 50,00% $ 6.660.801,60 8310,4
$ - 12 $ - 50,00% $ - 8310,4

% Participación $ Participación Unidades


MOD MENSUAL No MESES AÑO 4 TOTAL del Producto / del Producto / Vendidas x
CUMOD AÑO 4
Ventas Ventas Producto
$ 1.154.538,94 12 $ 13.854.467,32 50,00% $ 6.927.233,66 11634,6
$ - 12 $ - 50,00% $ - 11634,6

% Participación $ Participación Unidades


MOD MENSUAL No MESES AÑO 5 TOTAL del Producto / del Producto / Vendidas x
CUMOD AÑO 5
Ventas Ventas Producto
$ 1.200.720,50 12 $ 14.408.646,01 50,00% $ 7.204.323,01 16288,4
$ - 12 $ - 50,00% $ - 16288,4

SIMULACION 3
En esta simulación el costo de Mano de Obra tendrá el mismo Valor
CIF

Para la sección de los CIF se muestran los costos proyectados para los 5 años
de duración del proyecto, estos costos aplican para las 3 simulaciones

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTOS
COSTO
(Costos aplicados al proceso de producción) % Pdn MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MENSUAL
TOTAL
arrendamiento bodega $ -00 100% $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
Servicios Públicos $ 50.000 100% $ 50.000 $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918 $ 701.915
Seguro Todo Riesgo $ -00 60% $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
Auxilio de rodamiento vehículo $ -00 100% $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00 $ -00
TOTAL $ 50.000 $ 50.000 $ 600.000 $ 624.000 $ 648.960 $ 674.918 $ 701.915

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


1.000 1.100 1.210 1.331 1.464
0 0 0 0 0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
3600 5936 8310 11635 16288
0 0 0 0 0
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
3.600.000 € 6.529.600,00 € 10.055.584,00 € 15.485.599,36 € 23.847.823,01 €
$- $- $- $- $-
$ 3600000 $ 6529600 $ 10055584 $ 15485599 $ 23847823

GASTOS DE ADMINISTRACION
SIMULACION 1 Y 2
Para esta simulación el costo de arrendamiento se suprime, debido a que la
micro empresa está situada dentro de la casa de los propietarios, adicionalmente
se suprime el seguro todo riesgo.
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTOS
COSTO
% Adm. MENSUAL AÑO 1
MENSUAL
CONCEPTO TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
arrendamiento punto de venta $0,00 100% $- $- $- $- $- $-
Servicios Públicos $50.000,00 100% $ 50.000,0 $ 600000 $ 624000 $ 648960 $ 674918 $ 701915
Mantenimiento de equipo, maquinaria $0,00 100% $- $- $- $- $- $-
Seguros Todo Riesgo pto vta $0,00 40% $- $- $- $- $- $-
Suministro de Oficina $5.000,00 100% $ 5.000,0 $ 60000 $ 62400 $ 64896 $ 67492 $ 70192
Internet y telefonía $16.000,00 100% $ 16.000,0 $ 192000 $ 199680 $ 207667 $ 215974 $ 224613
100% $- $- $- $- $- $-
TOTAL $ 71.000,00 $ 71.000,00 $ 852.000,00 $ 886.080,00 $ 921.523,20 $ 958.384,13 $ 996.719,49
SIMULACION 3
En esta simulación se observa que se proyectan gastos de arrendamiento y
honorarios del contador que nos visitará una vez por semana
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
COSTOS MENSUAL
COSTO MENSUAL % Adm. AÑO 1
CONCEPTO TOTAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
arrendamiento punto de venta $160.000,00 100% $ 160.000,00 $ 1920000 $ 1958400 $ 1997568 $ 2037519 $ 2078270
Servicios Públicos $50.000,00 100% $ 50.000,0 $ 600000 $ 624000 $ 648960 $ 674918 $ 701915
Mantenimiento de equipo, maquinaria $0,00 100% $- $- $- $- $- $-
Seguros Todo Riesgo pto vta $0,00 40% $- $- $- $- $- $-
Suministro de Oficina $5.000,00 100% $ 5.000,0 $ 60000 $ 62400 $ 64896 $ 67492 $ 70192
Internet y telefonía $16.000,00 100% $ 16.000,0 $ 192000 $ 199680 $ 207667 $ 215974 $ 224613
100% $- $- $- $- $- $-
TOTAL $ 231.000,00 $ 231.000,00 $ 2.772.000,00 $ 2.844.480,00 $ 2.919.091,20 $ 2.995.903,49 $ 3.074.989,24

PERSONAL ADMINISTRATIVO
PRESTACIONES SUBSIDIO TOTAL AÑO 1
CARGO SALARIO
SOCIALES (35%) TRANSPORTE (salario mensual)
Gerente Administrador $- $-
contador $ 180000 $ 180000
TOTAL $ 180000
AÑO 1
CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL
Gerente Administrador $- 10 $-
contador $ 180000 12 $ 2160000
TOTAL $ 2160000
AÑO 2
CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL
Gerente Administrador $- 12 $-
contador $ 187200 12 $ 2246400
TOTAL $ 2246400
AÑO 3
CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL
Gerente Administrador $- 12 $-
contador $ 194688 12 $ 2336256
TOTAL $ 2336256
AÑO 4
CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL
Gerente Administrador $- 12 $-
contador $ 202476 12 $ 2429706
TOTAL $ 2429706
AÑO 5
CARGO SALARIO No MESES TOTAL ANUAL
Gerente Administrador $- 12 $-
contador $ 210575 12 $ 2526894
TOTAL $ 2526894
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
En esta sección se observan los gastos de puesta en marcha del proyecto

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

CONCEPTO VALOR
Registro Mercantil
CAMARA DE COMERCIO $ 402.800,00
Subtotal

Permisos y Licencias
USOS DEL SUELO PRODUCCION $-
Extintor ABC 10 lb $60.000 cada uno $-
REGISTRO DE MARCA $-
BPM $-
FUMIGACION $ 60.000,00
REGISTRO SANITARIO $-
ANALISIS LAB CONSUMO Y USO HUMANO $-
SEÑALETICA $ 120.000,00
Subtotal $ 582.800,00
TOTAL $ 582.800,00

P&G
SIMULACION 1
Al observar esta primera simulación se logra analizar que la utilidad neta del
año 1 es negativa, esto quiere decir que en el año 1 solo se trabajará para
prepararse para los siguientes años, ya que no existirán utilidades, a partir del
año 2 en adelante, las utilidades van aumentando paulatinamente

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 3.600.000 6.529.600 10.055.584 15.485.599 23.847.823
Devoluciones y rebajas en ventas 18.000 32.648 50.278 77.428 119.239
Materia Prima, Mano de Obra 2.178.000 3.734.931 5.438.060 7.917.815 11.528.339
Depreciación 211.360 211.360 211.360 211.360 211.360
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 600.000 624.000 648.960 674.918 701.915
Utilidad Bruta 592.640 1.926.661 3.706.926 6.604.078 11.286.970
Gasto de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Administracion 852.000 886.080 921.523 958.384 996.719
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -259.360 1.040.581 2.785.403 5.645.694 10.290.250
Otros ingresos
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -259.360 1.040.581 2.785.403 5.645.694 10.290.250
Impuestos (35%) 19.800 343.392 919.183 1.863.079 3.395.783
Utilidad Neta Final -279.160 697.189 1.866.220 3.782.615 6.894.468
SIMULACION 2
En la segunda simulación, se observa que no se perciben utilidades en los
años 1 y 2 el tiempo de recuperación de la inversión solo se verá reflejado en
los años 3,4 y 5. Esto se debe a que se contrata un operario y se gasta en el
Contador Público

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 3.600.000 6.529.600 10.055.584 15.485.599 23.847.823
Devoluciones y rebajas en ventas 18.000 32.648 50.278 77.428 119.239
Materia Prima, Mano de Obra 2.178.000 3.734.931 5.438.060 7.917.815 11.528.339
Depreciación 211.360 211.360 211.360 211.360 211.360
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 600.000 624.000 648.960 674.918 701.915
Utilidad Bruta 592.640 1.926.661 3.706.926 6.604.078 11.286.970
Gasto de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Administracion 3.012.000 3.132.480 3.257.779 3.388.090 3.523.614
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -2.419.360 -1.205.819 449.147 3.215.987 7.763.356
Otros ingresos
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -2.419.360 -1.205.819 449.147 3.215.987 7.763.356
Impuestos (35%) 19.800 0 148.219 1.061.276 2.561.907
Utilidad Neta Final -2.439.160 -1.205.819 300.929 2.154.712 5.201.449

SIMULACION 3
En este tercer P&G se observa que solo la micro empresa percibirá utilidades
en los años 4 y 5, debido a que en esta simulación se genera un gasto en pago
de operario, Contador Público y arrendamiento.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 3.600.000 6.529.600 10.055.584 15.485.599 23.847.823
Devoluciones y rebajas en ventas 18.000 32.648 50.278 77.428 119.239
Materia Prima, Mano de Obra 2.178.000 3.734.931 5.438.060 7.917.815 11.528.339
Depreciación 211.360 211.360 211.360 211.360 211.360
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 600.000 624.000 648.960 674.918 701.915
Utilidad Bruta 592.640 1.926.661 3.706.926 6.604.078 11.286.970
Gasto de Ventas 0 0 0 0 0
Gastos de Administracion 4.932.000 5.090.880 5.255.347 5.425.610 5.601.884
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Utilidad Operativa -4.339.360 -3.164.219 -1.548.421 1.178.468 5.685.086
Otros ingresos
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -4.339.360 -3.164.219 -1.548.421 1.178.468 5.685.086
Impuestos (35%) 19.800 0 0 388.894 1.876.078
Utilidad Neta Final -4.359.160 -3.164.219 -1.548.421 789.574 3.809.008
SALIDAS

SIMULACION 1
Como se logra observar en esta primera simulación es la mejor opción para
continuar con la micro empresa, la TIR se encuentra en un 39,42% con un
Valor Actual Neto de $7.179.460, es la mejor opción, trabajar sin costo de
operario, contador Público y arrendamiento

Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 10%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 39,42%
VAN (Valor actual neto) 7.179.460
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 1,30
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
55,80%
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )

SIMULACION 2
En este caso se evidencia que se tendría una TIR de 4,64% una tasa muy baja,
Esto implica costo de operario y de Contador Público.
En este caso el valor de la empresa en el presente sería nulo
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 10%
TIR (Tasa Interna de Retorno) 4,64%
VAN (Valor actual neto) -1.602.063
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 3,79
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
65,43%
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
SIMULACION 3
Para esta simulación la TIR es negativa, esto quiere decir que no es viable una
micro empresa con los parámetros especificados, en esa misma proporción el
VAN obviamente es negativo.

Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor 10%
TIR (Tasa Interna de Retorno) -18,84%
VAN (Valor actual neto) -9.590.196
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) -21,90
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
3 mes
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en
70,35%
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
60 mes
negocio ( Indique el mes )