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MONOGRAFIA PRACTICA

LA EMPRESA COMERCIAL DEEP WEB SAC., le contrata a Ud.; como contador Pblico
para que efectuara los registros contables y elabore los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2015.
La citada empresa se dedica a la compra y venta de computadoras, Laptops, impresoras y
accesorios; inicia sus actividades el 02 de enero del ao 2015.
1. Al inicio del Ejercicio 2015, la empresa cuenta los siguientes, activos, pasivos y
patrimonio:

ACTIVO S/ PASIVO Y PATRIMONIO S/


ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
101 caja 80.000.00 300,000.0040 Tributos, 1000.00
1041 cuentas corrientes en Contraprestaciones y Aportes
inst. financieras 220,000.00 al Sistema de Pensiones y de
Salud por Pagar
12 Cuentas por cobrar 100,000.00 42 Cuentas por Pagar 15,000.00
comerciales terceros Comerciales - Terceros
18 Servicios y Otros 18000
Contratados por Anticipado
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
33 Inmuebles Maquinaria y 40,000.00 50 Capital
Equipo
39 Depreciacin, 8,000.00 591 Utilidades no distribuidas 20,000.00
Amortizacin y Agotamiento
Acumulados
20 Mercaderas 91,940.00
TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

20 MERCADERIAS PRECIO UNITARIO/BASE TOTAL


IMPONIBLE
Computadoras 10 2,500.00 25,000.00
Laptops
10 TOSHIBAS 3,200.00 32,000.00
Convertible Toshiba satellite fusion
L55w-C5320 Intel core i7 RAM 12GB
HDD 1TB LED 15.6 FULL HD
TOUCH, WINDOWS 10
10 ASUS
3,000.00 30,000.00
NOTEBOOK 15.6 INTEL CORE I7
8GB 1TB NEGRO W10
10 IMPRESORAS
5 Epson monocromtica
489.00 2,445.00
5 HP multifuncional
199.00 995.00

Accesorios 20 1,500.00
Total 50 91,940.00
TRANSACCIONES COMERCIALES
Margen de ganancia 45%
Durante el ao ha realizado las siguientes operaciones:
1. Se compra 10 Laptops Core i7 a S/. 2,800.00 c/u ms IGV de marca ASUS; 09
computadoras Core i7 a S/. 2,600.00 c/u; mas IGV, Segn factura 001-01144 Gua
N 001-0924 de TECMAR S.A, RUC 20446758907, 50% con cheque 04004 y la
diferencia al crdito. (flete 400.00)
2. Se vende 12 Laptops Core i7 Asus a S/.4200 c/u;7 computadoras Core 7 a
s/.3500.00 c/u; mas IGV, Segn Factura 001-01211, Gua N 001-0442
SILVERNET, RUC 20101504853, EL 80% al contado que se deposita a la Cta
corriente y la diferencia al crdito.
3. Se compra de 09 Impresoras Multifuncionales EPSON a S/.600.00c/u; 10
monitores TFT LCD 20 a S/.861.25 c/u; 09 Cmaras Digitales de Video a
S/.438.75 c/u; ms IGV, segn Factura 001-0884, Gua N001-0682 de
TIENDACB FIX ,RUC 20242865326, 50% con cheque N 04005 y la diferencia
con 01 letras de 30 das.
4. Se vende 3 Impresoras Multifuncionales HP a S/.300.00 c/u; 8 monitores TFT
LCD 20 a S/.1300 c/u; 5 Cmaras Digitales de Video a S/.700.00 c/u ;mas IGV,
segn Factura 001-1212;Guia N 001-0443 a la MDVR Villa rica, RUC
20202502453, al contado.
5. Se compra 14 Laptops Core 7 a S/.3,500.00 c/u; 12 computadoras Core 7 a
S/.2050.50 c/u; mas IGV, segn factura 001-01464, Guia N 001-0974 de DIGITAL
SYSTEMS S.A; RUC 20556758908;al contado con cheque 04006. Flete 500.00
6. Se vende 10 laptops Core 7 a S/.4800.00c/u; 8 Computadoras Core 7 a S/.2974.00
c/u; mas IGV; segn factura 001-01-01213; Gua N001 -0444 a la UNDAC VR;
RUC 20821504862, el 80% al contado; que se deposita a la cta. corriente y la
diferencia al crdito.
7. Se compra 12 impresoras Multifuncionales HP a S/.250.25 c/u; 08 monitores TFT
LCD 20 a S/.975.00c/u; 10 Cmaras Digitales de Video a S/.520.00 c/u; ms
IGV; segun Factura 001-0882,Guia N 001-0882; Gua N 001-0893 de TIENDAS
SHAMUCO, RUC 20235689234, 50% con cheque 04007y el resto al crdito.
8. Se vende 7 Impresoras Multifuncionales EPSON a S/.700.00 c/u 5 monitores TFT
LCD 20 a S/. 1414.00 c/u;6 Cmaras Digitales de Video a S/.682.50 c/u; ms IGV;
segn Factura 001-1214;Guia N 001-0445 a la INSTITUTO ALEXANDER VON
HUMBOLDT VILLA RICA, RUC 20332502368, con 03 letras de 30,60 y 90 das.
9. Se provisiona y paga recibo N 00668 por servicios de energa elctrica a
ELECTROCENTRO S.A; RUC 20100002550 y recibo N 01663 por consumo de
agua potable EPS SELVA CENTRAL S.A; RUC 20850005524 por S/4062.50 con
cheque 04008 y S/.3656.25 con cheque 04009; respectivamente; Se destinan 40%
para gastos de venta y 60% para gastos de administracin.
10. Se compra con cheque N 04010; 15000 acciones de Telefnica SAA cada uno de
S/.10.00.
11. Se obtiene un prstamo de S/. 130000.00 del FINANCIERA CONFIANZA;
pagaderos en 4os.
12. Se emiti una nota de crdito N 001-012 por S/. 1588.15; de descuento por pronto
pago; relacionado con la factura N 001-1212 a nombre de MDVR, RUC
20202502453;cuyo importe se paga en efectivo.
13. Se recibe la nota de crdito N 001-0224 por S/.4173.00; de descuento por pronto
pago; relacionado con la factura N 001-01464 DIGITAL SYSTEMS S.A RUC N
20556758908;cuyo importe es ingresado en caja.
14. Calcular y provisionar las depreciaciones y CTS.
15. Se provisiona y paga remuneraciones al siguiente personal con cheque 04011.

NOMBRE CARGO REMUN. ASIGNAC. MOVILID AFILIACION


PERM. FAMILIAR AD PARA
PENSION

Yuly Mercedes Guarda Gerente 5590.00 No 358.00 SNP


Jorge Tito Solis Administ. 4550.00 Si 308.00 AFP
Jose Luis Castro Pea Contador 4225.00 Si 276.00 AFP
Esteban Silverio Bedon Vendedor 3688.75 No 260.00 SNP

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