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Documentos de Cultura
Resultado de
aprendizaje a
alcanzar
% De calificacin
Tipo de evidencia
%
RAP
Actualizacin de
los
datos
personales.
Respuestas
al
sondeo
de
conocimientos
previos.
Actividades
previas
TIEMPO DE
ENTREGA DE LAS
EVIDENCIAS
INICIAL
FINAL
No aplica
10 de abril
19 de abril
100%
10 de abril
19 de abril
100%
20 de abril
26 de abril
Presentacin ante
el instructor y los
compaeros en el
foro social.
Unidad 1.
Diagnstico y
planificacin del
SGC
Unidad 2.
Documentacin
del Sistema de
Gestin de
Calidad - Fase 1
Identificar la
situacin actual
de
la
empresa
con
respecto a los
requisitos
establecidos
en la
norma ISO
9001:2008 y
definir la
planeacin
estratgica del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Analizar y
proponer la
estandarizacin
de los
documentos del
sistema de
calidad.
Archivo con la
actividad
Diagnstico de
cumplimiento de
la Norma ISO
9001:2008,
Realizada.
Participacin en
lnea en el foro
temtico
Criterios para la
exclusin de
numerales ISO
9001:2008..
Realizacin en
lnea de la
evaluacin
Unidad N1.
Archivo con la
actividad
Arquitectura
documental del
Sistema de
Gestin de
Calidad, resuelta.
Realizacin en
lnea de la
actividad
Interactiva unidad
N2.
Realizacin
en
lnea
de
la
evaluacin unidad
N2..
Archivo con la
actividad
Documentacin
de
procesos,
resuelta..
Unidad 3.
Documentacin
del Sistema de
Gestin de
Calidad - Fase 2
Construir la
caracterizacin
del proceso
seleccionado,
definir
la
secuencia de
la
documentacin
y realizarla.
Definir
y
construir
las estrategias
metodolgicas
Unidad 4.
ideales para
Implementacin
implementar
de la
eficazmente el
documentacin
Sistema de
Gestin
de
calidad
en la empresa.
Realizacin en
lnea de la
actividad
interactiva
unidad N3.
Participacin en
lnea en el foro
temtico Manejo
y
almacenamiento
de
registros de
calidad.
Archivo con la
actividad
Implementacin
documental del
Sistema de
Gestin de
Calidad, resuelta.
Realizacin en
lnea de la
actividad
interactiva
unidad N4
100%
100%
27 de abril
4 de mayo
3 de mayo
10 de
mayo
Promover
habilidades
de
discernir
entre
oportunidades
Unidad N5.
de
Auditora interna
mejora, no
conformidade
s
mayores y no
conformidade
s menores.
Unidad N6.
Mejoramiento
continuo
Establecer el
plan
de
accin
para el
mejoramiento
a
problemas
detectados en
los
procesos
Organizacion
ales.
Realizacin en
lnea de la
evaluacin
unidad N4..
Archivo con la
actividad
Evaluacin de un
proceso del
Sistema de
Gestin de
Calidad, resuelta.
Realizacin en
lnea
de
la
actividad
interactiva unidad
N5.
Participacin en
lnea en el foro
temtico Uso
organizacional
de los resultados
de auditoras.
Archivo con la
actividad Plan de
accin para no
conformidades,
resuelta.
Participacin en
lnea en el foro
temtico
Auditoras
internas
de
calidad.
Realizacin en
lnea de la
evaluacin
unidad N6.
100%
11 de
mayo
17 de
mayo
100%
18 de
mayo
22 de
mayo