Está en la página 1de 3

CASOS PRACTICOS PARTIDA DOBLE

1) Pagamos Servicio por Honorarios al seor Luis Ramrez correspondiente al


presente mes por S/. 2,500.00 con cheque 000039.
2) La empresa victoria SA Paga recibo de Telfono 12445879 en efectivo por S/.
1300.00
3) Jos Luis nos cancela la Factura 002 155 por S/. 11,000.00 en efectivo.
4) Se ha cobrado a Comercial Jaileny una Factura 002- 169 por S/. 1,940.00 en
efectivo.
5) Giramos Ch/.000034 para pagar al proveedor Jef Hnos la F/.045-8795 por S/.
5,700.00.
6) Pedro Miranda nos cancela la Letra N 077 por S/. 1,400.00 ch.
7) Se gira ch/ 000036 para pagar factura 033 7942 Hnos Niicolini S.A. S/.1,750.00
8) La Empresa Vilma SA Cobra al Cliente Luis Guerra la F/. 002 - 175 por S/.860.00.
9) Depositamos en Cta. Cte. La cobranza anterior, segn voucher 1125
10) Cancelamos la Letra 1245 a Comercial Solidaridad S.A. por el importe de S/.
230.00 con Ch/.000038 Bco. de Crdito.
11) Cobramos la Letra 077 a Pedro Talavera por S/. 1,000.00.
12) Depositamos en Cta. Cte. Bco. Crdito la cobranza anterior
13) Pagamos recibo de Telfono 12445879 en efectivo por S/.450.00
14) Jos Luis nos cancela la Factura 002 155 por S/. 2,000.00
15) Se ha cobrado a Comercial Jaileny una Factura 002- 169 por S/. 2,940.00
16) Cobramos la Letra 077 a Pedro Talavera por S/. 1,000.00
17) Depositamos en Cta. Cte. Bco. Crdito la cobranza anterior.
18) Pagamos recibo de Telfono 12445879 en efectivo por S/. 300.00
19) Jos Luis nos cancela la Factura 002 155 por S/. 1,000.00
20) Se gira ch/ 000036 para pagar factura 033 7942 Hnos Niicolini S.A. S/.1,750.00

21) Pago de honorarios a Juan Vargas por S/. 3700.00


22) Pago a socio Jos Jess Burga por S/. 20,000.00
23) Se compra mercadera valorizada en S/. 10,0000.00.
24) Vendo mercadera al Contado por la suma de 15,000.00 incluido IGV..
25) Cancelo una letra por s/.700.00 con cheque.
26) Se cobra en efectivo una letra por s/. 500.00
27) Se compra mercadera por s/. 5000.00 en efectivo, valor venta.
28) Pago al banco por un prstamo S/. 15,000.00
29) Retiro dinero de caja para depositar al Banco por S/. 4500.00.
30) Se otorga un prstamo en efectivo al director de la empresa por 1000.00
31) Se otorga un prstamo a la compaa EL TUMI SAC por el importe de S/.
15,000.00
32) La compaa EL TORO SAC, nos cancela el prstamo otorgado.
33) El accionista Gonzales Gmez, nos hace un prstamo de s/. 17000.00.
34) se compra 200 casacas a PERALTA S.A. de nmero de RUC 20568712574, cada
una a S/. 110 ms IGV. Se paga con cheque 001 del banco de crdito el 45% de la
factura 001-985. Por el saldo al crdito.
35) Se vende 300 casacas al cliente Rodolfo Daz, nmero de RUC 10878423134,
cada uno a S/. 175 ms IGV. El cliente paga el 30% a cuenta de su deuda. Factura
001-0033. Por el saldo el cliente acepta una letra a 45 das fecha. Letra N 1004.

36) Se compra a la empresa C&CM SRL., con ruc 25487895211 dos computadoras
Pentium IV a $ 750.00 cada uno y una impresora Epson a $ 89.00 ambos precios
incluye IGV. (Tipo de cambio 2.65) segn factura 001-1458. Cancelamos con
cheque 003 del banco de crdito.
37) Se compra material de limpieza por S/. 40 en comercial Daz RUS 20141897124
con factura 002-458 en efectivo
38) /. Compra mercaderas al contado por S/. 80,000 + IGV, a Comercial La vaquita
conieS.A, segn F/. 0236. Con Ch/000895.
39) 03/. Se compra mercadera al Proveedor DURHAM S.A. por s/. 10,000.00 valor
venta. F/8522. En efectivo.
40) 04/. Se devuelve mercadera comprada a Comercial La vaquita Connie por
presentar fallas. Segn F/8522.
41) 05/. Se compra al contado muebles (4 escritorios, 8 sillas,5 vitrinas exhibicin) para
uso de la Empresa, segn factura N 101-9876 a muebles de oro SRL segn
detalle. Precio de venta s/. 11,900.00. Se cancela con ch/4700009. El 50%.
42) 06/. Se cancela Recibo de Luz a Electronorte SA, por 300.00 Mas IGV, segn
f/2369.
43) 08/. La empresa compra al crdito 2 licuadoras marca Oster a s/. 350 c/u ms IGV
al proveedor el Rayo S.A, segn factura N002-343.
44) 10/. El 10 de marzo del 2011 compramos con cheque 0012345, mercaderas por un
importe de S/.25,000 incluido IGV, al proveedor El Rayo S.A, F/2362, pero nos
informan que dicha mercadera ingresa al Almacn el 18 de marzo del presente
mes.
45) 12/. Se contabiliza y paga en efectivo el servicio de Telefona a Telefnica del Per,
segn F/23698 por un importe de 200 + IGV.
46) 13/ Se Compra tiles de Limpieza a Comercial Suly S.A por S/. 500.00 Incluido
IGV. SEGN f/.2687. se consumen de inmediato.
47) 16/. Compra 2 Televisores Marca Sony a Mariclaudia S.A,F/1458 valorizada en
4000.00 + IGV, para uso de la empresa.
48) La empresa adquiere; un escritorio de metal para el rea de gerencia por S/.
2,200 ms IGV. pago con cheque .
49) La empresa compra mercadera a una empresa por S/.125,000 ms IGV .
50) Se vende mercaderas por S/.220,000 ms IGV;.40% contado y el saldo al crdito.
51) Se compran unos cuadros de arte para la decoracin de los ambientes de la
gerencia general por s/. 12,000 ms igv. Pago con cheque.
52) Se recepciona y cancela en efectivo el Recibo por honorarios del Asesor Legal de
la Empresa por S/800.
53) Recepciona los recibos por servicios pblicos por S/ Agua: 150. Luz:: S/. 450,
Telfono S/. 100 (ms IGV.)
54) Se efecta la cobranza a clientes- por S/. 22,000.
55) Se cancela los siguientes impuestos: Essalud S/. 900. ONP s/.600 IGV., 4,000 y
impuesto a la renta s/.3,700 el pago es efectuado con cheque de la cta. Cte. De la
empresa.
56) Se emite la Factura 001-7026 a la empresa Bren Dan EIRL con Ruc 20106178911
por la venta de gasolina por un importe de S/. 300.00 incluido IGV.
57) Se contabiliza y cancela el servicio de publicidad por 120.00 incluido IGV.
58) La empresa ABC, contabiliza y paga los servicios de agua: 200, luz:150, telfono
200, los importes incluyen IGV.
59) Se deposita 2000 en nuestra cuenta corriente.

60) Se adquiere una camioneta al crdito por S/. 18,000.00.

También podría gustarte