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FACULTAD DE EDUCACIN Y HUMANIDADES

DIPLOMADO EN GESTIN DE INSTITUCIONES


EDUCATIVAS

Mdulo V

COSTOS Y PRESUPUESTOS

Alumna:

Mag. Marga Ysabel Lpez Ruiz


25 de Junio 2010
Lima Per

EVALUACION CALIFICADA DEL MODULO 5


1) De acuerdo a lo ledo Cules son las
responsabilidades que deben asumir los contadores
para el logro de los objetivos?
Marque la alternativa que usted considere correcta:
a) Asegurar la contabilizacin de los recursos, planeacin,
ejecucin.
b) Presentacin de los informes para uso externo, ejecucin, y
evaluacin.
(c) Asegurar la contabilizacin de los recursos.
Presentacin de los informes para uso externo.
Planeacin, evaluacin y control.
d) Ejecucin, uso externo, evaluacin.

2) Caso prctico para la elaboracin del presupuesto


de la I.E.
RESPUESTA:
1. Elaborar el Presupuesto de Asignacin del Personal
Nivel: Primaria

Turno: Maana

TIPO DE
PERSONAL

N de
Servido
res

Sueldo N
de
Total
mes
S/.

Sueldo
Anual

Aguinaldo
Escolarida
d

TOTAL

1. DOCENTES

16

1900

es
12

22800

1800

1.1 Directivos
y

800

12

9600

600

24
600.00
10
200.00

Jerrquicos
1.2 Docentes
titulados
1.3 Docentes
No titulados
2.
ADMINISTRAT
IVOS
2.1
Secretaria
2.2 Conserje
Totales

14

600

12

7200

600

500

12

6000

600

850

12

10200

1200

450

12

5400

600

400

12

4800

600

18

2750

12

33000

3000

7
800.00
6
600.00
11400
6
000.00.
5
400.00
36
000.00

2. Elaborar el Presupuesto de Bienes y Servicios


Nivel: Primaria
Maana
DETALLE

Papel
Bond 80
gr.
Papel
Bulki
Papel
Carbn
Bolgrafos
Lpices
Tizas
Motas
Escobas
de 5 pitas
Recogedor
es

Turno:

UNIDA
D
DE
MEDID
A
millar

PRECIO
UNITARI
O
S/.

CANTID
AD
MENSU
AL

COSTO
MENSUA
L
S/.

NMER
O
DE
MESES

COSTO
ANUAL

20.0

01

20.0

10

200.00

millar

15.0

03

45.0

10

450.00

caja

12.0

01

12.0

10

120.00

docen
a
docen
a
caja
unidad
unidad

6.0

01

6.0

10

60.00

5.0

03

15.0

10

150.00

2.0
3.0
6.0

12
14
02

24.0
42
12

10
02
2

240..00
84.00
24.00

unidad

6.0

02

12

02

24.00

Acido
Muriat.
Franela
Otros
bienes
AGUA

ELECTRICI
DAD

TELEFONO

Reparaci
n carpetas
Reparaci
n
SSHH
Alquileres
varios
Otros
servicios
Construcci
n
Aulas
Mesas
madera
Media
luna
Sillas de
metal
Y madera
Pizarras
de madera
Armarios
De metal
Escritorios
Sillas de
metal
TOTALES

litros

2.0

04

8.0

12

96.00

mts.
unidad

10
200

5.0
01

50
200.0

03
01

150.00
200.00

consu
mo
mensu
al
consu
mo
mensu
al
consu
mo
mensu
al
unidad

100.0

01

100.0

12

1200.00

150

01

150.0

12

1800.00

200

01

200.0

12

2400.00

5.0

20

100

10

1000.00

unidad

15

60

10

unidad

1000.0

1000.0

1000.00

250.0

250.0

250.00

unidad

5000

02

10000.0

10000.0
0

unidad

70.0

16

1120.0

1120.00

unidad

23.0

80

1840

1840.00

unidad

80.0

160.0

160.00

unidad

200.0

400.0

400.00

unidad
unidad

200.0
60.0

2
2

400.0
120.0

1
1

400.00
120.00

600.00

24,
089.00

3. Elaborar el Presupuesto detallado de Ingresos

Nivel:

Primaria

Turno:

Maana
CODIG
O

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

027

1. Recursos
Ordinarios
Tesoro Pblico
2. RDR
2.1 Derechos
Acadmicos
2.2 Danza Folklrica
2.3. Olimpiadas
deportivas
2.4 Alquiler de campo
deportivo
2.5 Donaciones
2.6 Aportes de APAFA
TOTAL

027

MONTO
ANUAL
S/.
140,760.00
140,760.00
21,080.00
680.00
2,500.00
1,300.00
800.00
1,000.00
14,800.00

161, 840

4. Elaborar el presupuesto de Egresos por Asignaciones


Genricas y
especficas
Nivel:

Primaria

Turno:

Maana
CDI
GO
1.0
2.0
3.0
4.0

GENERICA DE GASTO
GASTOS CORRIENTES
REMUNERACIONES
BIENES
SERVICIOS
TOTAL
GASTOS DE CAPITAL
DONACIONES

TOTAL

MONTO
ANUAL
60,089.00
36,000.00
1,799.00
22,290.00
45,439.00
0.00
0.00
60,089.00

5.
Elaborar el Presupuesto Consolidado de
Ingresos y Egresos
Nivel: Primaria

Turno:

Maana

INGRESOS
CDIG
O
1.0,2.0
,3.0

ASIGNACIN
GENRICA Y
ESPECFICA
TESORO PBLICO
(RO)
INGRESOS PROPIOS
(RDR)
Total

MONTO
ANUAL
140,760.00
21,080
161,840

EGRESOS
CODIG
O
1.0,2.0
,3.0
4.0

ASIGNACIONES
GENRICAS
GASTOS CORRIENTES

MONTO
ANUAL
60,089.00

GASTOS DE CAPITAL
Total

0.00
60,089.00

SALDO ESTIMADO

101,751.0
0

6. Elaborar el Presupuesto de Recursos Ordinarios


(Tesoro pblico) por Asignaciones especficas.

CODIGO

2.1
2.3

ASIGNACIONES
ESPECIFICAS DE
GASTOS

MONTO
ANUAL

GASTOS CORRIENTES

140,760.00

PERSONAL Y OTRAS
OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS

36,000.00
24,089.00

2.5
2.4.1

OTROS GASTOS

80,671

TOTAL

140,760.00

GASTOS DE CAPITAL

0.00

DONACIONES

0.00

TOTAL

140,
760.00

REFERENCIA PARA ELABORACIN DE TABLAS: CLASIFICADORES


PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PUBLICO DNPPMEFPERU 2009

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