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SGC-F-05

Versión: 00
Solicitud de Acción (SAC) Fecha: 10.05.2013
Rev.: CC
Aprob: RED

Nº ACCIONES CORRECTIVAS ACCIONES PREVENTIVAS

Queja del cliente Revisión por la Dirección Análisis de datos Observación del personal
Proviene de:
Auditoría Interna Auditoría Externa Servicio No Conforme Incidentes
DESCRIPCIÓN
 Norma/Requisito:
 Documento de referencia/Nª de Rev:
 Proceso:
 Detalle:

Informado por: Fecha:


ANÁLISIS DE CAUSA

Responsable: Fecha:
ACCIONES A TOMAR
ACCIÓN INMEDIATA O CORRECCIÓN (Sólo para los casos que aplique)

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA

Actividades Resp. Plazos

Responsable: Fecha: Fecha de Cierre Propuesta:


VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME

Responsable: Fecha de cierre real:


Sólo llenar en caso de que en la etapa de verificación sea NO CONFORME
PROX. FECHA DE VERIFICACIÓN
VERIFICACIÓN CONFORME NO CONFORME

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