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Proceso: N° Correlativo

No conformidad Potencial
No conformidad Real
Requisito: Acción Correctiva
Acción Preventiva
Oportunidad de Mejora

Fuente de la No Conformidad o Acción de Mejora (Marcar con un "X" )

Revisión por la Alta Servicio No Conforme Análisis de Riesgo / Auditoria Interna /


Dirección Mercado Externa

Quejas y Reclamos Revisión de Contratos Inspección / Mediciones de los


Autoevaluación Procesos

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CORRECCIÓN

Fecha de
Corrección Propuesta Implementación
CAUSAS INMEDIATAS

CAUSA RAÍZ

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA


(Para ser llenado por el Responsable de Tomar Acciones ).
Fecha de
Tareas / Acciones Responsable Implementación

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS AC / AP /OM


(Para ser completado por el Coordinador del SIG).

Evidencia Responsable Fecha de Verificación


Firma y Sello del
Fecha
Coordinador SIG:

Observaciones:

V.B. Firma y Sello del


Gerencia del Fecha 12/30/1899
Proceso:

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