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2022

Caso Practico
SIAF - RP
Msc. Benjamín Félix Avendaño Gordillo
1
CASO PRACTICO REGISTRO SIAF
INGRESAR AL SIAF CON:

Usuario : DEMO
Clave : 1234

1. Registro de Proveedor

Mantenimiento / Proveedores

Clic derecho / Insertar Registro

Tipo : 1 RUC
RUC : 10013113358
Nombre : [Sus Apellidos y Nombres]

Guardar Cambios

Click derecho / Autorización [Versión Demo]

REGISTRO DE INGRESOS
2. Según Recibo de Ingresos Nº 2001 de fecha 15/01/2022 se efectúa la captación de recursos
por Recursos Directamente Recaudados según el siguiente detalle:

DATOS DETERMINADO
Tipo de Operación : Y Ingreso - Operaciones Varias
Area : 0000
Ciclo : I Ingreso Fase : D Determinado
Cod. : 066 Numero : 2001 Fecha: 15/01/2022 Tipo : 9
Entidad Reciproca: [Sin Datos] FF/Rb: 09 Conv. Proy. 000
Tipo Pago: E Tipo Recurso: 1 Tipo Compr.: 11 Moneda S/.
Nº Clasificador Concepto Importe
1 1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 2,500.00
2 1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 1,500.00
Total S/ 4,000.00
PARA REGISTRAR EL DETERMINADO DE LA CAPTCION DE RECURSOS
Nota: SEGÚN RECIBO DE INGRESOS 2001 INFORMADO POR LA OFICINA DE
TESORARIA.

DATOS RECAUDADO
Ciclo : I Ingreso Fase : R Recaudado
Cod. : 034 Papeleta de Deposito Numero : 556677 Fecha: 15/01/2022

Caso Practico SIAF - RP


Año: 2018 Banco : 001 Cuenta : 002
2
Documento B
COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto
066 2001 15/001/2022 [Su Nombre] 4,000.00

PARA REGISTRAR EL RECAUDADO DE LA CAPTCION DE RECURSOS SEGÚN


Glosa : RECIBO DE INGRESOS 2001 INFORMADO POR LA OFICINA DE TESORARIA
Y PAPELETA DE DEPOSITO Nº 556677

3. Según Recibo de Ingresos Nº 2002 de fecha 17/01/2022 se registra la Asignación de Recursos


por Canon Minero según el siguiente detalle:

DATOS DETERMINADO
Tipo de Operación : Y Ingreso - Operaciones Varias
Area : 0000
Ciclo : I Ingreso Fase : D Determinado
Cod. : 066 Numero : 2002 Fecha: 17/01/2022 Tipo : 9
Entidad Reciproca: [Sin Datos] FF/Rb: 18 Conv. Proy. 000
Tipo Pago: E Tipo Recurso: H Tipo Compr.: 11 Moneda S/.
Nº Clasificador Concepto Importe
1 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 6,700.00
INTERESE POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS
2 1.5.1 1.1 1 POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES 650.00
Total S/ 7,350.00
PARA REGISTRAR EL DETERMINADO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS POR
CANON MINERO MAS INTERESES CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO
Nota:
SEGÚN RECIBO DE INGRESOS 2002 INFORMADO POR LA OFICINA DE
TESORARIA.

DATOS RECAUDADO
Ciclo : I Ingreso Fase : R Recaudado
Cod. : 000 Sin Documento Numero : [Sin Datos] Fecha: 17/01/2022
Año: 2018 Banco : 001 Cuenta : 003
Documento B
COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto

PARA REGISTRAR EL RECAUDADO DE LA ASIGNACION DE RECURSOS POR


Glosa : CANON MINERO MAS INTERESES DEL MES DE ENERO SEGÚN RECIBO DE
INGRESOS 2002 INFORMADO POR LA OFICINA DE TESORARIA

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4. Con fecha Según EP1 de fecha 20/01/2022 se registra el ingreso por saldo de balance según 3
el siguiente detalle:

DATOS DETERMINADO
Tipo de Operación : Y Ingreso - Operaciones Varias
Area : 0000
Ciclo : I Ingreso Fase : D Determinado
Cod. : 128 Numero : EP1 Fecha: 20/01/2022 Tipo : 9
EP1

Entidad Reciproca: [Sin Datos] FF/Rb: 13 Conv. Proy. 000


Tipo Pago: E Tipo Recurso: B Tipo Compr.: 11 Moneda S/.
Nº Clasificador Concepto Importe
1 1.9.1 1.1 1 SALDO DE BALANCE 2,800.00
Total S/ 2,800.00

PARA REGISTRAR EL DETERMINADO DE LA INCORPORACION DEL SALDO


Nota:
DE BALANCE DEL EJERCICIO 2021.

DATOS RECAUDADO
Ciclo : I Ingreso Fase : R Recaudado
Cod. : 128 Papeleta de Deposito Numero : EP1 Fecha: 20/01/2022
Año: 2019 Banco : 000 Cuenta : 004
Documento B
COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto

PARA REGISTRAR EL RECAUDADO DE LA INCORPORACION DEL SALDO DE


Glosa :
BALANCE DEL EJERCICIO 2021.

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REGISTRO DE GASTOS
5. La Entidad compra 100 paquetes de 6 unidades de leche cada paquete a soles 10.00 del
proveedor [Sus Apellidos y Nombres] con RUC [Su RUC] para los refrigerios del cuerpo de
serenazgo según el siguiente detalle:
DATOS CERTIFICACION:
Memorándum Nº : 0100-2022 Fecha: 20/01/2022
Fte de Fto – Rubro : 00 RECURSOS ORDINARIOS
FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA
Secuencia Funcional : 0065
DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
Especifica del Gasto: 231111 Alimentos y Bebidas para consumo Humano
Importe: 2,000.00
SOLICITA CETIFICACION PARA COMPRA DE ALIMENTO
Justificación : DESTINADO A LOS REFRIGERIO PARA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA A LOS COMITES GESTION DE RIESGOS

DATOS COMPROMISO ANUAL


Tipo de Operación : N Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios
Documento : 031 Orden De Compra - Guía De Internamiento
Numero de Documento : 1001 Fecha : 20/01/2022
Proveedor : 1 [Su Numero de RUC] [Sus Apellidos y Nombre]
COMPROMISO ANUAL PARA COMPRA DE ALIMENTO PARA
Justificación : REFRIGERIO PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
A LOS COMITES GESTION DE RIESGOS

DATOS COMPROMISO
Tipo de Operación : N Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios
Exp. Fin. Temporal : [Sin Datos]
Modalidad de Compra : OM Modalidad de compra diferente a las anteriores
Fase Contractual : P Pago_Total o Pago a Cuenta
Ciclo : C Gasto Fase : C Compromiso
Cod. : 031 Numero : 1001 Fecha: 21/01/2022 Mejor Fecha:
Entidad Reciproca: [Sin Datos] Conv. Proy. : 000
Tipo de
Tipo de Pago: E Tipo de Recurso: 0 11
Compromiso:
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO PARA COMPRA DE
Nota: ALIMENTO PARA REFRIGERIO PARA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA A LOS COMITES DE GESTION DE RIESGOS

DATOS DEVENGADO
Ciclo : C Gasto Fase : D Devengado
Cod.: 001 Serie: E001 Nº: 00232425 Fecha: 22/01/2022
PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR LA COMPRA DE ALIMENTO
PARA REFRIGERIO PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA
Nota:
A LOS COMITES DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN ORDEN DE
COMPRA 1001 Y FACTURA Nº E001-00232425

DATOS PARA EL GIRADO


Ciclo : C Gasto Fase : G Girado Tipo Giro: N – Normal

Caso Practico SIAF - RP


Comprobante de Pago –
Cod. : 009 Emitido por la UE
Numero : 2001 Fecha: 22/01/2022 5
Año: 2018 Banco : 001 Cuenta : 001

COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto


065 50834851 3 22/01/2022 [Su Nombre] 2,000.00

IMPORTE QUE SE GIRA A NOBRE DE: POR LA COMPRA DE 100 PACK DE


6 UNIDADES DE LECHE PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA A
Glosa : LOS COMITES GESTION DE RIESGOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 1001,
FACTURA NUMERO E001 – 00232425 Y COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO 2001.

6. La Entidad compra un EQUIPO DE INTERCEPTACIÓN CELULAR GSM PRO a soles 1,500.00


según el siguiente detalle:
DATOS CERTIFICACION:
Memorándum Nº : 0101-2022 Fecha: 20/01/2022
Fte de Fto – Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RERCAUDADOS
Secuencia Funcional : 0084 GESTION ADMINISTRATIVA
Especifica del Gasto: 2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS
Importe: 3,500.00
SOLICTA CERTIFICACION PARA SERVICIO PARA APOYO
Justificación :
ADMINISTRATIVO

DATOS COMPROMISO ANUAL


Tipo de Operación : N Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios
Documento : 032 Orden De Servicio
Numero de Documento : 2002 Fecha : 21/01/2022
Proveedor : 1 20304077761 VOLT SYSTEM TECH SCRL
COMPROMISO ANUAL PARA SERVICIO DE APOYO
Justificación :
ADMINISTRATIVO

DATOS COMPROMISO
Tipo de Operación : N Gasto - Adquisición de Bienes y Servicios
Exp. Fin. Temporal : [Sin Datos]
Modalidad de Compra : CA Ley Contrataciones Tipo Proc. Sel 18
Fase Contractual : P Pago_Total o Pago a Cuenta
Ciclo : C Gasto Fase : C Compromiso
Cod. : 032 Numero : 2002 Fecha: 21/01/2022
Entidad Reciproca: [Sin Datos] Conv. Proy. : 000
Tipo de
Tipo de Pago: E Tipo de Recurso: 7 11
Compromiso:
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO POR SERVICIO DE APOYO
Nota:
ADMINISTRATIVO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº 2002

DATOS DEVENGADO
Ciclo : C Gasto Fase : D Devengado
Cod.: 027 Serie: E001 Nº: 00122 Fecha: 23/01/2022
PARA REGISTRAR EL DEVENGADO POR SERVICIO DE APOYO
Nota: ADMINISTRATIVO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº 2002 Y RECIBO
POR HONORARIOS E001-00122

Caso Practico SIAF - RP


DATOS PARA EL GIRADO
Ciclo : C Gasto Fase : G Girado Tipo Giro: N – Normal 6

Comprobante de Pago –
Cod. : 009 Emitido por la UE
Numero : 2002 Fecha: 24/01/2022
Año: 2018 Banco : 001 Cuenta : 002

COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto


081 22000001 24/01/2022 PARIZACA QUISPE JOSEFINA 3,500.00

IMPORTE QUE SE GIRA A NOBRE DE: PARIZACA QUISPE JOSEFINA POR


SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº
Glosa :
2002 Y RECIBO POR HONORARIOS E001-00122, Y COMPROBANTE DE
PAGO Nº 2002

7. La Entidad habilita fondos para los viáticos a la Sra. TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT por
tres días y pasajes por el importe de 200.00 soles para viaje en comisión de servicios a las
ciudad de Puno.
DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos
para viajes en comisión de servicios en el territorio nacionales

DATOS CERTIFICACION:
Memorándum Nº : 0037-2022 Fecha: 20/01/2022
Fte de Fto – Rubro : 00 Fondo de Compensación Municipal
MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION
Secuencia Funcional : 0059 DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION
DE RIESGO DE DESASTRES.
Especifica del Gasto: 2.3. 2 1. 2 1 PASAJE
Importe: 200.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION
Especifica del Gasto: 2.3. 2 1. 2 2
DE SERVICIO
Importe: 960.00
SOLICITA CERTIFICACION PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS Y
PASAJES PARA LA SRA. V TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT
Justificación : POR TRES DÍAS Y PASAJES PARA VIAJE EN COMISIÓN DE
SERVICIOS A LAS CIUDAD DE
PUNO.

DATOS COMPROMISO ANUAL


Tipo de Operación : AV Encargo Interno para Viáticos
Documento : 043 Planilla de Viáticos
Numero de Documento : 0901 Fecha : 20/01/2022
COMPROMISO ANUAL PARA ATENDER PAGO DE VIATICOS Y
PASAJES PARA LA SRA. TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT
Justificación : POR TRES DÍAS Y PASAJES PARA VIAJE EN COMISIÓN DE
SERVICIOS A LAS CIUDAD DE
PUNO.

DATOS COMPROMISO
Tipo de Operación : AV Encargo Interno para Viáticos
Exp. Fin. Temporal : [Sin Datos]

Caso Practico SIAF - RP


Modalidad de Compra : AV Modalidad de compra diferente a las anteriores
Ciclo : C Gasto Fase : C Compromiso 7
Cod. : 043 Numero : 0901 Fecha: 20/01/2022
Entidad Reciproca: [Sin Datos] Conv. Proy. : 000
Tipo de
Tipo de Pago: E Tipo de Recurso: 0 11
Compromiso:
PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE HABILITACION DE
VIATICOS PARA LA SRA. TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT POR
Notas:
TRES DÍAS Y PASAJES PARA VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A
LA CIUDAD DE PUNO SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS Nº 0901.

DATOS DEVENGADO
Ciclo : C Gasto Fase : D Devengado
Cod.: 043 Serie: Nº: 0901 Fecha: 20/01/2022
PARA REGISTRAR EL DEVENGADO DE HABILITACION DE VIATICOS
PARA LA SRA. TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT POR TRES DÍAS Y
Notas:
PASAJES PARA VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD
DE PUNO SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS Nº 0901.

DATOS PARA EL GIRADO


Ciclo : C Gasto Fase : G Girado Tipo Giro: N – Normal

Comprobante de Pago –
Cod. : 009 Emitido por la UE
Numero : 2003 Fecha: 20/01/2022
Año: 2018 Banco : 001 Cuenta : 001

DEBE GIRARSE DE ESTA FORMA


COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto
084 22100001 20/01/2022 BANCO DE LA NACION 1,160.00

PERO PARA LA PRACTICA GIRAREMOS ASI:


COD Numero FECHA Nombre/Girado Monto
065 68207367 1 20/01/2022 TAFUR TORRES PATRICIA 1,160.00
ESMIT

IMPORTE QUE SE GIRA A NOBRE DE: . TAFUR TORRES PATRICIA ESMIT


POR HABILITACION DE VIATICOS Y PASAJES QUE VIAJA EN COMISION DE
Glosa :
SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUNO SEGÚN PLANILLA DE VIATICOS Nº
0901. Y COMPROBANTE DE PAGO Nº 2003

REGISTRO DE OPERACIONES COMPLEMENTARIAS


8. De acuerdo a la Resolución Nº 01012-2022-MININTER emitido por el titular se tiene aprobado
el Presupuesto Institucional según: el siguiente detalle:

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PRESUPUESTO DE INGRESOS 8
020 – Proyecciones Presupuestarias de
Código : 100000 – Otras Oper. Compl.
Ingresos
Fecha : 31/01/2022 Monto : 2,800.00 Area : 0000
Referencia : PARA CONTABILIZAR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE
INGRESOS SEGÚN RESOLUCION Nº 01012-2022-MININTER, POR SALDO
DE BALANCE

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER


8201.04 Donaciones y Transferencias 2,800.00
8101.04 Donaciones y Transferencias 2,800.00
Sumas 2,800.00 2,800.00

PRESUPUESTO DE GASTOS
021 – Proyecciones Presupuestarias de
Código : 100000 – Otras Oper. Compl.
Gastos
Fecha : 31/01/2022 Monto : 2,800.00 Area : 0000
Referencia : PARA CONTABILIZAR LAS PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
SEGÚN RESOLUCION Nº 01012-2022-MININTER, POR SALDO DE BALANCE

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER


8101.04 Donaciones y Transferencias 2,800.00
8301.04 Donaciones y Transferencias 2,800.00
Sumas 2,800.00 2,800.00

9. El área de control patrimonial remite información para el registro provisión de la depreciación


de bienes de propiedad planta y equipo correspondiente al mes de ENERO según el siguiente
detalle:

Código : 090000 - Provisiones 004 – Estimaciones del Ejercicio


Fecha : 31/01/2022 Monto : 23,956.66 Area : 0000
Referencia : PARA CONTABILIZAR LAS PROVICIONES DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA
Y EQUIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER


5801.0102 Edificios No Residenciales 782.16
5801.0103 Estructuras 529.44
5801.0201 Vehículos 10,457.80
5801.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros 12,187.26
1508.010201 Edificios O Unidades No Residenciales 782.16
1508.0103 Estructuras 529.44
1508.0201 Vehículos 10,457.80
1508.0202 Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. 12,187.26
Sumas 23,956.66 23,956.66

Caso Practico SIAF - RP


10. La Unidad de almacén remite información sobre el consumo de bienes corrientes correspondiente
al mes de ENERO según el siguiente detalle: 9

015 – Entrega de suministros para


Código : 020000–Movimiento de Bienes
consumo.
Fecha : 31/01/2022 Monto : 9,394.00 Area : 0000
Referencia : PARA CONTABILIZAR EL CONSUMO DE BIENES CORRIENTES SEGÚN
INFORME DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS UNIDAD DE ALAMACEN
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

CUENTA DENOMINACION DEBE HABER


5301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 405.00
5301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,250.00
5301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,300.00
5301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 720.00
5301.050102 Papelería En General, Útiles Y Mat. De Oficina 1,265.00
5301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 384.00
5301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 4,070.00
1301.0101 Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano 405.00
1301.020101 Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas 1,250.00
1301.0301 Combustibles Y Carburantes 1,300.00
1301.0303 Lubricantes, Grasas Y Afines 720.00
1301.050102 Papelería En General, Útiles Y Mat. Oficina 1,265.00
1301.050301 Aseo, Limpieza Y Tocador 384.00
1301.050401 Electricidad, Iluminación Y Electrónica 4,070.00
Sumas 9,394.00 9,394.00

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