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15/11/23, 12:02 Evaluación final: Revisión del intento

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Comenzado en miércoles, 15 de noviembre de 2023, 11:51


Estado Terminados
Finalizado en miércoles, 15 de noviembre de 2023, 12:02
Tiempo 11 mins 4 segundos
empleado
Calificación 10.00 de un total de 10.00 (100%)

Pregunta 1
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

La primer etapa de la Metodología de Administración de Riesgos, se realiza conforme:


1. plan estratégico institucional
2. procesos susceptibles a riesgos de corrupción
3. identificación de las causas posibles de los riesgos
4. Modelo estándar de Control Interno

A. 2, 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 1, 2, 4
D. 1, 3, 4

Pregunta 2
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

En la ______, se describirán las causas o situaciones que puedan contribuir a la materialización de un riesgo.

A. identificación de factores de riesgo


B. identificación de los posibles efectos de los riesgos
C. valoración del grado de impacto
D. descripción de riesgos

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Pregunta 3

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

El quórum legal del Comité de Control y Desempeño Instituciona se integra con la:

A. indicación del Presidente


B. asistencia de la mayoría de sus miembros
C. emisión de una carta respectiva
D. asistencia de la minoría de sus miembros

Pregunta 4
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Es esponsable de evaluar el Informe Anual y el Programa de Trabajo de Control Interno.

A. Comité de Control y Desempeño Institucional


B. persona Titular del Órgano Interno de Control
C. persona Coordinadora de Control Interno
D. persona servidora pública a cargo de las Unidades Administrativas y/o procesos de la institución

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

En la ______ y ______, es necesario realizar un análisis de ______ ante las acciones de mitigación del riesgo para establecer la estrategia
de evitar, reducir, asumir, transferir o compartir el riesgo

a. definición de estrategias / acciones de control / costo beneficio


b. seguridad razonable / riesgos de corrupción / acciones de control
c. mejora continua / mapa de riesgos / impacto o efecto
d. evaluación de riesgos / acciones de control / objetivos institucionales

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Pregunta 6

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Es el instrumento jurídico que fundamenta el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).

A. Programa Sectorial de Función Pública 2020-2024


B. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno.
C. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
D. Ley del Servicio Profesional de Carrera

Pregunta 7
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Selecciona la opción que indica algunas atribuciones que tiene el Comité de Control y Desempeño Institucional:
1. aprobar acuerdos para fortalecer el desempeño institucional
2. identificar riesgos de operación
3. aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional
4. ratificar las actas de las sesiones

A. 1, 2, 3
B. 1, 2, 4
C. 2, 3, 4
D. 1, 3, 4

Pregunta 8
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son las bases que deben observar las y los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con el fin de fijar y
actualizar los mecanismos de control interno que coadyuven al cumplimiento de sus metas y objetivos.

A. ambiente de control
B. Normas Generales de Control Interno
C. supervisión y mejora continua
D. actividades de control interno

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Pregunta 9

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son actividades para mejorar continuamente al control interno, mediante la evaluación de eficacia, eficiencia y economía. Apoya en
los resultados de las auditorías realizadas por el Órgano Fiscalizador.

A. control interno
B. sistema informático
C. información y comunicación
D. supervisión y mejora

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:


1. coordinar y supervisar el sistema de control interno.
2. vigilar, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización.
3. organizar y coordinar la evaluación de la gestión gubernamental.

A. Secretaría de la Función Pública


B. personas Titulares de las Direcciones Generales de las entidades
C. Comité de Control y Desempeño Institucional
D. personas Titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la APF

Pregunta 11
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

De acuerdo con el Marco integral COSO 2013, el ______ es un proceso efectuado por el consejo de administración, dirección y el resto
del personal de una entidad, con el objeto de proporcionar seguridad a la consecución, informes y cumplimiento de objetivos.

A. control interno
B. sistema informático
C. mapa de riesgos
D. modelo estándar de gestión interna

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Pregunta 12

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son alternativas para alcanzar el cumplimiento de los objetivos estratégicos:


1. identificación de los riesgos
2. establecer y vigilar los niveles de tolerancia al riesgo
3. establecer un programa de administración de riesgos
4. determinar un Marco Integrado de control interno

A. 1, 3, 4
B. 1, 2, 3
C. 1, 2, 4
D. 2, 3, 4

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Selecciona la opción que indica las únicas personas que tendrán acceso al Sistema Informático de los Comités de Control y
Desempeño Institucional (SICOCODI):
1. miembros del comité
2. Coordinador de control interno
3. auditor interno
4. auditor externo
5. Comisario público y suplentes

A. 1, 2, 4, 5
B. 1, 2, 3, 5
C. 1, 2, 3, 4
D. 2, 3, 4, 5

Pregunta 14
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Selecciona la opción que contiene la integración del COCODI.


1. Titular del Órgano Fiscalizador
2. Órgano de Vigilancia
3. Invitados
4. Titular del Órgano Interno de Control
5. miembros invitados

A. 1, 3, 4
B. 2, 3, 5
C. 1, 2, 3
D. 1, 5, 4

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Pregunta 15

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Es el órgano colegiado creado al interior de las instituciones de la APF, para apoyar a los Titulares de las mismas, contribuyendo al
logro de objetivos y metas institucionales.

A. Sistema Informático de los Comités de Control y Desempeño Institucional


B. Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública
C. Marco Integrado de Control Interno
D. Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI)

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son algunos de los elementos que conforman el control interno según el Modelo COSO:
1. información y comunicación
2. control y gestión de riesgos
3. ambiente de control
4. actividades de control

A. 2, 3, 4
B. 1, 2, 4
C. 1, 2, 3
D. 1, 3, 4

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

En la etapa tres de la Metodología para la administración de riesgos, la ______, describe las causas o situaciones que puedan contribuir
a la materialización de un riesgo.

A. identificación de factores de riesgo


B. clasificación de los riesgos
C. valoración del grado de impacto
D. identificación de los posibles efectos de los riesgos

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Pregunta 18

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son objetivos del Sistema de Control Interno Institucional (SCII):


1. asegurar metas y objetivos
2. identificar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
3. prevenir riesgos
4. fortalecer el cumplimiento de las leyes

A. 1, 3, 4
B. 2, 3, 4
C. 1, 2, 3
D. 1, 2, 4

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Son algunos mecanismos establecidos ante los riesgos de mitigación, con base en las Políticas de Administración de Riesgos:
1. determinar un plan
2. elaborar un mapa de riesgos
3. implementar un plan
4. identificar opciones de mitigación

A. 2, 3, 4
B. 1, 2, 4
C. 1, 2, 3
D. 1, 3, 4

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 0.50 sobre 0.50

Selecciona la opción que contiene tres técnicas para identificar riesgos en las instituciones:
1. acciones de control
2. talleres de auto evaluación
3. análisis comparativo
4. mapeo de procesos
5. evaluación de actividades

A. 1, 2, 3
B. 1, 3, 4
C. 1, 2, 4
D. 2, 3, 4

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MANUAL DE PARTICIPANTE ►

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