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Pregunta 1

Correcta
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Enunciado de la pregunta
MECI, tiene como finalidad servir de control para que las entidades del Estado logren
cumplir con sus objetivos institucionales en el marco legal aplicable a ellas.
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Verdadero

Falso
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La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2
Correcta
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Enunciado de la pregunta
El control interno es el deber legal y tico, que tiene todo funcionario o persona de
responder e informar por la administracin, el manejo y los rendimientos de fondos,
bienes o recursos pblicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato
que le ha sido conferido.
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Verdadero
Falso

Retroalimentacin
La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 3
Correcta
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Enunciado de la pregunta
El Modelo Estndar de Control Interno - MECI, esta integrado por dos (2) mdulos de
control (Mdulo de control de planeacin y gestin y mdulo de control de evaluacin y
seguimiento, seis (6) componentes y trece (13) elementos.
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Verdadero

Falso
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La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 4
Correcta
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Enunciado de la pregunta
La intencin de crear un comit de tica en el cual participen funcionarios de la
alta direccin y de otros niveles de la organizacin es precisamente la de generar
compromiso institucional y responsabilidad en la configuracin de los principios y
valores que regirn la organizacin.
Seleccione una:
Verdadero

Falso
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La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 5
Correcta
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Enunciado de la pregunta
La informacin y la comunicacin permiten al jefe de control interno:
Seleccione una:
a. Auditoria interna o quien haga sus veces
b. Realizar seguimiento
c. Ninguna de las opciones

d. Evaluaciones que le permitan sancionar a sus empleados


Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones

Pregunta 6
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Se deben tener en cuenta para la elaboracin de planes de mejoramiento:
Seleccione una:
a. Evaluacin Independiente al Sistema de Control Interno
b. Todas las opciones

c.
a. Las recomendaciones contenidas en los informes de Auditora Interna

d. Los resultados de las evaluaciones del desempeo y de los acuerdos de


gestin
e.
a. Recomendaciones provenientes de la Autoevaluacin del Control, Autoevaluacin
de la Gestin.
Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Todas las opciones

Pregunta 7
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Uno de los principios del modelo estndar de gestin se encuentra el principio
de Autogestin, el cual establece:
Seleccione una:
a. Ninguna de las opciones

b. Permitan el desarrollo e implementacin del Sistema de Control Interno bajo un


entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuacin pblica
c. Capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las
entidades, los mtodos y procedimientos establecidos en la normatividad.
d. Todas las opciones
Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones

Pregunta 8
Correcta
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Enunciado de la pregunta
Las etapas para realizar una adecuada implementacin del complemento del
talento humano son:
Seleccione una:
a. Contexto estratgico
b. Ninguna de las opciones

c. Anlisis, Valoracin y Establecimiento de polticas


d. Identificacin de riesgos
Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones

Pregunta 9
Correcta
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Enunciado de la pregunta
El rol que deben desempear las oficinas de control interno, o quien haga sus
veces, dentro de las organizaciones pblicas, se enmarcan en cinco tpicos, a
saber, excepto:
Seleccione una:
a. Fomentar la cultura de control, y relacin con entes externos
b. Evaluaciones que le permitan sancionar a sus empleados

c. Valoracin de riesgo
d. Acompaar y asesorar
e. Realizar evaluacin y seguimiento
Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Evaluaciones que le permitan sancionar a sus
empleados
Pregunta 10
Correcta
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Enunciado de la pregunta
La actividad que debe realizar cada empleado para que las funciones asignadas en el
respectivo manual especfico de funciones de cada cargo obedezcan a parmetros de
calidad, transparencia, eficiencia y eficacia; se denomina sistema de control interno.
Seleccione una:
Verdadero
Falso

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La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 11
Correcta
Punta 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Las etapas para realizar una adecuada implementacin del complemento del
talento humano son:
Seleccione una:
a. Contexto estratgico
b. Identificacin de riesgos
c. Anlisis, Valoracin y Establecimiento de polticas
d. Ninguna de las opciones

Retroalimentacin
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones

Pregunta 12
Correcta
Punta 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Las recomendaciones provenientes de la Autoevaluacin del Control,
Autoevaluacin de la Gestin, la Evaluacin Independiente al Sistema de Control
Interno, las recomendaciones contenidas en los informes de Auditora Interna y los
resultados de las evaluaciones del desempeo y de los acuerdos de gestin se
deben tener en cuenta para la elaboracin de planes de mejoramiento.

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Verdadero

Falso
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La respuesta correcta es 'Verdadero'

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