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N° de informe: 003-2022-2-2961
1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Acción de Oficio Posterior
1 - Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las
responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos
en los hechos irregulares, "La entidad pagó partida y metrados no ejecutados, incumpliendo las
especificaciones del expediente técnico, con la conformidad del supervisor de obra, los funcionarios
responsables y el comité de recepción de obra, hechos que afectaron la transparencia y el correcto
funcionamiento de la administración pública, ocasionando un perjuicio económico de
S/ 33 186,99", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
2 - Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en
los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico, con la finalidad que
se determinen las responsabilidades que correspondan.
2022-CPO-2961-00009