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CODIGO:

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Fecha:

Versión:
FORMATO INFORME DE INSPECCIONES
Pagina 1 de 3
PERIODO DE INSPECCIÓN NOMBRE DE LA PERSONA QUE ACOMPAÑA LA INSPECCION:
REALIZADO POR: CARGO:
GUÍA PARA LA CALIFICACIÓN CUANTITATIVA, CAULITATIVA Y DEL CUMPLIMIENTO
PRIORIDAD BAJA VERDE: 5 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIDA
PRIORIDAD MEDIA AMARILLO: 2 DIAS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL INFORME ACCIÓN CORRECTIVA EN PROCESO
PRIORIDAD ALTA ROJO: INMEDIATAMENTE ACCIÓN CORRECTIVA SIN CUMPLIR
IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES
RESPONSABLE CUMPLIO
N° FECHA DE
EVIDENCIA ÁREA DE LA MEJORA A RECOMENDACIÓN FOTO ANTES PRIORIDAD
HALLAZGO CUMPLIMIENTO SI NO EP
IMPLEMENTAR

1
CONVENCIONES: ACCIÓN CORRECTIVA CUMPLIDA (C ), ACCION CORRECTIVA EN PROCESO (EP), ACCION CORRECTIVA SIN CUMPLIR (NC).
TOTAL ( C ) 0
INDICADOR: # DE RECOMENDACIONES CUMPLIDAS/# DE HALLAZGOS*100 TOTAL (EP) 0
TOTAL HALLAZGOS 1
TOTAL (NC) 0

%(C) 0.00%
% (EP) 0.00%
% (NC) 0.00%
% total 0%

REPRESENTANTE COPASST ASESOR SGSST


SGSST-FT-026

1/3/2022

01

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A
ESO
PLIR

FOTO DESPUES
Hallazgo: ubique secuencialmente desde 1 hasta el numero de hallazgos evidenciados durante la inspeccion
Evidencia: Ubique en cada una de las celdas, la descripcion del hallazgo encontrado
Responsable de la mejora a implementar: Ponga el cargo de la persona que es repsponsable de la implementacion de la m
Recomendación: plantee una recomendación para mejorar la condicion evidenciada de acuerdo al marco legal establecido p
Foto antes: Ubique una foto de la condicion hallada y señale que se debe mejorar
Grado de accion: Diligencie Según la criticidad del hallazgo si la accion correctiva debe implementarse de manera inmedi
Fecha de cumplimiento (para el plan de accion propuesto): De acuerdo al grado de accion dado en la casilla anterior, se
Cumplimiento: Coloque el numero 1 en la casilla SI, NO, EP(en proceso), según corresponda
Foto despues: Ubique una foto en la casilla de la condicion como se encuentra en el momento de la inspeccion realizada en

Si los datos son consignados correctamente el grafico ubicado en la parte inferior del cuadro debe generar un indicador
nte la inspeccion

ble de la implementacion de la mejora en la empresa o quien competa la realizacion de la mejora


rdo al marco legal establecido para la condicion hallada.

mplementarse de manera inmediata (rojo), pronta (amarillo) o posterior (verde)


n dado en la casilla anterior, se implementara la fecha propuesta de acuerdo a la criticidad de este encontrada en las celdas de color

nto de la inspeccion realizada en la fecha porpuesta en (fecha de cumplimiento)

dro debe generar un indicador de cumplimiento al plan propuesto automaticamente.


contrada en las celdas de color verde, amarillo y verde (sugerido)
SUPERMERCADO LEONCITOS CODIGO
PLAN DE SANEAMIENTO BASICO 4/1/2022
REGISTRO DE VERIFICACIÒN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN Pagina 1 de
AREA CARNICERÍA
MES AÑO
ASPECTO A VERIFICAR
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PISOS

PAREDES

TECHOS

MESAS Y MESONES

UTENSILIOS

EQUIPOS

REFRIGERADOR Y CONGELADOR

BAÑOS

CONTENEDORES BASURA

IMPLEMENTOS ASEO
Observaciones:

Responsable de la Inspección: Encargado SST:

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