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Upc Plc2 Af7e López Salazar

Este documento describe una práctica calificada en SAP donde el estudiante debe completar varios pasos de un proceso de compras, incluyendo generar una solicitud de pedido, peticiones de oferta, comparar ofertas, generar un pedido, ingresar mercancías y crear facturas.
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BUSINESS INTELLIGENCE AND PREDICTABILITY (AD-183)

PRACTICA CALIFICADA N 2
Ciclo 2021-II

Alumno: López Salazar Claudio


Sección:
Profesor: Mag. Ing. Richard N. Copaja Cornejo
Fecha: 19 de octubre de 2021

Instrucciones:

 Las respuestas debe colocarlas en un documento Word, cuyo nombre debe tener el
siguiente formato Apellidos.docx
 Suba este documento a la ruta del aula virtual que el profesor indique.
 ### (reemplazar ### por su número de usuario SAP: LEARN-###)

Indique los siguientes datos (en caso no completar los datos solicitados, se penalizará
con MENOS 3 puntos):
Código de Usuario SAP: LEARN-456
Código de Proveedor: 0000126191
Código de Material: CHL0-1456
1. El área de compras de la empresa CELTEL SAC, desea hacer una solicitud de pedido
del material CHLO1### (usar el material que ya han creado). Registre la solicitud de
pedido en el SAP (2 puntos)

Nota de cabecera Solicitud de ofertas para comprar material CHLO1###


Material CHLO1###
Cantidad 550
Fecha de entrega 1 mes después de hoy
Centro MI00
Almacén TG00
Grupo de compras N00

Indique el Número de solicitud de pedido: 0010001321


2. El área de compras de CELTEL SAC contacta a 3 proveedores para una licitación y
desea enviarles una petición de oferta. Elabore las 3 peticiones de oferta con referencia
a la solicitud de pedido del punto 1. (3 puntos)

Fecha de la petición de oferta Hoy


Plazo de la petición de oferta El primer día del próximo mes
Organización de compras US00
Grupo de compras N00
Centro MI00
Licitación LICITA2###
Proveedor1 MidWestSupply
Proveedor2 Spy Gear
Proveedor3 Redwood Kits

Indique Número de petición de oferta 1: 6000003766

Indique Número de petición de oferta 2: 6000003772

Indique Número de petición de oferta 3:  6000003775


3. El área de compras de CELTEL SAC ha recibido las cotizaciones de los 3 proveedores.
Ud. debe actualizar las peticiones de oferta según el detalle siguiente: (3 puntos)

Proveedor1 MidWestSupply
Precio 55 USD
Proveedor2 Spy Gear
Precio 65 USD
Proveedor3 Redwood Kits
Precio 75 USD
4. Capture la pantalla del cuadro comparativo de las ofertas anteriores. (0.5 punto)
Indique al proveedor ganador (debe seleccionar el de menor precio). (0.5 punto)
Realice el rechazo para las peticiones de ofertas que correspondan. (1 punto).

El ganador: 6000003766
5. Ud. como parte del equipo del área de compras de CELTEL SAC debe generar un
pedido basado en la petición de oferta adjudicada en el ejercicio anterior. Indique el
Número de pedido generado (4 puntos)

Datos del material Act.info (Check)


Cantidad reparto 1 350
Cantidad reparto 2 200
Fecha de entrega 1 Hoy + 1 Mes
Fecha de entrega 2 Una semana después de la primera
entrega

Nro. de Pedido: ______________

6. Ejecute la entrada de mercancías de la primera entrega del pedido de la pregunta 6 e


indique el Número de documento de material. (1 punto)

1er Nro. documento de material: ____________


Ejecute la entrada de mercancías de la segunda entrega del pedido de la pregunta 6 e
indique el Número de documento de material. (1 punto)

2do Nro. documento de material: ____________

7. Crear las facturas considerando la siguiente información: (2 puntos)

Factura 1
Fecha factura HOY
Importe calcularlo
Texto FACTURA 1###
Factura 2
Fecha factura Hoy
Importe calcularlo
Texto FACTURA 2###

Nro. Factura 1: _____________


Nro. Factura 2: _____________
8. Finalmente, Contabilizar el pago a proveedor (1 punto)

Fecha documento HOY


Cuenta (Datos bancarios) 100000
Importe (Datos bancarios) Importe Total
Cuenta (Selección de partidas abiertas) Código proveedor

Nro. Documento de pago: ______________

Capture la pantalla del documento financiero de la 1ra entrega y de la 2da entrega. (1


punto)

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