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En administración de empresas el "sistema de control interno" es un conjunto de
áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y
el control en el interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de
las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de
efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida
de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su
producción. Entre las responsabilidades de la gerencia están:
Índice
1 Estructura
2 Actividades
2.1 Indicadores
3 Control Interno en la Auditoria Financiera
4 Véase también
5 Referencias
Estructura
Las áreas de gestión incluyen actividades o grupos de actividades que contribuyen
al logro de los objetivos empresariales. Tales áreas son:
Directiva
Producción
Mercadeo
Investigación y desarrollo
Personal
Finanzas
El sistema de control interno está íntimamente ligado al sistema decisorio, de tal
manera que el gerente recibe datos de sus directivos que gestionan y del sistema
financiero. Se encuentran criterios de efectividad en la estrategia de la empresa y
las ventas como el coeficiente egreso / ingreso.
Actividades
Las acciones efectivas son aquellas que mantienen un equilibrio entre la eficacia y
la eficiencia, entre la producción de los resultados deseados y los medios que se
utilizan para lograrlos. Todas las actividades de una compañía se traducen en
dinero en efectivo en algún momento.
La rotación de inventarios
La rotación de activos totales
La rotación de activos fijos
La rotación de cuentas
El periodo promedio de cobro
Abarcan cambios en la empresa
Áreas de trabajo
Control Interno en la Auditoria Financiera
El control Interno en una entidad en el área financiera contable, es una de las
herramientas más esenciales para mantener la fidelidad de los Estados Financieros
en óptimas condiciones.
Véase también
El RFID como ayuda para el control interno de las compañías
El RFID Data Suite como software para la gestión de activos y control de la
trazabilidad interna
Ley de Control Interno de OCPLA
El control. Algunas consideraciones legales y filosoficas (2016) de Lino Morales,
Buenos Aires: Editorial Dunken