Está en la página 1de 7

Tarea virtual 6.

Nombre : Pablo Muñoz Oberg.


Asignatura : Sistema gestión en seguridad y salud ocupacional.
Docente : Sebastián Padilla Poveda.
GESTIÓN DE RIESGOS (IPER).
Como los accidentes surgen por la interacción de los trabajadores con el entorno
de trabajo, hay que examinar cuidadosamente ambos elementos para reducir el
riesgo de lesiones. Éstas pueden deberse a las malas condiciones de trabajo, al
uso de equipos y herramientas inadecuadamente diseñadas, al cansancio, la
distracción, la inexperiencia o las acciones arriesgadas.

El Mapa de Riesgo es un plano del proceso laboral que incluye los diferentes
riegos que existen a lo largo del proceso productivo, así como su magnitud, los
daños a la salud que producen dichos riesgos y las medidas de prevención que se
adopten. Constituye una herramienta gráfica elemental para el personal
operacional, brindando información básica en el estudio de la salud laboral,
permite la identificación, evaluación y control de los riesgos, así como determinar
la morbilidad de éstos.

El objetivo del proceso para identificar y evaluar riesgos es obtener un


conocimiento detallado acerca de los tipos de sustancias y productos.

“La Identificación y evaluación de riesgos en el trabajo es realizado


de la siguiente manera:
a. ¿Dónde pueden ocurrir accidentes de gravedad (objetos de riesgo)?
b. ¿Qué amenazas pueden existir (peligros)?
c. ¿Qué tipo de accidentes puede ocurrir (tipos de riesgo)?
d. ¿Quién(es) y qué puede resultar afectado y dónde (objetos en
peligro)?
e. ¿Qué daño puede causarse (consecuencias)?
f. La probabilidad más cercana a que ocurra un accidente.
g. ¿Cómo presentar los resultados del análisis?

Identificación de Peligros.
Quesería los volcanes, sus trabajadores y encargados de área, participarán en la
identificación de los peligros asociados a las actividades que realizan teniendo en
cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e instalaciones, materiales,
ambiente de trabajo; a través de la Identificación de Peligros, considerando dentro
de ello: actividades rutinarias y no rutinarias, actividades de todo el personal que
tiene acceso a los lugares de trabajo, así como la totalidad de instalaciones,
equipos, materiales de trabajo, el comportamiento y factor humano.
Evaluación y Control de los Riesgos.
El Comité de Seguridad, Salud Ocupacional procederá a evaluar los riesgos
tomando en cuenta cualquier obligación legal y se establecerán los controles
respectivos a los peligros consolidados a través del registro Matriz de
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos considerando para ello el
registro (Matriz de identificación de peligros) y criterios de probabilidad y severidad
(consecuencia) definidos en la metodología que se describe a continuación:

a. Probabilidad:
La probabilidad se evalúa en función al índice de número de personas expuestas,
índice de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de exposición
al riesgo.

b. Consecuencia:
Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la
naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla que se
presenta a continuación:
Matriz de riesgos.

CONTROLES
OPERACIONES
A. Eliminación
B. Sustitución
C. Control Operativo
D. Controles
Riesgo o
Administrativos
incidente
E. Equipo de
Protección Personal
Nivel
actividades Peligros. P C MR. significativo Frecuencia responsabilidad P C M Nivel
R significativo
Trabajo rutinario Agentes biológicos Exposición a
De oficina (virus, bacterias, agentes
hongos, biológicos
infecciones) (bacterias, 3 6 18 tolerable C. Realización de orden Diariamente Encargado de 3 4 12 trivial
hongos, etc) y aseo área administra-
tivo
Energía eléctrica Contacto con
energía 3 8 24 moderado D. Inspecciones a semestral Encargado de 3 6 18 tolerable
Contacto con eléctrica. instalaciones área administra-
energía eléctrica tivo
8
MODERADO
Inspecciones a
instalaciones

Jefes de Distrito
6
TOLERABLE
Peligro de
incendio o Incendio 3 8 24 Moderad o D. Capacitación uso y semestral Asesor en 3 6 18 tolerables
explosione manejo de extintor prevencion

Bodega Desorden y Golpeado


desaseo Contra Encarado de la
objetos o bodega.
equipos 3 4 12 trivial C. Realización de mensualmente
orden y aseo
3 4 12 Trivial

Ordenar y
trasladar Almacenamiento Caída de
materiales inadecuado materiales 3 6 18 tolerable D. Inspecciones a Mensualmente Encargado de 3 4 12 trivial
almacenado instalaciones bodega
o trasladado
producción Agentes biológicos Contagio de
(virus, bacterias, virus hanta 5 8 40 importante E. uso de EPP Cada vez Jefe de área de 3 8 24 moderado
hongos, producción
infecciones)
producción Ruido excesivo Exposición al 5 6 30 MODERADO E. uso de EPP E. uso de EPP Jefe de área de 3 8 24 moderado
ruido producción
EPP
vez
grupo
6
TOLERABLE
Producción Equipos y Falla o fatiga 3 8 24 moderado C. Inspecciones de Cada vez Asesor en 3 6 18 moderado
elementos en de materiales seguridad prevención
movimiento
Producción Productos Exposición a importante Capacitación en riesgos Bi anual APR 3 8 24 moderado
químicos gases 5 8 40 quimicos
químicos
producción Deficiencia de Golpeado po 5 6 30 Moderado Uso de luz artificial Cada vez Jefe de área 3 6 18 Tolerable
iluminación
CONSECUENCIA: PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:
Magnitud o severidad del daño en que pueden incurrir los accidentes Probabilidad en que ocurre o se repite un evento que ésta asociado a un riesgo
Ligeram ente dañino. V = 4 Baja. V = 3
Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones, Polvo en los Ojos, Erosiones Leves. El incidente ha ocurrido una vez o nunca ha ocurrido en la empresa, en el periodo de 1 año.
Daños (=< US$ 500 ; $ 325.000) Media. V = 5
Dañino. V = 6 El incidente ha ocurrido entre 2 a 10 veces en la empresa, en el periodo de 1 año.
Lesiones que requieren tratamiento medico, esguinces, torceduras, quemaduras. Alta. V = 9
Tratamiento de primeros auxilios reiterados, erosiones profundas, quemaduras menores.
Daños entre (US$ 501 - US$ 5.000; $ 325.650 - $3.250.000) El incidente ha ocurrido sobre 10 veces en la empresa, en el periodo de 1 año.
Extrem adam ente dañino. V = 8
Fatalidad - Para/Cuadriplejía - Ceguera
Incapacidad permanente, amputación, mutilación, Fracturas, Dislocación, Laceración que requiere suturas.
Daños Importantes (US$ > 5.001 ; > $ 3.250.650)

CRITERIOS PARA ESTABLECER GRADOS DE ATENCIÓN GRAVEDAD

No debe com enzar ni continuar el trabajo hasta que no se elim ine o reduzca el PROBABILIDA LIGERAMENTE EXTREMADAM
INTOLERABLE 72 DAÑINO
riesgo. Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo. D DAÑINO ENTE DAÑINO

El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o


elim inarlo. Los controles deberán orientarse a aislar el riesgo, m antener
IMPORTANTE com probaciones o m onitoreo periódico. El periodo de atención o control debe Riesgo Riesgo
BAJA Riesgo Trivial
40 - 54 ser antes de 1 m es o los indicados en el Plan de PRP o en los Procedim ientos/ Tolerable Moderado
Instructivos de Trabajo. Deben ser controlados hasta que su nivel de riesgo baje
a m oderado.

El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o


elim inarlo. Los controles deberán orientarse a aislar el riesgo, m antener
MODERADO com probaciones o m onitoreo periódico. El período de atención o control debe Riesgo Riesgo Riesgo
MEDIA
24 - 36 ser antes de 60 días 2 m eses o los indicados en el Plan de PRP o en los Tolerable Moderado Importante
Procedim ientos/Instructivos de Trabajo. (se perm ite realizar trabajos en
condiciones evaluadas en IPER)
El riesgo debe ser controlado hasta que exista la posibilidad de reducirlo o
elim inarlo. Los controles deberán orientarse a aislar el riesgo , m antener
TOLERABLE Riesgo Riesgo Riesgo
com probaciones o m onitoreo periódico. El periodo de atención o control debe ALTA
18 - 20 Moderado Importante Intolerable
ser antes de 6 m eses o los indicados en el Plan de PRP o en los
Procedim ientos/Instructivos de Trabajo.

TRIVIAL
No se requiere control o m edida específica.
12

También podría gustarte