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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO”


ESCUELA: INGENIERIA CIVIL

HIGIENE Y SEGURIDAD

Estudiante:
Julie Ortiz
C.I: 24862092

Profesor:

FEBRERO, 2022
Fecha: Febrero 2022

PLAN DE EMERGENCIA Versión 1

Página 1 de

Contenido
INTRODUCCIÓN..................................................................................................3
JUSTIFICACIÓN...................................................................................................4
ALCANCE.............................................................................................................4
OBJETIVOS..........................................................................................................4
NORMATIVA.........................................................................................................5
GLOSARIO DE TÉRMINOS.................................................................................5
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD......................................................................6
Evaluación de Riesgos.............................................................................................8
Criterios de evaluación de riesgos........................................................................10
Política de Prevención............................................................................................12
Niveles de Riesgo...................................................................................................13
Planificación de la implantación............................................................................14
Seguimiento y control de medidas correctivas por estándares.........................15
Auditorias................................................................................................................15
TIPO DE OCUPACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS......................15
EXTINTORES PORTÁTILES.............................................................................16
ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.....................................................................16
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN..........................................17
Determinación de la capacidad de aforo..............................................................17
CORREDOR DE ESCAPE.................................................................................17
MEDIOS DE EVACUACIÓN Y SU CAPACIDAD DE AFORO:.........................18
SEÑALIZACIÓN.................................................................................................18
Referencias........................................................................................................19

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PLAN DE EMERGENCIA Versión 1

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INTRODUCCIÓN

La universidad Santiago Mariño es una institución de carácter privado, forma


parte de una red de institutos universitarios y colegios de educación superior
denominados «Complejo Educativo Antonio José de Sucre», se encuentra
emplazada Av. Intercomunal Andrés Bello, Parroquia El Carmen, Municipio Simón
Bolívar, en la ciudad de Barcelona, cuenta con una plantilla laboral entre 0 y 50
trabajadores y lleva más de 30 años en funcionamiento.

Esta universidad ha ido creciendo a través de los años, por lo que en la


actualidad es una de las instituciones universitarias privadas con mayor número de
sedes en todo el país, por lo que deben utilizar estrategias planificadas que le
permitan generar condiciones de seguridad laboral a su plantilla de empleados.

De acuerdo a la Norma COVENIN 2226-90, el Plan de Emergencias es un


procedimiento escrito que permite responder adecuada y oportunamente con
criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los casos de emergencias que se
pueden presentar, mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes
entes participantes que permite controlar y minimizar las posibles pérdidas.

Según dicta la Norma COVENIN 2226-90, todo plan de emergencias deberá


Salvaguardar vidas, Atender a lesionados ante un siniestro, garantizar la
seguridad del personal involucrado en el control de la emergencia, proteger las
instalaciones y bienes materiales, proteger el ambiente y a terceros y restablecer
la normalidad lo más rápido posible.

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El presente plan de emergencia se refiere a la realización del inventario de los


riesgos y amenazas a que están expuestos los trabajadores, bienes, recursos
humanos e intereses que posee la institución.

JUSTIFICACIÓN

Este plan es un procedimiento escrito que permite responder adecuada y


oportunamente ante situaciones de siniestros, con criterios de seguridad,
eficiencia y rapidez ante los casos de emergencias que se puedan presentar,
mediante una acción colectiva, coordinada de los diferentes entes participantes
que permiten controlar y minimizar las posibles pérdidas.

Con la implementación de este plan se busca obtener mayor información sobre


el origen de eventos no deseados, lo cual ayuda a desplegar actividades
acertadas que brinden una respuesta rápida, oportuna y eficaz.

ALCANCE

El siguiente plan de emergencia contempla la evaluación del riesgo, los medios


de protección, un Plan de emergencia escrito y las actividades de implantación del
plan en la institución educativa en las áreas de la facultad de ingeniería, áreas
administrativas, área del rectorado, área de biblioteca y exteriores escaleras y
pasillos.

OBJETIVOS

Diseñar un plan de emergencia para la Universidad Santiago Mariño, que


permita brindar respuesta y minimizar pérdidas humanas y materiales ante
emergencias originadas por incendios, explosiones, inundaciones, sismos,

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situaciones de violencia, vandalismo, actos terroristas, en las instalaciones de la


Universidad.

 Diagnosticar las condiciones inseguras en las instalaciones del instituto


expuesto ante riesgos de incendios, explosiones, inundaciones,
terremoto y riesgos psicosociales.

 Efectuar la revisión de la situación actual de la Universidad en cuanto a


la capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto, revisando los
sistemas de seguridad, vías de escape, salida de emergencia, y
señalizaciones.

 Elaborar un plan de emergencia bajo la norma CONVENIN 2226-90 para


las instalaciones de la universidad Santiago Mariño.

NORMATIVA

Norma COVENIN 2226-90: Guía para la elaboración de Planes para el Control


de Emergencias.

Norma COVENIN 810-87: “Guía instructiva sobre medios de escape”

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Áreas de Seguridad: Es toda área especialmente designada, libre de la acción


directa de la emergencia en la cual se concentra el personal para proteger su
integridad física.

Emergencia: serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e


imprevistamente, que podrían originar daños a las personas, propiedad y/o al
ambiente y que demandan acción inmediata.

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Inundación: Causada por crecida de arroyos o ríos, o roturas de conducciones.

Riesgo Social: Intrusismo, disturbios, sabotaje, robo, amenaza de bomba, etc

Terremoto: Los terremotos suelen producirse sin previo aviso, afectando a


comunidades enteras e inutilizando los servicios comunales que pudieran ser
utilizados en la prestación de asistencia.

Focos de peligro: Se define como foco de peligro a aquel lugar de la institución


o actividad de la misma que por sus características esté sometido a un riesgo
mayor que pueda manifestarse causando consecuencias graves a las personas o
a la propiedad

Plan de control de emergencia: Es el procedimiento escrito que permite


responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, eficiencia y
rapidez ante los casos de emergencias.

Riesgo: Es la evaluación de la posibilidad de incendio o explosión en función de


la combustibilidad de los materiales, facilidades de propagación de incendio
generación de humo y vapores tóxicos. (COVENIN 810-98).

Tiempo de Desalojo: Es el tiempo requerido para desalojar o llevar a un lugar


seguro la carga de ocupación. (COVENIN 810-98).

Vía de Evacuación: medio destinado a que los ocupantes de un edificio o


recinto puedan desalojarlo en caso de emergencia, saliendo al exterior accediendo
a un lugar suficientemente seguro.

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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

En este punto se menciona el empleo del cuestionario para la identificación de


factores de riesgo en los puestos de trabajo, por lo que se evalúa el diseño del
puesto de trabajo, las condiciones ambientales (Temperatura, humedad, corriente,
iluminación, limpieza, implementos de trabajo y de protección), los equipos de
protección personal (acceso, frecuencia de sustitución, uso), carga física y
manipulación manual de cargas, trabajos con pantallas de visualización de datos,
Factores psicosociales, entre otros factores de seguridad y prevención laborales.
Una vez conocidos los riesgos se realiza una categorización.

Al identificar los peligros existentes en el lugar de trabajo, se logra evaluar los


riesgos asociados a ellos, con el propósito de determinar las medidas que deben
tomarse para proteger la salud y seguridad de los trabajadores.

Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de


actividades de trabajo. Una posible forma de clasificar las actividades de trabajo
es:

 Áreas externas a las instalaciones.


 Trabajos planificados y de mantenimiento.
 Tareas definidas en áreas de oficina.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener información, entre
otros, sobre los siguientes aspectos:

 Tareas a realizar, duración y frecuencia.


 Lugares donde se realiza el trabajo.
 Quién realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.

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 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de


trabajo.
 Formación que han recibido los trabajadores sobre la ejecución de
sus tareas.
 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo en
Instalaciones y equipos de oficina utilizados.
 Instrucciones para el funcionamiento y mantenimiento de las
instalaciones de la universidad.
 Energías utilizadas.
 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Evaluación de Riesgos

La evaluación de riesgos, al igual que la planificación preventiva, son clave para


establecer el plan de riesgos a partir de una evaluación inicial de manera general
en todos los puestos de trabajo y de manera específica a cada tarea; dicha
evaluación debe mostrar la situación real de la universidad. Se aplica el método
FINE, para valoración del nivel de los riesgos mediante fórmulas matemáticas;
desarrollado por William T, que es la siguiente:

GP = C x E x P

 Las Consecuencias (C)


 La Exposición (E)
 La Probabilidad (P)

Consecuencia (C): Se define como el daño debido al riesgo que se considera,


incluyendo desgracias personales y daños materiales. Los valores numéricos

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asignados para las consecuencias más probables de un accidente se pueden ver


en el cuadro siguiente:

Tabla 1. Valoración de consecuencias


Valor Consecuencias (Resultado más probable de un accidente potencial)
a. Varias muertes; daños superiores a 50 millones USD (232.000.000
50 Bs).
b. Muerte: daños de 10 (60.101.000, 21 Bs) a 50 millones USD
25 (232.000.000 Bs)
c. Lesiones extremadamente graves (amputación, incapacidad
15 permanente) daños de 100.000 USD (60.101.000, 21 Bs ) a 10
millones (60.101.000, 21 Bs )
5 d. Lesiones con baja, daños hasta 100.000 USD (60.101.000, 21 Bs)
1 e. Heridas leves, contusiones, golpes, pequeños daños
Fuente: Datos extraídos del (NTP 101, 1984) con valores supuestos para esta actividad

Exposición (E): Se define como la frecuencia con que se presenta la situación


de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia
del accidente. Mientras más grande sea la exposición a una situación
potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación.

Tabla 2. Valoración de la exposición


Valor -Exposición (Frecuencia con que ocurre la situación de riesgo)
10 a. Continuamente (o muchas veces al día)
6 b. Frecuentemente (aproximadamente una vez al día)
3 c. Ocasionalmente (de una vez por semana a una vez al mes).
1 d. Raramente (se sabe que ocurre).
0.5 e. Remotamente posible (no se sabe que haya ocurrido).
Fuente: Datos extraídos del (NTP 101, 1984)

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Probabilidad (P): Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez


presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completa
del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias.

Tabla 3. Valoración de probabilidad

Valor Probabilidad (Probabilidad de que la secuencia de accidente se


complete)
10 a. Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo
tiene lugar.
6 b. Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad
de ocurrencia del 50%
3 c. Sería una secuencia o coincidencia rara: 10%.
1 d. Sería una coincidencia remotamente posible. Se sabe que ha
ocurrido: Probabilidad 1%.
0.5 e. Nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero
concebible
Fuente: Datos extraídos del (NTP 101, 1984)

Criterios de evaluación de riesgos

La universidad sostiene cinco criterios para la evaluación de riesgos:

1. La evaluación no sirve para determinar si los riesgos son aceptables o no.


La regla básica es la eliminación del riesgo siempre que sea posible. Esa
posibilidad deberá establecerse desde un punto de vista técnico
independientemente de su efecto en la rentabilidad financiera de la
institución.

2. La evaluación de riesgos no equivale a presentar un “certificado de


conformidad” de la institución. No debe ser una gestión administrativa

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destinada a complacer a la Inspección de Trabajo o a las entidades


aseguradoras. La legislación existente debe constituir el mínimo que
siempre habrá que respetar.

3. La evaluación de riesgos es una instantánea tomada en un momento


determinado. Debe llevar a un plan de acciones preventivas. Tanto la
evaluación inicial como el plan de acción deben ser reexaminados
regularmente (cada año) y cuando aparezcan nuevas circunstancias
(adelantos tecnológicos, quejas de los trabajadores, nuevas informaciones
sobre riesgos para la salud, cambios en la legislación, etc.)

4. La evaluación de riesgos es un instrumento para el debate trabajador/


empresario, para confrontar prioridades e identificar claramente las
necesidades en materia de salud.

5. La evaluación de riesgos debe producir debate público fuera de la empresa,


basado en compartir los problemas y experiencias.

La autoridad máxima de la universidad deberá garantizar que cada trabajador


reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los
equipos de trabajo.

El papel fundamental de los sindicalistas es compartir las experiencias


fragmentadas de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo para poder
realizar una triple transformación:

• Hacer visible lo invisible; en cuanto a lo referente a la información, consulta y

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participación de los trabajadores, se adoptarán las medidas adecuadas para


que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación
con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el
trabajo, tanto aquellos que afecten a la institución en su conjunto como a cada
tipo de puesto de trabajo o función. b) Las medidas y actividades de protección
y prevención aplicables a los riesgos identificados.

• Dar un sentido colectivo a lo que se percibe como un sufrimiento personal; se


deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de
todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud emocional en el
trabajo según la ley vigente.

• Formular una estrategia colectiva para transformar la percepción de los riesgos


en acciones preventivas. Los trabajadores tendrán derecho a efectuar
propuestas a la autoridad máxima, así como a los órganos de participación.

• Además de la formación, del Comité de Seguridad y Salud, que es el órgano


paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica
de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Los
trabajadores se constituirán en un Comité de Seguridad y Salud en la empresa
que cuenten con 50 o más trabajadores.

• Las competencias serán: Participar en la elaboración, puesta en práctica y


evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa,
además de promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la
efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la institución la mejora de las
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

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Política de Prevención

• La Universidad Santiago Mariño, en el afán de promover y proteger la salud del


personal de servicio, de las empresas contratadas, así como los ciudadanos a
los que prestamos los diferentes servicios, asume, se responsabiliza y fomenta
la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en cualquier actividad
que realice y en todas las decisiones que se adopten por los distintos niveles
de la institución.
• Nos comprometemos a implantar y desarrollar dentro de nuestra línea
estratégica un Sistema de Gestión de Prevención De Riesgos Laborales, bajo
la Norma COVENIN 2226-90, integrado de forma eficiente en todas nuestras
actividades y decisiones, implicando a todos los niveles jerárquicos de la
institución y demás partes interesadas, buscando con él la mejora continua de
las condiciones laborales del personal de servicio y de quienes nos rodean, la
satisfacción del alumnado, el desarrollo sostenible y el respeto al
Medioambiente.
• Un trabajo bien hecho sólo se considerará como tal cuando esté realizado en
adecuadas condiciones de seguridad y salud, por tanto, garantizamos los
medios para proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables
para la prevención de daños y deterioro de la salud relacionados con el trabajo,
acorde con el contexto y naturaleza de los riesgos y oportunidades para la
seguridad y salud en el trabajo.
• Para la materialización de esta Política de Prevención de Riesgos resulta
imprescindible la identificación, evaluación y cumplimiento de la legislación en
materia de seguridad y salud laboral, de los requisitos de la Norma COVENIN
2226-90, y de otros requisitos relacionados.

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Niveles de Riesgo

Tabla 4.Niveles de riesgo

Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo ALTO


Intervención a corto plazo MEDIO
Intervención a largo plazo o riesgo tolerable BAJO

Fuente: Elaboración propia

La zona codificada con color rojo indica aquellos riesgos de seguridad


operacional evaluados en el nivel alto son inaceptables en todas circunstancias,
por lo que la empresa requiere llevar estos riesgos a las regiones tolerable o
aceptable. Los riesgos de seguridad operacional evaluados en la región medio,
codificado con el color amarillo, son aceptables siempre y cuando las estrategias
de mitigación ya existentes garanticen que, en la medida previsible, la probabilidad
o gravedad de las consecuencias de los peligros se mantienen bajo control de la
institución.

Los mismos criterios de control se aplican a los riesgos que inicialmente


corresponden a la región riesgo alto y son mitigados a la región bajo codificado
con el color verde.

Cada uno de los riesgos se analizan de manera individual para obtener la


medida de control eficaz y asegurar el bienestar de cada trabajador. Para eliminar
o reducir riesgos identificados se considerar la jerarquía de las medidas de control,
por lo tanto, para la implementación de controles se respeta el siguiente orden
Controles de ingeniería, Controles administrativos y Equipo de protección
personal. Cuando el riesgo no se puede eliminar o reducir de manera considerable

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con la implementación de un control de ingeniería, se procede a aplicar un control


administrativo y si la amenaza aún continua presente, se debe utilizar equipo de
protección personal.

Planificación de la implantación
Carta Gantt
Nombre del Proyecto Plan de prevención
Responsable Jefe de prevención
Fecha de inicio 20 septiembre
Fecha de término 20 Diciembre
Duración en días 91 días
Sema1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

N Inicio Termin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Tarea Responsable a
°
Gerencia
Reunión Administrativa-
1 20 feb 20 feb
gerencia Delegados
Prevención
Identificación de Delegados
2 21 feb 25 marz
vulnerabilidades Prevención
Clasificación Control de 27
3 2 abril
de los riesgos ingeniería marzo
Control de
4 Diseño de plan 3 abril 4 abril
ingeniería
Control
5 Diseño de plan 5 abril 8 abril
administrativo
Desarrollo de
programa de
Control de
6 actividades. 9 abril 22 abril
ingeniería
Inspección de
seguridad
25
7 Capacitación Prevención 25 abr
abr
Evaluación del 26 30
8
cumplimiento mayo May
Prevención y
01
9 Resumen control de
junio
10 jun
ingeniería
1 Auditoría Interna
11 jul 20 jul
0 e Informe final

Fuente: Elaboración propia

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Seguimiento y control de medidas correctivas por estándares

El riesgo será nuevamente valorado después de haber sido implementado un


control de ingeniería, administrativo o equipo de protección personal; y si fue
mitigado aparecerá como riesgo aceptable en la matriz.

Si se ha implementado un control para mitigar el riesgo, pero en el seguimiento,


el riesgo no clasifica como aceptable, debe ser propuesta una nueva medida
correctiva.

Auditorias

Las auditorias, externas e internas, deben formar parte del seguimiento de la


evaluación y gestión de riesgos. Al aplicar una auditoría los trabajadores de la
fábrica poseen un instrumento para valorar y reflejar la eficiencia del plan para la
prevención de riesgos, además de detectar las deficiencias. Esto con el objetivo
de perfeccionar el plan, y llevar la seguridad industrial a un camino de mejora
continua.

TIPO DE OCUPACIÓN Y ANÁLISIS DE POSIBLES RIESGOS

Tratándose de un local dedicado a la enseñanza educativa con un área


administrativa y oficinas en donde la mayoría de los ambientes tienen una mínima
carga de siniestros, el tipo de riesgo corresponde a la clasificación de Riesgo
Ordinario.

El equipamiento de seguridad contra incendios del local será implementado de


acuerdo a las exigencias del Reglamento Nacional de Edificaciones y demás
aspectos normativos citados líneas arriba.

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El edificio contará con un Sistema de Detección y Alarma Centralizado con


cobertura integral, los mismos que estarán estratégicamente ubicados en las
áreas de la zona administrativa y exteriores, pasillos, oficinas, áreas comunes y
estacionamiento del local, los cuales estarán conectados y monitoreados desde la
Central de Alarma Contra Incendios, ubicada en la secretaría.

EXTINTORES PORTÁTILES

Los extintores estarán instalados en soportes metálicos adosados a la pared a


una altura no mayor a 1.50 medidos desde el piso hasta la parte superior del
extintor de acuerdo a la normativa. En total el local contará con un total de 2
extintores portátiles de 6 Kg. cada uno y estarán ubicados en lugares estratégicos
según lo estipulado en la Norma Técnica. La totalidad de extintores cada cierto
tiempo serán sometidos a mantenimiento y recarga del material extintor.

ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA.

Estos equipos serán instalados con especial énfasis en los corredores,


escalera, salida y demás componentes de evacuación. Cada equipo de
iluminación a baterías deberá ser listadas UL, FM o equivalente, con capacidad de
autonomía para 90 minutos como mínimo. Cada equipo se diseñará para proveer
iluminación inicial en promedio mínimo de 10 lux a lo largo de las rutas de
evacuación medidos en el nivel del piso.

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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN


Determinación de la capacidad de aforo

La capacidad de aforo del local es de 50 ocupantes, la misma que ha sido


determinada en base a la cantidad de ambientes, cada uno de los cuales alberga
a un promedio de 10 ocupantes, tal como se detalla a continuación.

ZONA DE
ÁREA AFORO
EVACUACIÓN
RECEPCIÓN 2 INGRESO PRINCIPAL
OFICINAS
10 INGRESO PRINCIPAL
ADMINISTRATIVAS
VIGILANCIA 8 INGRESO PRINCIPAL
ESCUELA DE
15 INGRESO PRINCIPAL
INGENIERIA
INGRESO PRINCIPAL/
BIBLIOTECA 2
VÍA DE ESCAPE
RESTAURANT 5 VÍA DE ESCAPE
EXTERIORES 8 VÍA DE ESCAPE
TOTAL AFORO 10
Fuente: Elaboración propia

CORREDOR DE ESCAPE

La evacuación del total de ocupantes se efectuará hacia el Ingreso Principal,


por salidas de escape que se encuentran integradas a cada fachada lateral del
recinto, tal como se puede observa en los planos de evacuación, y permite la
evacuación fluida de los integrantes de cada área. El acceso a la escalera se
realiza por una puerta de 1.10 m desde el nivel inferior. La escalera cumple con
las medidas establecidas por el reglamento de edificaciones y solo da acceso a los

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vestidores y vigilancia, para tal caso es considerada como escalera de evacuación


por la distancia de su recorrido es permitido.

MEDIOS DE EVACUACIÓN Y SU CAPACIDAD DE AFORO:

La evacuación es el desalojo o desocupación de las instalaciones de manera


ordenada y segura de las personas que la ocupan, cuando las circunstancias o
causas internas o externas pongan en peligro sus vidas o seguridad.

Para la evacuación de los ocupantes de la mezzanina del establecimiento, se


cuenta con una escalera integrada, con sección de 1.20 m, llevando pasamanos
en ambos lados de la escalera. La evacuación de la totalidad de ocupantes del
local se realizará por la ruta de Evacuación de la misma, que nos conduce con
dirección a la zona de estacionamiento; Así mismo, el local estará señalizado de
forma adecuada y notoria para que cualquier ocupante del local pueda identificar
la salida rápidamente.

Considerando que una persona se desplaza a razón de 1 m/s ocupando un


ancho de 0.60 m; En un tiempo de 1 minuto se podrán evacuar por un módulo de
0.60 m a 60 personas; consiguientemente por un ancho de 1.20 m se podrán
evacuar en 1 minuto a 120 personas; con lo cual, se puede concluir que el local
posee capacidad de sobra para evacuar los 10 Ocupantes.

SEÑALIZACIÓN

La nave industrial estará completamente señalizada con los pictogramas


aprobados en NORMA COVENIN. Las señales tienen un tamaño congruente con
el lugar en que se colocan de tal manera que el símbolo sea identificado desde

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una distancia segura. Entre estas tenemos: Señales direccionales, Salida,


Escaleras Zona Segura en caso de Sismos, Botiquín, Extintores, Riesgo Eléctrico,
Alarma Contra Incendios, Acceso restringido y Zona de reunión.

Referencias

NTP 101. (1984). Comunicación de riesgos en la empresa. Recuperado el


septiembre de 2021, de
https://www.insst.es/documents/94886/326801/ntp_101.pdf/297f1763-317c-
4147-a51f-5b738242aa5f

Siniestros Industriales. (s.f.). Unidad VI Siniestros Industriales y Protección


Personal. En Contenidos y Lecturas de la Unidad VII.

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