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SGSST-PRO-002

IDENTIFICACION DE PELIGROS,
VERSIÓN: 1
EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS FECHA DE EMISIÓN
RR SERVIPH S.A.S
22/09/2017

1. OBJETIVO
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos a los que se encuentran expuestos los
trabajadores, contratistas y visitantes de la empresa RR SERVIPH S.A.S, en el desarrollo de las
actividades, con el fin de determinar los controles necesarios, para su eliminación,
minimización.

2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a los trabajadores, contratistas y visitantes de la empresa RR
SERVIPH S.A.S, en el desarrollo de sus actividades rutinarias y no rutinarias.

3. REFERENCIAS
 NTC OHSAS 18001:2008
 METODOLOGIA GTC 45: 2010

4. DEFINICIONES
Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la empresa, que se ha
planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, es una actividad


que se realiza con una frecuencia mayor a seis meses.

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza de riesgo para determinar el nivel
de riesgo (ISO 31000).

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un


riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Diagnóstico de condiciones de trabajo. Resultado del procedimiento sistemático para


identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligrosos o factores que tienen influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Quedan específicamente incluidos en esta definición:
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Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.

Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Lugar del trabajo. Espacio físico en el que se realiza actividades relacionadas con el trabajo,
bajo el control de la organización (NTC:OSHAS 18001).

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de


incidentes.

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable (1) el conjunto de peligros


detectados y su relación causal con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas
preventivas existentes en el lugar de trabajo.

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo


determinado por el nivel de consecuencia.

Nivel de probabilidad (NP).producto nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el
nivel de consecuencia.

Partes interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado
o por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OSHAS
18001).
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Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a
las personas, o una combinación de estos (NTC-OSHAS 18001).

Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros.

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir


consecuencias.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales


transforman elementos de entrada en resultados (NTC-OSHAS 18001).

Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurran(n) un(os) evento(s) o exposición(es)


peligro(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s)
o las exposición(es) (NTC-OSHAS 18001).

Riesgo aceptable. Riesgo aceptable que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
ocupacional (NTC-OSHAS 18001).

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s) teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(os)
riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OSHAS 18001).
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CONDICIONES GENERALES

El procedimiento deberá ser aplicado cada vez que se cree un nuevo puesto de trabajo o un
nuevo proyecto. Debe ser llevado a cabo por una la persona que coordina el SGSST

5. DIAGRAMA DE PROCESO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES


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Documento
Flujo de proceso Descripción Responsable
Soporte
1. Identificación de las
actividades que desarrolla la
empresa.
1. Visita de
reconocimiento Esta identificación debe Coordinador
incluir actividades rutinarias y Sistema de gestión
no rutinarias,
en seguridad y Contrato de trabajo
comportamiento aptitudes y
factores humanos, peligros salud en el trabajo
de vecindad, infraestructura,
equipos, materiales, cambios
de la organización,
modificación al sistema,
cualquier obligación legal
aplicable,
2. Identificación de riesgos Coordinador
2. Identificación dentro de los procesos y/o Sistema de gestión SGSST-FOR-002
de peligros actividades identificados, en seguridad y Matriz de Peligros
basado en el Anexo 1 de salud en el trabajo
este documento.

3. Identificación de controles Coordinador


3. Identificación
de controles existentes por cada uno de Sistema de gestión SGSST-FOR-002
existentes los peligros identificados, en seguridad y Matriz de Peligros
clasificados por fuente, salud en el trabajo
medio y trabajador.

4. Evaluación y valoración de Coordinador


riesgos en las áreas en las Sistema de gestión
4. Evaluación y
cuales se llevan a cabo los en seguridad y SGSST-FOR-002
valoración de
procesos y actividades. Se Matriz de Peligros
riesgos salud en el trabajo
realizará a través de la
calificación de los criterios
establecidos en el Anexo 2
de este documento.
5. Se definirá el control a Coordinador
aplicar ante el riesgo según Sistema de gestión
5. Definición la evaluación del mismo en seguridad y
controles teniendo en cuenta si este es
salud en el trabajo
Aceptable, No Aceptable y
SGSST-FOR-002
Aceptable con control
especifico, estas medidas de Matriz de Peligros
control se jerarquizaran de la
siguiente forma (eliminación,
sustitución, controles de

6.7.Seguimiento
Actualización
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Documento
Flujo de proceso Descripción Responsable
Soporte
1. Identificación de las
actividades que desarrolla la
empresa.
1. Visita de
reconocimiento Esta identificación debe Coordinador
incluir actividades rutinarias y Sistema de gestión
no rutinarias,
en seguridad y Contrato de trabajo
comportamiento aptitudes y
factores humanos, peligros salud en el trabajo
de vecindad, infraestructura,
equipos, materiales, cambios
de la organización,
modificación al sistema,
cualquier obligación legal
aplicable,
2. Identificación de riesgos Coordinador
2. Identificación dentro de los procesos y/o Sistema de gestión SGSST-FOR-002
de peligros actividades identificados, en seguridad y Matriz de Peligros
basado en el Anexo 1 de salud en el trabajo
este documento.

3. Identificación de controles Coordinador


3. Identificación
de controles existentes por cada uno de Sistema de gestión SGSST-FOR-002
existentes los peligros identificados, en seguridad y Matriz de Peligros
clasificados por fuente, salud en el trabajo
medio y trabajador.

4. Evaluación y valoración de Coordinador


riesgos en las áreas en las Sistema de gestión
4. Evaluación y
cuales se llevan a cabo los en seguridad y SGSST-FOR-002
valoración de
procesos y actividades. Se Matriz de Peligros
riesgos salud en el trabajo
realizará a través de la
calificación de los criterios
establecidos en el Anexo 2
de este documento.
5. Se definirá el control a Coordinador
aplicar ante el riesgo según Sistema de gestión
5. Definición la evaluación del mismo en seguridad y
controles teniendo en cuenta si este es
salud en el trabajo
Aceptable, No Aceptable y
SGSST-FOR-002
Aceptable con control
especifico, estas medidas de Matriz de Peligros
control se jerarquizaran de la
siguiente forma (eliminación,
sustitución, controles de

8. Comunicación
6.deSeguimiento
resultados
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6. FORMATOS

SGSST-FOR-002 Matriz de Peligros


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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE
VERSIÓN: 1
PELIGROS, EVALUACION Y
VALORACION DE RIESGOS FECHA DE EMISIÓN
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Anexo 1. Tabla de peligros


Descripción

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos De seguridad Rendimientos naturales


Gestión organizacional
(estilo de mando, pago, Mecánico (elementos
Postura
Ruido contratación, participación, de máquinas,
Polvos (prolongada,
(impacto inducción y capacitación, herramientas, piezas
Virus orgánicos mantenida, Sismo
intermitente y bienestar social, a trabajar, materiales
inorgánicos forzada,
continuo) evaluación del proyectados sólidos
antigravitacionales)
desempeño, manejo de o fluidos)
cambios)
Características de la
Iluminación organización del trabajo
(luz visible (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja
Bacterias Fibras Esfuerzo Terremoto
por exceso o organización del trabajo, tensión, estática)
deficiencia) demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor
Locativo (Trabajo en
alturas, trabajo en
espacios confinados,
Características del grupo almacenamiento,
Vibración
Líquidos social del trabajo superficies de trabajo
(cuerpo Movimiento
Hongos (nieblas y (relaciones, cohesión, (irregularidades, Vendaval
entero, repetitivo
rocíos) calidad de interacciones, deslizantes, con
segmentaria)
trabajo en equipo) diferencia del nivel)
condiciones de orden
y aseo, caídas de
objeto)
Ricketsias Temperaturas Gases y Condiciones de la tarea Manipulación Tecnológico Inundación
externas vapores (carga mental, contenido manual de cargas (explosión, fuga,
(calor y frío) de la tarea, demandas derrame, incendio)
emocionales, sistemas de
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control, definición de roles


Interfase persona tarea
(conocimientos,
habilidades con relación a
Presión Humos
la demanda de la tarea,
atmosférica metálicos, Accidentes de
Parásitos iniciatica, autonomía y Derrumbe
(normal y no tránsito
reconocimiento,
ajustada) metálicos
identificación de la
personal con la tarea y la
organización
Radiaciones
Jornada de trabajo
ionizantes
(pausas, trabajo nocturno, Precipitaciones (lluvias,
Picaduras (rayos x,
rotación, horas extras, granizadas, heladas)
gama, beta y
descansos)
alfa)
Radiaciones
Jornada de trabajo
no ionizantes
Material (pausas, trabajo nocturno,
Mordeduras (láser,
particulado rotación, horas extras,
ultravioleta,
descansos)
infrarroja)
Fluidos o Disconfort
excrementos térmico
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Anexo 2. Evaluación de riesgos

La evaluacion de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que


ocurran eventos especificos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistematico de informacion disponible.

Determinación del Nivel de Deficiencia

NIVEL
DEFICIENCIA ND SIGNIFICADO

Se ha (n) detectado peligro (s) que determina (n)


como muy posible la generación de incidentes, o la
Muy Alto (MA) 10 eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o
ambos.

Se ha (n) detectado algun (os) peligro (s) que pueden


dar lugar a consecuencias significativa (s) o la eficacia
Alto (A) 6
del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a


consecuencias poco significativas o de menor
Medio (M) 2
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.

No se No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la


Bajo (B) asigna eficacia del conjunto de medidas preventivas
valor existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado
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Determinación del Nivel de Exposición

NIVEL EXPOSICION NE SIGNIFICADO

La situación de exposición se presenta sin


Continua (EC) interrupción o varias veces con tiempo
4 prolongado durante la jornada laboral.

La situación de exposición se presenta varias


Frecuente (EF) veces durante la jornada laboral por tiempos
3 cortos.

La situación de exposición se presenta alguna


Ocasional (EO) vez durante la jornada laboral y por un periodo
2 de tiempo corto.

La situación de exposición se presenta de


Esporádica (EE)
1 manera eventual.
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Determinación del nivel de Probabilidad

NIVEL DE EXPOSICION (NE)


NIVELES DE PROBABILIDAD
4 3 2 1

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M-6

2 M-8 M-6 B-4 B-2

Significado Niveles de Probabilidad

NIVEL
PROBABILIDAD NP SIGNIFICADO

Entr Situación deficiente con exposición continua, o muy


Muy Alto (MA) e 40 deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
y 24 materialización del riesgo ocurre con frecuencia

Situación deficiente con exposición frecuente u


Entr ocasional, o bien situación muy deficiente con
Alto (A) e 20 exposición ocasional o esporádica. La materialización
y 10 del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.

Entr Situación deficiente con exposición esporádica, o bien


Medio (M) e 8 y situación mejorable con exposición continuada o
6 frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o


Entr
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
Bajo (B) e4y
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se
2
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
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Determinación del Nivel de Consecuencias

NIVEL
NE SIGNIFICADO
CONSECUENCIAS

Mortal o
Muerte (s)
Catastrófica (M) 100

Lesiones graves irreparables (Incapacidad


Muy grave (MG)
60 permanente parcial o invalidez)

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización

Determinación del nivel de Riesgo y de intervención


Nivel de riesgo y de intervención NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)
NR = NP X NC 40 - 24 20 - 10 8-6 4-2
I I I II
100 4000 - 2400 2000 - 1200 800 - 600 400 - 200
I I II II 240
NIVEL DE CONSECUENCIAS
60 2400 - 1440 1200 - 600 480 - 360 III 100 III120
(NC)
I II II III
25 1000 - 600 500 - 250 200 - 150 100 - 50
II II 200 III III 40
10 400 - 240 III 100 III100 80 - 60 III 100 IV20

Significado Niveles de riesgo y de intervención


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NIVEL RIESGO
E
INTERVENCIÓ
N NR SIGNIFICADO

4000 Situación crítica suspender actividades hasta que el riesgo este


I
- 600 bajo control. Intervención urgente.

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin


500 -
II embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está
150
por encima de 60.

120 - Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la


III
40 intervención y su rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían


considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
IV 20
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
tolerable.

Aceptabilidad del Riesgo

NIVEL DE
RIESGO SIGNIFICADO

I No aceptable

II - III No aceptable - aceptable

IV aceptable

CONTROL DE NOVEDADES Y CAMBIOS

Fecha Versión No. Modificación

22/09/2017 01 Documento inicial para implementación


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