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CÓDIGO: P-GSST-002

GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN


EL TRABAJO - GSST VERSIÓN: 01

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
DE PELIGROS Y EVALUACION DE PÁGINA: 1 de 7
RIESGOS (IPER)

PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y
EVALUACION DE RIESGOS (IPER)

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA


ELABORADO
SUPERVISOR DE SST
POR:
REVISADO RESPONSABLE DEL
POR: GSST
APROBADO
GERENTE GENERAL
POR:
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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION
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RIESGOS (IPER)

1. OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos en
todas las actividades, procesos, instalaciones y servicios relacionados a la empresa sobre
los cuales se tiene influencia y pueden controlarse, con la finalidad de prevenir daños a la
persona y/o propiedad en el emplazamiento de la empresa.

2. ALCANCE:
Aplicable a todas las actividades y procesos que se realizan en FACTORIA AGROMAR
S.A.C.

3. RESPONSABLE:
El supervisor de seguridad y Salud en el trabajo es responsable de la correcta y eficaz
aplicación del presente procedimiento.

4. REFERENCIA:
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783
Norma Internacional OHSAS 18001:2007

5. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS:
GSST: Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Supervisor de SST: Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.

6. DEFINICIONES:
Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesión humana,
enfermedad, daño a la propiedad, daño al entorno del lugar de trabajo o una combinación
de estos (OHSAS 18001:2007).
Los peligros pueden ser:
 Peligro Físicos; ruido, radiación ionizante, iluminación, vibración, etc.
 Peligros Químicos: sustancia toxicas, polvo, partículas, etc.
 Peligros Biológicos: virus, bacterias, etc.
 Peligros Mecánicos: maquinaria, equipo, fajas transportadoras, etc.
 Peligros Ergonómicos: espacios restringidos, manipulación repetitiva, ubicación, etc.
Riesgo: combinación de la probabilidad que ocurra un hecho peligrosos especificado y sus

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consecuencias.
Exposición al riesgo: el nivel de exposición, es una medida de la frecuencia con la que se da
la exposición al riesgo. Habitualmente vendrá dado por el tiempo de permanencia en área
de trabajo, tiempo de operaciones o tareas, de contacto con herramientas, etc.
Consecuencias: se refieren al resultado de la ocurrencia de un hecho peligroso.
Probabilidad: posibilidad de que el riesgo ocurra.
Incidente: suceso que pudo dar lugar a un accidente o que tuvo el potencial de provocar un
accidente.
Accidente: Suceso no deseado que puede dar lugar a muerte, enfermedad, herida, daño u
otra perdida.

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

A. Identificación de peligros
Cada responsable de área, sus trabajadores y el supervisor de Seguridad y Salud en el
trabajo, participaran en la identificación de los peligros asociados a las actividades que
realizan teniendo en cuenta los siguientes elementos: trabajadores, equipos e instalaciones,
materiales, ambiente de trabajo; a través del formato F-GSST-002
Reporte De Peligros, considerando dentro de ello: actividades rutinarias y no rutinarias,
actividades de todo el personal que tiene acceso a los lugares de trabajo, incluyendo
trabajadores de las contratistas y visitantes; así como la totalidad de instalaciones, equipos,
materiales de trabajo, el comportamiento y factor humano.
Luego de culminada la identificación de peligros, el registro correspondiente será remitido al
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo procederá a consolidar la información de
la identificación de peligros.

B. Evaluación y Control de Riesgos


El JSIG y el Supervisor de Seguridad procederán a evaluar los riesgos tomando en cuenta
cualquier obligación legal y se establecerán los controles respectivos a los peligros
consolidados a través del formato F-GSST-002 MATRIZ DE IPER, considerando para ello el
formato F-GSST-005 reporte de Peligros y criterios de probabilidad y severidad
(consecuencia) definidos en la metodología que se describe más adelante.

ACTUALIZACION DEL REGISTRO MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS,


EVALUACION DE PELIGROS Y SU CONTROL IPERC
Este registro IPER se debe actualizar por lo menos una vez al año y cuando ocurren

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accidentes o incidentes de alto potencial y cuando ocurran cambios en las condiciones de
trabajo.

INDICE DE PROBABILIDAD (IP):


La probabilidad se evalúa en función al índice de número de personas expuestas, índice de
procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de exposición al riesgo, de la
siguiente manera:

Índice de Índice de
Índice de Índice de
Valo personas Capacitación y
Procedimiento Frecuencia de
r Expuestas Entrenamiento
de Trabajo (IPT) Exposición (IF)
(IPE) (ICE)
Personal
Al menos una
Existen, son entrenado.
vez al año (S).
01 1-3 satisfactorios y Conoce el
Esporádicament
suficientes. peligro y lo
e (SO).
previene.
Personal
Existen parcialmente
Al menos una
parcialmente y entrenado,
vez al mes (S).
02 4-12 no son conoce el peligro
Eventualmente
satisfactorios o pero no toma
(SO).
suficientes acciones de
control.
Personal no
entrenado, no Al menos una
conoce el vez al día (S).
03 Más de 12 No existen
peligro, no toma Permanentemen
acciones de te (SO).
control.
El índice de probabilidad se evalúa en función a la suma de los índices

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anteriormente identificados:

Índice de Probabilidad (P)= IPE +IPT+ICE+IF

ÍNDICE DE SEVERIDAD O CONSECUUENCIA (IS):

Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles deben considerarse la naturaleza del
daño y las partes del cuerpo afectadas según la Tabla que se presenta a continuación:

Valor del
Índice de Severidad (IS)
índice
1 (Lesión sin incapacidad / Disconfort / Incomodad)
2 (Lesión con incapacidad temporal / Daño a la salud Reversible)
3 (Lesión con incapacidad permanente / Daño a la salud Irreversible)

Para determinar el valor del riesgo se multiplica el índice de Probabilidad con el índice de
Severidad (Consecuencia), de la siguiente manera:

Riesgo= Índice de Probabilidad (P) x Índice de Severidad (IS)

Con el valor del riesgo obtenido y comparándolo con el valor tolerable, se emite un juicio sobre
la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

VALORACIÓN DEL RIESGO:

MRL Grado de Riesgo Calificación del Riesgo


DE 25 A 36 GRAVE SIGNIFICATIVO
DE 17 A 24 IMPORTANTE SIGNIFICATIVO
DE 9 A 16 MODERADO NO SIGNIFICATIVO
DE 5 A 8 ACEPTABLE NO SIGNIFICATIVO
4 TRIVIAL NO SIGNIFICATIVO
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Consideraciones para la atención de riesgos

No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca


GRAVE el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
No debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el
IMPORTANTE riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de
los riesgos moderados.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo
moderado está asociado con consecuencias extremadamente
MODERADO
dañinas (mortal o muy graves), se precisara una acción posterior
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de
control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan
ACEPTABLE una carga económica importante. Se requieren comprobaciones
periódicas para asegurar que se mantiene la eficiencia de las
medidas de control.
TRIVIAL No se necesita adoptar ninguna acción.

Al determinar controles, se debe considerar la reducción de los riesgos de acuerdo a


la siguiente priorización:

A) Eliminación
B) Sustitución.

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C) Controles de ingeniería.
D) Señalización, alertas y/o controles administrativos.
E) Equipos de protección personal.

8. REGISTROS:

CÓDIGO NOMBRE DEL REGISTRO


F-GSST-005 Reporte de peligro
F-GSST-002 Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgo

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