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Con el propósito de tener un Mejoramiento Continuo del procedimiento de Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno
desea conocer su opinión sobre la ejecución de las Auditorias.
A continuación encontrará una serie de preguntas cuya respuesta se debe señalar con una (X), en una escala de valores
así:
ASPECTOS E B R D
PLANEACIÓN DE LA AUDITORIA
1. ¿La Oficina de Control Interno convoco previamente a reunión a los Auditores Internos
con el fin de revisar lineamientos de coordinación para el desarrollo del ciclo de Auditorias?
EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA
2. ¿El Invima brinda la capacitación adecuada para el inicio de las Auditorias?
3. ¿La Oficina de Control Interno comunica a los Auditores con anticipación el programa de
Auditoria?
4. ¿La Oficina de Control Interno remitió informes y demás información que sirve de
entrada para la ejecución de la Auditoria?
CIERRE DE LA AUDITORÍA
5. ¿La Oficina de Control Interno hizo revisión del acta de cierre antes de la finalización de
la Auditoria?
OTROS COMENTARIOS:
Muchas gracias!!!