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INDICADORES FINANCIEROS
INDICADORES LIQUIDEZ
Razón corriente
En el 2017 los activos corrientes fueron $ 1.353.723, el Podemos observar que en el año 2017 la
inventario saldo en $ 1.302.154 y los pasivos corrientes empresa no pudo mantener el total de sus
fueron de $167.598. obligaciones con el 0.30 y con relación al
Pa2018= $1.344.240 –$1.176.653 / $156.453 =$1.07 2018 alcanzo atender sus obligaciones
corrientes con el 1.07 esto no indica que
Pa2017= $1.353.723 –$ 1.302.154/ $167.598 =$0.30 sus inventarios se encuentran estables.
Razón de efectivo o liquidez
En el 2017 el equivalente a efectivo $ 30.308, y los pasivos Significa que la empresa por cada nuevo
corrientes fueron de $167.598 peso de deuda acorto plazo que tiene en
cuenta con el 0.94 para el año 2018 y 0.19
La2018=$148.580/$156.453=$ 0.94
para el año 2017 en efectivo para serle
La 2017=$30.308/$156.453=$0.19 frente a este caso podemos apreciar que
Capital de trabajo tiene suficiente efectivo para responder a
las obligaciones y si poder pagar a sus
En el 2018 los activos corrientes fueron $1.344.240 y los proveedores y acreedores.
pasivos corrientes fueron de $156.453 y la Utilidad
operacional es $28.160
Interpretación
En el 2017 los activos corrientes fueron $1.353.723 y los
pasivos corrientes fueron de $167.598 y la utilidad
operacional es $23.690 La empresa para cubrir la parte
operacional cuenta con $ 1.187.787 en el
2018 y con respecto al año 2017 cuenta
con $1.186.125, podemos concluir que la
empresa si tiene el dinero suficiente para
Ct2018= $1.344.240 –$156.453 =$1.187.787
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Podemos concluir que en el 2018 el 47.50%
Razón de Deuda de los activos fueron financiados por los
acreedores lo que para el 2017 fue superior
En el 2018 los activos fueron $1.388.012 y los con un 48.46% . Estos porcentajes
pasivos fueron de $659.400.
benefician a los proveedores ya que
En el 2017 los activos fueron $1.383.654 y los representa una protección para sus pérdidas
pasivos fueron de $670.545. si la empresa se declara en quiebra.
Endeudamiento financiero
Para los 2 años la empresa no tuvo
En el 2018 la empresa no tuvo obligaciones obligaciones financieras, lo cual significa que
financieras y los ingresos operacionales fueron de no adquirió deudas con ninguna entidad
$4.834.139. crediticia para cumplir su función y que no
destinó de su flujo de caja ningún monto
En el 2017 la empresa no tuvo obligaciones para cubrir las mismas.
financieras y los ingresos operacionales fueron de
$3.896.399. Interpretación
Rotación de cartera
240.09 veces
Esto nos indica que nuestras mercancías se están
días -> 365 / 240.09= 1.52 días.
convirtiendo en efectivo cada 107 días, sin darnos
Rotación de inventarios una buena rotación con el 3.41 veces que pudo ser
originado por las ventas. Lo ideal seria llevarla a 30
En el 2018 los costos de ventas fueron $ 4.236.329 y dias ya que a mayor rotación mejor gestión de
la cuenta de inventarios fue de $1.176.653. inventarios o de mercancía.
Rm2018= $4.236.329 / [ ($1.176.653+ $1.302.154) / Esto nos indica que la empresa le paga a sus
2 ] = 3.41 proveedores cada 57 dias, podríamos decir que se
encuentra dentro del rango normal de días a
días -> 365 / 3.41 = 107.03 días.
cancelar.
Rotación de proveedores
Margen neto de utilidad La inversión hecha por los socios están generando un
1.74% de la utilidad neta del ejercicio en el año 2018.
En el 2018 la utilidad neta del ejercicio fue de
$12.686 y las ventas netas fueron de $4.834.139
En el 2016 la utilidad neta del ejercicio fue de La inversión hecha por los socios está generando un
3.32% de la utilidad neta del ejercicio en el año 2106.
$23.690 y las ventas netas fueron de $3.896.399
muy bajo de 0.009 lo que representa que la representativa del 8.4% se ha vendido un parte del
empresa nuestro activo no está generando inventario, pero necesitamos buscar una estrategia
ingresos suficientes para la empresa se necesita como ventas a crédito para que nuestro inventario
que el activo tenga mayor movimiento. disminuya. Nuestro pasivo corriente es muy poco
representativos y están muy por debajo de los
Rendimiento sobre el patrimonio (Roe) activos corrientes lo que significa que nuestra
empresa está manejando bien su pasivo
La utilidad neta del ejercicio de la empresa fue de
$12.686 y el patrimonio neto es de $728.612 Análisis horizontal
La sugerencia que le hacemos a la empresa Bimotor concesionaria viendo el análisis general se puede
observar que en el análisis horizontal podemos encontrar que la utilidad del ejercicio de un año a otro a
disminuido y en cuanto a las ventas se han visto perjudicadas , aclarando que se han realizado ventas pero no
ha sido lo esperado por la empresa , se necesita aumentar más las ventas ya que para el año 2016 y 2018 se
pudo evidenciar un aumento de más de 300% en el efectivo y hubo un porcentaje del inventario corriente que
se vendió.
Se necesita aumentar más las ventas , implementando o manejando la financiación a una tasa más baja de
interés y así poder aumentar las ventas, por otro lado también se puede lograr si le damos la oportunidad a
las personas que no tengan vida financiera y que no hayan tenido mucho manejo por parte de créditos
financieros, sería darle un voto de confianza y apoyo para esas personas con el propósito de poder aumentar
nuestras ventas para la empresa Bimotor concesionario , sería lo más factible para que haya más estabilidad en
cuanto a la empresa.