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VERIFICACIÓN
1. Verifica el desarrollo y
Registro de 14 registro de
O3 cumplimiento del proyecto Docente tutor x x
verificaciones verificaciones
del VII ciclo académico.
EVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA
1. Evalúa y presenta el
desarrollo de cumplimiento
del proyecto Prestación de 01 informe Estudiantes
O4 Servicio Social Informe preliminar preliminar Docente Tutor x x
Universitario con el revisado
informe preliminar del VII
ciclo académico.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO-CSSU
ACTIVIDADES PARA EL CICLO VIII:
Cronograma
Objetivo Actividad Indicador Meta Responsable Semanas
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
PLANIFICACIÓN
1. Reciben los
estudiantes las
orientaciones para la
continuidad del proyecto
02 clases
de Prestación de Foro socializado Docente Tutor x x
presenciales
Servicio Social
Universitario, a través de
las tutorías presenciales
O1 N°1 y N°2
2. Continúan la
prestación del SSU en la
población vulnerable y/o
replantean la Estudiantes
Visitas 02 visita x x
continuidad según Docente tutor
necesidad, en
coordinación con el
docente tutor.
EJECUCIÓN
1. Ejecuta las acciones
planificadas en el
proyecto de Prestación 14 registros de
Registro de
de Servicio Social asistencias y 14
O2 asistencias y Estudiantes x x X X x x x x x x x x
Universitario realizadas registro de
ocurrencias
por cada semana, ocurrencias
correspondiente al ciclo
VIII.
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO-CSSU
1. Presenta el informe
de experiencias de la 01 informe de
Informe de
Prestación del Servicio experiencias Estudiantes x
experiencias
Social Universitario evaluado
RECURSOS
Humanos:
1. Estudiante responsable del proyecto
2. Integrantes del grupo
3. Relación de Beneficiarios
4. Docente tutor
Materiales:
1. Encuestas validadas
2. Materiales educativos validados
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO-CSSU
PRESUPUESTO PARA EL CICLO VII
Unidad de Costo Fuente: Fuente:
Objetivos Actividades Cantidad Subtotal
medida unitario estudiantes ULADECH
PLANIFICACIÓN
a. Identificar la problemática 30 30 30 0
a.1. Selección y coordinación con responsables Global 1 10 10 10
a.2. Elaboración, aplicación y tabulación de encuestas Encuestas 1 10 10 10
a.3. Diagnóstico, elaboración y presentación del proyecto documento 1 10 10 10
EJECUCIÓN
b. Desarrollo del proyecto en un semestre académico 35.5 1065 15 1050
b.1. Difusión del proyecto Trípticos 100 0.5 50 50
b.2. Registro de participantes y fotografías Eventos 1 5 5 5
b.3. Ejecución del proyecto Horas 1 10 10 10
b.4. Pago de docentes Horas 30 20 600 600
b.5 Servicios de Limpieza 1 100 100
b.6 Plataforma 1 100 100
b.7 Biblioteca física y virtual 1 200 200
EVALUACIÓN
c. Elaborar informe final 10 10 10 0
c.1. Elaboración del informe final Informes 1 10 10 10
PLAN DE MEJORA
d. Elaborar Plan de mejora 20 20 0
d.1. Evaluar resultados de informe Informe 1 10 10 10 0
d.2. Establecer conclusiones y recomendaciones Informe 1 10 10 10 0
PLANIFICACIÓN
a.1.problemática
a. Identificar la Elaboración de la adenda al Proyecto de SSU. Global 1 10
30 10
30 10
30 0
a.2. Presentación de los resultados e informar la continuación del proyecto Encuestas 1 10 10 10
a.3. Elaborar el cronograma de actividades a de sarrollarse en el VIII ciclo documento 1 10 10 10
EJECUCIÓN
b.1.proyecto
b. Desarrollo del Difusión en
delun
proyecto
semestrea desarrollarse
académico en el VIII ciclo Trípticos 100 0.5
35.5 50
1065 15 50
1050
b.2. Registro de participantes y fotografías Eventos 1 5 5 5
b.3. Ejecución de La continuación del proyecto del VII ciclo Horas 1 10 10 10
b.4. Pago de docentes Horas 30 20 600 600
b.5 Servicios de Limpieza 1 100 100
b.6 Plataforma 1 100 100
b.7 Biblioteca física y virtual 1 200 200
EVALUACIÓN
c.1. Elaboración
c. Elaborar informe final del informe final Informes 1 10
10 10
10 10 0
PLAN DE MEJORA
d.1.de
d. Elaborar Plan Evaluar
mejoraresultados de informe Informe 1 10 10
20 10
20 0
0
d.2. Establecer conclusiones y recomendaciones Informe 1 10 10 10 0
e. Gastos administrativos de la ULADECH 75 75 0 75
e.1. Pago docentes Horas 0 0 0 0 0
e.2. Infraestructura y equipamiento Global 1 50 50 50
e.3. Servicios (agua, luz, etc) Global 1 15 15 15
e.4. Servicio internet Global 1 10 10 10
TOTAL 150.5 1200 75 1125 1200
Nota: El presupuesto es tanto para la modalidad presencial y semipresencial en el ciclo VII y VIII.
FINANCIAMIENTO: El presente proyecto está financiado de acuerdo al cumplimiento de la Ley Universitaria N° 30220 Artículo 125
Fecha:
Revisado por: