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AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

ENERO DICIEMBRE 2016

1.- INFORMACION GENERAL

1.1 Entidad Convocante


Razn Social: Colegio de Psiclogos del Per CDN
RUC: 20147736739
Representante Legal. Dr. Belisario Zanabria Moreno
Domicilio Legal: Av. Mateo Pumacahua N 936, Jess Mara, Lima
Telfono: 332-9582, 330-5231
Portal Electrnico: www.cpsp.pe

2.- ANTECEDENTES

Los Colegios Profesionales son instituciones autnomas de derecho pblico conforme lo


prescribe el Art. 20 de la Constitucin; al amparo del cual ha sido creado el Colegio de
Psiclogos del Per., mediante Decreto Ley 23019 y reglamentada mediante DS. 007-2007-SA.,
con el objeto de representar, velar y organizar a los profesionales del Colegio de Psiclogos del
Per., que ejercen su profesin en el Territorio de la Republica, obteniendo y administrando
recursos de las aportaciones de sus agremiados y otros Ingresos que se genere; siendo facultad
del Consejo Directivo, adoptar acuerdos, conforme lo establece nuestros Estatutos, a fin de
otorgar transparencia, confiabilidad y proporcionar la rendicin de cuentas al Colegio, sobre la
base del sistema de control interno establecido y teniendo en cuenta lo dispuesto por el
Consejo Directivo, se considera oportuno la contratacin de auditoria externa para tal fin.

3.- BASE LEGAL


Decreto Ley N 23019, Ley de Creacin del Colegio de Psiclogos del Per
Decreto Supremo N 018-80-PM, Normas que aprueba el Estatuto del Colegio de
Psiclogos del Per
Decreto Supremo N 007-2007-SA, Reglamento de la Ley N 28369
Acuerdo de Consejo Directivo de fecha 01 de marzo del 2017.

4.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de seleccin tiene por objeto la contratacin de los servicios de Auditora
Financiera, Tributaria -Contable para el Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo
Nacional, para el perodo Enero Diciembre 2016 , de acuerdo a los Trminos de Referencia del
presente proceso de seleccin. La convocatoria se realizar a travs de un proceso de seleccin
para las Sociedades Auditoras Nacionales o Auditores independientes.
5.-PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarn en el plazo de 60 das calendarios.
Dicho plazo constituye un requerimiento tcnico mnimo que debe coincidir con lo establecido en
el expediente de contratacin y el contrato.

6.- CONVOCATORIA

Una firma ser seleccionada mediante Concurso por invitacin siguiendo los procedimientos
descritos en las bases del proceso de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones y
Contrataciones del Colegio de Psiclogos del Per, que se encuentra bajo la siguiente direccin
web:

http:// www.cpsp.pe
Convocatoria Enero 2017

7.- PRESENTACIN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarn en un sobre cerrado y estarn dirigidas al Decano del Colegio
de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional.
Los formatos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar
el sello y la rbrica del postor o su representante legal el designado para dicho fin.

7.1. Contenido de las Propuestas - Documentacin de presentacin obligatoria


1) Carta de presentacin / Declaracin Jurada del postor. Formato N 01.
2) Declaracin Jurada del postor de acuerdo al Formato N 02.
3) Relacin detallada del equipo de trabajo propuesto para la ejecucin del servicio de
auditora, debiendo adjuntar los currculums vitae de cada uno de los integrantes, los
cuales debern tener experiencia no menor de DOS (02) aos en auditora financiera; y del
Jefe del equipo de trabajo, el cual deber tener experiencia mnima de TRES (03) aos en
auditora financiera, capacitacin en aspectos financieros, cursos en contralora General
de la Republica. Los datos consignados en este documento, tendrn la calidad de
Declaracin Jurada.
4) El valor total de la oferta econmica y Carta de Compromiso de Plazo de Ejecucin del
Servicio, de acuerdo al Formato N 03. El monto total de la propuesta econmica y los
subtotales debern ser expresados hasta con dos decimales.
La oferta econmica que supere el valor referencial ser descalificada.
5) Acreditacin de la experiencia laboral de la empresa auditora o auditor independiente
responsable, mnimo 3 aos de experiencia en auditoras financieras, con entidades
pblicas o privadas. Se acreditar con la presentacin de copia de contratos o constancias
de servicios de auditora prestados a entidades pblicas o privadas.
6) Curriculum Vitae del equipo de trabajo a ofertar, debidamente acreditado con copias de
contratos o constancias de servicios de auditoria prestados a entidades pblicas o
privadas.

8.- FECHA LMITE PARA LA PRESENTACIN DE LAS PROPUESTAS


Las Propuestas debern ser entregadas en la direccin especificada a ms tardar el Sbado 11
de Marzo de 2017, hasta las 16:00 horas. La Entidad podr, a su criterio, extender la fecha
lmite para la presentacin de Propuestas mediante una comunicacin a todos los oferentes
invitados, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones sujetos previamente a la fecha
lmite original estarn regidos por la extensin de dicha fecha.

9.- PRESENTACIN TARDA DE PROPUESTAS


Toda Propuesta entregada con posterioridad a la fecha y hora lmite establecida para la
presentacin de propuestas ser rechazada. No se podr modificar ninguna Propuesta con
posterioridad a la fecha lmite fijada para la presentacin de las propuestas.

10.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS


No habr apertura pblica de las Propuestas. La Entidad abrir las Propuestas nicamente en
presencia del Comit de Adquisiciones y Contrataciones del Colegio de Psiclogos del Per
Consejo Directivo Nacional.

11.- ACLARACIN DE LAS PROPUESTAS


A fin de colaborar con el anlisis, la evaluacin y la comparacin de las Propuestas, La Entidad
podr, a su criterio, solicitar al Oferente aclaraciones con respecto a su Propuesta. Tanto la
solicitud de aclaracin como la respuesta debern realizarse por escrito y no se buscar,
ofrecer ni permitir modificacin en el precio o en el contenido de la Propuesta. Se
realizarn aclaraciones de oferta, el da 13 de Marzo de 2017 a las 15:00 horas.

12.- PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA


El periodo de validez ser de setenta das calendario a partir de la fecha de presentacin de
Las propuestas se presentarn en dos (2) sobres cerrados y estarn dirigidas al Comit
Especial del CONCURSO PRIVADO N01-2017-CPSP Primera Convocatoria, conforme al
siguiente detalle:

SOBRE N 1: Propuesta Tcnica. El sobre ser rotulado:

Seores
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTABLE
DIRECCIN
Att.: Comit Especial
CONCURSO PRIVADO N 01-2017 Colegio de Psiclogos del Per
Objeto del proceso:
SOBRE N 1: PROPUESTA TCNICA
NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR

SOBRE N 2: Propuesta Econmica. El sobre ser rotulado:

Seores
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTABLE
DIRECCIN
Att.: Comit Especial
CONCURSO PRIVADO N 01-2017 Colegio de Psiclogos del Per
Objeto del proceso:
SOBRE N 02: PROPUESTA ECONMICA
NOMBRE / RAZN SOCIAL DEL POSTOR

13.- DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas tcnica y econmica se proceder a determinar el


puntaje total de las mismas.
Fecha: Martes 14 de marzo del 2017

14.- REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

En concordancia con el objeto de la convocatoria, podr requerirse, entre


otros, los siguientes documentos:
Copia de DNI del Representante Legal o Auditor independiente responsable;
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa,
de ser el caso;
Copia de la constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente
actualizadas, de ser el caso;
Copia del RUC de la empresa o del auditor independiente responsable;
Cdigo de Cuenta Interbancario (CCI).
De acuerdo al objeto contractual convocado podr requerirse la presentacin
de otros documentos para la suscripcin del contrato, los que debern ser
incluidos en ELCONTRATO.

15.- PLAZO PARA LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deber presentar toda la documentacin requerida para la
suscripcin del contrato en el plazo de 02 das hbiles, de otorgada la Buena Pro. La citada
documentacin deber ser presentada en el domicilio legal del Colegio de Psiclogos del Per
Consejo Directivo Nacional, sito en la Av. Brigadier Mateo Pumacahua N 936, Jess Mara, Lima .
FORMATO N 1

CARTA DE PRESENTACIN Y DECLARACIN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

El que se suscribe,
.........................................................................................................,
identificado con DNI N , RUC ................................., con poder inscrito en la
.................................... N localidad de
.................. en la Ficha N Asiento (de ser el caso), DECLARO BAJO JURAMENTO que
..................... N........... la
siguiente informacin de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razn Social


Domicilio Legal
RUC
Telfono
Pgina Web
E-Mail

Lima,

Firma, Nombre/ Razn Social del Postor


FORMATO N 2

DECLARACIN JURADA DEL POSTOR

Seor:

Decano
Colegio Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional
Av. Brigadier Mateo Pumacahua N 936, Jess Mara - Lima
Presente.-

De nuestra consideracin:

El que suscribe
....................................................................................................................,identificado
domiciliad
con ........................, o DNI N.............................. , con RUC N
, que se presenta
como
e n ........................................................................................................................... .......
..........

postor para la Auditoria Financiera Tributaria Contable perodo Enero Diciembre 2016 del
Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional, declaro bajo juramento:

1) Que me comprometo a llevar a cabo la Auditoria Financiera Tributaria Contable del perodo Enero
Diciembre 2016 de conformidad con lo establecido en los Trminos de Referencia del proceso en
mencin.
2) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del proceso de seleccin.
3) Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento a efectos del
presente proceso de seleccin.
4) Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de seleccin y a suscribir el Contrato, en
caso que resulte favorecido.
5) Que, los datos y las informaciones que a continuacin consigno y que he revisado son verdicas, por
lo cual doy mi expresa aceptacin sin ninguna restriccin respecto a que si alguna informacin
estuviese incompleta y/o discordante con lo real, el Colegio estar plenamente facultado para declarar
invlida la propuesta presentada por mi persona en cualquier etapa del proceso de seleccin o
posterior a l, sea si se hubiera celebrado el contrato correspondiente, sin ningn derecho o reclamo
y/o indemnizacin del postor.

Asimismo, estoy plenamente conforme con esta Declaracin Jurada.

Lima,

Firma, Nombre/ Razn Social del Postor


FORMATO N 3

CARTA DE PROPUESTA ECONMICA Y PLAZO DE EJECUCIN DEL SERVICIO

Seor:

Decano
Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional
Av. Brigadier Mateo Pumacahua N 936, Jess Mara - Lima
Presente.-

De nuestra consideracin,
A continuacin, hacemos de conocimiento que nuestra propuesta econmica es
de 00/100
Soles), por los perodos de Enero Diciembre 2016.
Dicho monto incluye todos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que pueda incidir en
el costo total del servicio.
Asimismo, declaro que mi representada se compromete a ejecutar el servicio materia del
presente proceso, los plazos estipulados en los Trminos de Referencia.

Lima,

Firma, Nombre/ Razn Social del Postor


TRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

AUDITORIA FINANCIERA PERIODO


ENERO DICIEMBRE 2016

I.- ALCANCE Y PERIODO DE LA AUDITORIA

rea Crtica a Evaluar


El servicio de auditoria durante la fase de planeamiento deber efectuar los procedimientos para
identificarlas reas crticas a evaluar, determinando el tipo de pruebas a aplicar las que sern
desarrolladas en el Memorando de Planeamiento.

Tipo de la Auditoria: Auditoria Financiera, Tributaria Contable

Perodo de la Auditoria: Auditoria Financiera periodo Enero Diciembre 2016

Descripcin de las principales actividades bajo examen


Opinin sobre la razonabilidad de los estados financieros.
Revisin de los ingresos por cuotas ordinarias y otros conceptos.
Revisin de los gastos fijos y variables y las obligaciones laborales y tributarias, de ser el
caso.
Diagnstico del Sistema de control interno
Verificacin de los saldos financieros a Diciembre 2016.

II.- OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Objetivo General

El objetivo general de la auditora del Colegio de Psiclogos del Per, es permitir al auditor
expresar una opinin profesional sobre la situacin financiera al cierre del periodo auditado e
informar sobre lo adecuado de los controles internos aplicados por la entidad, as como
informar sobre la aplicacin de medidas correctivas orientadas a implementar las
recomendaciones de auditora anteriores, segn corresponda.

Para lograr el objetivo propuesto, la auditoria debe incluir una planeacin, adecuada, la
evaluacin y prueba de la estructura y sistema de control interno, y la obtencin de evidencia
objetiva y suficiente para permitir a los auditores alcanzar conclusiones razonables sobre las
cuales basar sus opiniones.

Objetivo Especfico de la Auditoria

Emitir una opinin sobre si los Estados Financieros del Colegio de Psiclogos del Per
Consejo Directivo Nacional, presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posicin financiera de acuerdo con las normas Internacionales de
Contabilidad.
Emitir una opinin con respecto a si la Informacin Financiera complementaria
relativa al Colegio de Psiclogos del Per ha sido razonablemente presentada en
todos los aspectos significativos.

Emitir un informe con respecto a lo adecuado de la estructura de control interno de la


entidad. Para esto, el auditor deber evaluar y obtener una comprensin suficiente de la
estructura de Control Interno, evaluando el riesgo de control e identificando condiciones
reportables, incluyendo debilidades materiales en la estructura de control interno, as
como deficiencias y debilidades que no tengan impacto en los estados financieros.

El auditor debe emitir una carta de gerencia en la cual se deben incluir las
recomendaciones requeridas para eliminar o mitigar las debilidades encontradas en
el rea Tesoreria y Contabilidad. De otra, parte debe incorporar las respuestas de la
gerencia del Colegio de Psiclogos del Per sobre cada punto, las medidas
adoptadas para corregir las debilidades encontradas y la fecha estimada para su
implementacin.

rea Crtica a Evaluar

La empresa de Auditoria durante la fase de planeamiento deber efectuar los


procedimientos para identificarlas reas crticas a evaluar, determinando el tipo de
pruebas a aplicar las que sern desarrolladas en el Memorndum de Planeamiento.

Descripcin de las Principales Actividades bajo Examen.

Anlisis, evaluacin, conclusiones y sugerencias sobre las actividades contables del


Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional
Anlisis, evaluacin, conclusiones y sugerencias sobre las actividades tributarias del
Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional
Anlisis, evaluacin, conclusiones y sugerencias sobre los Estados Financieros del
Colegio de Psiclogos del Per Consejo Directivo Nacional.
Revisin minuciosa de los Ingresos por Cuotas Ordinarias, Extraordinarias, Venta de
Formatos, constancias, multas, Congresos y otros conceptos.
Revisin de los gastos fijos y variables y las obligaciones laborales y tributarias, de ser
el caso.
Diagnstico del Sistema de Control Interno.

III.- INFORMES DE AUDITORIA


El servicio de Auditora presentar al Decano del Colegio cuatro (04) ejemplares del Informe
de Auditora Financiera, debidamente suscritos, sellados y visados en cada folio, dentro de los
plazos establecidos en el contrato.

IV.- CARACTERSTICAS DEL TRABAJO

Lugar y fecha de servicio de la auditoria


La auditora se iniciar previa suscripcin del Contrato de Servicios Profesionales y firma del
Acta de Instalacin de la Comisin de Auditoria, en las oficinas del Colegio de Psiclogos del
Per Consejo Directivo Nacional, a ms tardar de 2 das posteriores de la firma del contrato.

Plazo de realizacin de la auditoria


La entrega del Informe Final est programada para 60 das calendarios, dependiendo de la
propuesta adjudicada, segn cronograma del contrato.

Fecha de Entrega de Informacin por parte del Colegio.


La informacin previa que requiera para cumplir con su labor, ser entregada al servicio de
Auditora al inicio del Examen de Auditoria. Dicha informacin estar referida a los Estados
Financieros, notas de los mismos, anlisis de cuentas, conciliaciones bancarias, arqueos de
caja y archivos de la documentacin sustentatoria de las actividades financieras del Colegio.

Costo de la Auditora y Modalidades de Pago

El Colegio abonar la retribucin econmica conforme al siguiente detalle:


25% del importe contratado, al inicio del trabajo de campo, es decir al inicio de la
auditora, incluido la entrega del plan de trabajo.
25% del importe contratado, contra la presentacin del Informe Borrador.
25% del importe contratado, contra la presentacin del (o los) informe (s) final (es), al
trmino del examen de auditora.
25 % del importe contratado, 01 da hbil posterior a la aprobacin del Informe Final
por el Consejo Directivo.

Productos de la Auditoria Externa

Previo al pago de los servicios se verificar el producto entregado por el servicio de


Auditora, los cuales deber incluir el Dictamen de Auditoria sobre la razonabilidad de
los Estados Financieros del perodo Enero Diciembre del 2016.
Deber formularse de acuerdo a las normas de auditora generalmente aceptadas y
contar con el dictamen respectivo, notas a los Estados Financieros y anexos a la
informacin financiera.
Deber estar redactado en un lenguaje sencillo y claro.
Dicho informe estar referida a los Estados Financieros, anlisis de cuentas,
conciliaciones bancarias, arqueos de caja, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
activos fijos, ingresos y gastos.
Dicho informe incluir las Observaciones debidamente sustentadas y cuantificadas, es
decir, sealando el efecto en los Estados Financieros.
Tambin incluir recomendaciones o propondr medidas correctivas, que indiquen
claramente al responsable los responsables de su implementacin o mejora, con
nfasis en los procedimientos, mecanismos y/o tcnicas a utilizarse, que sean
realizadas en el corto plazo y su factibilidad.
Perfil del Servicio de Auditora
* Conformacin del Equipo de Auditoria
El equipo que propone el servicio de auditoria estar compuesto por Contadores Pblicos
Colegiados Certificados y otros especialistas (afines a los objetivos de la presente auditora
financiera), quienes debern contar con experiencia y capacitacin en auditoria, como mnimo
tener tres aos de experiencia en Auditora Financiera. Mnimo 02 profesionales Contadores,
dentro del equipo de trabajo.

* Preparacin del Plan de Auditoria y Programa de Auditoria


El servicio de auditoria deber preparar su Plan de Trabajo y Programa de Auditora, y
determinar los objetivos especficos y cronograma de ejecucin del examen.

* Aspectos de Control
Si durante la ejecucin de la auditora se evidenciara indicios razonables de la comisin de
delito as como excepcionalmente, la existencia de perjuicio econmico no sujeto a recupero
administrativo, el servicio de Auditora, en cautela de los intereses del Colegio, comunicar al
Decano los hechos detectados, acompaando la documentacin sustentatoria, para su
evaluacin y acciones pertinentes.
El desarrollo de la Auditora, as como la evaluacin del informe resultante, se debe efectuar
de acuerdo a la normativa vigente, y aquellas que le fueran aplicables por su naturaleza.

*Normas Mnimas a ser aplicadas en la auditoria:


* Normas Contables Nacionales vigentes.
* Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas NAGAs
* Normas Internacionales de Auditora NIAs.

*Representante Legal y Coordinador General


El representante legal de la entidad es el Dr. Belisario Zanabria Moreno y el Coordinador
General durante el perodo que comprende el presente examen de auditora ser
el..
ANEXO N 1 TdR

CALIFICACIN DE LAS PROPUESTAS TCNICAS

La evaluacin y calificacin de las propuestas tcnicas se realizar aplicando los criterios y


factores siguientes:
PUNTAJE MNIMO APROBATORIO, para la apertura de la propuesta econmica: 60 puntos.

DEL SERVICIO DE AUDITORIA: 60 puntos


Experiencia laboral del servicio de auditora participante:

Mayor a 10 aos: 30 puntos


Mayor a 7 aos y menor o igual a 10 aos: 10 puntos
Mayor a 5 aos y menor o igual a 7 aos: 5 puntos

Experiencia y desempeo del servicio de auditora participante:


(Debiendo adjuntar copias de contratos o constancias de liquidacin de contratos)

Experiencia en Auditora en Entidades Pblicas:


Ms de CINCO Contratos: 10 puntos
De TRES hasta CINCO Contratos: 5 puntos

Experiencia en Auditora en Colegios Profesionales:


Ms de CINCO Contratos: 10 puntos
De TRES hasta CINCO Contratos: 5 puntos

Experiencia en Auditora en Entidades Privadas (no Colegios Profesionales):


Ms de CINCO Contratos: 10 puntos
De TRES hasta CINCO Contratos: 5 puntos

PLAZO DE PRESTACIN DEL SERVICIO: 40 puntos


Duracin del servicio de auditora, incluido la entrega del informe final:

Hasta 30 das calendarios: 40 puntos


De 31 a 45 das calendarios: 20 puntos
De 46 a 59 das calendarios: 10 puntos
MTODO DE AUDITORIA

Total Puntaje: 100


Anexos:

a. Formato N 1: Equipo de
Trabajo
b. Anexo N 1 Cronograma de
actividades
FORMATO N 1

EQUIPO DE TRABAJO DEL SERVICIO DE AUDITORIA


N DNI NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PROFESION

ANEXO N 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD CRONOGRAMA
ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO

INICIO DE AUDITORIA

ENTREGA DE BORRADOR

ENTREGA DEINFORME FINAL


CONCLUSION DE CONTRATO

LIQUIDACION DE CONTRATO

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