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Colegio de ingenieros de Venezuela

Departamento de Anlisis y Costos

COSTOS DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES

1.- INTRODUCCIN

El presente documento tiene como objetivo, orientar al usuario en el clculo de los costos derivados de
la prestacin de Servicios Profesionales. Con esta finalidad hay que tener presente los siguientes
puntos:
1.- Se entiende que las empresas de ingeniera poseen la misma estructura de costos que cualquier
otra empresa productora de bienes y servicios.
2.- En tal sentido la actividad de Consultora debe ser una actividad rentable y adecuadamente
remunerada para reclutar, disponer y ofrecer la excelencia profesional del pas; realizar las inversiones
necesarias en las reas de adiestramiento de personal y adquisicin de nuevas tecnologas.
3.- Para efectos del presente documento se entiende por Consultor, la empresa de ingeniera o
Profesional debidamente colegiados que ofrecen servicios de consultara tcnica en la reas de la
ingeniera; y por Contratante, la empresa, institucin o persona que requiera de los servicios del
Consultor.
4.- En vista que las tareas de consultorio son una actividad enmarcada en el rea de bienes y
servicios, se acostumbra a presupuestar dichos servicios en funcin de la cantidad de horas-hombre
que se deben invertir para cumplir con las diferentes tareas y sus objetivos

2.- HONORARIOS PROFESIONALES

Se entiende por Honorarios Profesionales (HP), la cantidad en Bolvares que debe cobrar el Consultor
al Contratante por concepto de actividades relacionas con servicios en el rea de la ingeniera, que
permitan garantizar un servicio completo y competente con la debida garanta.
En tal sentido el monto de dichos honorarios profesionales percibidos por el Consultor debe cubrir los
siguientes puntos:
a.- Todos los Costos y Gastos necesarios para producir el servicio.
b.- Un beneficio o utilidad para el consultor.
c.- Una reserva en dinero para el desarrollo tecnolgico y adquisicin de nuevas tecnologas.
d.- Una reserva en dinero par cubrir el riesgo y prever contingencia.

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3.- MODALIDADES PARA EL COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES

En general el cobro por concepto de HP puede llevarse a cabo bajo dos modalidades:

Valor de los Servicios Profesionales (VSP)


El Valor de los Servicios Profesionales corresponde al valor promedio de los servicios en
base a Bolvares por hora de los diferentes Profesionales que tomaran parte en el
desarrollo del proyecto; en consecuencia el costo total del proyecto se obtiene al
multiplicar el total de horas estimadas o presupuestadas del proyecto por este Valor de
Salario Promedio.

Tarifa Horaria (TH)


La Tarifa Horaria indica el costo en Bolvares por una hora individual de trabajo, segn la
categora o nivel profesional del personal que intervendr en el Proyecto.
Por lo tanto el costo total del proyecto corresponde a la sumatoria de los costos
individuales de las diferentes tareas; los cuales se obtienen al multiplicar la Tarifa Horaria
del personal que realizara la tarea por el nmero de horas que invertir en cumplir dicha
tarea.

3.1.- VALOR DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES (VSP)


El Valor de los Servicios Profesionales (VSP) comprende el valor en Bolvares por concepto del total
de los servicios profesionales del Consultor, y que esta constituido por la suma de las siguientes
variables:

VSP CD CIH GR E
Donde:
CD = Costos Directos:
Es el costo del Personal Facturable (Personal Asignado al Proyecto), Gerentes, Ingenieros, Tcnicos,
Dibujantes, Laboratoristas, etc.; as como, los Costos Asociados al Salario CAS (Prestaciones,
Vacaciones, Utilidades y otros beneficios asociados al salario) de dicho personal.

CD CN CAS
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Clculo del CAS:

CAS = SON LOS COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO BSICO MENSUAL (SBM) DE CADA PERSONA

BENEFICIOS ANUALES LEY ORGANICA DEL TRABAJO


ANTIGEDAD
MESES

NORMAL

ADICIONAL

105

INDEMNIZACIN Y PREAVISO

21
21

52,5

4
45

UTILIDADES

21

15

VACACIONES

21

21

PRESTACIONES

45

FRACCION MENSUAL

30,28%
27,08%
16,67%

DAS
DAS

DAS

6,04%
2,00%

DAS

LEY DE POLITICA HABITACIONAL

TOTAL BENEFICIOS LEGALES

82,07% x mes

BENEFICIOS ADICIONALES SEGN LA EMPRESA


SALUD

MONTO

PRIMA

EMPRESA

SEGUROS PRIVADOS DE VIDA

60.000.000

1,00%

600.000

90%

SEGUROS PRIVADOS DE HCM

120.000.000

9,00%

10.800.000

90%
100%

EXAMEN MEDICO INTEGRAL

500.000

100,00%

500.000

15.000.000

10,00%

1.500.000

MONTO

EMPRESA

CAJAS DE AHORROS

1,00%

100%

FONDO DE RETIRO

2,00%

80%

SEGURO ODONTOLOGICO
CALIDAD DE VIDA

AYUDA DE VIVIENDA

2,57%
46,24%
2,38%
4,28%

60%

0,00%
0,00%
28,54%
11,42%

500.000

BONOS DE TRANSLADO

200.000

OPERATIVO

MONTO

BONOS DE PRODUCCION

4,76%
0,86%
5,71%

1.000.000

PAGO DE COLEGIO PROFESIONAL

15.000

OTROS

100.000

TOTAL BENEFICIOS NO LEGALES

106,74% x mes

CAS=

188,81%

FCAS

1,89

x mes

Clculo del CN:


PERSONAL TECNICO
CD
CARGO

CANT

SBM

NHTA

CAS

(CN + CAS)

ANTIGEDAD

ANTIGEDAD

Bs/hr

AOS

MESES

INGENIERO 10 ASESOR

0,20

8.500.000

1.760

188,81%

167.381

20

240

INGENIEROS P9

CIVIL

0,20

6.200.000

1.760

188,81%

122.089

10

120

INGENIEROS P9

ELECTRICO

0,20

6.200.000

1.760

188,81%

122.089

10

120

INGENIEROS P9

MECANICO

0,20

6.200.000

1.760

188,81%

122.089

10

120

INGENIEROS P9

AMBIENTE

0,20

6.200.000

1.760

188,81%

122.089

10

120

INGENIERO 8

1,94

5.700.000

1.760

188,81%

112.243

108

INGENIERO 7

0,95

5.100.000

1.760

188,81%

100.428

108

INGENIERO 5

1,94

4.000.000

1.760

188,81%

78.767

108

INGENIERO 4

0,95

3.900.000

1.760

188,81%

76.798

60

INGENIERO 3

1,94

3.100.000

1.760

188,81%

61.045

60

INGENIERO 2

1,94

2.500.000

1.760

188,81%

49.230

60

INGENIERO 1

1,90

2.200.000

1.760

188,81%

43.322

24

TECNICO 3

0,20

2.700.000

1.760

188,81%

53.168

10

120

TECNICO 2

2,00

2.200.000

1.760

188,81%

43.322

96

TECNICO 1

3,00

1.800.000

1.760

188,81%

35.445

60

DIBUJANTES 3

1,00

2.500.000

1.760

188,81%

49.230

96

DIBUJANTES 2

2,00

2.200.000

1.760

188,81%

43.322

24

DIBUJANTES 1

2,00

1.800.000

1.760

188,81%

35.445

24

23

ANTIGEDAD PROMEDIO EN MESES:

TOTAL

1.437.504

Bs/hr

CN (PROMEDIO) =

63.193,31

Bs/hr x PERSONA

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CI = Costos Indirectos:
Los Costos indirectos son aquellos en los que incurre el consultor para mantener la operatividad y
disponibilidad de sus servicios de ingeniera y se resumen en:

a.- Dotacin y Operacin de Oficina (Gdo).


b.- Servicios y Suministros (Gss).
c.- Gastos de Personal Administrativo (Gpa).
d.- Gastos Personal Tcnico no Facturable (Gptnf).
e.- Gastos para Desarrollo Tecnolgico (Gdt).
f.- Gastos de Servicios Corporativos (Gsc).
CALCULO DE LOS COSTOS INDIRECTOS
CI = ( Gdo + Gss + Gpa + Gptnf + Gdt + Gsc)
CI =

2.759.913.439 Bs/ao

DETALLE DE LOS COSTOS


GASTOS DE DOTACION Y OPERACIN DE OFICINAS (Gdo)

TOTAL (Gdo)

Bs./AO
67.200.000
0
0
6.000.000
0
11.462.000
204.277.600
7.200.000
50.000.000
300.000
480.000
7.200.000
24.000.000
30.600.000
120.000.000
2.000.000
530.719.600 Bs/ao

TOTAL (Gss)

Bs./AO
66.000.000
54.000.000
27.000.000
28.800.000
6.990.273
20.933.333
4.200.000
38.700.000
80.000.000
26.400.000
3.000.000
356.023.606 Bs/ao

ARRENDANIENTO DE OFICINA PRINCIPAL


INTERESES FINANCIEROS POR ADQUISICION DE OFININA PRINCIPAL
DEPRECIACION DE ACTIVOS DEL LOCAL OFICINA PRINCIPAL
GASTOS DE CONDOMINIO DE OFICINA PRINCIPAL
DERECHO DE FRENTE DE OFICINA PRINCIPAL
DEPRECIACION DE INSTALACIONES Y MOBILIARIO OFINA PRINCIPAL
DEPRECIACION DE EQUIPOS
ARRENDANIENTO DE EQUIPOS
SEGURO DE INCENDIO Y TERREMOTO EQUIPOS E INSTALACIONES
ASEO URBANO
DOTACION DE AGUA
SUMINISTRO ELECTRICO
TELEFONO, FAX,TELEX
LIMPIEZA Y VIGILANCIA DE OFICINAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL LOCAL, EQUIPOS E INTALACIONES
OTROS NO FACTURABLES DIRECTAMENTE AL COMITENTE (CLIENTE)

GASTOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS (Gss)


MATERIALES PARA USO PERSONAL
PAPELERIA DE OPERACIN GENERAL
REVISTAS,LIBROS,PUBLICACIONES,ESPECIFICACIONES,NORMAS
SERVICIOS DE REPRODUCCION NO REMBOLSABLES POR EL COMITENTE
INSCRIPCION Y CUOTAS A SOCIEDADES PROFESIONALES O GREMIALES
ACARREO, TRANSPORTE,VEHICULOS PROPIOS DE LA EMPRESA
SERVICIOS DE CAF, AGAZAJOS Y ATENCION AL PERSONAL
ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION DE USO RUTINARIO DEL PERSONAL
ADIESTRAMIENTO Y FORMACION PROFESIONAL
SERVICIOS DE COMPUTACION EXTERNOS
OTROS NO FACTURABLES DIRECTAMENTE AL COMITENTE (CLIENTE)

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GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (Gpa)

TOTAL (Gpa)

Bs./AO
313.200.000
82.800.000
30.000.000
30.000.000
136.800.000
7.200.000
138.000.000
40.320.000
36.000.000
814.320.000 Bs/ao

TOTAL (Gptmf)

Bs./AO
23.515.909
240.000.000
48.000.000
4.800.000
162.000.000
24.000.000
0
502.315.909 Bs/ao

TOTAL (Gdt)

Bs./AO
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
44.520.000
50.000.000
0
190.520.000 Bs/ao

TOTAL (Gsc)

Bs./AO
25.000.000
15.000.000
8.000.000
18.000.000
0
174.014.324
0
6.000.000
50.000.000
10.000.000
2.000.000
0
8.000.000
25.000.000
25.000.000
366.014.324 Bs/ao

COSTO INDIRECTO (Ggo) =

2.759.913.439 Bs/ao

GERENCIAL NO FACTURABLE COMO PERSONAL TECNICO


ADMINISTRATIVO
CONTABILIDAD
LEGALES INTERNOS FIJOS
SECRETARIAL
SERVICIOS GENERALES
COMPUTACION Y SISTEMAS NO FACTURABLE COMO PERSONAL TECNICO
MENSAJEROS Y CHOFERES
OTROS NO FACTURABLES DIRECTAMENTE AL COMITENTE (CLIENTE)

GASTOS PERSONAL TECNICO NO FACTURABLE (Gptnf )


COSTO DE PERSONAL DISPONIBLE EN ESPERA DE TRABAJOS
PREPARACION DE OFERTAS
ELABORACION DE NORMAS Y PROCEDIMINETOS
ENTRENAMIENTO PROPIO Y DE OTROS COMO INSTRUCTOR INTERNO
PLANIFICACION Y CONTROL NO FACTURABLE AL COMITENTE
PRESENTACIONES TECNICAS AL CLIENTE NO FACTURABLES AL COMITENTE
OTROS NO FACTURABLES DIRECTAMENTE AL COMITENTE (CLIENTE)

GASTOS PARA DESARROLLO TECNOLOGICO (Gdt)


FORMACION ESPECIAL DEL RECURSO HUMANO
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
ADQUISICION DE TECNOLOGIA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD
SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION POR LOS DE MAYOR AVANCE TECNOLOGICO
PAGO DE BONIFICACIONES ESPECIALES A LA EXCELENCIA PROFESIONAL
OTROS ELEM. QUE PERMITAN UN DESARR. TECNOLOGICO PERMANENTE DEL CONSULTOR

GASTOS DE SERVICIOS CORPORATIVOS (Gsc)


LEGALES EXTERNOS
AUDITORIAS EXTERNAS
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL, ERRORES Y OMISIONES
FIANZAS NO REEMBOLSABLES POR PARTE DEL CLIENTE
FINANCIAMIENTO EXTERNO (ENTES FINANCIEROS)
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES
Tasa
FINANCIAMIENTO DE LOS ACCIONISTAS
DONACIONES
PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES
PROMOCION Y VENTAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
MEDICINA CORPORATIVA
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
GASTOS DE REPRESENTACION
RELACIONES PBLICAS

11%

E = Estipendio:
Corresponde a las ganancias del consultor; esta conformado por, el Estipendio Fijo y el Estipendio
Variable.
Estipendio Fijo:
Representa la Ganancia del consultor y debe incluir un margen que tome en cuenta los riesgos y
contingencias inherentes a toda actividad empresarial; as como, una reserva para inversiones en
desarrollo tecnolgico y capacitacin profesional.
Estipendio Variable:
Representa el rendimiento de los Capitales permanentes del Consultor derivados de la relacin
Comercial con el cliente. (Anticipos, Retensiones de Garanta, Inflacin e Impuestos Nacionales).

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CLCULO DEL ESTIPENDIO FIJO (Ef)


G=

15,00%

RC =

5,00%

ID =

3,00%
Ef =

23,00%

Ev =

45,00%

E=

68,00%

CLCULO DE ESTIPENDIO VARIABLE ( Ev )


20,00%
11,00%
14,00%

CLCULO DE ESTIPENDIO ( E )

CLCULO FACTOR DE ESTIPENDIO (FE)


FE =

1,68

GR = Gastos Reembolsables:
Comprenden los costos en los que el Consultor debe incurrir para cancelar los insumos y servicios de
terceros no cubiertos por el consultor, puesto que no forman parte de su rea de trabajo y que deben
ser previamente convenidos por ambas partes.

CANTIDAD

P.U

Bs.

PERSONAS

AL MES

Bs

AO

ALQUILER DE VEHICULOS

0,17

6.000.000

12.000.000

PASAJES AEREOS

450.000

10.800.000

HOTEL

100.000

2.400.000

DESAYUNOS

8.000

192.000

ALMUERZO

15.000

360.000

CENA

8.000

192.000

TASA AEREAS

40.000

960.000

TAXI

50.000

600.000

GASOLINA

28.000

DESCRIPCION

MONTO ESTIMADO AL AO:


FACTOR DE RECUPERACIN (fr):

GR=
GR=

336.000
27.840.000 Bs/ao
1,20
33.408.000 Bs/ao

18.982

Bs/hr

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En resumen el Valor Total de los Servicios Profesionales es:

VSP = VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES (Bs./hrxPERSONA)

CD=
CIH=
E=
GR=

63.193
19.480
42.971
18.982

Bs./hrx PERSONA

VSP=

144.628

Bs./hrx PERSONA

Bs./hrx PERSONA
Bs./hrx PERSONA
Bs./hrx PERSONA

MONTO CONTRATO = N HORAS TOTALES DEL CONTRATO x VSP


HORAS-HOMBRE ESTIMADAS=
VSP=
COSTO DE LOS SERVICIOS PROFESIONAELS=

10.000
144.628

HH/PROYECTO
Bs/Hr*PERSONA

1.446.280.000 Bs

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3.2.- TARIFA HORARIA


Es el valor en Bolvares por hora neta realmente trabajada por el personal tcnico asignado al proyecto
en las tareas de consulta, calculo, diseo, dibujo, etc. Directamente involucrados en el servicio
solicitado; as como, los costos indirectos y Estipendio.

TH= SBMH * FM * FE

FE= FACTOR DE ESTIPENDIO:

Estipendio Fijo:
Representa la Ganancia del consultor y debe incluir un margen que tome en cuenta los riesgos y
contingencias inherentes a toda actividad empresarial; as como, una reserva para inversiones en
desarrollo tecnolgico y capacitacin profesional.

Estipendio Variable:
Representa el rendimiento de los Capitales permanentes del Consultor derivados de la relacin
Comercial con el cliente. (Anticipos, Retensiones de Garanta, Inflacin e Impuestos Nacionales).

CLCULO DEL ESTIPENDIO FIJO (Ef)


G=

15,00%

RC =

5,00%

ID =

3,00%
Ef =

23,00%

Ev =

45,00%

E=

68,00%

CLCULO DE ESTIPENDIO VARIABLE ( Ev )


20,00%
11,00%
14,00%

CLCULO DE ESTIPENDIO ( E )

CLCULO FACTOR DE ESTIPENDIO (FE)


FE =

1,68

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FM=FACTOR MULTIPLICADOR:

El Factor Multiplicador toma en cuenta los costos Directos e Indirectos del Consultor.
CLCULO DEL FACTOR MULTIPLICADOR (FM)
FM=

5,3612

CLCULO DE L
VALORES PARA EL CALCULO

CAS =

188,81%

NHANT =

328

hr/ao

NHTA =

1.760

hr/ao

L=

2,4264

CLCULO DE M
VALORES PARA EL CALCULO

CIH =

19.480

Bs/HH

NHBM =

174

HH/mes

SBMP =

1.751.852

Bs/mes

M=

1,93

Clculo de la Tarifa Horaria:


Al calcular estos factores se puede elaborar una tabla con las tarifas segn el nivel profesional del
personal que intervendr en el proyecto:
4.4.- TARIFA HORARIA (TH Bs/hr)
PERSONAL TECNICO

CARGO

CANT

INGENIERO 10 ASESOR

0,20

INGENIEROS P9

CIVIL

0,20

INGENIEROS P9

ELECTRICO

0,20

INGENIEROS P9

MECANICO

0,20

INGENIEROS P9

AMBIENTE

0,20

INGENIERO 8

1,94

INGENIERO 7

0,95

INGENIERO 5

1,94

INGENIERO 4

0,95

INGENIERO 3

1,94

INGENIERO 2

1,94

INGENIERO 1

1,90

TECNICO 3

0,20

TECNICO 2

2,00

TECNICO 1

3,00

DIBUJANTES 3

1,00

DIBUJANTES 2

2,00

DIBUJANTES 1

2,00

SBM
Bs/mes
8.500.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
5.700.000
5.100.000
4.000.000
3.900.000
3.100.000
2.500.000
2.200.000
2.700.000
2.200.000
1.800.000
2.500.000
2.200.000
1.800.000

CAS
%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%
188,81%

CNM
Bs/mes
8.500.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
6.200.000
5.700.000
5.100.000
4.000.000
3.900.000
3.100.000
2.500.000
2.200.000
2.700.000
2.200.000
1.800.000
2.500.000
2.200.000
1.800.000

NHNM
hr/mes
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147

FM

FE
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36
5,36

1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68
1,68

TH
Bs/HH
521.990
380.746
380.746
380.746
380.746
350.041
313.194
245.643
239.502
190.373
153.527
135.103
165.809
135.103
110.539
153.527
135.103
110.539

23

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Colegio de ingenieros de Venezuela


Departamento de Anlisis y Costos

Para finalizar, el Costo del Proyecto corresponde a la sumatoria de los productos de las Tarifas
Horarias por la cantidad de Horas Hombre que consumirn cada Profesional, para cumplir con las
actividades del proyecto.

CARGO

HORAS

TH
Bs./HH

INGENIERO 10 ASESOR

50

521.990,46

INGENIEROS P9

CIVIL

150

380.745,98

INGENIEROS P9

ELECTRICO

150

380.745,98

INGENIEROS P9

MECANICO

150

380.745,98

INGENIEROS P9

AMBIENTE

300

380.745,98

INGENIERO 8

200

350.040,66

INGENIERO 7

200

313.194,28

INGENIERO 5

200

245.642,57

INGENIERO 4

200

239.501,51

INGENIERO 3

200

190.372,99

INGENIERO 2

1.700

153.526,61

INGENIERO 1

2.000

135.103,41

TECNICO 3

500

165.808,73

TECNICO 2

500

135.103,41

TECNICO 1

500

110.539,16

DIBUJANTES 3

1.000

153.526,61

DIBUJANTES 2

1.000

135.103,41

DIBUJANTES 1

1.000

110.539,16

10.000,00

TOTAL
26.099.523,08
57.111.897,56
57.111.897,56
57.111.897,56
114.223.795,12
70.008.132,49
62.638.855,39
49.128.514,03
47.900.301,18
38.074.598,37
260.995.230,79
270.206.827,17
82.904.367,43
67.551.706,79
55.269.578,28
153.526.606,34
135.103.413,58
110.539.156,57

1.715.506.299,30

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