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DIAGNSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO

MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS










ANDRES BARRAGAN CASTAEDA
SERGIO GIOVANNY CABRERA SIABATO
SEBASTIN DAZ RODRGUEZ
ALBERTO RAL PINZN DAZ
GESTIN INTEGRAL EN LA
INDUSTRIA DE LOS
HIDROCARBUROS
Mayo de 2014
AGENDA
NORMA GTC 45
FLUJO DE TRABAJO
RECORRIDO EDIFICIO CIENCIAS HUMANAS
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
ESCENARIOS DE ANLISIS
CONCLUSIONES
GTC 45 (Segunda actualizacin) ratificada por ICONTEC en 2012-
06-20.
Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/z/sistema-de-la-se%C3%B1al-de-
peligro-31496414.jpg
Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-
Yx7liI/AAAAAAAAHS4/gTKjCsxGRqM/s1600/ALTO+RIESGO.jpg
INTRODUCCION
Fuente: http://thumbs.dreamstime.com/z/resbal%C3%B3n-de-
la-c%C3%A1scara-del-pl%C3%A1tano-16496955.jpg
Fuente:
http://consultoraproactiva.cl/UserFiles/mejoramiento_continu
o_consultora_proactiva.jpg
Procedimiento a ser utilizado en:
Peligros que afecten la SST.
Mejora continua de SG-SST.
Situaciones previas a la
implementacin de cambios.


INTRODUCCION
Metodologa para ayudar a la organizacin.
Identificar peligros en lugar de trabajo.
Tomar decisiones de seleccin.
Comprobar medidas de control.
Acciones de mejora.
Demostrar eficiencia.
Fuente: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTNSANaRhP-6H-
lfhVsAfiZuKDpWcZ6LJylODE2Ds656gZMRRtd
INTRODUCCION
RIESGO Y PELIGRO
Fuente: Modificado de NORMA GTC 45 2012-06-20
Definir instrumento y recolectar informacin
Clasificar los procesos
Identificar los peligros
Identificar los controles existentes
Evaluar el riesgo
Definir criterios para la aceptabilidad del riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
Elaborar plan de accin para control de riesgos
Revisar la conveniencia del plan de accin
Mantener y actualizar
Documentar
Valorar el
riesgo
FLUJO DE TRABAJO
Definir instrumento y recolectar
informacin
Clasificar los procesos y las tareas
Identificar los peligros
Identificar los controles existentes
FLUJO DE TRABAJO
Evaluar el riesgo
Definir los criterios para determinar
la aceptabilidad del riesgo
Definir si el riesgo es aceptable
FLUJO DE TRABAJO
Elaborar el plan de accin para el
control de los riesgos
Revisar la conveniencia del plan de
accin
Mantener y actualizar
Documentar
FLUJO DE TRABAJO
Fuente: Modificado de NORMA GTC 45 2012-06-20
EDIFICIO DE HUMANAS
EDIFICIO DE HUMANAS
Obstruccin de vas
con bicicletas
EDIFICIO DE HUMANAS
Tomas elctricas
daadas o en mal
estado
EDIFICIO DE HUMANAS
Objetos daados con
puntas corto punzantes
EDIFICIO DE HUMANAS
EDIFICIO DE HUMANAS
EDIFICIO DE HUMANAS
Falta de extintores y equipo
contra incendios
EDIFICIO DE HUMANAS
Sealizaciones daadas
EDIFICIO DE HUMANAS
Fosas descubiertas y
sin sealizacin
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
Proceso
Zona/Lugar
Actividades
Tareas
Rutinario (Si o No)
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
Peligro
Descripcin
Clasificacin
Efectos posibles
Controles
existentes
Fuente
Medio
Individuo
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
Evaluacin del riesgo
Nivel de deficiencia
Nivel de exposicin
Nivel de probabilidad
Interpretacin del nivel de
probabilidad
Nivel de consecuencia
Nivel de riesgo
Interpretacin del nivel de riesgo
Valoracin del riesgo Aceptabilidad del riesgo
ITEMS MATRIZ DE RIESGOS
Criterios para
establecer
controles
Numero de expuestos
Peor consecuencia
Existencia de requisito legal
especifico asociado
Medidas de
intervencin
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Controles administrativos,
sealizacin, advertencia

Equipos/Elementos de proteccin
personal

CASO: EXTINTORES
CASO: EXTINTORES
Proceso
Relajacin/Transito
Zona/Lugar
Sala principal
Actividades
Transito y descanso
Tareas
Pausas activas
Rutinario (Si o No)
Si
CASO: EXTINTORES
Peligro
Descripcin
Falta de extintores y equipo
contra incendios
Clasificacin
Condiciones de seguridad
Efectos posibles
Incendios y quemaduras de
cualquier grado
Controles
existentes
Fuente
Ninguno
Medio
Ninguno
Individuo
Ninguno
CASO: EXTINTORES
Evaluacin del riesgo
Nivel de deficiencia 10
Nivel de exposicin 4
Nivel de probabilidad 40
Interpretacin del nivel de
probabilidad
Muy alto
Nivel de consecuencia 100
Nivel de riesgo 4000
Interpretacin del nivel de riesgo I
Valoracin del riesgo Aceptabilidad del riesgo No aceptable
CASO: EXTINTORES
Criterios para
establecer
controles
Numero de expuestos Todos
Peor consecuencia
Muerte o perdidas materiales
totales
Existencia de requisito legal
especifico asociado
Si
Medidas de
intervencin
Eliminacin
Colocar extintores y equipo
contra incendios
Sustitucin
Controles de ingeniera
Controles administrativos,
sealizacin, advertencia

Equipos/Elementos de proteccin
personal

CASO: SEALIZACIONES
CASO: SEALIZACIONES
Proceso Relajacin/Transito
Zona/Lugar Pasillos
Actividades
Movimiento entre
aulas de personas y
objetos
Tareas Desplazamiento
Rutinario (Si o No) Si
CASO: SEALIZACIONES
Peligro
Descripcin
Deterioro y dao de las
sealizaciones informativas o
para casos de emergencia
Clasificacin Condiciones de seguridad
Efectos posibles
Confusin en situaciones de
emergencia y daos por culpa
de esta
Controles
existentes
Fuente Ninguno
Medio Ninguno
Individuo Ninguno
CASO: SEALIZACIONES
Evaluacin del riesgo
Nivel de deficiencia 2
Nivel de exposicin 4
Nivel de probabilidad 8
Interpretacin del nivel de
probabilidad
Medio
Nivel de consecuencia 100
Nivel de riesgo 800
Interpretacin del nivel de riesgo I
Valoracin del riesgo Aceptabilidad del riesgo No aceptable
CASO: SEALIZACIONES
Criterios para
establecer
controles
Numero de expuestos Todos
Peor consecuencia Muerte
Existencia de requisito legal
especifico asociado
Si
Medidas de
intervencin
Eliminacin Cambiar las sealizaciones
Sustitucin
Controles de ingeniera
Colocar protectores a las
sealizaciones
Controles administrativos,
sealizacin, advertencia
Revisin peridica de las
sealizaciones
Equipos/Elementos de proteccin
personal

CASO: MATERIAL PARTICULADO
CASO: MATERIAL PARTICULADO
Proceso Remodelacin
Zona/Lugar Antigua cafetera
Actividades
Remodelamiento
de la planta fsica
Tareas
Construccin de un
muro
Rutinario (Si o No) No
CASO: MATERIAL PARTICULADO
Peligro
Descripcin
Produccin de material
particulado
Clasificacin Qumico
Efectos posibles
Irritacin o afeccin de los ojos o
vas respiratorias
Controles
existentes
Fuente Ninguno
Medio Lonas verdes y cintas de peligro
Individuo Ninguno
CASO: MATERIAL PARTICULADO
Evaluacin del riesgo
Nivel de deficiencia 2
Nivel de exposicin 3
Nivel de probabilidad 6
Interpretacin del nivel de
probabilidad
Medio
Nivel de consecuencia 10
Nivel de riesgo 60
Interpretacin del nivel de riesgo III
Valoracin del riesgo Aceptabilidad del riesgo Aceptable
CASO: MATERIAL PARTICULADO
Criterios para
establecer
controles
Numero de expuestos Todos
Peor consecuencia
Enfermedad o daos a las vas
respiratorias o los ojos
Existencia de requisito legal
especifico asociado
No
Medidas de
intervencin
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Colocar ventiladores y dotar a los
obreros de aspiradoras
Controles administrativos,
sealizacin, advertencia
Sealizaciones de peligro por
material particulado
Equipos/Elementos de proteccin
personal
Mascaras y gafas de proteccin
CASO: AMBIENTE NEGATIVO
CASO: AMBIENTE NEGATIVO
Proceso Estudio
Zona/Lugar Edificio de Humanas
Actividades
Estudio de las ciencias
humanas
Tareas Estudio e investigacin
Rutinario (Si o No) Si
CASO: AMBIENTE NEGATIVO
Peligro
Descripcin
Ambiente y comportamiento
negativo por parte de estudiantes
Clasificacin Psicosocial
Efectos posibles
Cambios negativos u hostiles en el
comportamiento o pensamiento
Controles
existentes
Fuente Ninguno
Medio
Campaas contra el uso de
narcticos
Individuo Ninguno
CASO: AMBIENTE NEGATIVO
Evaluacin del riesgo
Nivel de deficiencia 10
Nivel de exposicin 4
Nivel de probabilidad 40
Interpretacin del nivel de
probabilidad
Muy alto
Nivel de consecuencia 60
Nivel de riesgo 2400
Interpretacin del nivel de riesgo I
Valoracin del riesgo Aceptabilidad del riesgo No aceptable
CASO: AMBIENTE NEGATIVO
Criterios para
establecer
controles
Numero de expuestos Todos
Peor consecuencia
Insurrecciones o revueltas.
Daos a terceros
Existencia de requisito legal
especifico asociado
No
Medidas de
intervencin
Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Controles administrativos,
sealizacin, advertencia
Campaas de concientizacin
mas efectivas. Ayuda psicolgica
a los estudiantes
Equipos/Elementos de proteccin
personal

CONCLUSIONES
La identificacin rutinaria y sistemtica de peligros, y su anlisis de riesgo,
permite la aplicacin de medidas de prevencin ante posibles incidentes
mejorando la seguridad y salud de las personas.

Realizar la matriz de riesgos de acuerdo a la gua GTC 45 permite elaborar
un mejor estructura de trabajo en el anlisis de riesgo y la seleccin de
metodologas de mitigacin de los mismos.

Es importante para la administracin hacer claridad en las diferencias
existentes entre peligro, riesgo, incidente y accidente, para poder
diligenciar una matriz de riegos de la forma mas representativa para la
organizacin, segn sus actividades.

En el edificio de la facultad de ciencias humanas se han identificado varios
peligros potenciales, los cuales no tienen ningn mtodo de control y por
ende ponen en alto riesgo la seguridad de las personas que ingresan.
BIBLIOGRAFIA
ICONTEC; GTC 45: Gua para la Identificacin
de los Peligros y la Valoracin de los Riesgos
en Seguridad y Salud Ocupacional (Segunda
actualizacin).
ACTIVIDAD
Una compaa es contratada para pintar las
paredes de las oficinas de contabilidad y
compras de una empresa. La compaa decide
evaluar los peligros potenciales a los que estn
expuestos sus pintores, debido a la pintura que
usan, de la cual hay reportes de que emite
vapores durante su aplicacin.
ACTIVIDAD
Qumico
Polvos
orgnicos/inorgnicos
Fibras
Liudos (nieblas y
rocos)
Gases y vapores
Humos metlicos/no
metlicos
Material particulado

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